安全隐患排查表

安全隐患排查表
安全隐患排查表

附件1:

危险化学品企业隐患排查整治“双百”行动安全检查表

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附件2:

中央在渝和市属危险化学品企业隐患排查“双百”行动分组情况表

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附件3:

危险化学品企业“双百”行动排查整治情况表报送单位:区县(自治县)安监局

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安全隐患排查情况表

安全隐患报告 编号:

安全生产检查记录表 编号:

XXXXXXX有限公司 《安全隐患整改通知书》 : 在本次安全检查过程中发现贵责任区域存在以下安全隐患。 □1、责任区域未设置应急照明或安全出口指示。 □2、责任区域未配置灭火器、灭火器数量不足或灭火器不符合规定要求。 □3、责任区域不能保障疏散通道、完全出口畅通。 □5、责任区域电器产品、燃气用具的安装或者线路、管道的敷设不符合消防安全技术规定。 □6、违规使用明火作业或者在具有火灾危险的区域吸烟、使用明火。□7、责任区域内违规使用大功率电器。 □8、内仓设置除照明以外的电器。 □9、内仓货品堆放过高、凌乱或通道被堵塞。 □10、埋压、圈占消火栓或者占用、堵塞消防通道,或者损坏和擅自挪用、拆除消防设施、器材。 □11、营业结束后商铺门未上锁。 □12、营业结束后未关闭总电源。 □13、营业结束后未开启红外防盗系统和布防失效。 □14、营业结束虽铺门上锁,但门锁闭合不严实。 □15、厨房设施设备不符合相关安全规定。 □16、施工场地未按相关规定设置安全警示牌。

□17、特殊工种人员未持证上岗。 □18、施工人员违反相关规定进行施工。 □19、施工项目未办理施工许可证或施工人员证。 □20、其它安全隐患 请你们在年月日以前落实完成整改工作,我司将在整改期限后对隐患整改情况进行复查。 XXXXXXX有限公司 年月日

《安全隐患整改通知书》回执 XXXXXXX有限公司: 本商户于年月日收到并已阅读贵方送达的《安全隐患整改通知书》,我方□接受/□不接受/□部分接受()通知书中所涉及整改内容。 商户名称商户代表 年月日 《安全隐患整改通知书》回执 XXXXXXX有限公司: 本商户于年月日收到并已阅读贵方送达的《安全隐患整改通知书》,我方□接受/□不接受/□部分接受()通知书中所涉及整改内容。 商户名称商户代表 年月日

事故隐患排查治理统计分析制度

隐患排查治理统计分析制度第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障生命财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规,制定本制度。 第二条事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第三条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第四条建立健全事故隐患排查治理定期报告制度。主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 第五条定期组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。 第六条每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并于年底前向安全监管监察部门和航务主管部门报送书面统计分析表。统计分析表由单位主要负责人签字。 对于重大事故隐患,本公司除依照前款规定报送外,应当及时向安全监

管监察部门和航务主管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:(一)隐患的现状及其产生原因; (二)隐患的危害程度和整改难易程度分析; (三)隐患的治理方案。 第八条对于一般事故隐患,由安全领导机构办公室负责人或者有关人员立即组织整改,并在报告中对事故隐患整改情况进行报告。 对于重大事故隐患,由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容: (一)治理的目标和任务; (二)采取的方法和措施; (三)经费和物资的落实; (四)负责治理的机构和人员; (五)治理的时限和要求; (六)安全措施和应急预案。

安全隐患排查计划表

安全隐患排查计划表(范文一) 1.总则 为了加强事故隐患源头治理工作,要求坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,实现事故的双重预防性工作机制,防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府311号令、《山东省安全生产条例》的相关规定,结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。 厂区范围内,主要安全控制点为:****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。

2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类,拟排查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,公司设立安全隐患排查工作领导小组:组长由公司总经理***任,副组长由生产副总***担任,成员包括***、***、**、***、***、****。详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 附隐患排查样表 综合性安全隐患排查表 排查人员:排查时间:

