评分表情况材料

评分表情况材料

施工单位考核管理办法和评分表.

XX有限公司 施工单位考核管理办法 xx有限公司 目录 一、目的

二、适用范围 三、考核条款相关主要工作内容和要求 1、项目组人员配备 2、施工准备 3、安全、文明施工 4、质量控制 5、进度控制 6、工程资料及档案管理 7、工程分包的管理、配合 8、竣工移交 9、配合情况 10、廉政保密 四、考核管理办法 1、执行考核单位 2、考核维度及评分表 3、考核内容、权重、评定等级 4、考核结果应用 五、其他

一、目的 为全面提高施工单位的工程建设质量,确保工程进度和施工安全,杜绝工程事故,规范工程管理,使工程建设规范化、标准化、科学化。 二、适用范围 适用于XX工程建设施工单位管理。` 三、考核相关主要工作内容及要求 1、人员配备 1.1 项目组织架构 接到中标通知书后1周内向监理单位报审项目组织架构、项目经理及主要技术人员名单,报监理单位审核后呈建设单位。 1.2人员执行力 项目管理人员具备良好的工作态度、沟通协调能力和较高专业水平,按时参加工程例会,服从建设单位、监理单位、楼宇发开商和相关主管部门的组织,及时响应建设单位、监理单位安排的紧急工作,接受监理和建设单位的考评。 2、施工准备 2.1设计文件会审 认真审核收到的初步设计文件(图纸),按时参加设计文件(图纸)会审,在设计文件(图纸)会审前以书面形式向监理单位反馈设计文件(图纸)中发现的问题及修改意见和建议,避免因设计文件(图纸)问题造成施工困难或须变更设计等。 2.2外部报建手续

及时办理进入XX区施工所需的入园施工手续、占道许可证以及路政、交警、边防等部门要求办理交通疏解的其他有关证件。根据设计情况及施工需要,结合XX建设工程管理相关要求,及时办理开工手续及相关工程施工许可证。 2.3资源准备 2.3.1施工准备阶段组建项目经理部,按照投标文件的承诺配备齐全的办公设施、施工机械设备和车辆等,并配合监理单位检查所列的机械、设备、仪器仪表等资源配备情况。 2.3.2施工阶段根据确定的施工内容和各专业、各单位工程进度计划,组织施工力量、工具、仪器、车辆和材料准备就绪。确保后续不因以上资源供应不及时或分配不合理等原因造成施工进度延误。 2.4前期资料报审 编制《施工组织设计(方案)报审表》、《施工进度计划》、《工程开工报审表》、《安全生产报审表》等文件提交监理公司审批。《施工组织设计(方案)报审表》附施工组织设计,包括但不限于:通信管道工程安装铺设、通信光缆工程安装铺设、装修工程施工等专项施工方案。 乙供材料采购必须收集材料合格证及材料检验报告等证明材料,填写《工程材料/构配件报审表》附合格证明文件及时上报监理单位审核。 3、安全、文明施工 3.1危险源识别 专项方案和进度计划编制前,应对现场存在的所有管线、构筑物、邻近建筑物、交通道路、古树名木等作进一步的调查、了解和排

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分; 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分; 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的,扣2-5分; 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的,每项扣2分; 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的,每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的,或未及时办理相关经济签证 的,每项扣5-10分; 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的,扣2-5分; 8、项目部会议未进行记录的,每次扣2分; 9、工程质量检验评定资料未分类归档的,扣2-5分; 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2~5分; 11、施工日志漏填一次扣3分,日期不交圈扣2分; 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2~ 5分; 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的,每项扣2-5 分; 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2~5分; 2、试验报告数量不够扣2~5分; 3、试验报告手续不全及结论不清扣2~5分; 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2~5分; 5、未建立试件取样试验登记台帐的,扣2-5分; 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的,扣2-5分; 7、未及时送样试验或领取报告的,每项扣2分; 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分; 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分; 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分; 2、施工记录签章不全一处扣2分; 3、隐蔽工程验收记录中,对隐蔽内容阐述不清的,每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分; 2、沉降观测次数少扣2分; 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分; 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2~10分; 3、工程测量放线记录少一次扣2分; 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分; 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的,每一检验批扣2分; 2、签注意见和签章不完善扣1分; 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误,每项扣2—5分; 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分; 2、变更手续有一处不完善扣2分; 3、技术交底缺一项扣5分; 4、技术交底内容不全且无针对性扣2~5分扣2分; 5、技术交底签字手续不完善扣1分; 6、施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分; 15合计100检查人: 年月日

