质检部记录一览表空白

质检部记录一览表空白
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质检部记录一览表

设备日常巡检记录表

热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-01编号:01 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

2、其它设备包括:热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-02编号:02 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

质检室质量技术记录表格模板

质检室质量技术记 录表格

附件一 中国石油化工股份有限公司 销售企业油品质检室工作规范 质量技术记录表格汇编 二○一○年十二月 目录 L-JL001…………………………………质检室一览表

L-JL002…………………………………人员职责分工一览表 L-JL003…………………………………受控文件台帐 L-JL004…………………………………文件、档案处理记录 L-JL005…………………………………卷内文件目录 L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表 L-JL007…………………………………供应品采购申请 L-JL008…………………………………设备购置申请 L-JL009…………………………………供应品接收记录表 L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表 L-JL011…………………………………标准物质一览表 L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表 L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表 L-JL014…………………………………不符合项报告 L-JL015…………………………………预防措施记录表 L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表 L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划L-JL018…………………………………内部审核核查表 L-JL019…………………………………内部审核报告 L-JL020…………………………………跟踪审核报告 L-JL021…………………………………管理评审计划

质检部部门职责及岗位职责

质检部部门职责及岗位职责 部门职责: 为保证本公司质量管理工作的顺利开展,及时发现问题,处理问题,确保及提高产品质量,特制定本工作职责。 ●负责本公司产品质量管理工作,组织建立和领导质量管理体系, 将质检工作层层落实,持续改进产品质量,确保产品质量符合规定要求。 ●负责公司内部质量审核,做好原材料进厂、产成品出厂前的质量 抽检工作。审核“出货检验记录表”,对是否发货做出批示。 ●负责组织编制公司内部的工艺手册,对文件的适用性、合理性负 责并监督执行。 ●每月 5 日前上交上月质检部报表,检查原材料在制品和成品的检 验记录及质量统计报表。 ●每月 9 日统计并总结上月质量问题,将结果向全体员工白板公 布,并召开质量分析会,以团队精神共谋产品质量的改善,制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案,组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动,提高全员质量管理意识,推动质量管理工作迈上新的台阶。 ●负责公司产品质量信息反馈的汇总分析,及时与董事长、其它部 门沟通协商,切合实际地提出合理化建议和处理措施。

●负责下达临时质量授权通知书,制定各车间质检人员的考核标准 和考核表格并组织实施,有权对各负责人的工作做出评价,提出奖惩建议。 ●负责进公司的各类原材料检验,对质量问题提出质疑及处理意见。 ●负责对公司产品的质量检验,并对不合格的产品提出处理意见。 ●负责对产品质量的统计工作。 ●负责对质量问题原因的进行分析,并及时向上级领导报告。 ●负责对产品生产过程中的质量进行检验。 ●协助做好质量档案的管理工作。 ●协助做好公司有关质量的工作计划。 ●协助建立有关计量质量保证体系。 ●协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力。 ●协助做好质检人员的岗位培训,考核和上岗工作。 完成临时交办的其他工作。

