税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明

税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明
税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明

增值税发票系统升级版操作说明

一、安装过程注意事项

1、安装前请插上金税盘、报税盘。

2、安装过程全部下一步,安装路径处可自己选择修改。

3、安装完成后,运行开票软件,进入初次登录界面,第一行密码为123456,第二行密码为88888888(8个8)。

4、正确输入后,进入修改证书口令界面,设置一个新的证书口令(必须是数字,建议设置为12345678),“一定要记住此口令”。

5、设置成功后,自动返回登录界面,用新设置的证书口令进行登录。

6、登录成功后,进入管理员设置界面,设置开票人和密码,密码务必记好,以后登录开票软件需输此处设置的密码。

7、完成后进入基本参数设置界面,设置营业地址、电话号码、银行账号(最好输入开户行及账号)

8、进入上传参数设置界面,安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444,测试成功后点击完成进入开票软件主界面。

9、点击左上角系统设置——报税盘注册,注册成功即可。

10、若您领购了发票,点击发票管理——发票读入,根据实际情况选择从金税盘或者报税盘读入发票。

11、读入发票成功后,可点击“发票填开”进行开票。

二、打印格式设置

1、先放入白纸在打印机上。

2、发票管理——发票填开(左侧选择需要开具的发票票种)

3、进入填开界面后,单击上方的“价格”按钮,把金额的录入方式切换为含税录入方式,然后完整录入票面信息。

4、录入完整并确定信息无误后,点击“打印”按钮,弹出打印选择界面,首先选择开票的打印机型号,边距调整先默认为0,然后点击打印。

5、打印出来后,把纸质发票蒙在上面比对,看需要如何调整。

6、若比对后格式需调整,发票管理——发票查询——找到已开具的那张发票——双击,点击打印,在打印机设置界面输入需调整边距(注:向上、向左调整需填负数)

7、一直打印在白纸上,比对,调整,最后调整好之后,即可打印在纸质发票上。

三、常见基本操作

1、修改基本信息(营业地址,电话号码,银行账号):系统设置——系统参数设置——基本信息,修改后确定。

2、IP端口号设置:系统设置——系统参数设置——上传设置——安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444

3、开票人维护(可修改名字、密码):系统维护——用户管理

4、抄报税:

(1)可选择远程抄报、远程清卡

小规模纳税人:报税处理——远程抄报——远程清卡(远程抄报成功后)一般纳税人:报税处理——远程抄报——电子申报——远程清卡

(2)也可以选择办税厅抄报,抄到报税盘里,然后携带报税盘去大厅处理。

办税厅抄报:报税处理——办税厅抄报——核对票种、选择抄税介质“报税盘”——成功后尽快携带报税盘去大厅处理。

四、开票相关

1、发票开具:发票管理——发票填开(左侧选择需要开具的发票票种)

2、已开发票作废:发票管理——发票作废——找到并选中需要作废的那张发票(注意仔细核对,不要选错)——单击界面上方的“作废”按钮,根据相关提示作废即可。

3、增值税普通发票冲红:发票管理——发票填开——点击发票填开界面上方“红字”按钮——2次输入需要冲红的发票代码、号码——输入完成后点击确定自动根据需冲红的发票导入内容到发票界面,金额为负数——核对内容无误后,点击“打印”,打印到对应的纸质发票上即可。

销售开票标准流程

销售开票标准流程 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程根据操作方式的不同,本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程,由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票,然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式,此种方式下在月底汇总下载系统开票数据,通过金税系统开具发票,并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位;若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票,则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票;若总公司总部开立普通发票或外销发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程,由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票,且该分公司采用金税系统开票,则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票,并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票,或应向顾客开具普通发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务,如果采用金税系统开票,则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票,如果手工开立增值税销售发票,则指定分公司所在地某一责任中心财务负责,普通销售发票的开立,则由各责任中心财务负责开立。

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册

增值税发票系统V2.0(金税盘版)安装步骤及简易操作手册 一、下载安装 1、下载:登录网站https://www.360docs.net/doc/962923009.html,,进入“增值税发票系统V2.0升级专区”,或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”https://www.360docs.net/doc/962923009.html,/WEB。点击“税控发票开票软件下载”,安装前请连接金税盘。 2、安装:双击“税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.10.***”安装程序,单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。 3、安装完成后,桌面出现快捷运行图标,鼠标双击该图标即可启动程序。 二、初次运行软件 1、安装完成后双击桌面快捷方式运行,第一次登录用户名默认“管理员”不可修改,默认密码123456,默认证书口令88888888; 2、输入完成点击【登录】后出现修改

