关于公开征集供应商信息的通知【模板】

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关于公开征集供应商信息的通知【模板】

关于公开征集供应商信息的通知

为进一步充实和完善国家开发银行集中采购供应商信息库和商品信息库,根据《国家开发银行总行采购供应商管理暂行办法》的有关规定,现开发银行采购中心(以下简称采购中心)网上征集合格供应商。今后凡参加国家开发银行采购活动的供应商必须在网上注册、审核入库。现将有关事宜通知如下:

一、入库供应商应当具备的条件

(一)依法注册成立具有独立承担民事责任能力的企事业单位;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)愿意为国家开发银行提供满足采购需求的产品或服务,提供的产品和服务符合国家或行业有关要求,并自愿接受国家开发银行的监督管理;

(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(六)近三年内,没有违纪违法等不良记录;

(七)法律、行政法规规定的其他条件。

二、入库供应商享有的权利

(一)用购买的U-key下载国家开发银行采购网发布的采购文件;

(二)成为邀请招标、竞争性谈判、询价、反向拍卖中被随机抽取的对象和单一来源采购的候选供应商,;

(三)网上递交投标文件,参加网上竞价采购活动;

(四)定制中标结果通知功能;

(五)法律、法规规定的其他权利。

三、入库供应商应承担的义务

(一)遵守国家有关法律、法规,遵守采购中心的有关规定;

(二)不得以任何方式干扰项目需求、采购、评审等工作人员的正常工作,以获取不公平的竞争机会;

(三)妥善保管取得的用户名、密码和U-key,如遗忘或丢失及时申请补办;

(四)及时维护采购信息,包括入库供应商信息和商品信息。如资质文件等重要信息变更,须携原件至采购中心现场核对;

(五)法律、法规规定的其他义务。

四、申请入库供应商路径及步骤

(一)登录国家开发银行门户网站(******),点击网页底端“采购信息”进入国家开发银行采购网;或者直接登录国家开发银行采购网

(******),点击首页左侧“立即注册→供应商注册”按钮,在线填写供应商基本信息。

(二)关于上传文件

1、必传文件。包括经年检的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证四项。

2、选传文件。包括行业经营许可、质量认证资质、行业相关资质、产品或服务代理证明及其它同公司正常经营活动相关的资质证明材料等。

3、上传文件需正置,为原件扫描件。上传尺寸一般不超过2000×1500。

(三)确认提交入库申请后,未被审核通过前不得修改以上信息。

五、供应商入库审核及确认

确认提交入库申请的供应商经采购中心审核通过后,供应商须申请购买U-key并缴纳数字证书服务费用。U-key和数字证书由已与国家开发银行签订协议的专业服务公司分别提供。费用标准遵循国家开发银行与专业服务公司签订合同的约定。供应商以汇款方式向专业服务公司缴纳以上款项后,携备注“提交国家开发银行供应商入库信息注册专用”并盖章的上传文件复印件及供应商入库申请表,至采购中心领取已写入数字证书的U-key。入库供应商仅凭U-key再次登陆国家开发银行采购网。

(一)供应商入库,采购中心不收取任何费用。

(二)现场核对时间:周一至周五(上午8:00-11:30,下午1:30-5:30)(三)现场核对地址:XX市XX区阜外大街31号天恒置业大厦603室(四)咨询电话: ******** ******** ******** ******** 备注:受邀参加过国家开发银行采购活动且无不良记录的供应商注册、入库审核及确认同样按本通知要求办理。