公司质检部述职报告总结范文

公司质检部述职报告总结范文 20XX年是公司快速发展的一年,也是我坚持认真工作不懈努力的一年。在公司领导的支持帮助指导下,做出了我应有的贡献: 一、在我任职前厅后勤经理期间,注重了前厅后勤的内部管理和团队的向心力和凝聚力,在前厅后勤的管理中我坚持以身作则,身先士卒,对员工既严格管理又真诚的关怀,受到了员工的拥戴。 在前厅后勤任职期间,我带领部门相关人员对所属卫生区域坚持日查制度,作出了“后勤零扣分,天天是周检”的卫生承诺,收到了很好的效果。前厅后勤工作管理的好坏,直接影响着酒店经营能否顺畅有序。在人手少任务重的情况下,我带领前厅后勤部的全体家人,全力配合了经营工作的需要。提供了保洁、供给两不误的质量保障,解除了前厅各楼层的后顾之忧,受到了前厅领导和旁部门的好评。在我的带领下,前厅后勤部连续2次被评为总店的优秀团队。 二、在接到公司领导要我重返公司质检部的工作指令后,为了培养好前厅后勤管理的后续人才,我认真的拟定了《后勤部长帮带计划》,主持了后勤部长的选拔工作;对新上任的后勤部长有计划有目标的进行了传授指导,协助解决了前厅后勤管理中的疑难问题,保证了前厅后勤管理的连续性和基本稳定。 三、为了有效的开展好公司的质检工作,xx年,我重新修订与完善了《公司质量综合检查标准》《公司8~12月份重点质检计划》《仓库综合质检标准》《公司质检监督扣分办法》《公司质检监督考核办法》《员工自检制度实行方案》《在各分店恢复周月检的制度》、

《xx年质检考核意见》及公司按时段检查的表格设计、公共责任卫生区域的划分等相关质检条例和制度,实行了质量管理的表格化。 随着新店的快速发展、为满足公司管理整体化的要求,我还全面梳理完善了公司质检内容和标准,为质检工作的规范管理奠定了良好的基础。 四、一年来,我坚持依据“公司质量检查标准”对公司各分店的卫生质量问题实施了全面的跟踪检查;贯彻了周月检制度的实施;督办了各分店的周月检制度的落实。对总店非经营责任区域的卫生实施了卫生责任牌的挂牌制度,改善了死角的卫生状况,促进了卫生质量的全面提升。 五、在xx年质检工作中,根据公司管理战略的需要,我不断调整了思路,进一步拓宽了质检的范围、加强了质检为经营服务的指导思想。对前厅餐前准备、餐中服务、工作纪律、仪容仪表、收市卫生等常规项目;对厨房出品的现场监督、食品卫生、收市安全、仓库的物品摆放、公司所属分店电脑网络使用纪律等都实施了全面系统的检查。在质检过程中,通过提示与沟通相结合的办法,对重点质量问题实施了隔日复查制,减少了相关问题的重复发生。较好的贯彻了质检扣分考核的实施。 六、为了稳步的提升综合工作的质量,按照公司要求在各分店建立了员工自检队伍、落实了员工自检启动阶段相关事项的准备;拟定了员工自检内容、自检标准。对各分店自检员进行了较为系统的培

安全日常检查记录表

附表 C 工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环,不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求你单位立 即停止使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求: 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下一、二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1. 施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接,个别吊笼开焊;立即停止使用,进行 焊接,整改合格后方可使用; 2. 施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业,高处作业未系挂安全带。多 次提出仍未整改; 3. 木工棚处电锯皮带无防护罩,下脚料清理不及时; 4. 大部分人员安全帽未系帽带;各工种之间安全帽佩戴颜色混乱,未及时区分开 5. 现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板; 6. 基坑临边防护局部安全立网脱落,未及时恢复; 整改要求: 责成你方施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,高处作业必须正确系挂安全 带,禁止踩木方、钢管作业,必须铺不少于两块脚手板,吊笼吊点必须使用圆钢焊接;同时要求你方加大对施 工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改,以确保施工现场安全生产,上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