项目部门安全隐患排查情况汇报

项目部门安全隐患排查情况汇报 《项目部门安全隐患排查情况汇报》是一篇好的范文,希望对您有帮助,希望大家能有所收获。 项目部门安全隐患排查情况汇报项目部门安全隐患排查情况汇报###部:我项目部接到《关于深刻吸取###堤溪大桥垮塌特别重大事故教训,切实加强安全质量管理的紧急通知》的文件后,立即成立以项目经理为组长,党工委书记、项目总工为副组长,安质部长、工程部长、物资部长、机电部长、派出所长及各工区负责人为成员的联合检查小组,对照文件要求并结合我项目部新开工的实际特点进行了深入细致的排查,真正做到防患于未然,切实加强项目安全质量管理。 现将我项目安全生产管理和安全隐患排查情况汇报如下。 一、成立安全管理组织机构成立以项目经理为组长,项目副经理、项目总工为副组长,安质部、工程部等各业务部门负责人和各工区负责人为小组成员的安全生产领导小组。 安全生产领导小组的主要任务是:定期召开安全生产会议,分析安全生产形势,总结布置安全生产工作,定期开展安全生产检查活动等。 实行项目部→工区→班组三级管理。 二、建立安全管理保证体系建立健全安全组织保证体系,项目部与工区、工区与班组逐级签订安全包保责任状,建立安全生产责任制,使各级明确自己的安全责任,达到全员参加,全面管理的目的。

坚决按照安全第一、预防为主的方针组织施工生产,实现安全生产。 三、建立健全安全生产责任制按照谁主管,谁负责;管生产必须管安全的原则,范文写作建立健全安全生产责任制,并严格执行安全生产规章制度,全面推进安全标准化工地建设。 项目经理是企业法定代表人的委托人,对本项目安全生产全面负责,也是本项目安全生产的第一责任人,对安全工作负总的组织领导责任。 项目副经理、总工程师、各业务部门、工区对分管范围内的安全工作负直接分管责任,对分管范围的安全生产负责。 班组在安全生产中负直接操作责任。 明确各责任人、各部门、各工区、工班详细具体的安全管理职责。 四、方案预控、精心组织,确保施工生产安全认真细致进行设计图纸会审,进一步优化设计方案、施工方案,精心编制实施性施工组织设计,从方案上、施工组织上预控,确保施工生产安全。 对施工设计图纸、文件进行反复审核,并形成图纸会正式记录本资料。 在对现场认真调查核对,对设计图纸、文件详细审查的基础上,进一步优化了设计方案,优化后的施工方案能保证结构稳定和工程质量,确保施工安全。 根据国家、铁道部现行设计规范、施工规范、验收标准和有关规

安全隐患排查记录文本表

完美 WORD 格式 安全生产隐患排查记录表项目名称隐患等级 C 级隐患名称消防用具不全 隐患类型施工安全类型 隐患位置施工现场 检查时间检察人员 灭火剂装备配备不齐 隐患基本情况 整改措施通过批评沟通加强了对安全重要的意识 整改负责人 整改起始时间整改结束时间 整改项目验收 相关人员已处理 情况 验收情况验收人员 负责人签字:

备注: A 级:难度大 B 级:难度较大 C 级:难度小 安全生产隐患排查记录表项目名称隐患等级 C 级隐患名称仓库房顶耐火等级不够 隐患类型施工安全类型 隐患位置施工现场 检查时间检察人员 隐患基本情况由于仓库房顶老化,导致耐火等级不够 整改措施通过批评沟通加强了对安全重要的意识 整改负责人 整改起始时间整改结束时间 整改项目验收 相关人员已处理,加强耐火等级 情况 验收情况验收人员

负责人签字: 备注: A 级:难度大 B 级:难度较大 C 级:难度小 安全生产隐患排查记录表项目名称隐患等级 C 级隐患名称缺少消火栓 隐患类型施工安全类型 隐患位置项目部 检查时间检察人员 隐患基本情况无室内消火栓 整改措施通过批评沟通加强了对安全重要的意识 整改负责人 整改起始时间整改结束时间 整改项目验收 相关人员已处理 情况