2018版评分表实测实量影响分析(1)

●土建工程实测指标小项分值按高到低排序,分值占比较高的实测指标区域平均合格率偏低。 ●主要弱项指标:楼板厚度,门洞尺寸,结构垂直度,地面平整度、抹灰阴阳角。 内部资料严禁外传 │ 1

内部资料 严禁外传 │ 2 工程名称 实测指标12月份平均合格率实测指标分值小项得分 混凝土结构工程 ★楼板厚度89.31%10 8.93 ★顶板水平度98.14%7 6.87 墙表面平整度91.26% 6 5.48 垂直度90.09% 6 5.41 截面尺寸98.55% 1 0.99 合计92.23%30.00 27.67 砌筑工程 垂直度95.50% 4 3.82 表面平整度99.22% 3 2.98 ★外窗洞口尺寸 90.95% 3 2.73 合计 95.26%10.00 9.53 抹灰工程 墙面表面平整度97.55%10 9.76 墙面垂直度97.40%10 9.74 门洞尺寸偏差95.67%7 6.70 阴阳角方正88.09% 5 4.40 ★方正性 98.16% 4 3.93 外窗内侧墙体厚度极差80.00% 2 1.60 厨卫间开间/进深偏差 95.26% 2 1.91 合计95.07%40.00 38.03 设备安装工程座便坑距偏差 90.00% 2 1.80 合计 90.00% 2.00 1.80 楼地面工程 地面表面平整度 91.67% 6 5.50 合计 91.67% 6.00 5.50 外窗工程 铝合金型材拼缝宽度缺项 4 0.00 铝合金型材拼缝高低差 3 0.00 窗框立面垂直度 3 0.00 合计 0.00%10.00 0.00 控制线检查 水平标高控制线 缺项 2 0.00 合计 0.00% 2 0.00 土建工程实测得分 94.75%93.78% ●假定条件:取区域12月份土建工程各项指标平均合格率分析,不考虑实测指标合格标准变化造成的影响,仅考虑计算规则变化造成的影响。 ●结论:因计算规则改变,区域土建工程整体平均合格率由94.75%下降至93.78%,合格率下降1%,总分约0.5分。

常用建筑材料取样方法及数量 (1)

常用建筑材料取样方法及数量 一、水泥 袋装水泥200吨为一检验批,从20袋中取样品不少于20kg。 散装水泥500吨为一检验批,从20个部位取样品不少于20kg.。 二、烧结普通砖、烧结多孔砖 15万块为一检验批,不足15万块按一批计。样品数量为15块。 三、煤灰砖 10万块为一检验批,不足10万块按一批计。样品数量为25块。 四、蒸压加气混凝土砌块 同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一检验批,不足1万块亦为一批。样品数量为9块100×100×100(mm)。 五、钢筋原材 热轧带肋、热轧光圆、冷轧带肋的检验批为60吨,从任意两根或两盘中(去掉端部500mm)切取四个试件,在每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个弯曲试件(长500mm)。重量偏差试样应从不同的钢筋上截取,数量为5根(长550mm)。 六、钢材型材 60吨为一检验批,样品数量为3根(长500mm)。注:钢板(宽30mm、长500mm)。 七、钢筋化学分析 60吨为一检验批,去掉端部500mm后,切取一根长度为300mm试件。 八、钢筋焊接 同类型300个接头为一检验批,除闪光对焊、气压焊为6根外,其余的为3根。(长500mm)。 注:将闪光对焊、气压焊其中3根试样接头的金属毛刺和镦粗变形部分去除至与母材外表齐平。 九、钢筋机械连接 同类型500个接头为一检验批,接头试件3根(长500mm)。 十、回填土 柱基回填:抽取柱基总数的10%,但不少于5点; 基槽和管沟回填:每10~20m取不少于3点; 基坑和室内回填:每50~100㎡取不少于1点; 土击实试样:轻型击实为20kg,重型击实为50kg。 十一、砂 以400m3或600t为检验批,每组样品数量:天然砂为20kg。人工砂为40kg。十二、石 以400m3或600t为检验批,每组约40kg。 十三、砼配合比设计 水泥约60kg,砂约100kg,石子约150kg,掺合料约30kg,外加剂约2kg。 十四、砂浆配合比设计 水泥20kg,砂60kg,外加剂1kg,掺合料10kg。 十五、砼试块 试件数量为3块。 十六、砂浆试块 试件数量为3块。 十七、砼抗渗试块 试件数量为6块。