质检部日常工作记录表

质检部工作记录表 日期工作内容部门完成情况责任人备注 2013/3/21 二氧化硫仪器准确性的验证试验(一) 游离二氧化硫测定的时间及准确性的 确定。 质检部完成 刘洋 杨春明 2013/3/22 二氧化硫仪器准确性的验证试验(二) 结合二氧化硫测定的时间及准确性的 确定。 质检部完成 刘洋 杨春明 2013/3/25 车间室温、原酒温度、罐体及其他设 备的检查。 生产技术部参与协作张明刚等 2013/3/26 观察地下酒窖储存环境,抽取挥发酸 指标超标的瓶储酒(分别为2号库、3 号库、4号库、8号库的共计6个样), 观察酒的浑浊失光沉淀、颜色,品尝 及理化指标测定前的准备工作。 质检部完成 刘洋 杨春明修改制作质检部所用表格。质检部完成刘洋 实验室仪器水浴锅的检查,发现水浴 锅加热速度慢,温度达不到预计温度。 以调整原有参数至75℃才可使水浴温 度达到68℃。 质检部完成刘洋对化验室仪器、药品等进行登记。质检部完成杨春明 2013/3/27 挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部 完成6个样品的总酸取样、6个样 品总糖的水解,完成2个样总糖测 定。 刘洋 挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部 完成3个样的酒精度、干浸出物测 定 杨春明

2013/3/28 挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部完成总糖测定刘洋挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部完成酒精度、干浸出物测定杨春明 2013/3/29 品尝潘总带回来的原酒,有赤霞珠、 蛇龙珠、霞多丽等品种于2011年酿制 的原酒 完成全员 2013/4/1 车间室温、原酒温度、罐体及其他设 备的检查 生产技术部参与协作张明刚等蛋清与藻土对原酒苦味影响的试验实验室参与协作王施展化验室卫生完成全员 2013/4/2 月例会:3月总结,4月工作计划报告完成全员 2013/4/3 3月份地下酒窖瓶储酒理化指标化验 结果的汇总及2012年迟采葡萄发酵原 酒理化指标汇总。 质检部完成刘洋 打扫阅览室、晾衣间、卫生间、浴室 等寝室楼的卫生。 完成全员 2013/4/7 观察地下酒窖储存环境,取挥发酸指 标未超标的瓶储酒(分别为2号库、3 号库共计3个样),观察酒的浑浊失光 沉淀、颜色,品尝及理化指标测定工 作。 质检部完成总酸、总糖、挥发酸测定刘洋 观察地下酒窖储存环境,取挥发酸指 标未超标的瓶储酒(分别为2号库、3 号库共计3个样),观察酒的浑浊失光 沉淀、颜色,品尝及理化指标测定工 作。 质检部完成酒精、干浸出物、挥发酸测定杨春明 2013/4/8 观察地下酒窖储存环境,取挥发酸指 标未超标的瓶储酒(分别为3号库、5 质检部 完成6个样品总酸取样,6个样品 总糖水解工作 刘洋

质检部工作计划表格2021(优质版)

质检部工作计划表格2021(优质 版) Quality inspection department work plan form 2020 ( 工作计划 ) 汇报人:_________________________ 职务:_________________________ 日期:_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

质检部工作计划表格2021(优质版) 【篇一】 为提高质检部工作效率,明确质检部20xx质检工作的方向与重点,提高质检部员工整体素质与业务水平,明确部门每个员工的具体责任与工作目标,特制定质检部20xx全年工作计划,内容如下:质检部20xx总体工作目标: 机加质检员:一次检验合格率1月--2月95%,3月--12月98%。全年下序投诉率低于2%。 焊接质检员:一次检验合格率全年95%,全年下序投诉率低于5%。 外协质检员:一次检验合格率全年98%,全年下序投诉率低于2%. 装配制程质检:一次检验合格率100%,全年客户投诉率1--4月

3%,5--12月2% 质检部整体工作全年目标:综合一次检验合格率97%,下序总投诉率低于3%;部门沟通投诉全年为0,客户投诉率全年低于2%。 为确保质检部20xx全年工作计划得以实现,结合20xx年质检部工作情况,制定以下工作计划,确保20xx年质检部工作目标得以实现。 1岗位职责健全细化 (1)20xx年1月10日前,将质检部所有人员岗位职责根据新的工作目标,重新分配细化,上报上级领导部门审阅批准。 (2)新的岗位职责明晰质检部每个成员必须承担完成的基准工作任务以及工作完成质量要求,同时明确责任、权利、义务,执行效果作为考核质检部每个成员工作绩效的依据,同时也成为考核质检部整体绩效的一部分。 (3)新的岗位职责1月10日批准后开始执行。 【篇二】 一:管理制度制定