验收情况验收人员 负责人签字: 备注: A 级:难度大 B 级:难度较大 C 级:难度小 安全生产隐患排查记录表项目名称隐患等级 C 级隐患名称用电安全隐患 隐患类型施工安全类型 隐患位置施工现场 检查时间检察人员 隐患基本情况工作结束时没有清理现场,断开作业电源 整改措施通过批评沟通加强了对安全重要的意识 整改负责人 整改起始时间整改结束时间

安全隐患排查清单

安全隐患排查清单企业名称:联系电话: 序号排查 项目 排查内容 排查结果 (√/×) 1 责任制 1.企业按规定层层签订安全生产责任书,有安全奖惩。 2.建立了安全组织机构,配备了安全管理人员。 2 安全机 构设置1.生产组织机构健全,并正常开展工作。 2.按规定配有专(兼职)安全主任。 3 安全 教育1.对新职工进行了三级安全教育。 2.特种作业人员持证上岗。 3.对从业人员进行了安全教育。 4.对变换工种,复工等进行了安全教育。 4 安全 管理1.建立了生产安全检查制度。 2.建立了伤亡事故管理制度。 3.有职业安全健康教育制度。 4.有特种作业人员安全管理制度。 5.有防火危险作业安全管理制度。 6.有临时电气线,动火审批制度,危险源管理,应急预案等。 7.有厂内交通,易燃易爆场所管理制度。 8.有安全防护等项管理制度。 9.实行了安全生产费用的合理使用。 10.为从业人员缴纳保险费等。

11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。 5 事故 处理制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理,对防范措施进行落实整改。 6 设备 设施1. 危险化学品要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。 2. 有应急预案,设施完好齐全,标志是否醒目。 3. 应急救援物资、设备配备完善。 7 工厂 建筑1.符合耐火等级要求,无危险建筑。 2.有疏散通道和指示标识。 8 劳动 保护1.按规定为员工配备劳动防护用品。 2.超过2米以上的登高作业,制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定的标准。 9 机 械 设 备 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度,现场设备前张贴安全操作规程。 2.定期进行机械设备及其保护装置安全检查和维修保养(查检查和维修保养记录)。 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 4.操作者经培训合格(现场抽查和检查培训考核记录相结合)。 5.机械设备其运动(转动)部件、传动(传输)装置安装有防护装置,或采取了其他有 效的防护措施。 10 作业 场所1.电气设备接地良好。 2.制定有操作规程。 11 防雷接 地装置1.防雷技术措施符合要求,保护范围有效。 2.防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,检测资料齐全。

安全隐患排查表

安全隐患排查表

施工现场安全检查表 项目名称:S231线黄草坝至南伞公路(龙镇桥至南伞段)工程里程桩号/工区: 监理单位:北京福浩工程咨询有限公司施工单位:云南云雄建设工程有限公司排查项目隐患描述部位备注 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全道路排水是否畅通,有无大面积积水,泥浆是否外溢 材料堆放施工现场有无吸游烟现象 材料是否堆放整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道 重要部位消火栓是否齐全有效(配电箱边、木工棚、材料堆场、宿舍门口

必须有 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合 保护零线、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上保护零线 用电设备是否从开关箱中接出,是否为三级用电、三级保护,是否做到一机一箱一闸一保护 漏保有无失灵,是否匹配、闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象

电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 三宝四口是否有不戴安全帽现象 安全帽是否为项目部统一发放,是否为合格品,是否有企业标志 密目网是否有破处,是否每扣扎牢高处作业是否系好安全带,安全带是否正确使用 基坑四周围护是否有拆除现象,高度是否达到1.2M以上 电梯井在支模过程中是否每层用模板封闭 电梯门口墙柱模板拆除后是否用定

