小金库专项治理自查自纠工作报告

小金库专项治理自查自纠工作报告
小金库专项治理自查自纠工作报告

“小金库”专项治理自查自纠工作报告

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

动员部署。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

自查自纠。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。

落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密.

制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、

截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

小金库专项治理自查自纠工作总结报告

其它参考:://blog.sina../s/blog_4b61b3900100dif5.html

://blog.sina../s/blog_4b61b3900100di6c.html

根据县纪委《新纪发〔2014〕20号》文件要求,我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

一、加强组织,认真领导

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高相关人员的认识。

2、成立专项治理领导小组:组长杜学政;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、认真自查自纠,建立监督机制

根据县纪委文件要求,我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作,经过认真自查,发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查,对各二级机构起到警示作用。同时,我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现。

县招商局2014年小金库专项治理自查自纠报告

为认真做好2014年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》87理上的漏洞,根据委办[]

文件精神,从开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。

照委办[]87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照委办[]87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”,对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。

“小金库”专项治理自查自纠报告

一、认真学习,提高认识

我筹建处把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。筹建处除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织全体员工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障之力工作顺利进行,我筹建处成立“小金库”专项治理工作领导小组。“小金库”专项治理工作由筹建处办公室、工会、财务部等部门共同参与。

三、明确要求,重点治理

根据公司文件规定,我筹建处此次治理重点是2014年以来各项“小金库”自己内的收支数额,以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节比较严重的,应追溯到以前年度。

按照公司文件规定的要求,我筹建处深入自查,我筹建处财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位规定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形势的“小金库”。

我筹建处各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。按照公司财政集中支付要求,

现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严谨设“小金库”,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有任何形势进行私存私放。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我筹建处将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”出现。

虽然我筹建处目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了经济纪律,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善

我筹建处决定在前期自查自纠的基础上,继续完善各项财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

二○一一年十一月十日

上海市市容环境质量监测中心

“小金库”专项治理自查自纠总结报告

根据?中共中央办公厅、国务院办公厅印发?关于深入开展“小金库”治理工作的意见?的通知?(中办发?2014?18号)和?中纪委印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知?(中纪发?2014?7号),局党组决定在全局范围内深入开展“小金库”专项治理工作。

一、专项治理的目的和意义

全面贯彻落实党的十七大精神,深入实践科学发展观,按照?建立健全惩治和预防腐败体系2014—2014年工作规划?的要求,深入开展“小金库”专项治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,完善内部监督制约机制,提高财政资金使用的规范性和有效性。建立部门预算公开和单位财务公开制度,增强预算和财务透明度,建立和完善防治腐败的长效机制。

二、专项治理的范围和内容

专项治理的范围是局直属各事业单位,其中以财政全额拨款事业单位为重点。

专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到 1 以前年度。

三、专项治理的措施和安排

专项治理工作从2014年5月起至10月底结束,主要采取自查自纠和专项检查的方式进行。

(一)动员部署(自?通知?下发之日起至5月底)

专项治理工作领导小组召开专题会议,传达学习中纪委和市纪委关于治理“小金库”工作的文件精神,结合本单位实际,动员和部署治理工作,明确治理纪律要求。.

局直属各单位主要领导对“小金库”治理工作负总责,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的有关工作负直接领导责任。各单位根据治理工作要求,明确专人负责治理工作,充分做好思想发动和计划制定等工作。

(二)自查自纠(5月份至6月份)

局直属各单位按照?通知?要求,组织力量认真开展自查,做到不走过场、不发生遗漏、不隐瞒谎报。对自查中发现的违法违规问题,必须自觉纠正,努力把问题解决在自查阶段。自查自纠结束后,各单位撰写自查自纠总结报告,并填写?单位“小金库”自查自纠情况报告表?(见附件2),由单位负责人审核、签字后,

6月15日之前报局专项治理工作领导小组。

局专项治理工作小组根据各单位上报的情况汇总填列?“小金库”自查自纠情况统计表?(见附件3),形成局自查自纠总结报告,报市专项治理办公室。

(三)专项检查(7月份至8月份)

