隐患排查治理汇总表

隐患排查治理汇总表
隐患排查治理汇总表

附件1

2008年隐患排查治理汇总表填报单位(章):(2008年1月—12月)

附件2

2008年安全生产隐患排查治理情况统计表

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单位负责任人:(签字)填报人:(签字)联系电话:填报日期:注:1.表中数据关系:(8)小于等于(5)-(6);(9)、(10)、(11)、(12)、(13)分别小于或等于(8)。

2.报送2008年1月至12月的累计数。

2 / 4

附件3

绍兴县农业局2008年度安全生产目标管理责任制考核内容及评分表

附件4:

2008年度安全生产工作主要情况汇总表填报单位(章):填报日期:年月日

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查 治理检查表 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施

(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况

(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7 山西省尾矿库(生产)安全隐患检查表 尾矿库名称 所属地区 检查机构 检查时间

企业基本情况表 尾矿库名称 地址(库址) 企业名称及负责人姓名联系电话 安全管理机构 机构名称 尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号 证照管理发证机关证号有效期至营业执照 土地使用手续 配套矿山 建设项目 情况 预评价报告评价单位备案机关备案时间 安全专篇设计单位审查单位批复时间 验收评价报告评价单位组织单位验收时间 尾矿库在线监测安装使用情况 设计单位使用情况 审查单位审查时间

目录 一、安全管理现状检查 (1) 二、地面安全设施检查 (5) 三、坝体工程检查 (6) 四、排洪防汛检查 (7) 五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)

一、安全管理现状检查 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 1 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效 性 土地使用手续 安全生产许可证 尾矿库主要负责人安全任职资格证书 查各证书有无及其有效 性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安 全生产责任制、职能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 2.企业应建立健全安全活动日制度、 安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办公会议制度、 安全费用提取制度、值班制和交接班 制度等。 查制度制定及落实情况 3.企业应建立输送作业规程、筑坝作 业规程、排水作业规程,各工种操作 规程。 查规程制定及落实情况 3 管理机构建立健全企业安全管理机构;企业应 设立专门安全管理机构,配备专职安 全管理人员。专职安全管理人员不少 于2人,每班必须确保有专(兼)职 安全员在岗。 查安全机构设立和管理 人员配备情况

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会,工艺管理,开停车管理,设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理,电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等)安全规 2 程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查, 安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理, 厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏, 重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化 学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理; 安全教育培训,安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度,查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划,已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理查企业相关文件、资料(发按照各市规定提取安全费6 制度,安全投入是否符合安全生产要求;是否依票)用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 (四)安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 (五)生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享

液化气站安全隐患排查治理检查表

液化气站安全隐患排查治理检查表 检查日期:年月日检查人: 单元检查内容检查结果整改要求复查、处理结果 1、各类人员对安全生产责任制和岗位职责熟 悉并认真执行。 2、有岗位作业安全操作规程,并在各岗位张 贴悬挂。 3、有健全安全管理制度(防火、防爆、防雷 一、电、防静电制度、用火、用电审批制度、动 安火作业安全管理制度、出入库制度). 全4、有事故应急救援预案并定期演练 制5、安全标志应齐全完备 度6、液化石油气储存运输制度 7、设备、安全附件、仪表、计量器具的定 期检查或检验制度。 8 、有定期对气瓶的运输(含装卸及驾驶)、 储存和使用人员进行安全技术教育制度 9、有隐患排查治理制度 1、主要负责人、安全管理人员取得《安全资 格证书》,并定期复审,从业经培训并取得 上二、岗资格。 从 2.站内必须配备掌握液化石油气专业技术和 业压力容器知识的专职安全技术负责人。 人 3.充装站生产岗位人员必须由经过专业技术 员培训并取得认证资格的持证人员担任,且每 要班人员不得少于两人。必须穿防静电工作服、求鞋上岗 4.站内应配备适量的经培训合格的压力容器、 罐车和气瓶检查人员及附件检修人员。 1、储罐充装量必须严格控制,严禁超过最 大充装量。 2、贮罐必须设置就地指示的液位计。 3、储罐应设置全启式安全阀,100 m3以上的 贮罐,应设两个以上安全阀,并符合GB17267三、规定。 工4、贮罐必须设置就地指示的压力表。 艺 5、贮罐应设放散管,管口应高出平台 2 米且设高出地面 5 米以上。 施 6、贮罐宜设置就地指示的液化石油气温度 的温度计表。应设排污管。 7 、、烃泵进口应设过滤器,出口应设安全 回流阀及旁通管和旁通阀。 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字:

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 淹 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2

表2-2安全隐患排查检查计划表 2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管

担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性, 双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规 定上报

