统战部2017年度区级部门预算公开内容说明

统战部2017年度区级部门预算公开内容说明
统战部2017年度区级部门预算公开内容说明

统战部2017年度区级部门预算公开内容说明第一部分部门概况

一、主要职能

1.主管全区党的统一战线工作,协助区委贯彻落实中央及省、市委有关统一战线的方针、政策,负责并协调全区有关统战理论、政策的研究和宣传工作。

2.负责联系市区各民主党派、无党派代表人士,帮助区内各民主党派组织开展工作。

3.调查研究我区无党派人士和党外知识分子的情况,联系党外高、中级知识分子,物色培养代表人物。

4.负责党外人士的政治安排,协助工商联等有关团体进行干部管理,规划和组织对党外人士的培训工作。

5.负责联系非公有制经济代表人士,调查、研究反映我区非公有制经济代表人物的情况。

6.指导乡镇街道党(工)委和基层党组织的统战工作,协调区政府各有关部门的统战工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、加强组织领导。坚持和完善党委统一领导、统战部牵

头协调、有关方面各负其责的“大统战”工作格局,适时成立统一战线工作领导小组,协助区委做好“四个纳入”,落实区委班子成员做到“四个带头”,保证统战工作的政治地位。建立统战部和组织部“五个联合”选拔任用党外干部机制,推动完善非公有制经济人士思想政治工作联席会议机制,推动完善统战工作督查考核机制,努力形成区委重视、社会各界广泛支持统战工作的局面。

2、加强思想政治引领。支持民主党派、无党派人士深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,在非公有制经济人士中继续开展以“四信”为主要内容的理想信念教育实践活动。举办统战工作图片展,利用“扬州广陵统战”微信公众平台开展统战知识竞答活动,在民主党派中常态化开展“五学三比一提升”主题实践活动,组织“广陵发展缺什么、我们需要干什么”大讨论。

3、加强协商民主。建立区委常委与党外代表人士联系交友制度,关心关爱党外代表人士的工作生活,听取他们的意见建议。以党外人士座谈会、情况通报会为主要形式,搭建议政建言平台,畅通议政建言渠道,保障党外人士的知情权和参政权。

4、加强党外代表人士队伍建设。着眼人大、政协和工商联换届,认真做好党外代表人士发现培养、使用管理,推动党外人士政治安排、党外干部实职安排不断取得新进展。加强教育培训工作,举办民主党派骨干成员、新生代企业家、宗教教

职人员培训班,提升党外人士综合素质。

5、抓好建言献策工作。支持民主党派、工商联和无党派人士参政议政,推行“一家牵头、多家参与”调研模式,选择3-4个课题深入开展调查研究,向区委、区政府提供意见建议。加强党外代表人士参政议政能力建设,组织党外代表人士开展专题调研、考察学习、履职心得交流等活动,不断提升参政议政、建言献策的质量和水平。

6、加强商会建设。指导工商联强化服务意识,搭建政策、法律、咨询等服务平台,推动非公经济更好更快发展。根据局部产业聚集优势,指导符合条件的街区、楼宇、社区筹建特色商会;根据区域行业优势,建立行业商会。加强对现有行业商会的指导,加强商会文化建设,打造一批企业文化建设示范点。在条件成熟的地域筹建异地广陵商会。争创“五好”基层商会,重点打造提升2家基层商会。

7、推动以商招商活动。加强与在扬异地商会及在外地的江苏、扬州及广陵商会的沟通联系,积极联系组织异地乡贤回广陵参观考察、投资,为一线招商人员“搭平台、荐信息”。加强与异地工商联的联系,为招商人员提供“敲门招商”服务。

8、深化社会服务工作。支持民主党派、无党派人士开展社会服务活动,组建党外“律师服务团”、“教师服务团”等“党外人士同心服务团”,做精做优“一党派一品牌”和无党派知识分子服务品牌。积极引导非公经济人士参与扶贫帮困、公益慈善等光彩事业,促进我区社会和谐发展。