在自查自纠的基础上,局专项治理工作领导小组组织开展专项检查,通过抽查各单位2014年至2014年历年账户、个别访谈党政“一把手”和财务管理负责人、查阅党政会议记录以及了解“三重一大”议事决策程序执行情况等方式进行。重点检查以下内容:

1、各项预算外资金是否一律实行“收支两条线”管理,是否严格按照财经规定及时、足额缴存财务专户,是否存在坐支、滞留行为。

2、财务部门帐户之外,是否存在违规开设帐户和多头开设帐户的情况。

3、是否存在以虚列支出、重复列支等手段,将部门经费转出,私存私放;或通过乱收费、乱罚款等行为,将违规收取的各项收入不纳入单位财务统一核算,转入擅自设立的账目进行会计纪录,私存私放。

4、是否存在资产处置、出租收入等设立帐外帐;或以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金。

5、是否存在利用假票据或购买非法票据等欺骗手段,套取现金,将现金转

入私设账户中,私存私放;或通过伪造会计凭证,撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出,将资金转出法定账目,私存私放;或将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄的形式私存私放等行为。

6、是否存在下属经济实体将应纳入单位帐户的资金以其他名义转移和隐匿,私设“小金库”用于职工福利或者挥霍浪费行

为。

7、是否存在非财务部门代办资金收、付和核算业务或代收财政性收入的行为。

专项检查结束后,形成局治理“小金库”工作检查报告、填写?“小金库”重点检查情况统计表?(见附件4),报市专项治理办公室。

(四)整改落实(9月份)

各单位针对自查自纠和专项检查中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做

到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,改进管理,堵漏建制,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

五、专项治理的工作要求

4月22日,局第二次廉政文化日活动暨“小金库”专项治理工作会议上,

局党组书记、局长马云安同志对“小金库”专项治理工作作了重要指示,提出了明确要求。

(一)思想重视,提高认识。治理“小金库”是维护经济秩序、加强廉政建设、深入开展反腐败斗争的一项重要措施,是深入学习贯彻科学发展观活动的重要体现,各部门、各单位特别是领导班子要统一思想,提高认识,充分认识“小金库”的危害,增强工作责任感,把治理“小金库”工作摆到重要位置,切实抓紧抓好。要通过治理“小金库”,进一步严肃财经纪律,增强法制观念,强化财务和预算管理。

(二)抓紧落实,整体推进。清理“小金库”是今年党风廉

政建设和反腐败工作的一项重要任务,各单位要按照?通知?要求,加强组织领导,严格把握各阶段工作重点,按时间节点完成,确保工作有序开展。“小金库”专项检查与落实党风廉政建设责任制检查、规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管,以及行政事业单位发票管理检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况检查等工作相结合,整体推进,集中开展。

(三)把握政策,严肃纪律。清理工作坚持“自查从宽、被查从严”的原则。对自查发现“小金库”并认真进行整改的单位,从轻、减轻或免予处理。凡在自查期间内不如实申报和纠正的,一经发现按规定从严处理。对治理工作中走过场的部门和单位,一经查实,将给予通报批评并责令整改。对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人,或专项检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的单位和部门的有关责任人员,局纪检监察室将立案处理。

(四)建章立制,巩固成果。治理“小金库”专项工作结束后,针对查处发现的“小金库”问题,在局范围内予以情况通报,开展警示教育,通过举一反三,认真总结经验教训,进一步建立健全资金管理制度,强化监督管理,形成长效机制,防止私设“小金库”现象的发生。

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开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报“小金库”专项治理自查自纠工作总结

小金库专项治理自查自纠工作总结

镇“小金库”专项治理工作自查自纠总结小金库自查自纠专项治理工作汇报

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1 为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下: 一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。 二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存

公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾,***委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。但通过清理检查"小金库",进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了资金合理使用。 小金库自查自纠总结报告2 根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立

治理“小金库”工作自查报告

治理“小金库”工作自查报告 治理“小金库”工作自查报告 省“小金库”专项治理工作领导小组办公室: 按照省委办公厅《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》(厅〔 XX〕 18号)以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,我办认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任,王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。 二、提高认识,加强宣传 全省“小金库”专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督

省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。 四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律 按照《安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1 、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 2 、办公室及所属单位财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 4 、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。 虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