证书口令界面,第一次登录必须修改证书口令,统一修改为12345678。 3、证书口令修改成功后,软件提示重新登录。再次输入管理员密码和修改后的证书口令,并在“记住密码”前打勾,可免除以后登录时输入密码步骤,输入完成后单击【登录】 4、系统初始化:登录后首先出现欢迎界面,单击【下一步】→修改“主管姓名”为“ZC”,并设置密码(FWJSSMX)再重复输入一次,单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号,单击【下一步】→输入安全接入服务器地址(英文状态下输入):HTTPS://202.99.194.28:443 ,单击【下一步】→单击【确认】,初始化完成。 5、报税盘注册(无报税盘省略):“系统设置”→“报税盘注册”。 6、设定开票员:“系统维护”→“用户管理”,点击左上角新增用户图标,设置用户名称和密码,勾选开票员,确定保存。

开票操作步骤

开票操作步骤 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”(票管家/E开票) 2、开具发票 a.点发票管理,发票填开(若有新购发票,需要先读入,点发票管理,发票读入), 选择发票(增值税专票或者普通发票)后点鼠标左键,进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税,若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税, 输入销方信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),若想保存单位的信息,输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存; c.输入商品信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),商品名称、规格、数量、单价,若有多行,输完一行后点工具栏上的增行添加下一行(最多可开8行商品)。超过8行,可以开具清单(商品栏内不输入,点工具栏上的“清单”进入清单界面)。 d.开完后确认信息正确,点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时,先用打印纸调试打印,在发票查询中查到开完的首张发票并打开,点打印出现”向下”和”向右”调整的界面,通过调节向下和向右来调整打印格式,直到正好打印到发票框内,再打印纸质发票(放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致),调好打印位置,以后再开发票,保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。 5.报税处理

百旺的简易开票流程注意事项

百旺的简易开票流程注意事项: (1)进入开票软件前,一定要链接税控盘; (2)在打印第一张发票时,一定要进行打印位置的调试(在发票管理--打印格式设计--发票打印格式设计,当中进行设置); (3)税控发票开票软件仅涉及两个密码:如提示“请输入税控盘密码”--密码为8个8(),如提示“输入税务数字证书密码”或“输入网上抄报密码”--密码为123456; (4)服务器地址;服务器端口:17001 ; (5)在开具发票进入税控开票软件过程中,应当在“ 操作员”一栏选择开票人员姓名进入软件,不要使用开票员进入软件;(选择完“操作员”,不需要输入密码,直接点“登陆”即可进入开票软件; 一、如第一次进入开票软件,“操作员”用--管理员进入,(进行开票员姓名的添加); 二、点击“系统维护”--“操作员管理” 三、在操作员管理界面单击选中管理员,然后点击右上角“增加”键,进行开票员姓名的填写,操作身份选择“开票员”,界面风格选择“快捷风格”,勾选有效标志,最后点击右上角“保存”键。) (6)双击蓝底白字税字图标,进入软件; 一、企业用户基本信息更改: 登录软件--系统设置--系统参数设置--参数设置(基本信息及网络配置); 二、增值税发票开具方法: 第一步、点击“发票管理”--“发票填开管理”--“增值税普通发票填开”,进入发票填开界面; 第二步、发票填界面正确输入购货单位名称、纳税人识别号、企业地址、电话、开户行及银行账号、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额,(其中购货单位名称、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额为必填项) 第三步、当发票内容填写完成后,点击左上角“打印”按钮(完成发票开具) 注:在点击“打印”之前,确认发票内输入的信息准确,如已点击“打印”将无法更改票面内信息 三、月初进行网上抄报方法:(在进行网上抄报前,进入“发票填开管理”--“未上传发票查询”,如查询过程中无发票,则表明所开发票已通过网络上传到国税局;如查询过程中有发票显示,则表明有发票未传到国税局,需点击“上传”,进行手工上传。)注:点击上传后,不要连续点击“上传”,间隔15分钟后,点击“查询”,进行查看。 第一步、点击“报税管理”--“抄税管理”--“网上抄报”

开票系统智能安装及日常操作指南

开票系统智能安装及日常操作指南 一、系统安装 此次安装时间预计为—分钟,请在安装前确保杀毒软件已退出。 ()环境确认 ()平台安装 ()自动安装开票软件

()打印机安装 ()打印定位

二、登陆操作

三、日常操作 (一)发票填开 进入开票软件,选择发票管理模块,点击发票填开,选择发票种类(第一次开票时需先点击发票读入,同时联网状态下开票实现即开即传,系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票) 进入发票填开界面,点击工具条上“价格”按钮后,依次填写购货方信息和商品信息(注意选择正确的税率)

打印前,注意核对纸质发票 号码与当前开票软件中打印 发票号码,保证两者一致, 点击“打印”按钮,此时发 票开具成功,同时将打印出 来的纸质发票盖发票专用 章。 (二)红字发票填开 、普票发票红票开具: 发票管理→发票开具管理→普通发票填开→负数→输入对应蓝字发票的号码和代码,会自动弹出票面信息打印即可(若是以前年度的,需手工录入发票信息)→打印即可 、专用发票红票开具: 开具信息表→上传信息表税局审核→销方下载信息表开具红字发票 具体操作方法: ①发票管理红字发票信息表红字增值税专用发票信息表填开,根据操作步骤进行填开,填开好了点击打印即可保存。 ②在系统信息表列表界面-单击需要上传的申请单-点击上传按钮-根据提示点击确定,即可看到相应的信息表,描述已更新为“审核通过”(信息表描述已更新为“审核通过”的信息表表编号已可以用于开具红字发票) ③发票填开,选择“红字”按钮下“导入网络下载红字发票信息表”,在弹出的对话框选择“下载”,设置好下载条件之后点“确定”,“选择”之前已审核通过的信息表,自动生成发票后打印即可。