安全隐患排查治理记录文本

安全隐患排查治理记录 排查治理单位:排查日期:2017.3.15工程名称施工形象进度排查人员 序号隐患名称整改措施 整改责 任人整改时限 复查合格日 期 备注 1 法定建 设程序□未办理建设工程用地规划许可; □未办理建设工程规划许可和施工许可;□施工图设计审查文件; □没有的或不符合要求; □安全监督不到位 2 施工企 业市场 行为 □招标发包行为不符合规定存在无证、越 级、超范围承担施工业务; □存在挂靠、出卖资质和转让施工业务; □施工合同未按规定签定;

3 人员执 业资格 和行为 □项目经理、项目总监、安全员不在岗的 或安全员配备不到位; □项目经理、项目总监不具备执业资格或 执业资格与承担项目不适应; □项目经理变更手续不齐全; 4 法定建 设程序□未办理建设工程用地规划许可; □未办理建设工程规划许可和施工许可; □施工图设计审查文件没有的或不符合要 求; □安全监督不到位的; 要求加强安全监督工作 2017.03.20 之前 2017.03.20 5 施工企 业市场 行为 □招标发包行为不符合规定存在无证、越 级、超范围承担施工业务; □存在挂靠、出卖资质和转让施工业务; □施工合同未按规定签定

复查人总监(项目负责人) 员

安全隐患排查治理记录2 排查治理单位:排查日期: 工程名称施工形象进度排查人员 序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注 6 安全生 产责任 制 □未建立安全责任制的; □各级各部门未执行责任制的; □经济承包中无安全生产指标的; □未制定各工种安全技术操作规程的; □未按规定配备专(兼)职安全员的; □管理人员责任制考核不合格的 7 目标管 理□未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达 标、文明施工目标)的; □未进行安全责任目标分解的; □无责任目标考核规定的; □考核办法未落实或落实不好的; 要求必须遵守安全生产责任制的考核 制度、落实到每一个人

施工现场安全隐患排查治理检查表(正式版)

文件编号:TP-AR-L3790 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场安全隐患排查 治理检查表(正式版)

施工现场安全隐患排查治理检查表 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产 责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或 各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施 工与环境保护管理目标

(2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度

隐患排查治理安全检查表

安全检查表 编制: 审核: 批准: 发布日期:实施日期:

目录 01.公司级安全检查表 (1) 02.压力容器、压力管道安全检查表 (3) 03.锅炉安全检查表 (4) 04.起重机械安全检查表 (6) 05.危险化学品安全检查表 (9) 06.电气设备安全检查表 (11) 07.机械设备安全检查表 (13) 08.厂房、建筑物安全检查表 (16) 09.安全装置安全检查表 (17) 10.防火防爆及消防安全检查表 (20) 11.防尘防毒安全检查表 (22) 12.监测仪表安全检查表 (24) 13.工艺安全检查表 (25) 14.季节性安全检查表(春季) (27) 15.季节性安全检查表(夏季) (28) 16.季节性安全检查表(秋季) (29) 17.季节性安全检查表(冬季) (31) 18.安全管理月度检查表 (33) 19.节假日安全检查表 (35)

01.公司级安全检查表 被检查单位:单位负责人:检查时间:年月日人员公司级安全检查由安全环保部组织、主要负责人牵头,各部门主管领导及部门经理、车间主任(中层以上级别干部)参加。 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 安全生产 责任制 1、认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。 2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责,并进行考核,层层签订安全生产责 任状。 3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动,落实安全教育管理制 度,对新入厂人员(包括实习、代培人员)进行车间、班组级安全教育,考试合格后方 准分配到班组工作。 4、基层单位组织实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。 5、基层单位每周组织一次安全检查,并落实整改措施。 6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。 查部门安 全管理制 度,岗位安 全职责及 相关台帐、 记录等。 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹 清晰工整。 2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 查现场 1

安全检查和事故隐患排查治理制度

安全检查与事故隐患排查治理制度 1 目的 为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程.认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患,从而避免工伤事故的发生,保护职工的健康、安全,特制定本制度。 2 适用范围 本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求,适用于我公司内各部门及班组。 3 总则 3.1 安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。 3.2 安全生产检查的方式 安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。 3.2.1 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工 对安全生产的日查、周查和月查。主要包括:巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 3.2.2 专业检查是根据企业特点,组织有关专业技术人员和管理 人员,有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。 3.2.3 定期检查是企业或主管部门组织的按规定日程和规定的周 期进行的全面安全检查。主要包括:安全生产大检查、行业