治理小金库自查报告(精选多篇)

治理小金库自查报告(精选多篇)篇:环境保护本人金自查报告 按照《县自认好胜金治理工作实施方案》和全县机关和事业单位 开展“本人金”专项治理其他工作会议神,局党组领导高度关注,并 认真开展清理“本人金”工作,现将有关工作情况报告如下: 领导重视,深入动员。局党组高度重视,按照《通知》明确要求 在时间成立了以党组书本人局长张学立为组长副局长宋德启 纪检组长李保印为副组长的真名金治 理工作清查本人组,阿吕迪了举报投诉电话。在局民主生活会上,局长张学立又强调了本人金治理工作的重要性,并发动全局职工积极 参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查其他工作的 顺利进行,扎实有效地开展清理工作。 认真自查,及时上报。按照《通知》的要求,通过对照件深入自查,重点围绕“清理内容”中指数的八大项指标进行清理活动,对全 局进行了认真细致的清查。 1 严格按照有关件的其要求,深入自查自纠。收入支出全 部纳入本单位财务部门法定帐目统核算,未侵占截留国家和单位 收入,没有单独帐户,未设任何形式的“本人金”。 2 严格按照制度有关规定执行,从无增设和外帐帐本人金以及 以个人名义私存款等违反财经纪律的行为。从制度上风险保障财务管 理的规性严谨性和有效性。 3 按照现金管理有关规定,严禁设“本人金”。财务报销严格 按照执行命令财务制度执行,杜绝坐支行为。容许财政资金支出,没 有以任何形式进行私存私放。 通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有本人金, 没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“本人金”,飞跃严肃了财

经纪律,加强了法制教育,强化了财政财务管理,完善了上述财务制度,加强了从根子上防治腐败,反腐败工作进步得到提高。 二篇:201*年商务局治理“本人金”自查报告 201*年商务局治理“本人金”自查报告 按照《中共中央办厅国务院办厅印发〈关于深入开展“本人金”治理工作的意见〉的通知》(中办发〔201*〕18号)中共中央纪委监察部财政部审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和下属单位开展“本人金”专项治水工作的通知〉》(中纪发〔201*〕7号)和××县纪 委××县湘潭市田玉宝关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关党政机关和副厅级开展“本人金”专项治理组织工作的实施办法〉的通知》的通知﹙保纪发〔201*〕7号﹚件神,我局认真开展“本人金”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下: 健全组织,加强领导 为确保专项治理工作确保安全的顺利进行,成立了由党组书本菲律宾人××*任组长党组成员局局长王世富党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“本人金”工作领导本人组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工(来源:学校高度重视“本人金”专项治理工作,于201*年6月17日下午召开专题分权会议,进行思想发动,政策宣传,共同学习件,深入认识件神检查围专项治理的内容重点要求等,明确自查工作和时间节点。 经行政负责同志深入负责同志第四组教研组各处室等认真自查,我校没有“本人金”行为。没有违规收费罚款及摊派而开办“本人金”;没有资产处置出租收入设立“本人金”;没有以会议费劳务费培训费和咨询费等名义套取资金设立“本人金”;没有经营收入未纳入账簿核算设立“本人金”;没有虚列支出转出资金设立“本人金”;没有以假发票等非法票据骗取资金设立“本人

小金库自查自纠报告最新

小金库自查自纠报告最新 按照中共20xx县委办公室、20xx县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔2015〕27号)要求,我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作,现将相关情况作如下报告: 一、健全组织、强化领导 根据龙财监〔2014〕2号《20xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。 二、积极做出承诺,构建防治“小金库”长效机制 为坚决防范和杜绝“小金库”,我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线”制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库”的长效机制,并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。 承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明了我局注重源头治理,构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。 三、认真开展自查,实施长效监督 按照通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是: (一)均按照国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。 (二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 日前,区审计局印发《新洲区审计局关于开展“不作为、乱作为、慢作为”问题专项整治

事业单位小金库自查报告范文

事业单位小金库自查报告范文 按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》(x纪发【20xx】6号)和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,xx县实验中学认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 全县小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《xx 县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神,副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开

展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督。 我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查,实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求,我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 2、我校财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

