研发领料单模板

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核算人:领料人:

v1.0 可编辑可修改2

工具管理制度(完整版)

飞客工具及易损品管理制度 1 主题内容与适用范围 本制度规定了工具的采购、发放、保管、使用的控制要求。 本规定适用于本公司的工具管理。 2 职责 本规定由办公室归口管理,相关部门配合管理。 3 工作程序 3.1 工具的申请、采购和入库 3.1.1工具的申请 3.1.1.1 对常规通用的工具,由仓库开出请购单,报相关负责人审核、总经理批准后购买。 3.1.1.2 对专用教学工具(如教学无人机、摄像头、无人机电池等相关)、特殊的或价值比较高的工具(仓库不备库存),由所需部门主管提出请购单,并在备注栏里填写发放人员的姓名,报营销总监审核、总经理批准后购买。 3.1.2 工具的采购 3.1.2.1采购人员按请购单上的规格品种及时采购。对购入的工具,数量由仓库库管员负责确认,质量由公司规定的人员负责验收,验收合格后入库。 3.2 工具的发放和调换 3.2.1 发放原则 3.2.1.1 领用人应领用与本工种工作相关的工具,不得跨工种领用。 3.2.1.2 教学部领用工具按常规配备的工具领用,价格较高、专用工具等将由教学部领班领用并保管。 3.2.1.3个人领用的工具应在领用人调离原工作岗位时,将本人所领工具(原品牌、规格、数量)全数交还仓库,库管员应及时在个人工具卡和工具台帐上进行详细记载,并妥善保管。否则,按3.3.2条款执行。 3.2.1.4 工具领用需以旧换新(首次领用或遗失者除外)。 3.2.2 工具发放 3.2.2.1工具领料单由库管员妥善保管,任何人领用工具均需凭专用的工具领料单领用。 3.2.2.2 领用人领用工具,先至仓库在专用工具领料单上开具领用工具名称规格,由部门主管签名后到仓库领用。 3.2.2.3仓库按领料单进行发放。 3.2.2.4仓库应将工具发放详细情况及时登记在个人工具卡和工具台帐上。 3.2.3 工具的调换 3.2.3.1 领用人在工具领回使用后,若磨损或功能不全者,如自己能修理,可领用修理用的所需材料,自己不能修理的可通知公司或由公司委托外部专业修理单位进行修理。 3.2.3.2 对无法修理的工具需填写工具报废申请单,经所在部门主管及公司总经理确认后,重新开具领料单,须凭原品牌相同的旧工具以旧换新,方能领用。

研发物料管理规定

研发物料管理规定 研发物料主要包括:研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。 本规定中指研发物料管理适用于:1新产品研发阶段物料;2 老产品设计变更涉及物料;3 仓库现有物料研发适用; 具体流程如下: 一、研发物料采购申请 1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求,提出研发物料采购申 请,填写《请购单》。 2、《请购单》上填写内容主要包括: (1)物料所属项目名称: (2)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致); (3)技术要求(型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息); (4)需求数量; (5)购买类型(自购:研发自主购买;委购:委托物料采购部门购买; 仓库:仓库现有物料研发适用,可直接领用用于研发)(6)制单、审核、批准,走公司请购审批流程。 二、审批后开始采购 1.购买类型:网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。 2.网购可直接购买,定制购买需下《样品采购订单》,确认好交期、数量、 金额、付款等。 三、采购结束,准备办理入库 1.采购结束,由研发收件人员填写《送货单(研)》、带上实物到仓库办理 入库、领料手续。 2.《送货单(研)》上填写内容主要包括: (1)物料所属项目名称; (2)供货单位; (3)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致); (4)规格型号(尺寸、特殊要求等相关信息); (5)单位、数量; (6)单价、含税、金额; 3.注意:《送货单(研)》为入库必填单据,不管供货商是否也有送货单, 若有提供,则应把供货商的送货单附在一起,到仓库办理入库手续。 四、仓库受理,办理入库、领料手续 1.仓库受理,负责核准实物和《送货单(研)》相关信息,办理入库、领料; 2.仓库开具《入库领料单(研)》(注:研发物料不在仓库滞留,研发办 理物料入库的同时直接办理物料领出手续,因此入库、领料可合并为同一单据) 3.《入库领料单(研)》上填写内容主要包括:

工具管理制度完整版..doc

1主题内容与适用范围 本制度规定了工具的采购、发放、保管的控制要求。 本规定适用于本公司的工具管理。 2职责 本规定由办公室归口管理,相关部门配合管理。 3工作程序 3.1 工具的申请、采购和入库 3.1.1 工具的申请 3.1.1.1 对常规通用的工具,由仓库开出请购单,报分管副总或总工审核、总经理批 准后购买。 3.1.1.2 对专用工具(如进口螺丝刀、进口扳手等进口工具)、特殊的或价值比较高的工具(仓库不备库存),由所需部门主管提出请购单,并在备注栏里填写发放人员的姓名,报分管副总或总工审核、总经理批准后购买。 3.1.2 工具的采购 3.1.2.1 采购员按请购单上的规格品种及时采购。对购入的工具,数量由仓库库管员 负责确认,质量由公司规定的人员负责验收,验收合格后入库。 3.1.2.2 用于计量用途的工具,入库后库管员及时通知计量管理员,登入计量器具台帐,按规定定期校验。 3.2 工具的发放和调换 3.2.1 发放原则 3.2.1.1 领用人应领用与本工种工作相关的工具,不得跨工种领用。 3.2.1.2 技术装备部领用工具按常规配备的工具领用,价格较高、专用工具等将由班 长领用并保管。 3.2.1.3 个人领用的工具应在领用人调离原工作岗位时,将本人所领工具(原品牌、 规格、数量)全数交还仓库,库管员应及时在个人工具卡和工具台帐上进行详细记载,并妥善保管。否则,按 3.3.2 条款执行。 3.2.1.4 工具领用需以旧换新(首次领用或遗失者除外)。 3.2.2 工具发放 3.2.2.1 工具领料单由库管员妥善保管,任何人领用工具均需凭专用的工具领料单领用。 3.2.2.2 领用人领用工具,先至仓库在专用工具领料单上开具领用工具名称规格,由 部门主管签名后到仓库领用。 3.2.2.3 仓库按领料单进行发放。 3.2.2.4 仓库应将工具发放详细情况及时登记在个人工具卡和工具台帐上。 3.2.3 工具的调换 3.2.3.1 领用人在工具领回使用后,若磨损或功能不全者,如自己能修理,可领用修 理用的所需材料,自己不能修理的(电器工具)可送技术装备部修理或由技术装备 部委托外部专业修理单位进行修理。 3.2.3.2 对无法修理的工具需填写工具报废申请单,经所在部门主管及分管副总或总 工确认后,重新开具领料单,须凭原品牌相同的旧工具以旧换新,方能领用。 3.3 工具的保管 制订 / 日期审核/日期批准/日期

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称: 编号:年月日 填写说明: 1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联; 2.本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。 2、出库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法: 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库, 没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单,就要多交所得税,因此,入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品,如果没有材料,那车间就没有材料可做,要让车间有材料可做,就要去材料仓库领料,而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料,就做不 出产品出来。也无法核算成本,如果车间没有产品又能做出成本,那绝对是虚假的,那是不可能的,就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条,也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中,要把产品或商品送给客户,要到成品仓库提货,就要开出库单,这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来,同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

备品备件及专用工具管理制度

电厂2×350MW新建工程 项目管理文件 备品备件及专用工具管理制度 项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 职责 4 管理内容和要求 5 附录

1 范围 为本制度规定了对工程项目的备品备件及专用工具管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部对备品备件及专用工具的管理。 2 编制依据 3 职责 3.1 项目部物资部是本工程备品备件及专用工具的归口管理部门,负责对备品备件及专用工具的验收入库、保管、领借用发放、回收等工作。并负责对备品备件及专用工具领用或借用的申请进行审批。 3.2 施工单位按本工程有关管理程序规定,负责领用或借用申请的提出和办理领借用手续,以及使用后的归还、移交手续。 4 管理内容和要求 4.1 备品备件、专用工具的验收 备品备件、专用工具到货后,按照《物资验收管理制度》规定,由项目部物资部参加,物资代保管组织业主方、项目部技术部门、施工单位、供货厂商进行开箱验收;如果备品备件、专用工具与其他设备混装,则可先运至物资部仓库进行保管。经开箱验收后的备品备件、专用工具应统一由物资部负责保管,并建立台帐。 4.2 备品备件、专用工具的入库、出库 由物资代保管负责将备品备件、专用工具与其配套设备按供应商出据的发票办理入库;项目部技术部门开据领料单,仓库办理出库手续;物资代保管对所有的备品备件及专用工具入、出库负责另行单独造册登记、建立台帐。 4.3 备品备件、专用工具的领用 4.3.1 备品备件: 由安装单位依据工程需要,提出领用申请经审核批准后才能办理领用手续。其中安装用备品备件的领用,需经有关部门审核和主管领导的批准;生产用备品备件的动用,在168小时以前原则上不办理出库领用。若因特殊情况需要领用,需由施工分包商副总以上领导签字确认的领用申请,并经甲方主管领导的签字批准后,由项目部物资部办理发放领用手续。领用后由项目部物资部与供货商协商订货补齐。 4.3.2 专用工具: 两台机组均供有的专用工具,由其各施工单位分别办理借用手续。由各施工单位提出申请并办理借据,由主管领导签字批准后方可办理借用及发放手续。施工分包商使用完毕后应及时完整地交物资部的仓库。两台机组共用一套的专用工具由先期使用的施工单位借用,借用手续同上,用完毕后,由其先期使用的施工单位供应部门向后续施工单位供应部门移交,项目部物资部现场鉴证,待专用工具使用完毕后,由后使用方负责归还。借用的专用工具应由借用方妥善维护和保管,使用完毕应及时检修、清理并完整归还,若有损坏或丢失,应修复或重新购置后移交或归还,其修复或购