建设单位对施工企业评价表

建设单位对施工企业评分表 工程名称面积 施工企业竣工时间 评价项目评分标准分值得分 (一)人员组成设备投入1、施工人员配备严重欠缺,扣20分 2、施工人员配备与承诺不符或不能满足工程需要,扣10- 15分 3、机械设备不能满足施工需要扣10-20分 4、及机械设备配备有欠缺、但基本满足工程要求,扣5-10 分 20 (二)工程质量1、对工程质量不能有效控制,发生四级(含四级)以上质量 事故,未达到验收标准,不能维护业主权益,扣15-20分 2、工程质量基本达到业主预期,对投资、工期有所监控,但 监控力度欠缺,扣5-15分 20 (三)安全生产1、未建立安全责任制,无定期的安全检查和安全教育,发生 四级(含四级)以上安全事故,扣20分 2、安全责任制不落实,存在严重安全隐患不整改,扣20分 3、安全责任制不落实,存在安全隐患,扣5-15分 20 (四)文明施工1、现场存在脏、乱、差现象,施工过程中影响周围环境严重 造成投诉,扣20分 2、施工现场未实行封闭管理,施工场地、材料堆放、生活设 施欠规范,扣10-15分 3、施工现场基本实行封闭管理,施工场地、材料堆放、生活 设施基本规范,扣5-10分 20 (五)基础管理1、项目经理自行更改或者只挂名而经常不在施工现场,企业 内部制度不完善;质保资料管理不规范,扣20分 2、项目经理较少在施工现场,或企业内部制度和质安保证体 系欠齐全,或质保资料管理欠规范,扣10-15分 3、项目经理基本在施工现场,企业内部制度和质安保证体系 基本齐全,质保资料管理基本规范,扣5-10分 20 总体评价得分100 建设单位(公章):建设单位负责人: 年月日

取样方法和数量

取样方法: 1、对原辅料、半成品(中间产品)、成品、副产品及包装材料、工艺用水都应分别制 定取样办法。 2、对取样环境的洁净要求、取样人员、取样容器、取样部位和顺序、取样方法、取样 量、样品混合方法、取样容器的清洗、保管、必要的留样时间以及对无菌及麻毒、精神药品在取样时的特殊要求等应又明确的规定。 3、原辅料、内包装材料,可在仓储区原辅料取样间或支架式层流罩内取样。 4、取样环境的空气洁净度级别应与生产要求一致。 5、中间品、成品取样可以在生产结束时进行,也可以在生产过程的前、中、后期取样。(1)原则:根据取样计划单进行取样,取样时,应注意样品的代表性。如非均一的物料(如悬浮物)在取样前应使其均一;如不可能这样做或不了解物料是否均 一,则应注意从物料不同部位取样;如取样不能达到物料的所有部位时,应随 机地在可达到的部位取样;物料表面和物料主题可能会存在差异,抽样时,不 应只从表面抽取样品。对于混合样品,如某批号有2个混合样品,则每一个留 样样品应由等量的混合样品混合组成。 (2)取样一般由专职取样员进行。也可由车间工人或者中控人员根据相应的BPR或SOP取样,然后由取样员进行收集,但抽样人员必须经过适当的培训和考核,以避免差错,保证抽样的代表性。 (3)一定要做到某一个时间只取一个样品,样品容器在取样前即应帖上事先准备好的取样标签,以免发生差错。混合样品及分样,应在符合洁净度要求的取样间 进行。对于无菌罐装产品用原辅料的取样,应在取样间的层流台中进行,取样 前后,应用70%乙醇消毒层流台。 (4)取过样的包装、取样日期和相应的化验申请单上要作上取样标记。 (5)取过样的包装要重新密封,防止包装内的材料受到污染或在运输或处理过程中散落并造成污染。应帖上取样标签,以使得在重新打开包装时易被观察到。取 好样的包装要放回原货位。 取样数量: 1、一般原辅料总件数n ≤3时,每件取样;n为4 ~ 300时,取样数为1,n>300 1。 混合样品:将一定数目的直接样品混合均匀后获得的样品称为混合样品。 2、中药材总件数n<5或为贵细药材时,每件取样;n为5 ~99时,取样数为5;n为100 ~ 1000 时,按n的5%取样;n>1000时,超出部门按1%取样。 3、半成品(中间产品)、成品、副产品、包装材料、工艺用水及特殊要求的原料按具 体情况另行规定。 4、取样量为全检所需数量的1 ~ 3倍,特殊情况另定。

