工程质量安全检查评分表资料

工程质量安全检查评分表资料
工程质量安全检查评分表资料

项目选点办法细则

一、项目检查按照下述原则抽取样本。

二、分层抽样

1、非别墅住宅:先抽楼栋号,再抽层号,再抽单元号,最后抽户号。

2、别墅:

1)独栋:只抽到楼号;

2)非独栋:先抽楼号,再抽户号。

3、公建:先抽楼号,再抽层号。

三、楼栋抽取数量

1、住宅:

2、公建:

四、层数抽取数量

五、单元抽取数量(公建除外)

六、户数抽取数量(公建除外)

备注:抽检户数不超过当期开发户数的5%

工程质量安全检查表

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分; 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分; 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的,扣2-5分; 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的,每项扣2分; 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的,每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的,或未及时办理相关经济签证 的,每项扣5-10分; 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的,扣2-5分; 8、项目部会议未进行记录的,每次扣2分; 9、工程质量检验评定资料未分类归档的,扣2-5分; 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2~5分; 11、施工日志漏填一次扣3分,日期不交圈扣2分; 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2~ 5分; 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的,每项扣2-5 分; 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2~5分; 2、试验报告数量不够扣2~5分; 3、试验报告手续不全及结论不清扣2~5分; 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2~5分; 5、未建立试件取样试验登记台帐的,扣2-5分; 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的,扣2-5分; 7、未及时送样试验或领取报告的,每项扣2分; 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分; 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分; 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分; 2、施工记录签章不全一处扣2分; 3、隐蔽工程验收记录中,对隐蔽内容阐述不清的,每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分; 2、沉降观测次数少扣2分; 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分; 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2~10分; 3、工程测量放线记录少一次扣2分; 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分; 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的,每一检验批扣2分; 2、签注意见和签章不完善扣1分; 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误,每项扣2—5分; 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分; 2、变更手续有一处不完善扣2分; 3、技术交底缺一项扣5分; 4、技术交底内容不全且无针对性扣2~5分扣2分; 5、技术交底签字手续不完善扣1分; 6、施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分; 15合计100检查人: 年月日

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

建筑工程施工安全检查评分表

建筑工程施工安全检查评分表 1

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各 分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专项安全技术措施,主要指:脚手架工程、施工用电、基坑 支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直 2

运输设备。专职安全员应按建设部的规定,每年集中培训40学时,经考试合格才能上岗。施工管理人员按建设部规定每年也要进行安全培训。 3、文明工地检查评分表。按照167号国际劳工公约<施工安全与卫生公约>的要求,施工现场不但应该做到生产安全不发生事故,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以”脏、乱、差”为主要特征的工地,发迹为城市文明的”窗口”。针对我们建筑工地存在的管理问题,请如工地不转挡、现场布局不执行总平面布置、垃圾乱堆乱倒、潮水横流、施工人员住宿在正在施工的建筑物内,既混乱又不安全以及高层建筑施工中的消防问题等,为此文明施工检查评分表中将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火、列为保证项目作为检查重点。对必要的生活卫生设施如食堂、厕所、饮水、保健急救险和施工现场标牌,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等到五牌一图治安综合治理、社区服务等项也是施工现场做到文明工地的重要工作,列为检查表的一般项目。表中凡是”不符合卫生要求”的条款均以国家及当地卫生部门颁发的有关规定、标准为依据。高层建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 4、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故 3

(完整版)工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 检查人: 年月日

工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、砌块、粘接砂浆、抹面砂浆、砌筑砂浆、预应力筋的锚夹具和连接器,钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接(螺栓)球、封板、锥头、套筒和金属板,幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料,给排水管、卫生器具、散热器、消火栓,电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋,抹灰超厚≥35的加强措施,门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理,吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理,幕墙预埋件及构件连接点,屋面找平层、保温层,给排水埋入地下的各种管道,电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的预埋螺栓、吊钩。施工记录重点检查:地基验槽、钎探、地基处理以及已做隐蔽工程验收记录以外的重要工序。 序号6:检验批指的是10个分部中各个检验批。 序号7:施工组织设计(方案)内容:⒈工程概况;⒉施工准备工作计划;⒊施工主要方法及相应的管理、技术、组织措施;⒋施工进度计划;⒌各项资源需要量计划(如劳动力、材料、机具需用量计划); ⒍施工总平面图;⒎主要质量、安全措施;⒏质量验收计划(包括检验批的划分)、施工试验计划(包括见证取样和送检计划)。 施工技术专项方案清单:1、施工组织设计;2、工程测量专项方案;3、工程质量奖罚制度;4、土方开挖工程方案;5、临时用电、水施工方案;6、安全文明施工方案;7、脚手架及安全防护方案;8、钢筋工程施工方案;9、模板工程施工方案;10、混凝土工程施工方案;11、防水工程施工方案;12、砌体工程施工方案;13、节能工程施工方案;14、屋面施工方案;15、外墙保温施工方案;16、装饰工程施工方案;17、成品保护施工方案;18、工程扬尘控制专项方案,19、施工试验计划;20、质量通病防治措施;21、卸料平台方案;22、冬期施工方案;23、雨期施工方案;24、重大安全事件应急救援预案; 25、结构实体检验检测方案;26、建筑给排水及采暖工程施工方案;27、建筑电气工程施工方案;28、建筑安装工程施工方案;29、基坑专项施工方案:深基坑专家论证意见;