国家开发银行采购中心

2008年12月29日

供应商结算货款流程

一、现金采购: 1、先货后款,供应商将货物送到公司指定库房,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购办理付款申请,后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票,审批后财务依据单据付款。 2、先款后货,采购依据订单办理付款申请,货物到货后,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务,附在先前的付款申请到后面。 3、定金采购或付部分款项,提供采购合同/采购单,采购办理定金付款申请,货物到货后,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购办理余款付款申请,后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票,审批后财务依据单据付款。 二、账期采购: 1、供货商与xx公司签署 2016年12月31日前账款对账确认函,支付 2016年12月31日前的货款,由采购部填写付款申请单,审批后,由财务支付。 2、 2017年1月1日以后发生的采购业务,供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联,与公司财务往来会计对账,对账一致后,供应商提供增值税专用发票,将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后,递交财务,财务付款。 3、异地账期供应商发生供货业务后,公司往来会计于每月25日前以邮件的方式,将对账函发给供应商经办人邮箱,供应商确认无误后,供应商将增值税专用发票快递到公司,公司采购将采购入库单黄联(采购人员保管),附在付款审批单后,递交财务,财务付款。

三、签订合同的供应商: 个人供应商提供: 本人身份证复印件、xx复印件。 单位供应商提供: 单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从 2017年1月1日开始执行。

处罚通知单模板

处罚通知单模板 【第1篇】员工处罚通知单模板 ______: 你于___年___月___日你的行为,违反了公司《规章制度》与《员工手册》相关规定第___章第___条第___款之规定,为严肃公司规章,教育本人及他人,经报批,决定对你的行为处以_________的处罚,谨此通知! ______有限公司 ______部 ___年___月___日 【第2篇】供应商处罚通知单 供应商名称:文华 供应物资名称:铝管 规格(型号):黑色 数量(gk):10030PCS 处罚原因: 1.供应商来料不良未打孔、打孔错误占8.2%;色差、漏底色占1 2.9%;碰伤、擦花占75.64%;其他不良占 3.26% 2.由于进料质量异常较多,必须专门安排品检员跟线挑选减少

报废率,特扣除相关工时费如下; 3.轻微碰伤、擦花、漏底特安排生产使用黑色油性笔补色(此工时费暂不计算) 处罚依据: 《送货单》《8D报告》《供应商管理办法/WI-PU-004》《采购合同书》 处罚方式:□现金□货款:处罚总金额:537 人民币 索赔项目: 质量不良品给予挑选和加工:损失费(元):/ 价格/:损失费(元):/ 交期/:损失费(元):/ 服务/:损失费(元):/ 物耗/:损失费(元):/ 运输/:损失费(元):/ 差旅/:损失费(元):/ 其他/:损失费(元):/ 计算方法: 1.从8月23日下午13:30开始生产到8月28日9:00止共安排一名品检员跟线挑选 ①底薪1800÷24/天制×3天/8小时=225元(正班) ②周六下午至晚上加班共8H+周日8H+三个晚上加班共10H

(8+8+10×12=312元) ③合计:正班225元+加班费312元=537元 签核 采购部:_____ 品管部:_____ 生产部:_____ 总经办:_____ 说明: 供应商如对该处罚有异议,请在3日内与深圳市浩天电器有限公司采购部联系,否则视为认可该处罚,采购部将通知财务部从贵司货款中扣除。 备注: 附件有相关不良品图片和8D报告。 【第2篇】处罚通知单模板(空表) 处罚对象 处罚时间 处罚事由 处罚依据 处罚决定

供应商往来账核对管理规定

供应商往来帐核对管理规定V2.0 目录 1.目的 (2) 2.范围 (2) 3.名词解释 (2) 4.职责 (2) 5.管理制度 (2) 5.1日常结款的往来对帐要求 (2) 5.2日常结款的往来帐款核对 (2) 5.3定期与供应商往来帐务的核对 (3) 6.工作流程 (7) 7.注意事项 (7) 8.附件 (7)