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

建筑工程施工安全检查评分表

建筑工程施工安全检查评分表 1

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各 分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专项安全技术措施,主要指:脚手架工程、施工用电、基坑 支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直 2

运输设备。专职安全员应按建设部的规定,每年集中培训40学时,经考试合格才能上岗。施工管理人员按建设部规定每年也要进行安全培训。 3、文明工地检查评分表。按照167号国际劳工公约<施工安全与卫生公约>的要求,施工现场不但应该做到生产安全不发生事故,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以”脏、乱、差”为主要特征的工地,发迹为城市文明的”窗口”。针对我们建筑工地存在的管理问题,请如工地不转挡、现场布局不执行总平面布置、垃圾乱堆乱倒、潮水横流、施工人员住宿在正在施工的建筑物内,既混乱又不安全以及高层建筑施工中的消防问题等,为此文明施工检查评分表中将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火、列为保证项目作为检查重点。对必要的生活卫生设施如食堂、厕所、饮水、保健急救险和施工现场标牌,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等到五牌一图治安综合治理、社区服务等项也是施工现场做到文明工地的重要工作,列为检查表的一般项目。表中凡是”不符合卫生要求”的条款均以国家及当地卫生部门颁发的有关规定、标准为依据。高层建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 4、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故 3

施工单位标准化考核评分表

重庆市公路水运工程“施工标准化”建设考核 评分汇总表(表一)A0-2表 工程 项目 施工单位 检查项目工地建设路基工程桥梁工程隧道工程 路、桥、隧 实体质量 路面工程 路面实体 质量 合计 满分 分值 100 100 100 100 100 500 评价 得分 评语: 评价总得分 施工标段评分=工地标准化得分×0.2+施工工 艺标准化得分×0.4+工程实体质量得分×0.4 评定等级 检查单位检查负 责人 检查 日期 监理单位受检 单位 项目 经理

工地建设标准化检查评分表(满分100)A1表(1/2)被考核项目名称 考评项目考核检查内容分值考评 扣分 考评意见(建议) 一、驻地建设1.驻地选址:安全、环保、用地合法,水电、交通、指路牌情况。 25 2.场地建设:房屋安全,场地及主要道路硬化,排水、绿化情况;污水、垃圾集中 处理情况。 3.硬件设施;驻地办公用房适用性能,信息化系统使用情况,生活用房及有关设施 配备情况,农民工住房及生活设施。 4.实验室建设:授权合法、设备配备、档案管理等情况。 5.其他要求:消防设施、电气设备、临时用电、防雷设施设置情况。 二、场站建设1.一般规定:集约化、工厂化、“三集中”情况,临时用电、消防设施、污水处理 情况,标识、标牌。 50 2.拌合站:区域划分,洗车设施,排水系统,机组配置,场地、道路硬化,项目及 施工单位标志,原材料堆放,集料仓,备用发电机,安全防护、卫生情况。 3.钢筋加工场:功能分区合理,场内硬化,排水情况,加工机械及设备使用情况, 加工区挂设设计图,照明设施、照明电路、气瓶管理,废料回收利用,焊接防护。 4.预制梁场:场地功能分区,硬化、排水;设备配备,钢筋定位胎膜、保护层垫块, 台座强度;梁板成品标识、存放,起重设备安全管理,施工用水情况。 5.小型构件预制场:硬化、排水情况;养生、振捣、模板情况。 6.施工材料存放:材料存放,砂石料分仓、骨料清洗区;钢材、半成品、成品、构 配件储存情况;支座、锚具等存放情况。