2019年工程管理检查评分表

安全管理检查评分表 表 3.0.2 序号 检查项目 扣分标准 应得分 扣减分 实得分 数 数 数 10
1
未建立安全责任制的,扣 10 分 各级各部门未执行责任制的,扣 4~6 分 安全生产责 经济承包中无安全生产指标的,扣 10 分 任制 未制定各工种安全技术操作规程的,扣 10 分 未按规定配备专(兼)职安全员的,扣 10 分 管理人员责任制考核不合格的,扣 5 分
2
目标管理
未制定安全管理目标 (伤亡控制指标和安全达标、 10 文明施工目标)的,扣 10 分 未进行安全责任目标分解的,扣 10 分 无责任目标考核规定的,扣 8 分 考核办法未落实或落实不好的,扣 5 分 施工组织设计中无安全措施,扣 10 分 施工组织设计未经审批,扣 10 分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组 织设计,扣 8 分 安全措施不全面,扣 2~4 分 安全措施无针对性,扣 6~8 分 安全措施未落实,扣 8 分 10
3 保 证 项 4
施工组 织设计
无书面安全技术交底,扣 10 分 分部 (分项) 交底针对性不强,扣 4~6 分 工程安全技 目 交底不全面,扣 4 分 术交底 交底未履行签字手续,扣 2~4 分 无定期安全检查制度,扣 5 分 安全检查无记录,扣 5 分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措 施,扣 2~6 分 对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成, 扣5分 无安全教育制度,扣 10 分 新入厂工人未进行三级安全教育,扣 10 分 无具体安全教育内容,扣 6~8 分 变换工种时未进行安全教育,扣 10 分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣 2 分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣 5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不 合格的,扣 5 分
10
10
5
安全检查
10
6
安全教育
小计
60
1 / 22

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 检查人:年月日

建筑工程质量检查评分表

兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

结构工程质量检查评分表(砌体)

中建四局第五建筑工程有限公司 ZHONGJIANSIJUDIWUJIANZHUGONGCHENGYOUXIANGONGSI 砌体工程质量检查评分表 工程名称施工阶段层数检查日期 施工单位检查部位建筑面积检查单位 序号检查项目应得分实得分 1 资料 材料合格 证及进场 验收记录 有完善的材料、半成品进场检验签收制度(对水泥、砂、砌块等主 材应包括验收内容) 10 每批进场的材料、半成品应严格按进场检验签收制度进行验收,材 料、半成品进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、出厂检验报 告等各项质量保证资料,复试或复检报告完整,并有验收记录。 15 施工记录 技术交底15 周质量检查记录20 隐蔽工程验收记录 5 检验批工程质量验收记录10 施工试验 砂浆配合比通知单 5 砂浆试件强度(评定)试验报告10 灰缝砂浆饱满度检测记录10 合计100 2 实测 实量 墙体垂直度±5mm 30 墙体平整度±8mm 30 水平灰缝平直度7mm 20 门窗洞口高、宽(后塞口)±5mm 20 合计100 3 观感 很好好较好中一般差应得分实得分砌体表面平整光洁,工完场清20 15 12 10 5 0 20 灰缝横平竖直,且已勾缝15 12 9 6 2 0 15 门窗洞口方正15 12 9 6 2 0 15 砼构造柱无爆模,且砼对墙面无污染20 15 12 10 5 0 20 组砌方法正确 每发现一处不 正确扣三分 3 3 3 3 3 15 马牙槎形状清晰,留槎正确 每发现一处不 正确扣三分 3 3 3 3 3 15 合计100 检查结果资料: 评分= ×30= 100 实测实量: 评分= ×30= 100 观感: 评分= ×40= 100 评定结果: 评定人:检查组负责人:项目经理:

施工现场检查综合评分表

施工现场检查综合评分表 单位名称:时间:考核项目考核内容及要求满分得分备注 工程质量按“施工施工现场检查质量评分表 的考评得分×40%。 30 施工安全20分 安全组织 机构和保证 体系 组织机构和保证体系满足标书承诺及现场需要,机构健全,体 系完善,运转正常得3分;否则扣1—3分。 3 安全 专职人员 专职人员齐备,工作到位得3分;专职人员不齐备,工作不到 位扣2—3分。 3 安全预案 制定了有效的预防突发事件安全预案,安全措施、安全预案真 正落到实处得4分;有预案,但落实不到位、执行不及时扣1 —3分;无预案或预案不真实扣4分。 4 安全管理制 度和台帐 安全管理制度和台帐真实齐全得5分,每缺一项扣0.1分(安 全管理制度和台帐见本表附注)。 5 安全制度执 行和落实 认真执行落实各种安全管理制度和上级各种文电要求得5分, 执行落实不到位不及时每次扣0.2分,不执行的扣5分。 5 兑现投标承诺履约10分主要负责人、 主要技术人 员 按招标书要求资质和数量配齐项目主要负责人(经理、副经理、 总工)、各专业工程师并坚守岗位,得2分;主要负责人未经指 挥部同意,擅自离岗每次扣0.5—1分,不常在岗、不到位或兼 职其他项目扣2分,当年发生更换每人次扣0.5分;各专业工 程师不常在岗、擅自调整扣0.5—1分。 2 主要 机械设备 按标书承诺和工程实际需要,上足主要机械设备,满足施工能 力得2分;投标设备兑现率低于80%,按主要设备到位每减少 5%扣0.5分;主要设备未完成任务擅自转场每台套扣0.5—1分, 直至扣2分。 2 施工工艺及 施工量测 严格按标书、设计文件、规范、标准和指挥部要求的施工工艺 及设备组织施工,施工量测(洞内、洞外)符合规范要求得3 分;未按设计文件、规范、标准和指挥部要求做到位,量测不认 真扣1—2分;未施作工艺标准示范段而大面积施工或擅自更改 施工工艺、必测项目未达到规范要求扣1—3分。 2 工程难题 预案 制定了有效的应对工程难题预案,对预案真正落到实处、及时 进行预演并能有效实施、执行迅速得3分;有预案未预演扣0.5 分,落实不到位、执行不迅速扣0.5—2分;无预案或预案不真 实者扣至0分。 2 统采物资合 同执行情况 对甲方招标采购的物资及甲方供应的材料、设备提交计划准确, 无私自采购统采物资行为,得2分;物资计划不准确,扣0.5 —1.5分;有擅自私采行为者,扣2分。 2 进度控制25分 工期进度 控制计划 有按照工程建设指挥部指导性施组编制的总工期、年度、重点 工程、控制工程的进度控制网络计划得2分;网络计划不全、 不细扣1-2分。 8 工期目标 兑现 本标段的控制、重点工程和总体进度满足施工组织安排,重、 难点工程监控得力得4分;未达到施工组织确定的工期,扣1 —4分。 7 投资计划 兑现 完成指挥部下达的投资计划得2分;完成计划80%以上,未100% 完成计划,扣0.5—2分。 8 调度统计及 信息传递 调度统计工作及信息传递及时准确得1分;统计数据准确性、 及时性差,信息传递渠道不畅通,反馈不及时扣1—2分。 2

工程质量检查记录(评分表)

质量情况检査表(项目部)

53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 评价 备注 检査内容 符合 基本 符合 不符 合 4> ?门窗的严密性.牢固性等,及与周圉界面的细部处 理: 5).卫生间等涉水房间门下防潮处理。 细部 1) ?墙而与地而交界处、管道穿墙、穿楼板处、变形缝 处、卷帘门等不同颜色、不同材料.不同专业的分 界-分格、分色处埋: 2) ?各种设备末端、线盒、插座-开关.灯具、卫生器 具、地漏、检查口等布置的协调性。 楼梯 间 1> ?楼梯栏杆高度、间距、牢固性(含超宽楼梯栏杆的设 置): 2).踏步高度、宽度、防滑、滴水、挡水、踢脚: 3).楼梯净宽、净高; 4).玻璃栏板的构造及安全措施。 管井 及设 备房 1).有排水要求地面押匚水坡度及防水效果: 2> ?墙、顶.地而、设备基础及管根精细程度及防火封 堵. 有防 水要 求的 房间 1).块材扌鼻布,末端设施与装饰而层的协调性: 2).扌IF水坡度、洗手盆、地漏、支架等处细部控制: 3).通风及防水、防滑效果。 无障 碍设 施 1).出入口、卫生间等部位无障碍设施。 二.质量管理资料 检査 项目 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1).工程地质勘察报告 2) ?验槽记录:地基处埋记录,单桩承载力.桩1/完整性.复合 地基检测记录 3).沉降观测记录,最后100天沉降速率 4).回填土密实度的检测报告 5).混凝土、砂浆、防水混凝土检测报告及统计评定 6).地下室防水效果检査记录 7) ?水泥及外加剂.掺合料、钢筋、砖、砌块.预拌混凝土. 预 拌砂浆等材料出厂质量合搭证书和进场的复验报告 8).图纸会审、隐蔽工程记录 1).结构实体检验报吿 主体 地基 基础