质检部记录一览表空白DOC

质检部记录一览表 记录编号记录名称版本保存 期限 序号备注 QR-QC-8300-01 产品性能检验记录(HR-2000S) A0 25年 1 QR-QC-8300-01 产品性能检验记录(HR-2200P) A0 25年 2 QR-QC-8300-02 产品性能检验报告(HR-2000S) A0 25年 3 QR-QC-8300-02 产品性能检验报告(HR-2200P) A0 25年 4 QR-QC-8300-03 梯度系统检验记录表A0 25年 5 QR-QC-8300-04 发射线圈测试记录表A0 25年 6 QR-QC-8302-01-01 极芯检验记录(HR-2000S) A0 25年7 QR-QC-8302-01-02 上极靴检验记录(HR-2000S) A0 25年8 QR-QC-8302-01-03 下极靴检验记录(HR-2000S) A0 25年9 QR-QC-8302-01-04 极头检验记录(HR-2000S) A025年10 QR-QC-8302-01-05 侧板检验记录(HR-2000S) A025年11 QR-QC-8302-01-06 上盖板检验记录(HR-2000S) A025年12 QR-QC-8302-01-07 下盖板检验记录(HR-2000S) A0 25年13 QR-QC-8302-01-08 上盖板压板检验记录(HR-2000S) A0 25年14 QR-QC-8302-01-09 下盖板压板检验记录(HR-2000S) A0 25年15 QR-QC-8302-01-10 圆形盖板检验记录(HR-2000S) A0 25年16 QR-QC-8302-01-11 三角块检验记录(HR-2000S) A0 25年17 QR-QC-8301-01-01 永磁磁体检验记录表(HR-2200P)A0 25年18 QR-QC-8301-01-02 铜带进货检验记录A0 25年19 QR-QC-8301-01-03 绝缘膜进货检验记录A0 25年20

质量检验记录表大全16

1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据,为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围 质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制:由各责任单位执行。 4术语 记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录:质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类 按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识 按表头进行标识,具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集 由各部门自行收集,按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写,保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后,交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅 需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管 质量记录一般保存3年,对于特别的记录,按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境,避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前,责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时,须依据相关填写说明或单位主管指导填写,但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时,原则上避免使用修正液,应将修正部分画线删掉,并将资料 更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式,但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时,应于签章旁边注明(代)字样。 6相关文件 序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录 序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46

星级酒店质检培训部表格汇总

编号:TQ5301 《新员工入职培训》成绩登记表 课程容: 培训讲师:培训时间: 应参训人数:实到参训人数: 序号部门职位考核成绩备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 说明未参加培训的人员原因: 备注 .

使用说明:尺寸:29.7CMX21CM 打印单联 编号:TQ5302 部门培训跟踪记录 培训课题: 培训时间:培训地点: 授课讲师:参训者: 培训分类: □管理类培训□公共知识培训□语言培训□营销培训□服务技能培训□职业素养培训□补充培训参训人数:应到人,实到人,请假人,无故缺勤人 培训提纲: 参训人员签到 培训督导效果评估意见: 签名及日期: 部门负责人评估意见: 签名及日期: 人力资源部评估意见: 签名及日期: .

编号:TQ5303 部门月份培训总结 一、培训课程实施情况 本月本部门计划实施培训课时(训课时,外训课时,外聘培训课时),实际实施培训课时(训课时,外训课时,外聘培训课时)。 未实施课程培训课时,未实施课程培训名称及原因: 课时名称未实施原因 二、部门负责人及培训督导授课情况 其中部门经理授课课时,部门副经理/经理助理授课课时。 三、培训出勤及纪律 计划参训人数人次,实际参训人数人次,请假人次,无故缺勤人次,迟到人次,早退人次。 四、本月培训改进或创新 □培训形式改进或创新说明: □培训容改进或创新说明: □授课方法改进或创新说明: 培训督导签名:日期: 部门负责人签名:日期: .