9、抓好对台工作。做好对台宣传工作,关心维护台胞利益。促进赴台交流交往,推动两岸经贸、文化等领域的交流与合作。开展对台招商引资工作,做好台资企业的跟踪服务。

10、深化民族团结进步创建活动。开展民族团结进步宣传月活动,办好第七届少数民族文化艺术节。探索服务清真网点的新途径,延伸服务范畴,充实服务内容。组织开展清真饮食文化的调研和挖掘,提高清真食品的知名度。做好少数民族流动人口服务管理。

11、规范管理宗教事务。巩固“和谐寺观教堂”创建和“星级场所”认定成果,推进以财务管理、教务管理为重点的宗教活动规范化管理,提高宗教场所自我管理能力和水平。充分发挥区佛教协会的作用,加强对佛教场所的管理。抓好李典新坝基督教聚会点的建设和使用,实质性推动山光寺复建。认真做好“恭送新鉴真大师像东渡”的有关服务、协调工作。以文峰慈善基金会为平台,促进我区宗教慈善事业健康发展。坚持预防为主,抓早、抓小、抓细,加大宗教领域不稳定因素的排查力度,把矛盾纠纷化解在萌芽状态,巩固基督教私设聚会点治理成果。

12、全面开展统战工作示范点创建活动。巩固现有4个统战工作示范点建设成果,组织相互观摩学习、外出参观见学,指导每个乡镇、街道打造1-2个统战工作示范点或品牌,构建基层统战创新格局。组织开展“十佳同心人物”、“十佳同心项

目”评选活动,充分发挥典型带动作用。

13、加强新的社会阶层人士统战工作。开展“调研新阶层、凝聚新力量”活动,摸清底数,建立数据库。把新媒体从业人员、新生代企业家、出国留学人员作为重点,建立工作机制,全面开展工作,团结引导新“三类人”为促进全区经济社会加快发展做贡献。

14、加强党风廉政建设。开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动,认真贯彻中国共产党廉洁自律准则和纪律处分条例,把遵纪守法的各项要求体现到各领域统战工作中,体现到与党外人士交往中,体现到日常生活中,树立统战干部良好形象。

15、践行群众路线。深入推进“一线工作法”,采取定点联系、定期走访等措施,面对面地听取基层统战成员的呼声,切实帮助解决困难,进一步推动统战工作重心下移,巩固统战工作群众基础。

16、推进统战宣传信息工作。加强统战政策、“同心”活动和典型人物的宣传工作,进一步提升统一战线的社会影响力。加强统战信息员队伍建设,建立激励机制,完善《统战宣传信息工作评比表彰办法》,激发参政议政热情和动力。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构4个,分别是:办公室、统战科、民族宗教科、综合科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年部门预算编制的依据是根据本部门2016年工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出四项目支出实际支出的基础上测算分析出来。

第二部分广陵区统战部2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度省级部门预算公开表”查询导出。

第三部分广陵区统战部2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预〔2017〕8号)填列。

统战部2017年度收入、支出预算总计142.19 万元,与上年相比收、支预算总计各减少41.01 万元,降低22.38 %。主要人员的调出,人员经费的减少和项目支出的减少。其中:

(一)收入预算总计142.19 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计142.19 万元。

(1)一般公共预算收入预算142.19 万元,与上年相比减少41.01 万元,下降22.38 %。主要原因是人员的调

出,人员经费的减少和项目支出的减少。

(二)支出预算总计142.19 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出142.19 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。与上年相比减少41.01 万元,下降22.38 %。主要原因是人员的调出,人员经费的减少和项目支出的减少。

此外,基本支出预算数为100.19 万元,与上年数据相比,减少38.01万元,下降27.50%,主要原因是人员的调出,人员经费的减少。

项目支出预算数为42万元,比上年减少3万元,下降

6.67%,主要原因是项目支出的减少。

二、收入预算情况说明

2017年广陵区统战部本年收入预算合计142.19 万元,其中:

一般公共预算收入142.19 万元,占100 %;

三、支出预算情况说明

2017年广陵区统战部本年支出预算合计142.19 万元,其中:

基本支出100.19 万元,占70.46 %;