型门封闭 楼层管道井是否全封闭,砌墙后是否用定型门进行封闭 楼梯口是否用钢管搭设扶手 外架拆除砌墙前是否对楼层周边进行防护 房屋四周是否设安全通道 施工机具机械设备是否进行机壳接地,是否一机一箱一闸一保护 是否存在无人操作未切断电源现象是否有使用多功能木工机具现象 钢筋张拉区域是否全封闭 钢筋切断机传动部位是否进行封闭

安全隐患排查清单汇总表

安全隐患排查清单汇总表 填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日 主管部门 隐患所在地隐患内容责任单位整改措施整改时间上报单位(或单位 ) 1安庆市人民剧院2皖江影剧院 3皖江影剧院 迎江区临港经济开4 发区方兴南路 5迎江区长青路 3 号6长风乡敬老院7新洲乡敬老院 有 4 处灭火器压力不够人民剧院区文化委立即更换2017年4月5日区文化委外线老化皖江影剧院区文化委立行整改2017年4月5日区文化委 宿舍煤气管道旁有居民燃烧 皖江影剧院区文化委立行整改,贴警示牌2017年4月5日区文化委香纸 安徽安庆南风 改用高清摄像头且视频保存 仓库内视频监控图像不清晰日化有限责任迎江公安分局2017年5月1日迎江公安分局 期限为一个月 公司 油库周界未按《石油天然气 管道系统治安风险等级和安中国石化销售按照《石油天然气管道系统治 全防范要求》加装铁丝网;有限公司安庆迎江公安分局安风险等级和安全防范要求》2017年5月1日迎江公安分局内部管理不严格,存在外来石油分公司加装铁丝网;加强内部管理。 车辆人员随意进出现象。 1 、院民宿舍楼用电线路老1、更换电线要达标; 化;2、北二楼屋面渗水;3、长风乡政府区民政局2、屋面封盖;2017 年 5 月底区民政局消防储水池渗水。3、防水重做。 院民宿舍用电线路老化,不 新洲乡政府区民政局更换电线要达标2017 年 4 月底区民政局能满足目前用电需要 8龙狮桥乡敬老院消防、食品安全不达标龙狮桥乡政府区民政局增加消防设施和器材,卫生许可。2017 年 4 月底区民政局9金华联人民路店电子显示器一面损坏金华联公司区商务局跟换电子显示器2017年4月5日区商务局

岗位安全隐患排查表

序号岗位隐患排查内容是否符合规定 安全隐患描述 1压力表指示是否在正确 2温度计指示是否在正确 3阀门开、关是否正常 4循环水系统运行是否正常 5蒸汽系统统运行是否正常 6真空系统统运行是否正常 7消防设施是否处于适用状态 8职业卫生防护设施是否处于适用状态 9个体防护用品佩戴是否符合要求 10反应釜搅拌是否正常 11电器及线路是否符合要求 12物料计量、加入是否符合操作要求 13冷凝系统运行是否正常 14压力、温度控制是否符合操作要求 15 报警装置是否处于适用状态 序号岗位隐患排查内容是否符合规定 安全隐患描述 1压力表指示是否在正确 2温度计指示是否在正确 3阀门开、关是否正常 4循环水系统运行是否正常 5蒸汽系统统运行是否正常 6真空系统统运行是否正常 7 消防设施是否处于适用状态 职业卫生防护设施是否处于 氧化岗位安全隐患排查治理情况 检查人: 检查时间: 裂解岗位安全隐患排查治理情况表

8适用状态 9个体防护用品佩戴是否符合要求 10反应釜搅拌是否正常 11电器及线路是否符合要求 12物料计量、加入是否符合操作要求 13冷凝系统运行是否正常 14压力、温度控制是否符合操作要求 15 报警装置是否处于适用状态 序号岗位隐患排查内容是否符合规定 安全隐患描述 1压力表指示是否在正确 2温度计指示是否在正确 3阀门开、关是否正常 4循环水系统运行是否正常 5蒸汽系统统运行是否正常 6真空系统统运行是否正常 7消防设施是否处于适用状态 8职业卫生防护设施是否处于适用状态 9个体防护用品佩戴是否符合要求 10反应釜搅拌是否正常 11电器及线路是否符合要求 12物料计量、加入是否符合操作要求 13冷凝系统运行是否正常 14压力、温度控制是否符合操作要求 15 报警装置是否处于适用状态 检查人: 检查时间: 提浓岗位安全隐患排查治理情况表