(完整版)工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 检查人: 年月日

工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、砌块、粘接砂浆、抹面砂浆、砌筑砂浆、预应力筋的锚夹具和连接器,钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接(螺栓)球、封板、锥头、套筒和金属板,幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料,给排水管、卫生器具、散热器、消火栓,电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋,抹灰超厚≥35的加强措施,门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理,吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理,幕墙预埋件及构件连接点,屋面找平层、保温层,给排水埋入地下的各种管道,电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的预埋螺栓、吊钩。施工记录重点检查:地基验槽、钎探、地基处理以及已做隐蔽工程验收记录以外的重要工序。 序号6:检验批指的是10个分部中各个检验批。 序号7:施工组织设计(方案)内容:⒈工程概况;⒉施工准备工作计划;⒊施工主要方法及相应的管理、技术、组织措施;⒋施工进度计划;⒌各项资源需要量计划(如劳动力、材料、机具需用量计划); ⒍施工总平面图;⒎主要质量、安全措施;⒏质量验收计划(包括检验批的划分)、施工试验计划(包括见证取样和送检计划)。 施工技术专项方案清单:1、施工组织设计;2、工程测量专项方案;3、工程质量奖罚制度;4、土方开挖工程方案;5、临时用电、水施工方案;6、安全文明施工方案;7、脚手架及安全防护方案;8、钢筋工程施工方案;9、模板工程施工方案;10、混凝土工程施工方案;11、防水工程施工方案;12、砌体工程施工方案;13、节能工程施工方案;14、屋面施工方案;15、外墙保温施工方案;16、装饰工程施工方案;17、成品保护施工方案;18、工程扬尘控制专项方案,19、施工试验计划;20、质量通病防治措施;21、卸料平台方案;22、冬期施工方案;23、雨期施工方案;24、重大安全事件应急救援预案; 25、结构实体检验检测方案;26、建筑给排水及采暖工程施工方案;27、建筑电气工程施工方案;28、建筑安装工程施工方案;29、基坑专项施工方案:深基坑专家论证意见;

常用工程材料取样

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一、混凝土抗压 1.每100盘且不超过100m3同配合比砼,取样不少于一次 2.当一次连续浇筑超过1000m3时,每200m3同配合比砼取样不少于一次 3.每一楼层、同一配合比砼,取样不少于一次 4.混凝土结构工程中所用砼,每一强度等级留置不宜少于10组且不应少于3组的结构实体检验用同条件试件 5.冬施期间掺防冻剂砼应留置同条件28d转标养28d试件,未掺防冻剂砼应留置同条件转常温养护28d试件 6.冬施期间应留置一组用于检验受冻前砼强度的同条件养护试件(临界强度试件) 7.建筑地面混凝土,同一配合比、同一强度等级,每一层或1000m2为一检验批每批至少留置一组标养试件。 8.干表观密度:单位工程每100m3同配合比砼至少检验一次。 9.灌注桩每根桩且不超过50 m3取样一组。 二、混凝土抗渗 每500m3应留置一组试件,每项工程不少于2组,冬施期间掺防冻剂砼应留置同样数量同条件28d转标养28d试件。 三、砂浆抗压 1.砌筑砂浆同一配合比不超过250m3的同一楼层砌体为一检验批,每一检验批中每台搅拌机至少留置1组标养试件,填充墙砌体可多个楼层合并为一个检验批;同一验收批砂浆试块不得少于3组; 2.冬施期间的砌筑砂浆应按检验批制作同条件转常温28d试件,试件数量应与标养试件一一对应; 3.抹灰砂浆同品种、同强度等级室外抹灰工程每1000m2为一检验批;室内抹灰工程每50个自然间为一检验批(大面积房间和走廊每30 m2按一间计)每一检验批至少留置一组标养试件。同一验收批砂浆试 块不得少于3组; 4.预拌地面砂浆同品种、同强度等级每楼层(多层或高层每3层)且不超过1000m2留置不少于1组标养试件。 四、钢筋 1.外观检查:表面有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋(GB50204-2011 5.3.1) 2.表面质量:钢筋应无有害的表面缺陷(GB1499.2-2007 7.8.1) 只要经钢丝刷刷过的试样的质量、尺寸、横截面积和拉伸性能不低于GB1499.2-2007的要求,锈皮、表面不平整或氧化铁皮不作为拒收的理由。(GB1499.2-2007 7.8.2) 五、混凝土抗压强度(回弹法) JGJ/T23-2011 适用于泵送和非泵送混凝土检测,但不适用于泵送混凝土的顶面和底面检测(龄期:14~1000d) 5