项目支出42 万元,占29.54%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

统战部2017年度财政拨款收、支总预算142.19 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少41.01 万元,下降

22.38 %。主要原因是人员的调出,人员经费的减少和项目支出的减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

统战部2017年财政拨款预算支出142.19 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少41.01 万元,下降22.38 %。主要原因是人员的调出,人员经费的减少和项目经费支出的减少。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.统战事务行政运行(项)支出100.19万元,与上年相比减少38.01 万元,与上年数据相比降低27.50%,主要是人员的调出,人员经费的减少。

2、统战事务一般行政管理事务支出42万元,比上年减少3万元,下降6.67%,主要原因是项目支出的减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

统战部2017年度财政拨款基本支出预算100.19万元,其中:

(一)人员经费90.44万元。主要包括:基本工资7.29万元、津贴补贴21.42万元、奖金1.82万元、社会保障缴费3.32万元、离休费6.72万元、退休费7.59万元、生活补助33.04万元、住房公积金3.09万元、提租补贴2.87万元、购房补贴2.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

(二)公用经费9.75万元。主要包括:办公费0.85万元、邮电费0.15万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.3万元、会议费2.4万元、培训费1.95万元、公务接待费1.2万元、工会经费0.45万元、福利费0.3万元、其他商品支出1.85万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

统战部2017年一般公共预算财政拨款支出预算142.19 万元,与上年相比减少41.01 万元,下降22.38 %。主要原因是人员的调出,人员经费的减少和项目经费支出的减少。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算100.19 万元,其中:

(一)人员经费90.44万元。主要包括:基本工资7.29万元、津贴补贴21.42万元、奖金1.82万元、社会保障缴费3.32万元、离休费6.72万元、退休费7.59万元、生活补助33.04万元、住房公积金3.09万元、提租补贴2.87万元、购房补贴2.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

(二)公用经费9.75万元。主要包括:办公费0.85万元、邮电费0.15万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.3万元、会议费2.4万元、培训费1.95万元、公务接待费1.2万元、工

会经费0.45万元、福利费0.3万元、其他商品支出1.85万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.75万元,与上年数据相比减少9.75万元,减少50%,主要是人员的调出,公用经费的减少。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

统战部2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出2.25万元,占“三公”经费的65.22%;公务接待费支出1.2万元,占“三公”经费的34.78 %。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行费预算支出2.2 万元。其中:

(1)公务用车运行维护费预算支出2.25万元,本年数略大于上年预算数的主要原因是驾驶员的工资的增加。

3.公务接待费预算支出1.2 万元,本年数小于上年预算数,原因是减少公务接待费用。

扬州市广陵区统战部

2017年5月9日

市场部工作计划 思路

2017年度市场部工作计划(思路) 一、【检讨与愿景】 2014年公司成立市场部,它是公司探索新管理模式的重大变革。但在经过一年之后,市场部成为鸡肋,嚼之无味,弃之可惜;市场部除了做了很多看起来似是而非的市场活动,隔靴搔痒的市场推广,就是增加了很多直接或间接的费用,而看起来对市场没什么帮助。但在公司领导高层的支持和我们不断地学习中,在后几个月的工作中也探索我们的生存和发展之路,在公司的各项市场活动中,公司资源整合过程中,不断进步。 二、【工作思路】 1、明确工作内容 首先就必须让市场部从围绕营业部转、担当营业内勤的角色中快速转变过来,从事务型的办公室职能里解脱出来,真正赋予市场部战略规划、策略制定、市场调研、产品开发等基本的岗位职能,以消费者需求为中心,根据不同的市场环境,对市场运作进行策划及指导。 2、驻点营销 驻点市场的推行既锻炼、提升市场部人员自身,又贴身服务了一线业务人员,市场部只有提供了这种贴身、顾问、教练式的全程跟踪服务,市场部才能彻底改变一线人员对其的片面看法。(此工作策略需建立在市场部有较宽松及多余的自由支配工作时间及较合理的人员配备条件下开展实施)