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称 序号排查内容 安全操作 1 规程 施 2 安全检查工 安 全 3 安全教育管 理 4班组活动 5持证上岗 1现场围档 2施工地场文 明 施 3材料堆放工 4生活设施 1 施工方案 2 临边防护 基 3 排水措施坑 支 上下通道 4 护 5 土方开挖 大井社区 6#楼项目经理 排查要求 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 作规程;(2)操作规程进行悬挂。 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 技能等安全教育情况。 各班组的安全活动记录。 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人 员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档 案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;( 2)工程施工的废 水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 有作业防护棚且符合要求。 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;( 3)生熟食分开存 放,有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过 5米,进行专家论证。 基坑深度超过 2 米,有防护措施 基坑有有效的排水措施。 人员上下搭设有专用通道。 (1)土方开挖机械进场有验收合格手续; (2)挖掘机械与作业人员保持安全距离。 叶凤伟 检查情况 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 / / / / / 6坑边荷载(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求;/

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称:汇总人: 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源(公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别(部门级、整改责任人隐患治理资金(元)间部门检查)收日期公司级、重大)

?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门/岗位控制措施 其风险

?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次/检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证,不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志,如无标志标识、标识不规 1 次/检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间

原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?

?车间安全隐患排查记录表 班组:时间:年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志,如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 淹 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2

表2-2安全隐患排查检查计划表 2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管

担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安 全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识 考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的 上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培

训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理 12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续 (2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等 (3)应急救援预案在现场显著位公示 (4)演练情况

安全隐患排查清单

施工安全隐患辨识清单 一、安全管理安全隐患 二、1、工程项目未办理安全监督登记手续 三、2、未按规定配备专职安全员 四、3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 五、4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 六、5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案 七、6、专项方案(安全措施)针对性不强 八、7、专项方案(安全措施)未落实 九、8、无书面安全技术交底 十、9、安全技术交底针对性不强 十一、10安全技术交底未履行签字手续 十二、11无定期安全检查记录 十三、12、检查出事故隐患未按规定整改 十四、13、未按规定进行安全教育

十五、14、班组安全活动无记录 十六、15、特种作业人员无证上岗 十七、16、无现场安全标志总平面图 十八、17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 十九、18、未建立工伤事故档案 二十、二、文明施工安全隐患 二十一、1、施工现场未按规定设置围挡 二十二、2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度二十三、3、进出大门未设置车辆冲洗台 二十四、4、污水外流污染路面 二十五、5、材料未按规定堆放整齐 二十六、6、易燃易爆物品未分类存放 二十七、7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 二十八、8、在建工程兼做宿舍 二十九、9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 三十、10.食堂不符合卫生要求 三十一、11、食堂未使用清洁燃料

三十二、12、厕所无水冲设施 三十三、13、厕所卫生不符合要求 三十四、14、现场未按规定配置消防灭火器材 三十五、15、未执行动火审批手续和动火监护 三十六、16、无消防器材平面布置图 三十七、17、宿舍通风差,不整洁 三十八、18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材三十九、19、未建立施工不扰民措施 四十、三、安全隐患 四十一、1、高度超过规范规定无设计计算书 四十二、2、施工方案未经审核批准 四十三、3、施工方案不具体、不能指导施工 四十四、4、脚手架立杆少底座 四十五、5、脚手架无扫地杆 四十六、6、架体与建筑物少拉结 四十七、7、未按规定设置剪刀撑 四十八、8、脚手架未按规定设置密目式安全网

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