检查、企业内定期检查。 4 职责 4.1 主管生产安全的部门领导负责审查安全检查年度计划,督促 重大隐患整改。 4.2 安全保卫部负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全 管理检查表。负责组织专业检查和定期检查,并下达隐患整改通知单,验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。 4.3 设备维修部负责制定设备设施专业检查表,参与专业检查和 定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。 4.4 保卫部负责制定防火、交通安全专业检查表。组织防火和消 防器材专业检查。参与定期检查。负责下达火灾隐患整改通知单.并验证整改效果。 4.5 工会参与定期检查,督促隐患整改。 4.6 生产车间负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位的隐 患整改,并将整改情况按时上报。 5 经常性安全检查 5.1 检查范围 5.1.1 设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境,以及违章指 挥、违章作业情况。 5.1.2 危险源:按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般 等三级危险源。

施工现场安全隐患排查治理检查表通用范本

内部编号:AN-QP-HT722 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场安全隐患排查治理检查表通 用范本

施工现场安全隐患排查治理检查表通用 范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解

事故隐患排查治理表格(全套)

公司安全检查记录表 受检部门检查时间检查组织部门参检人员 1.检查的重点内容和部位: 2.检查计划方案: 检查计划方案 3.检查人员分工: 计划方案批准人:年月日检查过程综述 检查人员签字:年月日 现场已经整改的隐患: 发现的隐患及整改要求 需下发隐患通知单的隐患: 检查组织部门负责人签字:年月日受检部门意见 受检部门负责人签字:年月日备注

隐患排查治理记录表 检查时间:检查组织部门:参检人员: 受检部门受检场所或内容存在的问题检查人员签字负责人签字

隐患整改通知书 通知时间:接收部门:接收人:隐患内容 整改要求 和整改期限 主要负责人签字:签字时间:隐患整改责任人签字:签字时间:整改措施 验收结果 验收人签字:验收时间:隐患整改责任人签字:验收时间:

事故隐患分析和现状评估报告隐患所在部门/ 部位 隐患发现渠道和时间 隐患现状描述: 隐患现状和临时控制措施临时控制措施: 隐患所在部门负责人:日期: 隐患分析和评估 技术原因 隐患发生的原因 管理原因 现状严重性 隐患严重性分析 临时措施有效性评估 技术措施 隐患治理措施建议 管理措施 1.安全管理部门负责人和安全管理人员: 2.专业技术组人员: 分析评估人员签字 3.责任部门负责人和相关管理人员: 4.其他: 备注

事故隐患排查治理台账 序号发现日期事故隐患描述类别和级别所在部位 治理措施 / 方案及治理验收情况 / 验收人 责任部门 / 岗位备注 完成情况/ 日期

事故隐患统计分析表 排查隐患类别 隐患督职业 作业燃气整改投 应排查隐已查出隐危险卫生、生产已整改隐未整改隐 月办数隐患整份制度、作业用电人员安全、应急入资金患数(项)患数(个)患数(个)患数(个)改率(%) 化学职业设备 (个)(万元) 记录环境安全行为危险管理 危害 品设施 隐患作业 防治 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度累计 事故隐患排查治理情况分析: 1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。 2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。 3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。 4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。 5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。 填表说明 6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。 7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。 8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。 9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并 对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。 单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:

生产经营单位安全生产隐患排查治理明细汇总表

附表1 生产经营单位安全生产隐患排查治理明细汇总表 填报单位(章):主要负责人:所属行业:填报日期:年 部门、监督站)。 附表2 2008年安全生产重大隐患排查治理汇总表

附表3 建筑施工等重点行业领域企业和单位安全生产隐患排查治理情况统计 (2008年1月- 月) 填报单位:(盖章)

单位负责人:(签字)填表人:(签字)联系电话:填报日期:年月注:此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处,每季度末25号前报送2008年1月以来累计数。 附表4 打击非法建设、非法生产、非法经营情况统计表 (2008年1月- 月)

单位负责人:(签字)填表人:(签字)联系电话:填报日期:注:此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处,每季度末25号前报送2008年1月以来的累计数。 附表5 建委系统各部门、单位和建委本级挂牌督办的重大隐患明汇总明 细表

填表说明:此明细表只填报建委系统各部门、单位和建委本级本级挂牌督办的重大隐患,此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写,经安办(部门)负责人签字,于4月5日前报市建委工程处。 附表6 建委系统各部门、单位和建委本级拟由市级挂牌督办的重大隐患 明细表

填表说明:此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处,经核对并由安办(部门)负责人签字后,于4月10日前报市安委会办公室。 附表7 各区、县(市)重大隐患分级挂牌督办及治理动态情况汇总表 填表说明: 此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写,经安办负责人签字,报市建委工程处,核对后报市安委会办公室。首次于4月5日前上报,以后分别于每季度末25号前报2008年1月以来的累计数。

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