市场部驻点必须完成六方面的工作: a、通过全面的调研,发现市场机会点,并针对性地拿出市场提升方案; b、搜集竞争品牌产品和活动信息,捕获市场消费需求结合行业发展趋势,提出新产品的开发思路; c、指导市场做好终端标准化建设,推动终端门店健康稳定发展; d、针对性地制定并组织实施促销活动方案,对市场促销、费用及政策使用情况进行核查与落实,发现情况及时予以上报处理。 e、及时全面宣贯公司政策,提升一线人员的战斗力;制定不同时期的有针对性的员工激励方案,提升员工积极性,进一步为公司提升竞争力; f、在市场实践中搜集整理亮点案例,重点总结出方法和经验,及时推荐给市场复制; 3、与营业部强强联合,营运部相互配合促进提升,成立品牌推广小组市场部要在市场一线真正发挥作用,除了调整市场部定位及提升市场部自身服务水平外,还离不开一线部门的支持和配合。如果得不到市场一线的认可和有效执行,即使再好的方案,最终也只能是一纸空文。由市场部和营业部两部门的主管和骨干组成品牌小组,由市场部确定活动企划方案,再由品牌小组成员发表意见,主要对方案提出看法和改进建议,对于需进一步修改完善的方案,由市场部负责调整;对于会议讨论通过的方案,由总经办最终确认执行,交营业部执行,由品牌小组负责跟踪执行进度和效果。而公司的态度和做法,决定了市场部能否与营业部实现共融和共荣。品牌小组计划主要执行工作:

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 (预算单位编写格式) 一、决算信息来源说明(基层预算单位编写) (一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 (二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 (三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预﹝2016﹞123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况(主管部门编写) (一)部门机构情况说明。 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增减个,分类说明如下: (二)部门录入户数说明。 年度,本部门决算汇编户数共个,比上年增减个,分类说明如下:

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况。 1.财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 2.财政专户管理资金核对情况 (1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 3.其他需要说明的情况 (二)与上年指标核对情况。 1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2020年度部门预算公开报告

2020年度部门预算公开报告 一、主要职能、职责 二、机构设置情况 第二部分2020年部门预算收支情况 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 四、机关运行经费安排情况说明 五、政府采购预算情况说明 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 第三部分其他公开事项(条件成熟的部门公开) 一、转移支付情况说明 二、重点项目预算绩效目标情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 第四部分名词解释 详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。 第五部分 2020年部门预算公开表 一、2020财政拨款收支预算总表 二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 第一部分本部门概况 一、主要职能、职责

1.主要职能。 镇党委工作职责 1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。 2、领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。 4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 5、密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。 6、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。 7、对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。 镇政府工作职责 1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村牧区基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。 2.促进发展。科学制定发展规划,加强农村牧区基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强集市日市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农牧民发展现代农业,调整产业结构,加强农村牧区劳动力技能培训,增强劳动力转移就业和创业能力,不断提高社会主义新农村建设水平。 3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解嘎查村社会矛盾,开展嘎查村扶贫和社会救助,切实保障农牧民合法权益,维护嘎查村社会稳定。

2017年部门决算

2017年部门决算 单位公章:城乡行政执法局 报送日期:2018.11.08 单位负责人(签章):姚建明 财务负责人(签章):赵水金经办人(签章):刘英

城管部门2017年部门决算 目录 第一部分城管部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分城管部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分城管部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释

第一部分部门概况 一、部门主要职能 金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构,主要职责是:负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策,研究制定城乡管理规划,经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;负责城市建筑垃圾管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;负责城市规划管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;负责城市道路及道路照明设施管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;承办县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 金溪县城市管理局共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人,其中:参公事业编制7人,全部补助事业编制50人,部分补助事业编制25人,自收自支事业编制57人;实有人数212人,其中:在职人数139人,包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人;退休人员33人,都是全部补助事业退休人员;遗属2人,其他人员38人。 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计2726.95万元,其中上年结转和结余6.09万元,较上年增长22.45 %;本年收入合计2720.86