1.目的 为规范分部同供应商对帐工作,完善往来帐务的核对内容,保证分部与供应商往来帐务记录的完整、准确,各管理部门能及时掌握各分部与供应商往来帐务的实际情况,就分部与供应商定期核对往来帐务的事宜,特制定本规定。 2.范围 适用范围:**电器财务中心、经营战略中心;各大区;各分部。 发布范围:**电器财务中心、经营战略中心;各大区;各分部。 3.名词解释 往来帐:本规定的往来帐款具体指的是“应付帐款(受托代销商品款、代销商品款)”;“未扣收降价款”;“未扣收退残款”;“应收商业折扣”;“应收补利”;“卖场管理费”;“卖场支持费”;“促销活动费”;“质量保证金”及其他应收款项。 4.职责 无 5.管理制度 5.1日常结款的往来对帐要求 5.1.1 代销商品每月结款前必须核对清楚“代销商品款”余额,否则禁止支付货款; 5.1.2 经销商品每次结款前必须核对该批商品的入库明细,包括商品名称、规格、数量和金额,核对无误后同时保证金力系统和用友财务帐金额一致才可继续结算货款。 5.2日常结款的往来帐款核对: 5.2.1结算人员在每次结款时需要与供应商核对清楚相关往来款项,根据公司目前商品的结算情况(经销商品按帐期依据进货的批次结算货款,代销商品按照结算期的实际销售进行结款),分经销和代销两部分分别进行核对。 5.2.2经销商品 5.2.2.1 经销商品需要核对“应付帐款”、“未扣收降价款”、“未扣收退残款”三项内容。 5.2.2.2 核对“应付帐款”时应结合财务的“商品入库单”结算联内容相符,审核商品的入库价格与厂家的供价是否一致。 5.2.2.3 核对“未扣收降价款”时应结合采销部门的“商品变价单”、“厂家确认函”,应仔细审核所调商品的规格型号、价格及数量。 5.2.3代销商品 5.2.3.1 代销商品主要核对结算期内的“代销商品款”,结算期内的实际销售数量及金额。 5.2.3.2 代销商品的核对依据有:业务的“进货申请单”、厂家的“送货同行单”、库房的

供应商准入申请表

附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码: 注:项目名称前有“*”的为必填项。 (1):若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的,必须填写有关认证情况。 (2):若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的,必须填写。

二、准入产品 申请人: (法人/授权代理人签字) 申请单位: (公司公章) 三、审批意见

填写说明: 1.供应商基本信息 1.1供应商编码:由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称:填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称:如代理其他公司制造的产品申请入围,填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码:按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构:填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构:填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证)、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号:如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的,须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况:填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等:按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间,按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别:按照《国民经济行业代码标准》(GB/T4754-2002),填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱:填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话(包括座机、手机以及公司对外联系电话等)及电子邮箱。 1.12公司网址:如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期,并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》(SY/T5497-2000)填写相应的大类和中类编码。

国网河南电力公司供应商信息收集表

国网河南省电力公司供应商信息收集表 表1 基本信息(商务) 信息事项基本内容有效期限核发机关企业全称 企业简称 成立时间 注册资金 注册所在地 厂房所在地 法人代表 企业类别 单位类型 企业性质 企业简介 经营范围 营业执照号 工商登记号 组织机构代码 国税税务号 通讯地址 邮政编码 财务状况- 2013 2014 2015 财务状况-规模主营业务收入净额 实收资本 财务状况-风险资产负债率流动比率 财务状况-盈利 净资产收益率 经营活动净现金流动比率 说明:(1)表1中的“信息事项”一栏不得更改内容和顺序; (2)“企业类别”根据实际情况填写制造商,贸易商。 (3)“单位类型”根据实际情况填写企业法人,企业非法人,事业法人,事业非法人,社团法人,社团非法人,机关法人,机关非法人,其他。 (4)“企业性质”根据实际情况填写国有企业,集体企业、民营企业,外商独资(含港澳台),中外合资,境外企业。 (5)表格中涉及的证件信息(例如营业执照等),应在备注栏填写相应证件的发证机关,有效或年审有效时间并按照“年审至XX年X月X日”格式填写。 (6)在备注栏填写发证机关、机构名称。 (7)厂房所在地为申请核实产品的生产制造及检验厂房所在地。 表2 既有业绩 产品名称产品规格型号 既有业绩数量(单位:套/万元)具体产品单位按实际填写 2013年2014年2015年 套数金额套数金额套数金额 说明:(1)每个物资小类一行。 (2)既有业绩指供应商在中国境内设计、制造并投入运行或获得合同的产品业绩。(3)数据均为2015年12月31日前的既有业绩数据。

