三公经费减少情况说明

三公经费减少情况说明

“三公”经费减少情况说明

2018年辽源市本级“三公”经费财政拨款决算数为1925.49万元,比上年减少594.82万元、下降23.6%。其中:因公出国(境)费为50.55万元,比上年减少14.61万元、下降22.42%;公务接待费为141.41万元,比上年增加26.86万元、上升23.45%;公务用车购置费为81.27万元,比上年增加57.19万元、上升237.5%;公务用车运行维护费为1652.26万元,减少664.26万元、下降28.67%。2018年较上年下降,下降主要原因是市本级各部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求,厉行节约,严格控制、压缩“三公”经费支出规模,有效降低行政运行成本的结果。

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

一、三公经费预算公开情况说明

一、“三公”经费预算公开情况说明 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)规定,所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。据此,2018年“三公”经费预算编制口径包括一般公共预算、政府性基金、专户收入安排的三部分。经审核,我县 2018年“三公”经费预算拟安排1005万元,与上年持平。其中: 一、公车购置及运行维护费791万元,比上年减少55万元,下降6.5%,其中公车运行维护经费安排687万元,减少129万元,下降15.8%,公车购置费104万元,比上年增加74万元,增长246%。 二、公务接待费195万元,比上年增加50万元,增长34.5%。 三、因公出国(境)经费19万元,比上年增加5万元,增长35%。 二、财政转移支付情况说明 2018年,上级转移支付收入74758万元,其中:返还性收入3046万元,一般转移支付收入(财力性)34985万元,专项转移支付收入(含一般转移支付专项化)36727万元。具体情况如下; 一、返还性收入3046万元,其中;增值税税收返还收入1735万元,消费税税收返还收入1万元,所得税基数返还收入300万元,成品油价格和税费改革税1010万元。

二、一般性转移支付收入34985万元,其中体制补助收入282万元,均衡性转移支付收入17866万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入7916万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入259万元,义务教育等转移支付收入506万元,固定数额补助收入6422万元,结算补助收入1734万元。 三、专项转移支付收入36727万元,其中一般公共服务64万元,公共安全982万元,教育3442万元,科学技术14万元,文化体育与传媒419万元,社会保障和就业6817万元,医疗卫生8715万元,节能环保148万元,农林水13926万元,交通运输1690万元,商业服务业6万元,住房保障104万元,其他收入400万元。 三、2018年地方政府债券情况 根据《预算法》有关规定,2018年我县拟使用地方政府债券安排部分项目,用于武强县2017年农村公路工程、武强县Y502正港线至东厂道路改建工程、武强县乡镇Y508东唐旺-小范道路改建工程、武强县北牌桥改造工程、武强县生活垃圾卫生填埋场、武强县桥西街道路工程、武强县音乐公园建设工程。地方政府债券暂不列入年初预算草案,待上级下达2018年地方政府债券额度后,再编入预算调整方案,报县人大常委会批准后执行。2018年,共安排偿债支出2377.804885万元。

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明 篇一:三公经费自查报告 三公经费自查报告 三公经费>自查报告(一) 根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我局对 20**年至 20**年 2 季 度公务接待费、外出学习>培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。现将具体情况 汇报如下: 一、提高思想认识,加强组织领导 为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组 长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发 了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项>规章制度,严格实行会审联签制度, 从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处。 二、强化工作落实,严控“三公”经费 1、会议及公务接待费用 我局 20**年会议及接待费用预算为 7.2 万元,20**年会议及接待费用预算为 6.24 万元。 我局 20**年会议及接待费用为 40.5 万元,20**年会议及接待费用为 53.5 万元,20**年 1-6 月 会议及接待费用支出 14.3 万元。 我局对公务接待费用实行会审联签制度。 接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示, 由办公室统一安排,报销时必须由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股 核报。经调查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,支出偏高的原因: 按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;路政 巡查加班餐费等共同导致。 2、外出学习培训参观考察情况 20**年外出学习培训 11 次共 96 人花费 49011 元, 20**年外出学习培训 14 次共 36 人花费 21361 元,20**年 1-6 月外出学习培训 1 次共 1 人花费 1300 元。除 20**年自行组织退休老同 志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国(境)外学习事项, 且呈逐年递减趋势。 3、公务用车购置和运行费用 我局 20**年车辆购置及运行费用预算为 6 万元,20**年车辆购置及运行费用预算为 3 万 元。我局 20**年车辆购置及运行费用为 18.7 万元,20**年车辆购置及运行费用为 17.7 万元, 20**年 1-6 月车辆购置及运行费用为 16.8 万元,其中,20**年 5 月,因路政大队 2006 年由省 局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长, 使用频率高 (已行驶 31 万多公里) , 车辆状况极差, 已无法正常运行,经市局同意,我局购置大众上海大众朗逸 汽车 1 辆,价值 10.7 万元,严格按照控购手续,经市财政局控购办同意购买。支出比例 1 / 7