2017年度预算公开说明

2017年度预算公开说明 目录 第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 二、主要职责 第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释 附件:卫辉市人大常委会2017年度部门预算表 1 部门收支总体情况表 2 部门收入总体情况表 3 部门支出总体情况表 4 财政拨款收支总体情况表 5 一般公共预算支出情况表 6 一般公共预算基本支出情况表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8 政府性基金预算支出情况表

第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 纳入卫辉市人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个,包括卫辉市人大常委会机关1个行政单位。 二、主要职责 市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是: (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。 (二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 (三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。 (四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。 (五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 (六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。 (七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 (八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。 (九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。 (十)联系市人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 (十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表,协助开展视察活动。 (十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 (十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工

2017年度市场部重点工作思路计划

2017年度市场部重点工作思路计划 一、市场部存在的价值及使命 如果说销售部的使命是为公司增加收入,那么财务部的使命就是为公司控制费用。而市场部的使命就是为了确保收入增加的同时,市场费用的控制更为合理和平衡。 如果说生产部的使命是提高生产效率和降低产能消耗,那么当与销售部的产品需求为尽可能满足市场需要这一意愿发生冲突的时候,就需要市场部作为这三方的部门为产品品项做出合理规划,以确保公司向市场提供的产品既能适应市场需要,同时结合公司的成熟生产工艺以减少产能消耗。 所以从这个点上来说,市场部的使命就是:使市场费用的投放更为科学和合理,使公司产品的规划更为精准和高效,以达到公司在业绩增加的同时减少不必要的生产浪费。 站在消费者的角度来说:买不买得到是销售部的任务;愿不愿意买是市场部的任务;买了是否还买是生产部的任务。 二、市场部的常规工作方式 市场部最常规的工作方式之一就是:采用制定营销策略,并通过市场费用的调控来达到营销策略在市场上的完美执行,以这种方式来完成市场部的基本使命。 那么,何为策略?策略就是规定先做什么,后做什么,主要做什么,次要做什么,重点做什么。 那么,又为何要有策略?我们都知道,要以客户为中心,要以销售为导向,但这仅能满足短时的区域市场占有率提升;而要维持长远的市场销售成长率,则要以消费者为中心,要以市场为导向,才能实现。 什么是以客户为中心的市场策略?无外乎如下几个方面: (1)价格策略(价格体系、通路促销专案、陈列奖励、进货搭赠) (2)渠道策略(进场规划、网点布建、渠道规划、达成返利) (3)品项策略(新品上市推广、主打品项奖励专案) (4)区域策略(优势区域巩固、弱势区域扶持) 目的就是:满足客户需要,保持产品在市场上的优势地位,抢占竞品市场以提高市场占有率。 什么是以消费者为中心的营销策略?它包括: (1)品牌策略(基本诉求、广告元素整合,品牌形象统一) (2)宣传策略(媒体合作、广告投放,物料管控)

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责 (1)北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生,是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。 (2)单位地址:北京市怀柔区北大街45号 (3)主要职能职责: 监察委员会履行以下职能:维护宪法和法律;依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 (二)人员构成情况

2020年市场部年度预算计划书

市场部年度预算计划书 市场部年度预算计划书,下面就是整理的市场部关于下半年的年度计划范文,欢迎大家来阅读参考哦。 市场部年度预算计划书一: 20XX年是XXX发展的关键一年,市场部应积极配合公司做好各方面的工作,尤其是在企划和营销两大块,任务艰巨,我们将竭力完成年度工作任务,做好本部门的工作,积极配合相关部门,努力实现公司的经营目标。 现将市场部年度工作列表如下: 一、市场部年度工作计划: 1.制定年度营销目标计划以及各档期DM海报的制作。 2.建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统 3.对竞争者促销手段的收集、整理和广告策略、竞争手段的分析。 4.制定卖场企划策略。 (新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置) 5.制定通路计划及各阶段实施目标。 6.促销活动的策划及组织,执行并管理现场促销活动。 7合理进行广告媒体挑选及管理,参与组织并落实公司制订的广告计划、费用预算; 6.对国际性大卖场进行实地考察。 二、市场部负责人的职责