使用说明:尺寸:29.7CMX21CM 打印单联 编号:TQ5304 培训课程评估表 课程名称培训时间 讲师评估人 培训课程效果反馈:(请在效果评估相应的栏目里填写分数,在意见栏里写上意见) 培训效果评估 很好 (10分) 还可以 (8分) 一般 (6分) 较差 (4分) 很差 (2分) 小计 (分) 课程 容安排 课程准备充分课程主题明确容安排条理清晰课程知识易理解课程容适用 授课技巧 普通话标准及口齿清晰 语言(含肢体语言)的感染力培训过程中互动及气氛 培训方式多样性 及教具器材使用合理性 课程进度的控制能力 总计(分) 您参加此次培训的收获有(请在相应项前面“□”划“√”) □收获了新知识; □收获了管理新理念; □对消极的态度、负面情绪调整有所帮助; □收获了工作上可以应用的一些技巧或技术; □理顺了一些知识和理念,进行了总结和复习; 其他(填写): 整体上,您对本次培训课程的满意程度是:□很满意□满意□一般□较不满本次培训中您认为收获最大的是: .

酒店质检安全检查记录表

酒店质检安全检查记录表

酒店质检每周安全管理检查表受 检部门检查 区域 检查内容检查要求 检查情况 合格不合格须整改的内容 房务部前 厅 区 域 员工熟悉安全管理制度,“三通、三会”、 “四个能力”培训和应急预案操作情 况。员工均接受过岗前培训,受训合格 率达到100% 查验培训记录, 抽查基本知识 部门业务印章管理规范,审核、使用记 录完整 按照规定正确扫描宾客身份证明及资 料 抽查5张住宿登 记卡,并核对上 传信息 住客登记做到“三清三核对”,并按规 定上传相关信息。 查验现场操作, 核对上传信息设立访客登记牌,访客按照要求登记, 内容完整、准确。 查验访客登记记 录 宾客贵重物品和行李寄存保管规范,无 差错、无漏洞。严禁存放易燃易爆物品 现场抽验贵保室及行李房钥匙管理是否规范 检查钥匙使用及 交接记录夜间大堂感应门按规定关闭和开启检查相关记录 各类电器及电源使用操作规范现场查验 该区域吊顶及墙面悬挂物是否安全现场查验 监控室各类设施设备运转正常,监控记 录规范、完整 现场查验设备及 相关记录总机员工对消防报警系统和突发事件 的应急响应操作程序是否熟悉,应急广 播内容是否清楚 现场抽检演示与 问答 大堂客用电梯运行正常,并按规定进行 年检和保养 检查相关记录 商务中心信息发布符合操作规定,信息 发布设备按规定加密 检查信息发布审 批记录及设备是 否加密 消防设施设备运行是否正常现场查验 大堂客户布展及喷绘架安装是否安全, 客房广告无违禁内容 现场检查 商场销售商品符合规定,无食品安全隐 患 现场查验