增值税发票税控开票软件(税控盘版)

增值税发票税控开票软件(税控盘版) 在线变更说明

介绍及操作事例 企业可以将税局端审核通过的企业名称、纳税人识别号、主管税务机关代码的变更信息通过“在线变更”功能同步到企业端开票系统的税控设备中;同时,支持税务机关名称的变更信息通过开票软件企业离线信息下载同步到开票系统的税控设备中。如下图所示: 开票软件实现“在线变更“的前提条件: 1.开票软件版本必须为V2.0.22 180425及以上 2.税控盘底层必须为1101XXXXXX及以上可直接使用该功能。1004XXXXXX版本及以上可以使用税控设备在线升级,来升级税控盘底层至最新版本,以支持在线变更的功能使用。

可以通过开票软件的“税控盘状态查询“功能来核实税控盘底层版本。 1.主管税务机关代码变更 【第一步】网上申请或大厅申请变更审核通过后,企业登录开票软件,点击系统设置—税控设备设置—税控设备在线变更。点击“基本信息变更”模块软件会自动检测出主管税务机关代码的变更信息。 【第二步】核对变更前后的税务机关代码,点击“”按钮,系统开始执行在线变更。变更完成后,系统自动执行证书变更,系统提示在线变更成功,点击确认按钮将重新启动开票软件。

2.主管税务机关名称变更 主管税务机关名称变更后,同步机制为:通过企业离线信息下载方式同步至税控盘(机制同局端设置纳税人离线时长金额,用户登录自动同步一致)。企业登录开票软件,主管税务机关名称变更可通过企业离线信息下载进行更新,对税控盘底层版本无要求,实现税务机关名称离线下载变更,无需纳税人进行其它操作。

3:主管税务机关名称变更没有同步至税盘操作 1)可能由于金三变更后,未同步至对应税控后台系统没有形成数据推送造成。处理方式为:金三进行税费种或票种的空推送,触发对应税控系统的同步,由对应税控系统重新推送相关变动至客户端(即税控软件端) 2)用户携带税控盘至税局,货运系统—注册登记变更—税务登记信息变更。变更相关信息后写盘即可。防伪税控系统变更企业基本信息后写盘即可

税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明

增值税发票系统升级版操作说明 一、安装过程注意事项 1、安装前请插上金税盘、报税盘。 2、安装过程全部下一步,安装路径处可自己选择修改。 3、安装完成后,运行开票软件,进入初次登录界面,第一行密码为123456,第二行密码为88888888(8个8)。 4、正确输入后,进入修改证书口令界面,设置一个新的证书口令(必须是数字,建议设置为12345678),“一定要记住此口令”。 5、设置成功后,自动返回登录界面,用新设置的证书口令进行登录。 6、登录成功后,进入管理员设置界面,设置开票人和密码,密码务必记好,以后登录开票软件需输此处设置的密码。 7、完成后进入基本参数设置界面,设置营业地址、电话号码、银行账号(最好输入开户行及账号) 8、进入上传参数设置界面,安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444,测试成功后点击完成进入开票软件主界面。 9、点击左上角系统设置——报税盘注册,注册成功即可。 10、若您领购了发票,点击发票管理——发票读入,根据实际情况选择从金税盘或者报税盘读入发票。 11、读入发票成功后,可点击“发票填开”进行开票。 二、打印格式设置 1、先放入白纸在打印机上。 2、发票管理——发票填开(左侧选择需要开具的发票票种) 3、进入填开界面后,单击上方的“价格”按钮,把金额的录入方式切换为含税录入方式,然后完整录入票面信息。 4、录入完整并确定信息无误后,点击“打印”按钮,弹出打印选择界面,首先选择开票的打印机型号,边距调整先默认为0,然后点击打印。 5、打印出来后,把纸质发票蒙在上面比对,看需要如何调整。 6、若比对后格式需调整,发票管理——发票查询——找到已开具的那张发票——双击,点击打印,在打印机设置界面输入需调整边距(注:向上、向左调整需填负数) 7、一直打印在白纸上,比对,调整,最后调整好之后,即可打印在纸质发票上。 三、常见基本操作 1、修改基本信息(营业地址,电话号码,银行账号):系统设置——系统参数设置——基本信息,修改后确定。 2、IP端口号设置:系统设置——系统参数设置——上传设置——安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444 3、开票人维护(可修改名字、密码):系统维护——用户管理