“小金库”专项治理工作自查报告-单位小金库自查报告

“小金库”专项治理工作自查报告|单位小金库自查报告 **集团公司2012年“小金库”专项治理工作自查报告根据**集团财字【2008】27号“关于印发《**公司**集团有限公司“小金库”专项治理工作方案的通知》”文件精神,**公司在全公司范围内积极开展“小金库”自查工作,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,由公司领导任组长,各相关部门负责人任组员,并下发红头文件(司资金【2009】10号)指导、协调各级单位进行深入地专项治理工作。现将自查结果汇报如下: 一、总体情况汇报**公司对2007年以后项目进行了全面的筛选自查,通过询问项目人员,检查收入、成本及各项费用账务,结合物资部、合约成本部、人力资源部、设备管理部、纪委检查部等相关部门资料,发现存在三个小金库,均为项目废旧物资处理后没有按照规定上交公司资金私自支用的行为,共计金额22万元,其中08年以前产生金额11万元,08年以后新增2万元。经检查此部分款项已全部由项目自行支用,主要用于项目零星开支。公司纪检监察部已于2009年7月专门下发文件对此三个项目进行通报批评,并对相关责任人进行了处罚:对北航项目原项目经理姚录文罚款1.6万元,材料负责人王好山罚款0.4万元; 对**大厦项目经理高龙罚款0.3万元; 对556项目经理余仕桥罚款0.2万元。公司资金已按照废旧物资处理金额对相关项目经理按备用金挂账,由项目经理限期归还。截止现在,**公司未发现其他账外“小金库”行为。二、具体检查情况汇报(一)隐匿收入设立“小金库”行为 1. 资金部、资金结算中心联合合约部、设备管理部,对项目各款项的收回、收入的确认、相关设备的处置等情况进行检查,未发现存在通过隐匿提供设计和工程承包相关的劳务收入、资产处置、出租、使用收入以及政府奖励等收入设立“小金库”的行为。 2. 经过物资部门排查,发现三个项目处置废旧钢筋款项未足额上交,形成账外“小金库”:(1)11项目,08年前处置废旧钢筋头120.2吨,所得金额22.86万元,全部未上交公司,经调查,08年前项目已经自行支用完毕,公司已于司监发【2009】52号文件处理; (2)221项目,08年前处置废旧钢筋头所得11.02万元未上交公司,且已于08年前自行支用完毕; 08年后处置废旧钢筋头24万元,其中上交公司11万元,剩余13万元未上交由项目自行支用,且已支用完毕,公司已于司监发【2009】52号文件处理; (3)112大厦项目08年前处置废旧钢筋头135.05吨,所得金额27.08万元,全部未上交公司,且项目08年前已自行支用完毕,公司已于司监发【2008】52号文件处理。 其余项目,经物资部门联合项目人员逐个项目排查,未发现私自处理未上交公司现象。综上,通过隐匿工程施工中废旧物资变卖收入设立“小金库”共计73.96万元,且已全部由项目支用完毕,公司对此已于2009年下发司监发【2008】12号文件处理。 (二)虚列支出设立“小金库”行为 1. 项目各项分包成本均有相关分包合同、合约部门确认的报量单(结算书)作为依据,各项材料成本均有相关采购合同、物资部门确认的收(发)料单作为依据,未发现通过虚列工程承包成本、材料采购成本、劳务结算成本等营业成本设立“小金库”的行为;

小金库自查自纠整改报告

小金库自查自纠整改报告 篇一:关于小金库及备用金的整改报告 关于xx公司开展“小金库”和 备用金治理工作的整改报告 根据集团公司下发的《关于全面“小金库”和备用金治理工作的通知》(xx?20xx?xx号)文件要求,公司高度重视,积极组织开展本次“小金库”和备用金的治理工作,现将我公司“小金库”和备用金治理工作的自查自纠情况报告如下: 一、提高认识,加强宣传 为切实做好“小金库”和备用金治理工作,公司全面传达了有关文件精神,认真学习集团公司对货币管理的要求,充分认识小金库”和备用金治理工作的重要性,并按照集团公司要求,认真进行自查自纠。 二、制定工作方案,认真开展自纠自查 公司明确了此次自查自纠治理时间、内容及措施,落实了责任人员,确定了时间节点。经自查,公司严格执行相关财务管理制度,没有单独账户,不存在任何形式的“小金库”。同时,对于金额较大、时间较长的备用金借款进行了全面清收,收回备用金借款28000元,核销备用金借款12940元。 三、落实措施制度,实施长效监督 通过此次“小金库”和备用金的治理工作,公司进一步