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 检查人:年月日

恒大安徽公司工程质量实测实量实施细则

附件一: 工程质量实测实量实施细则 为了“打造恒大精品、全面提升品质”,完善施工过程管理,不断促进工程质量提升,特制定本细则。 本细则所述的主体、装修、铝合金、施工单位均指其项目部。 本细则的检查范围、标准和比例为安徽公司实测实量的检查范围、标准和比例,恒大地产集团要求的工程检查范围、标准和比例,工程部需照常进行。 主体单位工程质量达标率原则上以项目的“标段”为单位,同一施工单位在不同“标段”施工,视为不同的项目部,同一标段出现多个合同的,以标段为准;装修单位工程质量达标率原则上以项目的“期”为单位,同一施工单位在不同“期”施工,视为不同的项目部;铝合金单位、园建单位工程质量达标率原则上以项目为单位,不再分期,一个项目形成一个质量达标率。 一、名词解释 1、户实测实量质量达标率:由工程部检查所得,根据公司下发的检查控制点和检查标准(见《合肥公司精装修工作面移交前实体质量基础管理工作细则》(附件二)、《安徽公司主体工程质量实测实量操作指引》(附件三)、《安徽公司主体工程质量实测实量检查和评分表》(附件四)、《安徽公司精装修质量主要控制点标准要求及控制措施》(附件五)、《安徽公司精装修工程质量检查操作指引》(附件六)、

《安徽公司精装修工程质量实测实量检查和评分表》(附件七)、《安徽公司铝合金门窗质量主要控制点》(附件八)、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量操作指引》(附件九)、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量评分表》(附件十)、《安徽公司园建工程质量实测实量操作指引》(附件十一)、《安徽公司园建工程质量实测实量评分表》(附件十二))进行检查,检查以户为单位,每户单独计算质量达标率(园建工程按指引检查)。 2、主体单位实测实量质量达标率:由工程部检查、工程管理部复核所得,检查数量为不少于本月混凝土结构、砌体和抹灰工程每项施工内容的50%,检查以户为单位。当月检查主体施工三个阶段质量达标率的加权平均值为该月此主体单位实测实量质量达标率。 3、装修单位实测实量质量达标率:由工程管理部检查所得,工程管理部随机抽取一定比例的户数进行检查,以户为单位,每户单独计算户质量达标率,所检查到的所有户质量达标率的平均值为该月此装修单位实测实量质量达标率。 4、铝合金门窗单位实测实量质量达标率:由施工单位和工程部检查、工程管理部复核所得,检查以户为单位,该月检查所有户质量达标率的平均值为该月此铝合金单位实测实量质量达标率。 5、园建单位实测实量质量达标率:由工程管理部检查所得,工程技术部随机抽取一定比例的工程量进行检查,检查结果作为此单位实测实量质量达标率。 6、质量档案:由工程部建立,工程部在公司下发的检查控制点、

结构工程质量检查评分表(砌体)