百旺(百望)金赋开票系统税收分类编码添加说明 企胜防伪税控接口系统

百望(百旺)开票系统如何添加商品税收分类编码--企胜税控接口 税收分类编码是什么? 商品和服务税收分类与编码是指在增值税发票升级版中,纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联,按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。也能使税务机关统计、筛选、分析、比对数据等,最终目标是加强征收管理。 手工开票如何先添加商品名称和税收分类编码? 传统手工录入开票,在开票之前需要先在开票系统手工添加商品名称和设置对应的商品税收分类编码。这样针对企业品种多,产品名称比较多的企业在开票的上面无疑增加了很大的负担!如果是使用企胜防伪税控接口系统来导入清单开票就可以免去手工添加商品税收分类编码的麻烦工作! 具体操作详情可以查看企胜防伪税控接口的操作手册! 网址:https://www.360docs.net/doc/962923009.html, 以下介绍下手工如何添加商品名称和设置商品税收分类编码! 第一步:将百旺的“税控盘”插入电脑的USB接口启动百旺开票系统

第二步:点击"系统设置" 然后再点击系统设置里面的"商品编码"选择"增值税类商品编码”

第三步:进入到"商品编码"界面,左侧我们先点击上方的加号添加一个新的文件夹,这里可以方便管理自己公司的所有商品名称,有些企业可以根据自己的产品类型来添加不同的文件分类方便管理!

第四步:点击刚刚添加的企胜防伪税控接口系统目录,然后右边开始添加商品名称,默认有一行可以让我们直接添加,如果需要添加更多,上方有一个"增加"图标,点击可以增加多一行让我们来添加商品名称和设置税收分类编码!

第五步:填写好商品名称/规格/单位,点击"保存"

第六步:鼠标定位在刚刚添加的商品名称位置,然后上方选择"手工赋码",旁边虽然有个智能赋码,但这个智能赋码一般只能根据商品的文字去编码库智能匹配,这样就没有办法保证一定正确,所以这里我们选择"手工赋码"

百旺的简易开票流程注意事项

百旺的简易开票流程注意事 项 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

百旺的简易开票流程注意事项: (1)进入开票软件前,一定要链接税控盘; (2)在打印第一张发票时,一定要进行打印位置的调试(在发票管理--打印格式设计--发票打印格式设计,当中进行设置); (3)税控发票开票软件仅涉及两个密码:如提示“请输入税控盘密码”--密码为8个8(88888888),如提示“输入税务数字证书密码”或“输入网上抄报密码”--密码为123456; (4)服务器地址;https://www.360docs.net/doc/962923009.html, 服务器端口:17001 ; (5)在开具发票进入税控开票软件过程中,应当在“ 操作员”一栏选择开票人员姓名进入软件,不要使用开票员进入软件;(选择完“操作员”,不需要输入密码,直接点“登陆”即可进入开票软件; 一、如第一次进入开票软件,“操作员”用--管理员进入,(进行开票员姓名的添加); 二、点击“系统维护”--“操作员管理” 三、在操作员管理界面单击选中管理员,然后点击右上角“增加”键,进行开票员姓名的填写,操作身份选择“开票员”,界面风格选择“快捷风格”,勾选有效标志,最后点击右上角“保存”键。) (6)双击蓝底白字税字图标,进入软件; 一、企业用户基本信息更改: 登录软件--系统设置--系统参数设置--参数设置(基本信息及网络配置); 二、增值税发票开具方法: 第一步、点击“发票管理”--“发票填开管理”--“增值税普通发票填开”,进入发票填开界面; 第二步、发票填界面正确输入购货单位名称、纳税人识别号、企业地址、电话、开户行及银行账号、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额,(其中购货单位名称、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额为必填项) 第三步、当发票内容填写完成后,点击左上角“打印”按钮 (完成发票开具) 注:在点击“打印”之前,确认发票内输入的信息准确,如已点击“打印”将无法更改票面内信息 三、月初进行网上抄报方法:(在进行网上抄报前,进入“发票填开管理”--“未上传发票查询”,如查询过程中无发票,则表明所开发票已通过网络上传到国税局;如查询过程中有发票显示,则表明有发票未传到国税局,需点击“上传”,进行手工上传。)注:点击上传后,不要连续点击“上传”,间隔15分钟后,点击“查询”,进行查看。 第一步、点击“报税管理”--“抄税管理”--“网上抄报”

销售开票流程

销售开票流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第十二章-FI12_销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同,本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程,由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票,然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式,此种方式下在月底汇总下载系统开票数据,通过金税系统开具发票,并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位;若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票,则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票;若总公司总部开立普通发票或外销发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程,由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票,且该分公司采用金税系统开票,则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票,并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票,或应向顾客开具普通发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程”和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务,如果采用金税系统开票,则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票,如果手工开立增值税销售发票,则指定分公司所在地某一责任中心财务负责,普通销售发票的开立,则由各责任中心财务负责开立。 2.流程图