房务部 酒店大堂区域摆放的各类宣传资料无 违禁刊物 现场检查 因经营和安全需要的各种安全提示是 否醒目 现场检查 大堂落地式的玻璃门、墙设置安全警示 标志 现场查验 客 房 区 域 员工熟悉安全管理制度,“三通、三会”、 “四个能力”培训和应急预案操作情 况。员工均接受过岗前培训,受训合格 率达到100% 查验培训记录, 抽查基本知识 部门业务印章管理规范,审核、使用记 录完整 各楼层和客房消防栓、灭火器、烟感、 喷淋、报警按钮、火警电话、应急照明 完好,疏散指示标志符合规范,安全门 处于关闭状态,消防通道畅通无阻,保 安巡检记录完整 现场抽查检验 客房区域吊顶及墙面悬挂物、淋浴房玻 璃、洗面台及镜面、马桶及浴缸等是否 有脱落、松动等安全问题 现场查验 客房门窗、门锁、保险链安全牢固,应 急呼叫正常,客房钥匙、电子磁卡管理, 领用、退回制度执行良好。 现场抽检任意5 间客房,检查钥 匙领用记录。 客房电源线路是否有裸露或烧焦异味现场查验 房间是否放置禁止床上吸烟的提示现场查验 房间内紧急疏散图是否完好现场查验 主楼二楼客房窗户是否加固现场抽查 易燃易爆危险品的使用,保管符合安全 规范。 现场查验 严格用电、用水管理,有日常工作检查 和记录。 现场检查相关工 作记录 各类电器使用和关闭符合规定 现场检查相关工 作记录 二级库房管理规范,无安全隐患现场查验 客房区域有相关安全管理制度,管理人 员日常安全巡查是否到位,并有相关记 录 现场检查相关工 作记录 楼层各工作间管理规范,无安全隐患现场查验 因经营和安全需要的各种安全提示是 否醒目 现场检查

质检室质量技术记录表格

附件一 中国石油化工股份有限公司 销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编 二○一○年十二月

目录 L-JL001…………………………………质检室一览表 L-JL002…………………………………人员职责分工一览表 L-JL003…………………………………受控文件台帐 L-JL004…………………………………文件、档案处理记录 L-JL005…………………………………卷内文件目录 L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007…………………………………供应品采购申请 L-JL008…………………………………设备购置申请 L-JL009…………………………………供应品接收记录表 L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011…………………………………标准物质一览表 L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表 L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表 L-JL014…………………………………不符合项报告 L-JL015…………………………………预防措施记录表 L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表 L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划 L-JL018…………………………………内部审核核查表 L-JL019…………………………………内部审核报告 L-JL020…………………………………跟踪审核报告 L-JL021…………………………………管理评审计划 L-JL022…………………………………管理评审报告 L-JL023…………………………………年度人员培训计划 L-JL024…………………………………授权书 L-JL025…………………………………人员培训签到表

质检部工作计划表格

:____________ 质检部工作计划表格 _____年___月___日 _____________部门

机加质检员:一次检验合格率1月--2月95%,3月--12月98%。全年下序投诉率低于2%。 焊接质检员:一次检验合格率全年95%,全年下序投诉率低于5%。 外协质检员:一次检验合格率全年98%,全年下序投诉率低于2%. 装配制程质检:一次检验合格率100%,全年客户投诉率1--4月3%,5--12月2% 质检部整体工作全年目标:综合一次检验合格率97%,下序总投诉率低于3%;部门沟通投诉全年为0,客户投诉率全年低于2%。 为确保质检部20xx全年工作计划得以实现,结合20xx年质检部工作情况,制定以下工作计划,确保20xx年质检部工作目标得以实现。 1岗位职责健全细化 (1)20xx年1月10日前,将质检部所有人员岗位职责根据新的工作目标,重新分配细化,上报上级领导部门审阅批准。 (2)新的岗位职责明晰质检部每个成员必须承担完成的基准工作任务以及工作完成质量要求,同时明确责任、权利、义务,执行效果作为考核质检部每个成员工作绩效的依据,同时也成为考核质检部整体绩效的一部分。 (3)新的岗位职责1月10日批准后开始执行。 一:管理制度制定