中建四局第五建筑工程有限公司 ZHONGJIANSIJUDIWUJIANZHUGONGCHENGYOUXIANGONGSI 砌体工程质量检查评分表 工程名称施工阶段层数检查日期 施工单位检查部位建筑面积检查单位 序号检查项目应得分实得分 1 资料 材料合格 证及进场 验收记录 有完善的材料、半成品进场检验签收制度(对水泥、砂、砌块等主 材应包括验收内容) 10 每批进场的材料、半成品应严格按进场检验签收制度进行验收,材 料、半成品进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、出厂检验报 告等各项质量保证资料,复试或复检报告完整,并有验收记录。 15 施工记录 技术交底15 周质量检查记录20 隐蔽工程验收记录 5 检验批工程质量验收记录10 施工试验 砂浆配合比通知单 5 砂浆试件强度(评定)试验报告10 灰缝砂浆饱满度检测记录10 合计100 2 实测 实量 墙体垂直度±5mm 30 墙体平整度±8mm 30 水平灰缝平直度7mm 20 门窗洞口高、宽(后塞口)±5mm 20 合计100 3 观感 很好好较好中一般差应得分实得分砌体表面平整光洁,工完场清20 15 12 10 5 0 20 灰缝横平竖直,且已勾缝15 12 9 6 2 0 15 门窗洞口方正15 12 9 6 2 0 15 砼构造柱无爆模,且砼对墙面无污染20 15 12 10 5 0 20 组砌方法正确 每发现一处不 正确扣三分 3 3 3 3 3 15 马牙槎形状清晰,留槎正确 每发现一处不 正确扣三分 3 3 3 3 3 15 合计100 检查结果资料: 评分= ×30= 100 实测实量: 评分= ×30= 100 观感: 评分= ×40= 100 评定结果: 评定人:检查组负责人:项目经理:

保利地产2015年第三方工程评估方案(实测实量)

保利地产第三方工程评估方案 1.评估内容 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。 1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。 1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑 工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。 1.1.3指定内容为集团每年的工程关注重点,如渗漏、空鼓/开裂等。 2.评估方法 原则上以总包单位为主体进行检查,标段建筑面积10万平方米(包含地下室)实测一组数据,标段建筑面积10万平方米以上(包含地下室)实测两组数据,每年组织不少于三期,每期对全集团所有在建项目进行检查。 2.1评估得分 标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。 2.1.1住宅项目 (1)标段综合得分=70%×实测实量合格率+30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。 (2)多标段项目不需进行项目综合分计算,评比排名仅考虑到标段即可。(3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算(指定内容扣分为实扣分,不进行折算)。 2.1.2商业项目 (1)项目综合得分=70%×实测实量合格率+30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分 (2)集团综合得分为各项目综合得分的算术平均数。 (3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算。 2.2评估流程

2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。 2.3评估报告 每个参评项目标段现场评估作业完成后,均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可;在各区域(子)公司所有参评项目评估结束后7天内,第三方评估公司编制完成该区域(子)公司的所有项目简报并发送给各区域(子)公司,抄送给集团工程管理中心;在全集团所有区域(子)公司评估报告提交后7天内,第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。 2.4整改跟踪与总结提升措施 2.4.1整改及备案 每个项目检查完成后七天内由第三方单位提交项目评估简报,由集团统一下发,项目部应在检查当日对现场存在的质量、安全等相关风险问题承诺整改时间(原则上整改完成时间不得超过20天),整改完成后各标段需将整改完成情况的书面材料提交至各子公司工程管理部进行审核备案。集团工程管理中心根据第三方提交的评估结果针对存在问题较严重的子公司及标段给予正式通报,并要求其于指定时间内完成整改及回复(整改完成时间及书面回复不得超过此通报下发后20天)。 集团将根据项目提交的整改完成报告(提交时间为评估简报下发后20天内)采取随机抽查的方式进行现场复核,经复核发现未进行整改或整改不到位的项目/标段将对评估综合得分进行扣分处理(扣3分),逾期未提交整改完成报告的项目/标段将直接视为未整改处理,扣分处理后的综合得分作为本次评估的最终得分。年底最终排名按每年每次各标段最终评估综合得分算术平均值进行计算,一年仅评估一次的标段该次评估最终得分即为年度评估最终成绩。 各子公司关于第三方评估的整改回复、文件表格参照附件十九:《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》执行。 2.4.2总结及提升 各区域(子)公司在收到评估报告后,应组织各区域(子)公司所属的各城市公司、项目部对当次项目评估存在的问题进行分析总结,对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施,并在后续施工中和日常检查过程中严格执行,避免类似问题重复出现,促进产品品质的持续提升。

建筑工程质量检查评分表

兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

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