市场部负责人全面负责市场部门的业务及人员管理 1、全面计划、安排、管理市场部工作。 2、制定年度营销策略和营销计划以及各档期DM海报的制作。 3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。 4.制定卖场企划策略。 (新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置) 5.制定通路计划及各阶段实施目标。 6.促销活动的策划及组织。 7.指导、检查、控制本部门各项工作的实施。 8.配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。 9.制定广告策略,包括年、季、月及特定活动的广告计划。 市场部20XX-4-10 市场部年度预算计划书二: 我公司市场部的工作在领导的正确指导及部门员工的努力下将0年的工作划上一个满意的句话。 为再接再厉,特做出市场部年度工作计划和内容提纲。 1市场部职能 2市场部组织架构 3市场部年度工作计划 4市场部0年度销售工作计划 实行精兵简政、优化销售组织架构 实行严格培训、提升团队作战能力

2017年部门决算.doc

2017年部门决算 单位公章:金溪县教育体育局 报送日期:2018年11月8日 单位负责人(签章):邱广文 财务负责人(签章):支幼中经办人(签章):曹小辉

金溪县教育体育局 部门2017年部门决算 第一部分金溪县教育体育局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规,落实科教兴县的发展战略,负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。结合本县实际制订具体实施办法。 2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划,组织和指导各级各类学校开展教育教学改革,全面推进素质教育,全面提高教育质量;加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理,推进学校信息技术教育现代远程教育工程;全面发展体育事业。 3、会同县有关部门提出教育经费年度预算,对各中小学校和教育经费进行审计监督。 4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划,加强学校勤工俭学的管理,建立健全学校社会化服务保障体系;协调和指导学校安全保卫工作。 5、落实“经费统筹,工资统发,队伍统管”的管理体制,配合县有关部门,做好县一中、二中学校领导的考核工作;直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作;实施教师资格证书制度,负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法;会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。 6、根据上级有关规定,配合做好各级各类学校招生考试工作。 7、承办上级交办的其它工作。

二、基本情况: 2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个,其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学;本部门2017年年末编制人数2740人,其中行政编制12人,事业编制2728人;年末实有人数2954人,其中在职人员2900人,离休人员2人,退休人员52人;一般公共预算财政拨款开支人数20人,一般公共预算财政补助开支人数2934人;年末学生人数43697人。 第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计38037.63万元,其中上年结转和结余0万元,财政拨款收入36921.63万元,事业收入1116万元,财政拨款收入较上年增长5.9%;主要原因是:县人民政府对教育的投入加快加大,县财政比2016年增加教育投入2048.25万元,其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入36921.63万元,占97.07%;事业收入1116万元,占2.93%;事业单位经营收入0

市场部年度工作计划(完整版)

计划编号:YT-FS-5748-17 市场部年度工作计划(完 整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

市场部年度工作计划(完整版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 20XX年是XXX发展的关键一年,市场部应积极配合公司做好各方面的工作,尤其是在企划和营销两大块,任务艰巨,我们将竭力完成年度工作任务,做好本部门的工作,积极配合相关部门,努力实现公司的经营目标。 现将市场部年度工作列表如下: 一、市场部年度工作计划: 1. 制定年度营销目标计划以及各档期DM海报的制作。 2. 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统 3. 对竞争者促销手段的收集、整理和广告策略、竞争手段的分析。

4. 制定卖场企划策略。(新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置) 5. 制定通路计划及各阶段实施目标。 6. 促销活动的策划及组织,执行并管理现场促销活动。 7 合理进行广告媒体挑选及管理,参与组织并落实公司制订的广告计划、费用预算; 6. 对国际性大卖场进行实地考察。二、市场部负责人的职责 市场部负责人全面负责市场部门的业务及人员管理 1、全面计划、安排、管理市场部工作。 2、制定年度营销策略和营销计划以及各档期DM 海报的制作。 3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。 4. 制定卖场企划策略。(新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置) 5. 制定通路计划及各阶段实施目标。

2017年度部门决算(公开草案)

2017年度部门决算(公开草案)