房屋建筑工程实体质量检查表

附表3 房屋建筑工程实体质量检查表 检查项目检查内容和方法 评价 备注符合 基本 符合 不符 合 一、工程质控资料 1 原材料质量证 明文件和见证 取样和送检记 录 建筑材料、构配件和设备等质量 证明书、见证取样和送检记录资 料及相关试验(检验)报告单 √ 2 施工试验报告 (记录) 地基与基础、主体结构等分部工 程有关安全及功能的检验(检 测)报告 √ 3 施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施 工、沉降观测等记录 √ 沉降 观测 已进 行报 告未 送 4 质量验收记录检验批、分项、分部(子分部) 验收及隐蔽工程验收记录;验收 人员资格 √ 二、工程实体 5 原材料进场分 类堆放,现场设 置标识牌 钢筋、水泥、砖(砌块)、砂石 等原材料进场后应分类堆放整 齐,按批进行验收,并设置标识 牌 √ 6 桩基工程桩位、桩顶标高偏差及桩头处理√ 7 基坑施工支撑体系、支护结构稳定性及止 水效果 √ 8 模板制作安装模板厚度、支撑形式、立杆间距 等 √ 9 钢筋制作安装 (规格、间距、 定型支撑、外加 工、通病控制) 检查受力钢筋品种、级别、规格 和数量及位置偏差、保护层厚 度、抗震构造措施(当钢筋的品 种、级别或规格需作变更时,应 办理设计变更文件) √ 加工、绑扎、连接质量是否满足 要求,严禁使用“瘦身钢筋” √

10 混凝土工程观 感质量 检查混凝土外观质量,抽查混凝 土构件尺寸偏差及验收标识。 11 砌体工程实体 质量 砌体工程的砌筑质量、验收标识 及观感质量 住宅工程质量 通病控制 住宅工程质量通病控制标准落 实情况 12 钢结构实体质 量 钢零部件加工质量 钢结构焊接,紧固件连接质量 钢结构安装质量 钢结构涂装质量 13 分户验收标识标牌、空间尺寸、空鼓开裂、渗漏情况 五、现场抽测情况 22 钢筋保护层厚 度 使用钢筋扫描仪现场抽测√ 23 混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测√ 24 构件几何尺寸使用钢卷尺或厚度检测仪√ 结果统计符合 9 项 / 基本符合 5 项 / 不符合 0 项检查组成员签字:检查日期:

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 表5 工程名称施工单位 自建( ) 部位进度施工性质联建( ) 实得序应得检查项目扣分标准号分分 开工报告手续不全扣2分~工程测量放 线记录少一次扣2分~屋面防水渗漏、 地下防水效果、地面蓄水试验检查记录管理和工程质量10 1 漏一项扣2分~无建筑物垂直度标高、资料全高测量记录扣3分~无基础、主体工程验收记录扣3分~有工程质量事故无 事故调查处理资料扣2分。 无产品出厂合格证、无销售单位红章扣原材料产品出厂合格证及进场检10 2 2,5分~批量及使用部位注明不清扣验报告 2,5分~监理签认见证不完善扣2分无原材料进场检验记录扣2,5分~试验原材料进场检验报告数量不够扣2,5分~试验报告手续3 记录及施工试验10 不全及结论不清扣2,5分~砼和砂浆强报告度评定不符合要求扣2,5分 隐蔽工程验收记漏一项扣3分~签章不全一处扣2分~ 10 4 录及施工记录 内容不详细扣5分 无示意图扣5分~观测次数少扣2分~沉降观测记录 10 5 无汇总结果扣2分~水准点和观测点的 数量及位置不符扣2,10分 检验批、分项、与工程不同步扣5分~漏一项扣2分~10 6 分部质量验收记签注意见和签章不完善扣1分录