加强了财务制度教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,公司将进一步完善有关“小金库”和备用金等相关方面的管理制度,确保从源头上彻底治理“小金库”,严防“小金库”的出现。 公司将严格规范备用金的管理,跟踪备用金的使用情况,及时收回超过半年的备用金。严格控制备用金的用途,范围包括:因公出差差旅费,日常频繁发生的小额零星支出,及其他因业务需要需借支的款项。借款人应如实、规范填写《现金/支票借据》,并按照审批程序进行审批,必须专款专用,严禁擅自挪用、借出。借款人办事结束后及时到财务部门办理报销冲账手续,未结清借款的不得发生新的借款。提高资金利用率,有效控制资金占用。 xx有限公司 20xx年10月9日 2 篇二:“小金库”自查自纠报告 “小金库”自查报告 为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。 按照文件要求,我校高度重视,及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由校长

办公室小金库自查报告

办公室小金库自查报告 根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求,办公室在*月*专门召开部门会议,将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工,学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神,建立工作机制,成立检查小组组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下: 一、我部未发生隐匿收入,不存在由隐匿收入产生的“小金库”。 二、我部作为支行后勤保障部门,涉及货物、工程、服务等各类费用支出,对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行,作为费用申请机构,我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程,严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途,确保发票内容与实际支出内容相符,杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。 三、根据省行、支行的要求,所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行,如召开全行性会议或培训,而行内没有场地时,则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后,待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简,减少相关费用开支。 四、我部设立固定资产、宣传品管理台账,建立出入库

领用制度,记录出入库明细,定期双人查库,确保账实相符,杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库”。 下阶段,我部将继续加强管理,严格按照工作流程和各项规章制度,坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。 按照《XX 公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神,办公室认真开展“小金库”自查自纠工作,现将具体情况总结汇报如下: 一、提高认识,加强宣传。在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后,迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员,要求大家结合自身岗位及相关领域,仔细清查,高度重视专项治理工作,明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 二、认真执行,逐条自查。围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标,特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查,做到逐项清查,不遗漏、不放过、 三、规范管理,长效监督。经认真核查,办公室严格按照财务管理制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单

“五清”和”小金库”专项治理自查报告

“五清”和”小金库”专项治理自查报告目录 第一篇:“五清”和“小金库”专项治理自查报告 第二篇:"五清"和"小金库"专项治理自查报告 第三篇:关于专项治理“小金库”自查报告 第四篇:“小金库”专项治理自查自纠工作报告 第五篇:县招商局XX年小金库专项治理自查自纠报告 正文 第一篇:“五清”和“小金库”专项治理自查报告 “五清”和“小金库”专项治理自查报告 扎实推进“五清”和“小金库”专项治理工作是加强党风廉政建设的一项重要措施。为认真贯彻落实市教育局《关于抓好“五清”和“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神,我单位结合文件精神认真开展了自查自纠工作。现将情况汇报如下: 一、认真学习,提高认识 我单位把抓好“五清”和“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了组织各校中层以上干部集中学习上级文件精神外,各校还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。 二、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,教育办成立了以主任为组长的“五清”和“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“五清”和“小金库”专项治理工作由教育办主任牵头实施,财务等部门负责同志共同参与。 三、明确要求,重点治理 按照上级文件规定的要求,通过深入自查,我单位在“房、车、股、兼职、公款消费”五方面严格遵守上级规定,无违纪现象。财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。(请继续关注:..) 按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动,对所有收入及各类账户、账据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已公示。 通过“五清”和“小金库”自查,进一步严肃了财务纪律,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,保证了资金合理使用。 四、整改建章,规范完善 我单位在前期自查自纠的基础上,将进一步完善相关财务制度,从源头上防止违规违纪问题的发生,力争做到治理工作不留死角,以实际行动确保全市党的群众路线教育实践活动良好开局。 第二篇:"五清"和"小金库"专项治理自查报告