博思软件操作步骤

开票端操作说明 双击桌面“博思开票”图标,单击“确定”,进入开票界面: 一、开票: 日常业务——开票——选择票据类型——增加——核对票号无误后——单击“请核对票据号”——输入“缴款人或缴款单位”——选择”收费项目”、“收入标准”——单击“收费金额”。 (如需增加收费项目,可单击“增一行”) (如需加入备注栏(仅限于收款收据)),则在右侧“备注”栏内输入即可) 确认无误后,单击“打印”——“打印” 二、代收缴款书: 日常业务——代收缴款书——生成——生成缴款书——关闭——缴款——输入“专用票据号”——保存——缴款书左上角出现“已缴款”三个红字即可。 三、上报核销: 日常业务——上报核销——选择或输入核销日期的截止日期——刷新——核销。 (注意:“欠缴金额”处无论为正或为负均不可核销,解决方法见后“常见问题”)

常见问题 一、如何作废“代收缴款书” 日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存——作废。 二、上报核销时出现欠缴金额,无法完成核销,或提示多缴。 1、首先检查有没有选择好截止日期,选择好后有没有点击“刷新”。 2、其次检查有没有做代收缴款书。注意:最后一张缴款书的日期不得晚于选择上报核 销日期。 3、若上述方法仍无效,则可能是由于以前作废过票据而未作废缴款书。解决方法: 首先作废若干张缴款书(直到不能作废为止),然后重新做一张新的缴款书。再核销。 三、打开“博思开票”时,出现“windows socket error:由于目标机器积极拒绝,无法连接。 (10061),on API’connect’” 单击“确定”,将最下面一行的连接类型“SOCKET”更换为“DCOM”,再点“连接” 即可。 四、如何设置密码 双击桌面“博思开票”,单击登录界面的右下方“改口令”输入用户编号、新密码和确认密码,单击“确认”即可。 五、更换开票人名称或增加开票人 进入开票系统——系统维护——权限管理 1、更换开票人名称:单击“用户编码”——删除“用户名”——输入新的开票人名称 ——单击“保存用户”即可。 2、增加开票人:单击“新增用户”——输入“用户编码”和“用户名”——单击“保 存用户”——单击新增的用户编码——将右边的“权限列表如下”下面的“所有”前的小方框勾上——单击右侧“保存用户权限”。 六、重装电脑系统 1、由于博思开票软件安装在D盘,所以重装电脑系统前无需做任何备份。 2、重装系统后,打开我的电脑—D盘,将“博思软件”文件夹复制到桌面上(或U盘)。 3、将安装时预留的安装光盘放入主机,打开后找到“票据核销及管理_开票端(江西欠 缴不能上报版)”(或者进入D盘----开票软件备份目录勿删文件夹里也可找到)。双 击,按提示点击“下一步”,直到“完成”。 4、双击桌面任务栏右下角“博思开票服务器”,将其关闭(或右键点击“博思开票服 务器”——“关闭服务器”)。 (这一步若找不到“博思开票服务器”,也可以用重启电脑来代替) 5、将刚才复制到桌面(或U盘)的“博思软件”再复制粘贴回D盘,若提示“此文 件夹已包含名为博思软件的文件夹”,点击下面的“全部”。 6、双击桌面“博思开票”——输入用户编码(001)——确定。 7、确认原来的票据数据没有丢失后,将桌面(或U盘)的“博思软件”文件夹删除。

税控发票开票系统使用方法

陕西航天信息有限公司榆林分公司 税控发票开票系统(金税盘版2.0)操作指南 一、进入系统 1、双击桌面图标“开票软件” 2、进入税控发票开票软件登录页面,点击倒三角选择开票员身份登录,然后输入开票员密码、证书口令(证书口令输入次数共5次,5次输入错误需到税务局从新制证,请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令),输入后点击登录 注意:安全接入服务器地址必须设置成:https://219.144.206.62:7002(如下图)

二、购买发票 企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。 企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。 三、发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入,读入开票系统才能正常使用。

四、填开发票 发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。 五、抄税报税

注意:月初从1号开始必须进抄报、清卡(如上月没有开票也必须抄报、清卡),报税期为月初1—15号,遇节假日顺延。否则金税盘会自动锁死无法开具发票。具体流程如下: 一般纳税人抄报流程:电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总,然后自动清卡→网上扣款。 小规模企业抄报流程:月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总,然后自动清卡。(小规模电子申报根据税务局规定进行申报) 查询是否报送成功,在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期,变到下个月的十几号,就是报送成功了。如果是当月的十几号就是没报送成功。 “办税厅报税”一般情况下不要用。除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。 首先点击—远程抄报(联网进行)

开票软件操作手册企业端完整版

安装步骤: 1、先插上金税盘。 2、按下图步骤点击。

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0 开票主流程 操作手册 航天信息股份有限公司编写 https://www.360docs.net/doc/962923009.html, 目录 第一章系统登录 (2) 第二章系统设置 (8) 2.1基本参数设置 (9) 2.2客户管理 (13) 第三章发票读入 (19) 第四章发票填开 (20) 4.1填开正数发票 0