表3 技术实力 人员构成总人数管理人员人数高级职称人数中级职称人数设计研发人数高级职称人数中级职称人数技术工人人数高级职称人数中级职称人数 设计软件 设计软件名称设计软件来源升级方式设计图纸 图纸型号设计图纸来源升级方式 获得专利 专利名称归属人姓名认证机构出具日期证书编号有效期限 应用于何 种产品 YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD 说明:(1)以上人员的资格证书必须在有效期内。 (2)请按此表格如实填写所有相关人员。 表4 认证证书 信息事项认证机构证书编号有效期限质量管理体系证书YYYY-MM-DD 3C证书 …… 说明:数据为截至审核日数据。 1、供应商根据本企业已取得的认证进行填写。 2、认证证书包括产品质量管理体系认证证书、生产许可证、产品质量(检验)合格证等。 3、在“有效期限”一栏中按照“年审至XX年X月X日”格式填写。 表5 产品型式试验报告或检验报告 产品类别:产品规格型号: 试验项目名称及其结果数据 主要试验项目单位试验结论数据报告编号检测机构出具日期 说明:每份型式试验报告一张表,同一类型产品的报告填写最大规格的一份即可。 表6 制造装备 设备名称设备型号数量使用年限制造商原产地保障产品工艺质量的作用说明:“设备名称”为供应商根据自身情况填写主要设备,可增加其他设备。

发给供应商传真

发给供应商传真 This manuscript was revised on November 28, 2020

西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO华悦能源: 尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来未付款合计¥145156,人民币壹拾肆万伍仟壹佰伍拾陆元整。 如无异议,请贵公司确认后回传至 签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO天福细木: 尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来尚有应付账款合计¥100820,人民币壹拾零捌佰贰拾元整。 签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO振华劳保:

尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来尚有应付账款合计¥12939.2,人民币壹万贰仟玖佰叄拾玖元贰角。 签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 传真:029 TO宏鑫化工: 尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来尚有应付账款合计¥7920,人民币柒仟玖佰贰拾元整。 签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO大衡焊接: 尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来尚有应付账款合计¥4050,人民币肆仟零伍拾元整。

签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO铁鹰起重: 尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来尚有应付账款合计¥4532,人民币壹万肆仟叁佰捌拾伍元整。 签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO冉冉五金: 尊敬的客户,截止2011年5月31日,我单位与贵单位账务往来尚有应付账款合计¥6570,人民币陆仟伍佰柒拾元整。 签章(公章):签章(公章): 日期:日期: 西安拓丰钢构有限公司对账函 发件人:王艳丽 TO山东开泰:

处罚通知书范本

处罚通知书范本 处罚,指依据法令规章,加以惩罚,即使犯错误或犯罪的人受到政治或经济上的损失而有所警戒。下面学习啦小编给大家带来处罚通知书范文,供大家参考! 处罚通知书范文一编号:20090401 日期:2009年04月21日 姓名:***** 所属部门:市场营销部 所犯过失:中国国际医疗器械展览会期间,公司组织并要求员工于规定时间到场协助我司的参展商开展会展,并争取在会展过程中多学习多提高,为公司下一步会展计划积累经验。但我司的员工******无视公司纪律,在没有得到公司领导的批准下,善自主张缺席会展一天,这种心无纪律、主观臆断的行为对公司造成很大的影响。为严肃起见,根据本人认错态度公司行政部特别做出如下处罚。 处分:口头严重警告一次,并做书面检查。 罚款:罚款¥20元,本次罚款在4月份工资中扣除。 领导批准:被处罚员工: 处罚通知书范文二合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司: 你公司在参加“合经区消防大队营区维修(室内)工程施工(项目编号HJQCGZX[2012]G031号)”项目投标中:不愿