目录 第一部分2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第二部分2017年度部门决算说明

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分2017年度部门绩效评价情况 第一部分2017年度部门决算报表

第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门职责 北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门,其主要职责是: 职能一:贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;制定司法行政工作发展规划,并组织实施。 职能二:制定本市法制宣传教育工作规划,并组织实施;指导全市法制宣传教育工作。 职能三:指导、监督本市律师工作、公证工作,并承担相应责任;研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展,并提出实施办法;监督管理法律援助工作。 职能四:监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。 职能五:指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。 职能六:组织本市国家司法考试的考务工作。 职能七:负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。 职能八:负责本市仲裁机构登记管理工作。 职能九:负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。 职能十:负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作;负责司法行政系统的警务管理工作,指导警务督察和业务培

2017年度部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱,系统开始读取光盘内的数据; 2.安装界面中单击“软件安装”按钮,进入安装向导; 3.出现“欢迎”窗口,单击“下一个”按钮; 4.接着进入“选择目标设置”窗口,用户可通过单击“浏览”按钮,在弹出的窗口中选择软件的安装路径,或者安装到系统默认路径,默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”,设置好路径后,单击“下一个”按钮; 5.进入“选择程序文件夹”窗口,单击“下一个”按钮,系统将根据用户指定的路径开始安装软件; 6.软件及任务安装完毕后,弹出设置完成窗口,单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”; 2.弹出“数据装入向导”窗口,单击按钮,在随后弹出的对话框中指定装入文件,确定后,在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息; 3.单击“下一步”按钮,在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容,如:报表参数、单位数据、查询模板等,可选择一 项或多项进行装入(复选框中有“√”的标志表示选中)。

4.选择好装入项目及装入目标位置后,单击“下一步”,进入另一状态窗口,在此列出了装入的目标信息; 5.单击“开始”按钮,则开始装入数据,窗口下方将显示装入的状态与进度; 6.装入完毕后,再点击“完成”按钮结束装入工作,同时退出此窗口。 三、设置关联任务: 点击主界面下“高级”下拉菜单,选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中,如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”,则表示关联任务已经默认好了,此时可以跳过下面的步骤;如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

第一部分2017年度部门预算情况和重要事项说明

第一部分:2017年度部门预算情况和重要事项说明第二部分:名词解释 1

第一部分: 2017年度部门预算情况 和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明 (一)收入支出决算总体情况 2017年一般公共预算145.06万元,其中人员经费131.98万元(工资福利支出101.67万元、个人家庭补助30.31万元),比上年增长21.34万元主要用于工资增长以及新进1名工作人员工资,公用经费13.08万元比上年减少0.93万元。 人员经费131.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。 公用经费13.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。 (二)我单位无政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况 1、“三公”经费预算情况及增减变动原因 2017年预算安排“三公”经费3.04万元与2016年持平,其中公务接待费、因公出国出境费用均为0,公务用车运行维护费为3.04万元,均与2016年一致。

2、“三公”经费支出相关情况说明 (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2017年预算无此类公务活动。 (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.04万元。主要用于公务用车燃油费及维修费、过路过桥费等。我单位公务用车保有量为1 辆。 (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我单位无公务接待活动。 二、重要事项说明 (一)机关运行经费预算情况说明 2017年度机关运行经费13.08万元,比2016年减少0.93万元,下降6.63 %,主要原因是:我单位搬入集中办公大楼,无水电费支出。 (二)政府采购预算情况说明 本部门2017年度政府采购预算总额9.6万元,其中:政府采购货物支出9.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。其中采购计算机1台共0.55万元、打印机一台0.25万元、购置图书0.8万元、书籍出版印刷8万元。

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位,是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名,其中主任1名,副主任2名,股室长4名。主任主管全面工作;副主任协助主任管理各自分管的工作,对主任负责。股长负责股室业务工作,协调股室的具体工作,做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 (一)部门收入预算情况; 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加,增加了97.60万元。主要增加:19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元,共57.60万元,小型专项比去年增加40万元,补充中心经费不足。 (二)部门支出预算情况: 2017年年初预算127.10万元,一般预算拨款,基本支出73.60