第二章系统登录4.2已开发票查询 (39) 第五章报税处理 (47) 5.1办税厅抄报 (47) 5.2远程抄报管理 (50) 第一章系统登录 为了保证系统数据的安全性,本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。凡是合法操作人员,应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中,且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。 【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统 【第二步】启动系统进入“用户登录”界面,如图2-2所示。 图2-2用户登录对话框

【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户,管理员密码123456在“密码”栏中输入密码,在“证书口令”中输入税务数字证书口令(初次安装默认为88888888),点击“登录”按钮后,系统弹出修改证书口令窗口,如图2-3所示,用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。在以后的使用过程中,也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令(建议修改后口令为:23456789)。 图2-3修改证书口令窗口 【第四步】正确设置新的证书口令后,系统启动并开启金税盘,金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面,如图2-4所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。

最新一般纳税人电子申报操作流程

一般纳税人电子申报 操作流程

一般纳税人电子申报操作流程(国税) 一、税控机抄税(次月10号前进行抄税处理,抄税后才能结转下月开票) 抄税:首先从防伪开票系统中将开票数据抄税,然后才到易税门户网上抄税(旧方法:税务局门前抄税) 插入IC卡——防伪开票——进入系统——报税处理——本期资料——确定。 二、电子申报系统(生成申报文件) 1、企业电子申报系统——申报主界面——上月完税——确定申报所属期间为当 月。 2、进项下载:国税网登陆——发票认证——下载进项认证结果。 3、进项导入:进项发票管理——专用进项发票读入——扫描认证通过专用发票 导入(Z)——读入RZ00102(N)——当期扫描数据——保存——确定——退出。 4、销项读入:万鸿税票通——税票通——开票日期选定——查询(核对)—— 申报——发票销项写入电子申报系统(选定)——写入 (旧方法同时打开电子申报系统和防伪开票系统,进入防伪开票系统界面——发票管理——发票查询(并将界面最大化),然后进入电子申报系统——销项发票管理——读开票数据(一机多票)——读发票查询界面——保存——确定——退出。) 5、企业电子申报系统——纳税申报——申报界面——选择当月月份——选择表 一、表二(辅导期时,主表30栏填上月缴纳的税额)表三等附表,每张保存、 审核、打印(盖章)。资产负债表及损益表数据需工录入、保存、审核、打印(盖章)。 6、以上各附表审核、打印完后点击(生成申报盘)——将生成的申报文件保存 到电脑硬盘。(或U盘) 三、网上抄税: 7、网上抄税:将IC卡芯片正面朝上插入专用读卡器——点网上抄税

8、上国税网—申报征收—进入申报—上传文件:描述、申报文件—缴税 9、网上清卡 值税专用发票开票流程 1、插入税控IC卡——进入防伪开票系统——发票管理——发票开具管理——选 发票填开——选发票填开种类——发票号码确认(所用发票号必须与电脑显示的发票号一致)。 2、左上角填写客户公司资料——货物或应税劳务名称——(规格型号、单位、 数量、未税单价、未税金额)——税额(未税单价、金额、税额需自己核算)——开票人——收款人——复核。 3、打印时,刻度为10MM ,密码区不可超越边格线。 4、在备注栏盖发票专用章(注意:发票专用章需完整无缺,不可超出孔边)。运输发票 ◆基础资料→运输发票→公路运输→(发票号码999+对方单位纳税识别号+月份(06)) →基础资料→常用供应商→新增→(公司类别)→非一般纳税人→保存→退出→基础资料→常用税务机关编码设置→新增→填(税务机关代码)→填(税务机关)→保存(退出)

Ukey开票软件操作手册

增值税电子发票公共服务平台增值税发票开票软件 (税务UKey版) 操 作 指 引

目录 第1章系统注册与登录 (5) 1.1系统注册 (5) 1.2系统登录 (9) 第2章发票管理 (12) 2.1正数发票填开 (12) 2.1.1增值税普通发票填开 (12) 2.1.2增值税电子普通发票填开 (23) 2.1.3增值税普通发票(卷票)填开 (25) 2.2负数发票填开 (26) 2.2.1增值税普通发票负数填开 (26) 2.2.2增值税电子普通发票负数填开 (29) 2.2.3增值税普通发票(卷票)负数填开 (30) 2.3红字发票管理 (30) 2.3.1增值税专票红字信息表填开 (30) 2.3.2增值税专票红字信息表查询 (37) 2.3.3增值税专票红字信息表审核下载 (42) 2.4发票查询管理 (44) 2.4.1已开发票查询 (44) 2.4.2未上传发票查询 (46) 2.5发票领购管理 (47) 2.5.1库存查询 (47) 2.5.2网络发票分发 (48) 2.5.3网络发票申领 (51) 2.6发票作废处理 (56) 2.6.1已开发票作废 (56) 2.6.2未开发票作废 (59) 2.6.3验签失败发票 (61)