缴纳低价风险保证金,放弃成交资格。现针对你公司的上述行为,依据该项目询价文件及相关规定,对你公司作出以下处罚规定: 1.全额扣除报价保证金伍仟陆佰元整上缴合经区财政专户; .禁止你公司自处罚通知书下达之日起一年内参加合肥经开区政府采购中心任何招标活动。 特此通知 合肥经济技术开发区政府采购中心 年10月17日 处罚通知书范文三某某人,因你未按公司规定在下班后给机器加注黄油,已经多次劝导无效,为严肃纪律,决定处以50元罚款。罚款将直接从本月工资中扣除。特此决定 某某公司(章) 年月日 处罚通知书范文四 我公司xxx部门xxx员工在上班,利用公司电话无故拨打私人电话。如此个人占用公司资源行为,违反了公司的员工规定第xxx条,在公司内部造成了一定的不良影响。根据相应规定,为此公司决定对xxx处以警告(或元罚款),以此告示,望以戒之。

通知书之公司行政处罚通知模板

公司行政处罚通知模板 【篇一:通知-处罚公告样本】 北京华域乐家酒店管理有限公司 员工违纪处罚通知 编号:京乐(人事)字第(2011-0622-001) 员工李亚、李洋,现任公司前厅部酒店前台,于2011年6月19日下午,因为入住酒店客人安排车位等问题,其二人在酒店前台区域发生争吵,此事件严重影响了酒店的形象,降低了酒店在顾客心中的服务质量。为加强公司职业道德建设,严肃公司规范制度,根据公司制度及员工守则规定,将给予两名员工罚款50元处分,以兹警告。(注:上述罚款将作为部门活动经费) 希望全体员工能引以为戒,自觉遵守公司规定,严格遵循公司规章制度,坚持良好的职业道德和工作作风,为公司的发展做出贡献。特此公告。 北京华域乐家酒店管理有限公司 2011年6月22日 tel: +86 10 83130303 fax: +86 10 83130303-8088 广安门内大街319号(100053) 【篇二:处罚通告模板】 上海xxxx有限公司 第〔2015〕xxxx号密级:内部公开签发:行政人事部 处罚通告 陈述处罚原因。公司成立以来,不断完善各项规章制度,并反复 强调严格执行,而本次事件的xx人员未能按照规定履行相应职责,给企业的管理造成了消极的影响。 对此情况,公司领导高度重视,为防止类似事件再次发生,经公 司领导慎重考虑决定,对此事作如下处理: 一、xxxx为首要责任人,处以罚款xxx元; 二、作为xxxx的主要负责人xxx,处以罚款xxx元。 望我司全体员工能引以为鉴,并在之后的工作中,端正工作态度,加强工作责任心。 特此通知! 上海xxxx有限公司

行政人事部 2015年xx月xx日 主题词:处罚通告 编制:审核:副总经 理审批:总经理审批: 【篇三:处罚通知范文模版】 处罚通知 xxxx年xx月x日,公司xx制造部发生蒸镀掉锅事故,造成严重的经济损失。经查,此次事故系人为失误所导致。为了规范员工生产行为,提高员工作业责任意识,根据公司《奖惩管理制度》,现决定对以下人员进行处罚,以赔偿公司所遭受的损失。 此次事故责任人及赔偿金额如下: 1. 事故直接责任人xxx,200元; 2. 事故间接责任人xxx、xxx,各100元; 3. xx经理、xx副经理对事故负有领导管理责任,各50元。 望各位同事引以为戒,特此通知。 xxxxxxxxxxxxxxxx有限 公司 xxxx年x月x日

处罚通知单格式(范文20例)