1:质检部门的管理制度与质检部门职责要在二月完成初稿,并先行实施。 2:要在四月中旬完成检验规范、检验标准和检验规范细则的文本文件并报领导审批。 3:明确质检部门人员职现责与分工(包括进料、半成品、成品、电子电器设备及各部分检验流程和测试步骤等)。 4:明确质检部门的人员考核标准(要求文本文件)。 二:加强产品检验及抽力度 1:为了确保产品质量,首先要加强原材的进货检验,原材料进厂是质量管理的首 要关口,只有把原材料的质量控制到位,才能保证后续的正常生产,越早发现问题损失就越小。对供货商的提供产品质量要求形成文件化,形成质量协议,提高、保证入厂原料质量稳定性,减少不必要的浪费和损失,达到共赢的目的。再次是与供应商进行定期和不定期的进行质量反馈,让供应商对其提供的产品有明确的认知。 2:加大检验力度。为了加大检验力度并做到全方位的检验工作,需要考虑增加质检部人员。 3:为了更好的产品检验,需要为质检部门配备产品检验测试场地。 4:配备质检部门用的测试工具。 三:质检部有责任与义务要求采购部、设计部、生产部和计划部门配合于协调,以便更好质检目标。 新的一年,质检部将按照公司制定的新目标,将质量工作向各部门深入的开展,提升质量管理人员的素质,即时跟进新产品、新标

质检部工作计划表格2020(新版)

编号:YB-JH-0069 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质检部工作计划表格2020(新 版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

质检部工作计划表格2020(新版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订 工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 为提高质检部工作效率,明确质检部20xx质检工作的方向与重点,提高质检部员工整体素质与业务水平,明确部门每个员工的具体责任与工作目标,特制定质检部20xx全年工作计划,内容如下:质检部20xx总体工作目标: 机加质检员:一次检验合格率1月--2月95%,3月--12月98%。全年下序投诉率低于2%。 焊接质检员:一次检验合格率全年95%,全年下序投诉率低于5%。 外协质检员:一次检验合格率全年98%,全年下序投诉率低于2%. 装配制程质检:一次检验合格率100%,全年客户投诉率1--4月3%,5--12月2%

质检部部门职责及岗位职责

质检部部门职责及岗位职责 (总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

质检部部门职责及岗位职责 部门职责: 为保证本公司质量管理工作的顺利开展,及时发现问题,处理问题,确保及提高产品质量,特制定本工作职责。 负责本公司产品质量管理工作,组织建立和领导质量管理体 系,将质检工作层层落实,持续改进产品质量,确保产品质量符合规定要求。 负责公司内部质量审核,做好原材料进厂、产成品出厂前的质量抽检工作。审核“出货检验记录表”,对是否发货做出批 示。 负责组织编制公司内部的工艺手册,对文件的适用性、合理性负责并监督执行。 每月 5 日前上交上月质检部报表,检查原材料在制品和成品的检验记录及质量统计报表。 每月 9 日统计并总结上月质量问题,将结果向全体员工白板公布,并召开质量分析会,以团队精神共谋产品质量的改善,制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案,组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动,提高全员质量管理意识,推动质量管理工作迈上新的台阶。 负责公司产品质量信息反馈的汇总分析,及时与董事长、其它部门沟通协商,切合实际地提出合理化建议和处理措施。 负责下达临时质量授权通知书,制定各车间质检人员的考核标

准和考核表格并组织实施,有权对各负责人的工作做出评价,提出奖惩建议。 负责进公司的各类原材料检验,对质量问题提出质疑及处理意见。 负责对公司产品的质量检验,并对不合格的产品提出处理意 见。 负责对产品质量的统计工作。 负责对质量问题原因的进行分析,并及时向上级领导报告。 负责对产品生产过程中的质量进行检验。 协助做好质量档案的管理工作。 协助做好公司有关质量的工作计划。 协助建立有关计量质量保证体系。 协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力。 协助做好质检人员的岗位培训,考核和上岗工作。 完成临时交办的其他工作。 各人员岗位职责: ——质检组长岗位职责 (一)对内 1、主持质量管理的全面工作,并对质量管理的各项工作结果负责; 2、组织建立质量管理体系,确保质量体系的有效运行,体系文件的 编写、报批、发放、修改等管理工作及质量管理工作的持续改进;

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