2.7.1发票修复 (62) 第3章报税处理 (63) 3.1抄税管理 (63) 3.1.1报税资料传出 (63) 3.1.2网上抄报 (65) 3.2发票资料统计 (66) 3.2.1发票资料查询统计 (66) 第4章系统设置 (71) 4.1基础编码设置 (72) 4.1.1客户编码 (72) 4.1.2增值税类商品编码 (80) 4.1.3商品和服务税收分类编码 (86) 4.2税务UKey设置 (87) 4.2.1税务UKey状态信息 (87) 4.2.2税务UKey口令设置 (90) 4.2.3税务UKey时钟校准 (91) 4.3系统参数设置 (92) 4.3.1参数设置 (92) 4.3.2发票批量导出 (97) 第5章系统维护 (98) 5.1系统基础维护 (98) 5.1.1操作员管理 (98) 5.1.2日志查询 (104) 5.2数据备份恢复 (105) 5.2.1数据备份 (105) 5.2.2数据恢复 (105) 第6章成品油 (106) 6.1税务UKey状态查询 (106)

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册

税控发票开票软件(金税盘)V2.0 简易操作手册

目录 第一章系统安装与启动 ...... 错误!未定义书签。1第二章系统登录. (6) 第三章系统设置 (9) 3.1基本参数设置 (10) 3.2客户管理 (11) 第四章发票读入 (14) 第五章发票填开 (15) 5.1填开正数发票 (15) 5.2已开发票查询 (29) 第六章报税处理 (32) 6.1办税厅抄报 (32) 6.2远程抄报管理 (34)

准备工作 1、下载“税控发票开票软件(金税盘版)到计算机上。 2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB 接口。 一、系统安装与启动 操作步骤: 【第一步】将金税盘通过USB 数据线连接到计算机的USB 接口,系统会自动找到新硬件,并自动完成金税盘驱动程序安装,无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device ”的标识,如图1-1所示。 图1-1设备管理器中金税盘设备 【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe 安装程序图标,如图1-2所示。系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。

图1-2安装程序 说明: ①在开票软件的安装过程中,系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票 机号,如图1-3所示。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号,无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误,则无法进入系统,只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息,无法更改。 图1-3输入纳税人识别号和开票机号 ②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示,此时需按发行通知书上的地区编号正确输 入。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取地区编号,无需用户手工输入。

财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 业务流程 流程说明:

1.单位到财政部门申请电子票据,由财政把单位的基本信息设置好并审核完后,财政部门给用票单位发放票据,单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内,单位要把开据的发票带到财政核销,然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图: 登录日期:自动读取主服务器的日期。 所属区划:选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位:输入单位编码。 用户编码:登录单位的用户编码【002】 用户密码:默认单位密码为【123456】 验证码:当输入错误时,会自动换一张验证码图片; 记录用户编码:勾选系统自动把用户编码保存在本地,第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息,点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图: 当单位端票据出现变动的时候,如财政或上级直管下发票据时,才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮,入库完成。 当单位端票据无变动时,直接进入界面: 2.基本编码人员管理 功能说明:对单位开票人员维护,修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码,重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。

3.日常业务 电脑开票 功能说明:是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面,点击工具栏中的【增加】按钮,系统会弹出核对票号提示框,如图: 注意:必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致,如果不一致打印出来的票据为无效票据,核对完后,输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息,全部输入完后,点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来;点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型,再点【增加】进行开票。

销售开票标准流程

销售开票标准流程文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同,本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程,由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票,然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式,此种方式下在月底汇总下载系统开票数据,通过金税系统开具发票,并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位;若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票,则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票;若总公司总部开立普通发票或外销发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程,由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票,且该分公司采用金税系统开票,则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票,并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票,或应向顾客开具普通发票,则采用手工方式开具发票,并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程” 和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务,如果采用金税系统开票,则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票,如果手工开立增值税销售发票,则指定分公司所在地某一责任中心财务负责,普通销售发票的开立,则由各责任中心财务负责开立。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 参见金税系统接口程序操作说明 3.2.系统菜单及交易代码 参见金税系统接口程序操作说明

防伪税控开票子系统

增值税防伪税控开票子系统 一、增值税开票子系统的组成: 专用设备、通用设备、开票软件。 (一)专用设备: 1、金税卡:是专用设备的核心。它的核心是税控黑匣子。税控黑匣子中的信息只能读取,不能修改。 2、IC卡:是钥匙。 3、读卡器:是桥梁。 (二)通用设备: 1、计算机ISA、PCI槽,64M以上硬盘,必须具有光驱,必须满足Windows98第二板的品牌商用机,不能为兼容机和进口机。 2、打印机:平推针式,自动记忆功能,兼容性好,打印力度大(最好能打透七联)。 3、UPS不间断电源。 (三)开票软件:防伪税控开票子系统。二、防伪税控工作原理: (一)发行系统(税务机关):金税卡和IC 卡经发行后就形成了一一对应关系。发行时要到所属国税局。 (二)购买发票—发售系统(电子发票和纸