处罚通知(一): 关于对两起打架事件的处理决定通知 3月xx日上午和4月2日上午,公司先后发生两起员工打架事件,造成了极坏的影响。 据查,3月20日上午,xx科xxx因加班费一事,与生产科唐丽云发生争执,唐丽云对黄建霞骂出脏话,黄建霞就动手打了唐丽云一耳光,双方当场在供销科办公室扭打起来。4月2日上午,总装车间员工肖国民因小推车领料一事,与胡秋莲发生争执,肖国民动手将胡秋莲当场打晕,造成胡秋莲受伤休息半天。 根据公司“安全生产、礼貌办公”的精神,按照公司《加强内部管理若干规定》的要求,员工在上班时间不准打架斗殴,肖国民等人无视上述管理规定,上班期间打架斗殴,造成极坏的影响。严肃公司纪律,规范员工管理,经研究决定,对打架事件作如下处理: 扣打架事件当事人供销科黄建霞四月份岗位工资100元,扣企管科唐丽云四月份岗位工资50元,罚职责部门供销科100元; 扣打架事件当事人总装车间肖国民四月份岗位工资100元,胡秋莲受伤休息半天,扣当日工资74.13元,由肖国民承担;罚职责部门总装车间100元。 望公司全体员工引以戒,杜绝类似事故的再次发生。 特此通告 XX公司 时间 日期 处罚通知(二): 处罚通告 年月日,公司售后部员工***在从事售后服务工作时,因服务态度恶劣原因导致顾客投诉,经调查情景属实。根据公司员工守则*章*条*款之规定,鉴于员工***在从事售后服务工作时的不应有表现,经公司研究决定,给予***同志现金罚款***元决定。 特此通告。 公司XX部 年月日

处罚通知(三): 因近期我公司车间生产的产品,废品比率比较高,严重影响我公司产品总的合格率,极大的增加了公司成本,大大降低了公司的利润. 原因主要是车间员工在工作过程中,职责心不够,质量意识大大缺乏,杜绝此类事件再次发生,公司决定给予车间罚款300元,以示警戒. 期望所有员工要认真工作,异常是要提高质量意识,增强职责心,工厂有了利润,我们才会有好的生活.若再出现此类事件,公司将会严肃处理. 部门名我公司xxx部门xxx员工在上班,利用公司电话无故拨打私人电话。如此个人占用公司资源行,违反了公司的员工规定第xxx条,在公司内部造成了必须的不良影响。根据相应规定,此公司决定对xxx处以警告(或元罚款),以此告示,望以戒之。 xxx(签署人签名、盖章) xx年xx月xx日 处罚通知(四): 尊敬的各位**同仁: 大家好! 感恩大家一向以来对**平台的支持与厚受,也感恩这样一群志同道合的家人们共同努力打造好**这个平台。让我们能够在这个平台上一展身手,成就我们自我的人生。我们的付出与努力应当赢来我们的结果。了不让个别团队人员在**这个平台上来拉人影响我们的市场,我们要加强团队的管理,维护团队的利益。根据公司前几天的通告,我们现决定对已取证的几个部长做封号处理,望所有的家人们引以戒,不要在拿着**分红的同进还要来损害家人们的利益。每个人都能够做多个平台,这个我们管不着,可是明目张胆的来拉人的,我们绝不手软。大家一齐举报,共同维护好我们的市场。 现已取证交到徐总办公室的部长有: 编号:76241昵称:唯XX 编号:469384昵称:轻舞XX 编号:115598昵称:王XX 编号:237566昵称:A-XXX

供应商对账通知函

供应商对账通知函 篇一:至供应商关于付款、对账方式调整的通知 至各供应商关于付款/对账方式调整的通知 尊敬的供应商朋友: 您好!为了贵我双方合作的更加愉快,配合本公司财务制度改革需要,现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整: 1、自2015年5月30日起,所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对,跟单员只负责前期到货数量核对。 2、对账日期: 因公司财务制度需要,上月对账单应截止在每月月底,在次月前发至我司财务核对确认签名,如在此日期前未发送者,无法满足付款条件,付款日期将延至下期付款期支付。 3、付款日期:

因公司财务制度需要,规定付款时间为每月,除此其他日期不付款;故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足(检验→入库→数量核对→财务对账→发票)。 4、节假日的将视具体情况适当调整。 为了我们合作更加愉快,请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。 xxxxx 2015年06月1日1 篇二:供应商对账函模板 对账函 致:XXXXXX有限公司 感谢贵公司多年以来的支持与厚爱! 为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用,非为结算凭证。若款项在截止日期之后,已经结算清讫,仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下: 2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在“数据无误”处加盖公章;若双方账面金额不符时,请在“数据不符,我公司账面余额如下”处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作! 发函单位:XXXXXX有限公司 2015年5月17日 复函处 篇三:对帐通知书 为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务,做好财务结算工作,请核实我公司所挂 欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司,以便结帐。特此 顺祝你新年快乐,生意兴隆!海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务,做好财务结算工作,请核实我公司所挂欠你的佘款(人民币)元,

承诺函格式-对账函格式

承诺函格式-对账函格式 企业往来账项询证函-积极式询证函(格式) 索引号: 往来账项询证函 编号: 公司: 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司2016 年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项

目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至会计师事务所。 回函地址:邮编:1 电话:传真:联系人: 1.本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元 2.其他事项 本函仅为复核账目之用,并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。 公司(盖章) 月日 以下仅供被询证单位填写对账单格式 有限公司对账单 公司经办人:对账:审核:电子邮箱:;;;; 产品名称/规格型号

单价 数量 金额 入库日期/单号 合计 说明: 特别说明:本公司对账单请签字、盖章扫描或者拍照发电子邮件给我们;另请在2 天之内回复,若出差在途请电话先与我们沟通,否则本公司会视同贵方默认。 TO:XXXX 公司XXX 先生/女士;发件人:XXX;电话88888888;请收函后尽快回复,谢谢。2016-04-19 此致!颂商祺! 2016-04-19 1会计账本格式 会计账簿格式样本 1、账簿启用表 账簿启用及交接表 单位名称账簿名称账簿编号账簿页数启用日期经管人员姓印

页年盖章月姓日主办会计名盖章复姓名接月核盖章管日姓记名交日账盖章出盖章 本账簿页数 鉴 本账簿共计公元负责人名 经管人员职接交记录别姓名年 年 月 备注 2、账簿目录 目 编号科目页码编号科目 录 页码编号科目页码 3、总分类账 总 分 类 账 总第分第页页

警告处罚通知书范本

警告处罚通知书范本 致:全体员工 由:恒朗国际企业行政部 呈报:刘总 事项:受到客户严重的投诉 行政部门查实:10月29日寄出去的PO11986船头办和PO12016 唛架,受到客户严重的投诉的部门:外发部龙松青、跟单部靳呈能、Q关于警告处罚的通知书范文吴可英、QC付进清、纸样房张师傅、 裁床何锦成。 xxxx 年月日 XXXX年XX月X日,公司xx制造部发生蒸镀掉锅事故,造成严 重的经济损失。经查,此次事故系人为失误所导致。为了规范员工 生产行为,提高员工作业责任意识,根据公司《奖惩管理制度》, 现决定对以下人员进行处罚,以赔偿公司所遭受的损失。 此次事故责任人及赔偿金额如下: 1.事故直接责任人XXX,200元; 2.事故间接责任人XXX、XXX,各100元; 3.XX经理、XX副经理对事故负有领导管理责任,各50元。 望各位同事引以为戒,特此通知。 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年X月X日

3月16日,XX车间员工XX未到公司上班,也未请假,依照公司规章制度视为旷工一天,将按公司考勤制度进行处罚,望各位员工 引以为戒! 相关纪律及奖惩条例 1、迟到5分钟内罚款3元/次,5-10分钟罚款5元/次,10-30 分钟罚款10元/次, 超过30分钟扣半天工资。 2、旷工半天扣1天工资,旷工1天扣2天工资,以此类推。旷 工5日以上作自动 离职处理。 3、严禁代替他人打卡和委托他人打卡(门口有监控、打卡机有摄像头拍照),一经 发现,重罚;并对举报者给予奖励。 4、请假:必须写请假条,手续不完或未办理请假手续不上班的,一律视为旷工处 理。请假1天以内(含一天),由组长直接签字批准;请假3天以 内(含三天),向组长请假,组长签字后报上一级领导批准;请假3天 以上的,向组长请假并报上一级领导交总经理批准。 为了塑造我们自己及公司形象,确保车间生产有序、稳定、高效进行,及车间现场整洁舒适;请各位员工务必熟读《员工守则》及 《车间6S现场管理制度》,并严格执行! xxxxxx电子 生产部