关于小金库的自查报告

关于小金库的自查报告 引导文:为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作。下面是小编整理的关于小金库的自查报告,供大家参考! 自查报告一:按照《xx县财政局 xx县监察局 xx 县人力和社会保障局 xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔XX〕35号)文件要求,我办对XX年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下: 一、自查自纠组织实施情况 接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。 二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况 经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,

收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。XX年1月至今未发生滥发钱物情况。 三、建立防范“小金库”问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施: (一)从源头抓起,全面治理 加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 (二)加强资产管理 加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 (三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

小金库自查自纠总结小金库自查自纠情况报告范文

小金库自查自纠总结小金库自查自纠情况报告范文 按照集团公司关于“小金库”专项治理 * 要求,我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作,现将有关情况汇报如下: 一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织,加强领导 为加强对“小金库”专项治理工作的领导,分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长,纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长,计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组,负责专项治理工作的组织、协调,下设办公室,办公室设在监察审计部,负责日常具体工作,办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成,范文之整改报告:企业小金库自查报告。 2、加强宣传,提高认识 为保证专项治理工作的顺利开展,分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行: (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了 * 李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神,以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。 (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》,分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容,

以便党员、干部能够有针对性地进行学习,同时,相关科室专门抽出时间,进行会计法规知识的学习与宣贯。 (3)8月18日,组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习 * 主任李荣融 * 企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容,明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署,并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习,因此,我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件,以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时,挂在单位的局域网上,供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工作的具体步骤 (1)下发文件,规范治理工作 为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作,分公司按照集团公司的总体工作部署,下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察 * 》(通京察【xx】36号),明确了自查范围,包括分公司所有部门和项目部,做到自查 * ,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日,分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。 (2)在8月9日的行政交接班会上,赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求,以保证自查自纠工作的有序进行。

治理“小金库”工作自查报告

治理“小金库”工作自查报告治理“小金库”工作自查报告省“小金库”专项治理工作领导小组办公室:依照省委办公厅《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实行方案〉的通知》(厅〔xx年〕18号)和全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,我办认真展开了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告以下:1、健全组织,加强领导为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任,王守亚副巡查员为副组长的清算工作领导小组,领导小组下设办公室负责承当此次专项治理工作的具体事务。 2、提高认识,加强宣扬全省“小金库”专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实行方案〉的通知》,转达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣扬专项治理的范围、要求、意义。办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识展开此项工作的重大意义,依照上级要求认真清算检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 3、落实举报制度,加强工作监督省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并注意发挥网络举报作用。清算工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交代、事事有着落。 4、认真展开自查,进1步严肃财经纪律依照《安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实行方案》的要求,办公室重点围绕“清算内容”中的8大项指标展开清查活动,对各类

帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、办公室及所属单位财务管理均依照国家有关财经法规履行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统1核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何情势的“小金库”。 2、办公室及所属单位财务部门,严格依照财务管理制度有关规定履行,没有设帐外帐和小金库和以个人名义私存公款等违背财经纪律的行动。 3、依照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格依照财务制度履行,杜绝坐支行动。严格控制财政资金支出,没有以任何情势进行私存私放。 4、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上,依照规定,认真填报相干表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。 虽然我办目前还没有发现背规背纪现象,但通过清算检查“小金库”,进1步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的公道使用。今后,办公室将进1步完善相干财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清算工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。 特此报告。

最新小金库自查报告

最新小金库自查报告 分局积极贯彻、落实集团小金库专项治理工作会议精神,根据《关于印发 20**年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作,自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。 一、自查自纠组织实施情况 设立了小金库专项治理工作办公室,分局专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2021年全省小金库专项治理工作实施方案》文件,规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待小金库专项治理工作,要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。 二、自查自纠发现小金库情况

并未发现分局存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作中。 三、建立防范小金库问题长效机制措施 提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识,通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中,分局将从以下五个方面入手,建立防范小金库问题长效机制措施: 全面治理一从源头抓起。铲除小金库滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,从源头抓起。单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立小金库规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查,防止白条收入不入账形成小金库。 二加强资产管理