质发票) 1.初次购买发票:首次进行“购买发票授权”,再进行购买发票工作。 2.日常购买发票:只需执税控IC卡即可。(三)开具发票(企业自身) 1.先读入新发票---将IC卡上发票起始号读入到金税卡黑匣子中。 2.开具发票---开票时系统是从黑匣子中调去票号的。 (四)防伪计税(认证过程)---是密文和明文相对比的过程。 ★84位密文的形成:将票面上七项参数(开票日期、发票代码、发票号码、购方税号、销方税号、金额、税额)加密形成84位密文打印在发票右上角的密码区内。 (五)纳税申报(报税过程---只针对销项)每月1日起到10日进行抄税,抄税之后赶紧报税,否则影响开票工作。11日为锁死期。 三、开票系统的使用 (一)初次使用:(要以管理员的身份进入)注册---登录---系统初始化---发票管理---报税处理.

(完整版)开票软件安装方法

第一章系统安装与启动 【第一步】将金税盘通过USB数据线连接到计算机的USB接口,系统会自动找到新硬件,并自动完成金税 盘驱动程序安装,无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device”的标识,如图1-1所示。 图1-1设备管理器中金税盘设备 【第二步】双击安装文件夹中的安装程序图标,如图1-2所示。系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成 安装。(本安装方法中的开票软件版本只是例子,安装时以安装包中的实际版本为准) 图1-2安装程序 说明: ①若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号,无需用户手工输入。若税号或开 票机号输入错误,则无法进入系统,只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取 自这里输入的信息,无法更改。

图1-3输入纳税人识别号和开票机号 ②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示,此时需按发行通知书上的地区编号正确输入。若金税盘已 连接,则系统自动从金税盘中读取地区编号,无需用户手工输入。 图1-4提示输入地区编号 ③在开票软件的安装过程中,可以通过点击图1-5中的“浏览”按钮,在弹出的选择文件夹窗口中修改系 统默认的安装路径。 图1-5选择安装路径对话框

④开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装Microsoft .NET Framework 4.0或以上版本,如 果检测未安装,开票软件会自行安装(已集成在开票软件安装程序内,无需用户手工下载安装)。【第三步】安装完开票软件后,会在桌面上出现“开票软件”快捷图标,如图1-6所示。 图1-6“开票软件”快捷图标 第二章系统登录 【第一步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标,或单击“开始/程序/开票软件/开票软件”菜单,便启动系统进入税控发票开票软件(金税盘版)“用户登录”界面,如图2-1所示(图中显示开票软件版本号,此 图为示意图,实际软件版本号以所安装软件为准)。“用户名”默认“管理员”,在“密码”栏中输入密码“123456”,在“证书口令”中输入初始税务数字证书口令“88888888”,(重新安装开票软件的,证书口令输入23456789)点击“登录”按钮。 图2-1开票软件界面 【第二步】系统弹出修改证书口令窗口,如图2-2所示,用户必须正确设置新的证书口令为“23456789”,以便日后系统维护。在以后的使用过程中,也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。 图2-2修改证书口令窗口 【第三步】正确设置新的证书口令后,系统启动并开启金税盘,金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面, 如图2-3所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。

一步开票操作手册

一步开票操作手册 河北航天信息技术有限公司 2019-2-25

1.系统概述 一步开票实现了客户快查、商品快查、从手机端申请开票信息推送至客户端待开列表等功能,辅助客户开票。发票信息推送实现了离线推送。 一步开票包括MINI版和普通版,普通版将客户查询,商品想查询及发票信息推送集为一体,辅助开票软件进行发票的开具,使客户信息,商品信息更加快速的获取得到。结合开票软件,将发票信息和商品信息展示,提供一个金额提醒设置和商品信息修改的入口。MINI 版融合客户查询,发票信息推送及下载扫描企业名片功能,将其嵌入开票软件填开界面,辅助开票。 2.基本功能 2.1.客户快查 此功能帮助客户查看搜索某一个企业的信息,并更加快捷的获取企业的详细信息,信息包括企业名称、税号、办公电话、地址、银行账户等信息。客户可将查询信息保存至客户编码库,帮助发票填写更加快速。信息为客户自己填写提供,无法验证准确性。 2.2.商品快查 此功能可帮助客户尽快了解某一商品的税收分类编码名称和税收分类编码等税务方面的信息,也可保存至商品编码库,供开具发票填写商品明细时使用。此功能MINI版不含有。 2.3.待开列表 发票申请推送功能开票方接收推送信息的待开列表,发票申请入口为手机端一步开票和企业名片的扫码。待开列表显示待开信息条数、已开票信息数量,含有填入、删除和清空操作。普通版在开票前可对含有明细的发票信息进行修改操作。 3.操作流程 打开一步开票,客户依据自己需求,在右侧进行页面的切换,顺序依次为主页,客户快查,商品快查及待开列表。最后为普通版与MINI版的切换键,客户可自行切换。 MINI版可设置与开票软件同时启动,打开填开界面即可显示。普通版与MINI版不可同时打开。

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