销售合同模板(含订单、送货单、对账函)

销售合同 合同编号:甲方(供方): 代表人: 住所地: 乙方(需方): 代表人: 住所地: 为明确双方权利义务,经充分协商,就乙方向甲方购买产品事宜,特订立本合同,以资信守。 第一条销售产品名称、数量及价格 1.依据本合同约定的条件,由乙方向甲方购买产品(详见订单)。 2.本合同总额最终依据实际订货量进行结算。 第二条订货 1.乙方须在下单前与甲方进行充分的沟通,并正式向甲方提交订单。甲方对乙方提交的订单进行确认分为两种形式(任一种形式均视为甲方对订单的确认): (1)对订单进行书面确认(签字盖章)并提交给乙方,然后交付货物; (2)省略书面确认的环节,直接交付合同产品。 2.乙方订单发出后即对乙方具有约束力,未经甲方许可不得撤回、撤销、变更。订单经甲方确认后生效并成为本合同的组成部分。 第三条质量要求、包装标准 1.甲方产品为合格产品,符合甲方的技术及质量要求,此种标准已经乙方认可或符合双方约定的质量标准。 2.行业常规包装,包装费用由方承担,包装物无回收。 第四条运输、验收及风险承担 1.甲方负责自行或者委托默认的第三方物流公司以汽车运输的形式

将产品交付至乙方指定地址:,运输费用及运输前的装车费用、保险费用由承担,产品到达乙方指定地址后由 负责卸车。乙方另行指定运输方式或者物流公司的,运费和保险费由乙方承担。乙方需要甲方代为委托运输的,甲方将合同产品交给运输方办理完托运手续之时,合同产品毁损、灭失风险转移至乙方。乙方自行提货的,自提货之时,合同产品毁损、灭失的风险转移至乙方。 2.乙方的指定收货地址信息变更,乙方应于信息变更时间提前5日以书面形式通知甲方,否则甲方有权拒绝交货,由此产生的运输费用、仓储费用以及给甲方带来的其他损失由乙方承担。 3.乙方工作人员在甲方或甲方委托物流公司出具的《送货单》上签收或加盖乙方收货专用章或公章,视为甲方完成交付义务。合同产品需由乙方以外的第三方签收的,乙方应向甲方提交《委托发货书》,第三方须持《委托发货书》原件及个人身份证签收合同产品,否则甲方有权拒绝交货,由此增加的相关费用(包括但不限于运输费用、仓储费用)由乙方承担。 4.甲方或甲方委托的物流公司按照乙方指定的交货地点交付合同产品,乙方应当于收货同时进行验收,乙方验收后的签收视为对合同产品的品牌、原厂商、产地、名称、数量、规格、型号、外观、包装、是否短装、验收合格。签收后,乙方对此项提出异议,甲方不予认可。乙方或乙方的指定收货人对1)部分产品名称、型号或配置不符;2)数量不符;3)包装毁损存在异议应现场拍照留存图片证据,由乙方或乙方的指定收货人和承运人签字、盖章确认,甲方确认后给予换货处理。乙方签收后3个工作日内未对产品质量提出异议,视为产品质量验收合格。甲方对产品质量提出异议,经甲方确认属实,给予更换。 5.在交货之前,由于甲方的上游供应商的原因导致不能如期交货,甲方应及时通报乙方,乙方应在收到甲方通知后3日内书面通知甲方选择以下两种方式中的任一种(无论以下哪种情况下,甲方都不再承担延迟交货的违约责任): (1)变更交货日期,继续履行合同; (2)撤销订单。乙方收到甲方通知后3日内没有答复的,视为乙方同意推迟交货日期,合同继续履行。 第五条对帐与支付

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