万元,小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元,具体安排如下: (一)基本支出:2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元,商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支,包括10个差额人员,19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元,是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 (二)小型专项支出:53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元,为公务用车运行维护费,与2016年持平,小型专项比去年增加40万,补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算,公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置,办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年预算公开名词解释

20XX年预算公开名词解释1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 7.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设 置项级科目的专门性管理工作的项目支出。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。 12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 …… 16. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2017年市场部重点工作计划完美运营思路方案

2017年市场发展中心工作计划 一、国惠市场发展中心现状 国惠市场部从2017年3月成立并开始正式运作,其职能定位于市场渠道建设,产品销售,产品线规划,品牌建立,市场策划等方面工作,工作内容主要为市场营销、产品线规划、品牌策划及市场策划,分别由市场发展主管、专员和企划专员等部门成员组成,前期由市场部经理负责整体协调和管理。 部门成立前期在各项目对接,产品市场调研等方面工作的开展中积累了一定经验同时也存在很多问题,通过市场对接及各项目中心的沟通逐步确了市场部工作的方向。2017年市场部将承担国惠总部市场营销、品牌建设管理和市场策划策划的任务。前期工作内容相对分散,没有形成固定的流程和制度,表现为工作的临时性强,计划性不够。如何突破这一点,在整体思路下找到工作的落脚点,将方案形成具体的措施和行动办法,成为了2017年和今后市场部面临的重要课题。 二、2017年市场发展中心规划 2017年是国惠的项目实施年、品牌定位年、产品线规划年、市场发展年,由“初步定位”到“发展与市场并重”的转型;同时,市场营销工作启动,由当前的市场调研、项目合作逐步向园区产品定位、产品线规划及市场启动转移。2017年对于市场部而言,将是极其重要的一年,围绕着国惠的整体发展方向,市场部的责任和工作将进一步扩大。首先,要迅速地改进2014年工作中存在的不足,将思路转化成具体的行动计划;其次,部门功能和实际发挥的效用方面要进一步的细化,形成操作的流程和指引,通过不断实践实现成长。 1、2017年市场部组织架构 2017年,根据实际工作的需要,将增加专职的市场发展团队,增加两名市场发展主管及一名市场策划专员。结构图如下:

2019年度部门决算分析报告

2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 (一)基本情况。 1.主要职能。 (一)拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展,提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施,提出促进物流发展的政策建议。 (二)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施,推进商务领域信用建设,指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 (三)拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题,指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导开发区的有关工作,指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作,指导协调外商投诉处理工作。 (四)承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存

安全,提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议,依照国家和省市有关规定,制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行,审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2.机构情况,包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求,纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表: 3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名,工勤编1名,截止年末实有在职人数13名,离休人数0名,遗属人员14名。退休人员 0名;遗属去世人员2名;事业编制13名,年末实有在职人数25人;退休人数1名。 (二)当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份,固定资产投资同比下降1.6%;1-11月份,固定资产投资预计同比下降2%,11月份,预计新增投资1亿元左右,没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份,实际利用外资121万美元,完成全年目标任务的10.1%;同比减少68.2%,全市排名第

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会: 依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下 一、部门主要职责: 洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织,是全县各级工会的领导机关。其主要职责是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心,援助中心主要工作职能是:负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放;开展在职职工互助医疗保险工作;开展就业咨询和职业介绍、技能培训,为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助;为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助;接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。 依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下: 一、收入类:

2017年度收入2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 二、支出类: 2017年度支出2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 按功能科目: 一般公共服务支出:2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 按经济分类科目: 1、工资福利支出:1,147,445.00元。比上年有所增加,增加原因为2017年单位工资调增。 2、商品服务支出:1,277,150.00元。比上年有所增加,增加原因为脱贫攻坚,包村费用增大。 3、对个人和家庭补助支出:22,250.00元。比上年减少,减少的原因为退休人员移交养老办。 三、当年收支结余0元。 四、公共预算财政拨款表:2017年度公共预算财政拨款收入2,446,845.00元,公共预算财政拨款支出2,446,845.00元。

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