图纸会审、设计图纸会审记录有一单位无公章扣5分~ 10 7 变更、洽商记录变更手续有一处不完善扣2分 缺一次扣5分~内容不详扣2分~签字 10 8 技术交底记录手续不完善扣1 分 施工组织设计,专项方案,无审批、审施工组织设计 10 9 核、编制及盖章扣5分~内容不全且无 针对性扣2,5分 记录不详细、不认真一处扣2,5分~漏施工日志 10 10 填一次扣3分~日期不交圈扣2分 合计 100 评分得分=合计实得分×10% 检查人: 年月日 工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、焊条、水泥、外加剂、防水材料、砌块、预应力筋的锚夹具和连接器~钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接,螺栓,球、封板、锥头、套筒和金属板~幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料~给排水管、卫生器具、散热器、消火栓~电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋~抹灰超厚?35的加强措施~门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理~吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理~幕墙预埋件及构件连接点~屋面找平层、保温层~给排水埋入地下的各种管道~电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的

建设工程施工质量检查表

工程项目检查表 工程概况 工程名称 工程地点 形象进度建筑面积平方米建筑层数结构形式 开竣日期工期 质量责任主体和有关机构 单位单位名称项目负责人姓名 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程建设质量行为检查表 序 号 检查项目检查内容评价 施工单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表 □符 合 □不 符合2 施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审 查资料 □符 合 □不 符合

3 施工前办理施工许可(开工报 告)情况 检查施工许可证(开工 报告) 合 □不 符合 4 组织图纸会审、设计变更工作 情况 按规定组织 未按规定组织 □符 合 □不 符合 5 原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符 合 □不 符合 6 施工组织设计或施工方案审批 及执行情况 按规定审批 未按规定审批 □符 合 □不 符合 7 施工技术交底情况按规定交底 未按规定交底 □符 合 □不 符合 8 施工现场施工操作技术规程及 国家有关规范、标准、图集的 配置情况 按规定配置 未按规定配置 □符 合 □不 符合 9 质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有 效 未按规定处理 □符 合 □不 符合 10 特殊工种持证上岗情况检查证件及有效期□符合□不符合 11 项目组织机构人员持证上岗情 况 详见附表 □符 合

符合 结果统计 检查共计项符合项不符合 项合格率 检查结论□优良□一般□差 检查组成员签字:检查日期: 工程资料及实体检查表 检查项目检查内容评价 符 合 不符合 一、工程资料 (一)技 术交底、 施工日 志及施工方案和管理资料1 1.技术交底和施工日志应记录 详实,施组及施工方案编制审 批情况。 2.政府部门、甲方、监理下达的 整改通知书及会议记录。 (二)原 材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报 告2 钢筋、水泥及外加剂、掺合料、 商品混凝土、砂、砖、砌块、防 水材料、保温材料、门窗及预应 力混凝土的锚具、夹具等质量有 合格证明文件和试验(检验)报 告单 3 砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应 有型式检验报告 4 预制构件结构性能检测 5 对重要工程使用砂、石应进行碱 活性试验 (三)施 6 水泥及外加剂、混凝土及砂浆试

装修施工质量检查表

装修施工质量检查表——【天花吊顶】 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整 体完好 饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢 等现象 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备,位置合理、美观 套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、 锤印,木质吊杆、龙骨顺直,无劈裂、变形 吊顶接缝宽窄应一致,吊顶不得漏设检修 吊顶施工按要求钻孔,防止造成渗漏 采用开孔器开灯位,开灯位时无切断主龙骨 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符 合设计及规范要求 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求,无切断次龙骨 重型灯具及设备单独安装吊杆,无直接安装在龙骨上 自攻螺丝距板边一定距离,无造成板边崩损 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝 窗帘盒按设计要求固定 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表——【地面、墙身砖(石材)铺贴】 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致,相邻色差不明显 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷 接缝平直、填缝连续、密实、平滑,宽度和深度一致,填缝材料 色泽一致,缝隙均匀 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求,不倒泛水、无积水,与地 漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏 粘贴牢固,无空鼓 孔洞应切割吻合,边缘整齐 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面 顺直、出柱、墙厚度符合设计要求,均匀一致 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的1/3 插座、开关面板安装无骑砖缝 窗台石铺贴平整、水平,与窗边、墙体接缝严密,突出部位应符合 设计要求 门槛石与室内木门套的关系:门套压门槛石 窗台石、门槛石切割整齐,无大小头,分块合理,收口美观 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷,无污染、划痕,泛 碱现象 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

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