关于开展小金库自查自纠报告_自查报告.doc

关于开展小金库自查自纠报告_自查报告 》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。 6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。 7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 关于开展小金库自查自纠报告二 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号)和省国资委晋国资党发〔2010〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神,我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作,截止2010年9月底,自查自纠工作已经结束,现报告如下: 一、提高认识,加强宣传 为切实做好“小金库”专项治理工作,我公司召开了专

项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 二、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的“小金库”专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长,刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督。 三、协同配合,全面自查 为全面做好自查自纠工作,在集团公司专项治理工作领导组的领导下,各有关部门及各下属企业,认真进行了自查自纠,并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理,形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合,为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。 四、自查自纠的范围和内容 首先明确了专项治理范围,以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容,违反法律法规及有关

2020年治理“小金库”工作自查报告.docx

治理“小金库”工作自查报告 第一篇:治理“小金库”工作自查报告 省“小金库”专项治理工作领导小组办公室: 按照省委办公厅《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》(厅〔 xx〕 18号)以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,我办认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任,王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。 二、提高认识,加强宣传 全省“小金库”专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要

求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督 省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。 四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律 按照《安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1 、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 2 、办公室及所属单位财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

乡镇小金库专项治理自查报告范文

乡镇小金库专项治理自查报告范文 按照市财政局《关于转发的通知》(儋财监[20XX]251号)精神,XX镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作,成立了由XX镇镇长为组长、抽调由财政所、财务办、纪委等部门人员为清理工作领导组成员,认真扎实地开展了清理工作。 一、健全组织,强化领导 8月26日XX镇迅速召开了党委扩大会,传达上级关于要求开展“小金库”专项治理工作的具体要求,XX镇党委高度重视,成立领导组,下设办公室,办公室设在镇财政所,负责小金库”专项治理日常工作, 8月28日XX镇召开了镇各单位负责人会议,镇长布置了XX镇小金库”专项治理工作,要求各单位负责人必须亲自抓,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序,从源头上预防和治理腐败。 二、自查自纠工作的开展 (一)动员部署、做好宣传发动。成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深

入开展。 (二)自查自纠。按照通知要求,镇直各单位认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各单位在9月1日前已将《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送XX镇治理“小金库”工作领导组办公室。 (三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。 三、自查结果 (一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,XX镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 (二)各单位自成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财政所统一管理,各类票据

小金库专项治理工作自查报告

小金库专项治理工作自查报告 根据《关于开展小金库专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我部门认真开展小金库专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理小金库工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传,提高思想认识 根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了集团公司下发的《关于开展小金库专项治理工作有关问题的通知》,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督 按照试集团公司下发的《关于开展小金库专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕五查五看的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。 3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。 小金库自查报告(二) 区交通局认真开展了治理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下: 一、健全组织,强化领导

私设小金库自查报告

私设小金库自查报告 我局按照区纪委私设“小金库”问题专项治理工作要求,认真组织自查,落实工作措施,保证自查效果,做到不走过场、不留死角。现将具体情况汇报如下: 成立了司法局清理“小金库”专项治理工作领导小组,局长吕祥臣同志担任领导小组组长,副局长陈文华同志、党总支纪检委员钱锡斌同志任副组长,财务人员和各科科长为成员。结合本局实际,制定了《沈河区司法局开展“小金库”专项治理工作实施方案》,落实责任制,明确责任人,配备财务人员研究制定具体工作方案,保证专项治理工作顺利进行。 1、严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 2、我局使用的有关票据均到财政局统一领取,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照区财政局及核算中心的财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾,我局认真执行财务管理制度的

有关规定,没有私设“小金库”的行为。但是此项工作仍需作为一项长期工作进行,对于该项工作的长效机制需进一步完善,并根据相关制度按规章办事,经常开展自查自纠活动,保证绝不出现私设“小金库”的行为。 通过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我局将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施: 从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管,不得私自开设银行账户,对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范单位资产管理、节约和控制成本支出、加强对单位发票管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 加强资产产权管理,对单位办公用房、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 强化财务人员职能,消除虚假财务信息、提高财务信息质量,使财务人员的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。 公布私设“小金库”问题举报电话,制定举报奖励制度,

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