三公经费及公务卡自查报告完整版

编号:TQC/K695 三公经费及公务卡自查报 告完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

三公经费及公务卡自查报告完整版 下载说明:本报告资料适合用于日常描述工作内容,取得的成绩,以及不足,最后提出合理化的建议或者新的努力方向,使整体流程的进度信息实现快速共享,并使整体过程不偏离方向,继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 根据区纪委等部门《关于加强“三公 经费”管理及监督检查的实施方案》要 求,我中心对XX年上半年“三公经费”的 管理使用和公务卡制度执行情况进行了自 查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 根据区有关规定,我中心成立了以主 任为组长、副主任为副组长、两个科室为 成员的专项工作领导小组,从制度上对本 单位“三公经费”支出和公务卡进行规 范。

XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】

**市总工会2017年“三公”经费 预算情况说明 **市总工会2017年“三公”经费财政拨款预算安排_2.96_万元,其中,安排因公出国(境)费_0_万元,公务用车购置及运行费_2.48_万元,公务接待费_0.48_万元。 2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加_2.96万元。较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会人员经费及行政运行经费在工会经费中支出,“三公”经费也在工会经费中支出。2017年市财政将工会列入财政供养单位,人员经费及行政运行经费由财政安排预算,同时市财政安排给我单位“三公”经费预算2.96万元,故增加_2.96_万元,具体情况如下: 一、因公出国(境)费 2016年和2017年未安排出国(境)费预算。 二、公务用车购置及运行费 2017年**市总工会安排公务用车购置及运行费_2.48_万元。其中:购置费_0_万元、运行费_2_万元,较2016年预算增加_2.48_万元。主要用于:保障机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会公务用车购置及运行经费在工会经费

中支出,2017年市财政将市总工会列入财政供养单位,市财政安排市总工会公务用车购置及运行费_2.48_万元,故较2016年增加_2.48_万元。 三、公务接待费 2017年**市总工会安排公务接待费预算_0.48_万元,较2016年预算增加_0.48_万元。主要用于:完成市委、市政府、省总工会的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会公务接待费,在工会经费中支出,2017年市财政将工会列入财政供养单位,市财政安排市总工会公务接待费经费预算0.48万元,故增加_0.48_万元。 四、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 江门市卫生和计划生育局(含下属市直卫生计生单位)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.89 万元,完成预算 65.3 万元的 120.81% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.21 万元,完成预算0 万元的 100% ;公务用车购置及运行费支出决算为 66.66 万元,完成预算45.7 万元的 145.86% ;公务接待费支出决算为 12.02 万元,完成预算 19.6 万元的 62.24% 。 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:1、因公出国(境)费决算大于预算数主要由于根据“零基预算”原则,我市因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中,对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位,由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开;2、公务用车购置及运行费支出决算大于预算主要由于市疾控 中心使用上年已下达结转的行政性收费收入安排的拨款支 出公务用车运行维护费;3、公务接待费支出决算小于预算数主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

的要求,从严控制接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.14 万元,下降16.98% 。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.21万元,增长100% ;公务用车购置及运行费支出决算减少19.07万元,下降22.24% ;公务接待费支出决算增加2.72万元,增长29.25% 。因公出国(境)费支出增加的主要情况:根据实际工作需要申请安排;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步压减公务用车运行维护经费开支;公务接待费支出增加的主要情况:根据实际工作需要申请安排。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.21 万元,占 0.27% ;公务用车购置及运行费支出 66.66万元,占84.5% ;公务接待费支出 12.02万元,占15.24% 。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括:相关人员参加赴澳研讨会差旅补助费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出 66.66 万元,其中:

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