施工工具及材料管理办法

施工工具、材料管理制度 (一)、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理,保证工具能够得到正确的使用、维护及保养,杜绝工具的人为损坏和流失,降低使用成本,提高工作效率,确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用施工工具首先报我司施工现场负责人批准,并填写施工工具领用台账,写明领用用途、领用数量、领用人姓名、领用时间。领用台账填写完成后交由仓库管理人员审核并领取施工工具。 2、消耗性用品领用,领用人持领料单到仓库领用物品,并将存根联、采购联交给我司施工现场负责人进行工具统计。 3、非消耗性工具须经我司施工现场负责人审批后,将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品,我司施工现场负责人在拿到领料单后,会尽快提出采购申请,由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量,仓库管理人员提出采购申请,由我司施工现场负责人审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库,以确保工具及时发放,不影响生产使用。

三、施工工具领用及赔偿 (1)个人领用: 1.个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置,同时严格采用以旧(坏)换新制度; 2.施工新入职人员应由劳务负责人按照工种标准填写个人工具领用卡并交我司施工现场负责人签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续; 3.以旧(坏)换新时,需由劳务负责人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在我司施工现场负责人审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续; 4.原工具丢失,由领用人或劳务负责人承担设备工具丢失、损坏赔偿责任,并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用(领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣); 5.属人为造成的损坏责任由劳务负责人承担,劳务负责人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用(领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣); 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏,由领用人及劳务负责人将工具报废单(须注明原因)/个人工具领用单书面报告递交我司施工现场负责人审批后方可再重新领用,新工具的使用期限将从领用日起重新计算;

研发费用核算管理办法

研发费用核算管理办法 第一章总则 第一条为规范研发支出统计与核算,根据国家科技局和财政部关于研发支出相关规定,制定本办法。 第二条本规定适用旭阳工程有限公司。 第二章研发费用指标及相关统计范围 第三条研究开发费用是指企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性地运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行了研究开发活动而发生的各项费用。 第四条研发支出统计口径按国家统计局规定确定,包括外部支出和内部支出,外部支出是指委托或合作研发项目支付给对方单位费用,内部支出包括日常支出和资产性支出。 内部支出中的日常性支出包括研发活动人员的人工费及其它日常支出;内部支出中资产性支出是指为开展研发活动而进行建造、购置、安装、改建、扩建固定资产,以及进行设备技术改造和符合资本化条件的大修理等实际支出的费用。 日常性支出中职工薪酬是指以货币或实物形式直接或间接支付给研发活动人员的劳动报酬。包括各种形式的工资奖金、津贴补贴、职工福利、社会保险等。 其他日常支出包括因开展研发活动而发生的各项管理费用、外协加工费用和购买非资产性的材料、物资费用等。具体包括原料、材料、辅料、元器件、零配件、低值易耗品的费用(包括包装、运输、储存及各种杂费等);房屋租金、水电费、燃料费、维修费;科研项目前期论证费、调研差旅费、资料费、计算机服务费、印刷费、邮寄费、专题技术及学术会议费、成果鉴定费;办公费、行政管理费、人事及财务管理费等。 资产性支出包括土建工程和仪器设备支出,其中土建支出是指为开展研发活动而用于建设科研楼、中试车间、试验场地等土建项目的实际支出。仪器设备支出是指为开展研发活动而用于购买仪器和设备的实际支出。

研发新品打样流程(终审稿)

研发新品打样流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标 准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单, 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确 认。 自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请,同时进 行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申 请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手 工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采 购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对 OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例1 新建一个物料: 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即 交易代码:MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。

研发部仓库管理规定

研发部仓库管理规定 各部门职责: 仓管员负责物料的验收,检验入库,发料,退库,储存,盘点,防护等工作 采购部和仓管员共同负责物料的入库等工作 财务专管员负责物料的盘点,查账等工作 一:外购的物料 A:物料验收入库 1:材料到厂后,仓管员协同采购部相关人员凭借采购申请单和厂商相关单据进行验货,仔细查验产品的名称,规格型号,数量等是否相符。 2:按照采购申请单上的检验要求对来料进行检验。合格后办理材料如库手续,不合格的退货交由采购部处理。 3:开具相关入库单。入库单须有采购部和研发部仓管双方签字。入库单一式两份,采购部记账,研发部存根。 B:物料保管 1:物料入库后,按照不同的类别,产品属性,特点和用途等进行分类分区进行合理摆放,化学试剂等具有腐蚀性,分散性或辐射性等的要采取必要的存放防护措施。防止物料因为保管不当而导致报废。 2:存放要做到摆放整齐,仓库要做到干净整齐,定期清理卫生。帐物卡要相符,物料的数量规格型号等表示要清晰。 3:仓管员不得人为私自变更物料名称型号和数量,需要变更的,必须填写物料变更申请单,由研发部经理批准后方可变更。 4:仓管员定期进行盘点,每月一次,财务部专管员定期每月抽查一次。以做到物料清晰准确。 C:物料领发及出库 1:仓管员凭借研发员的领料单如实发放物料,领料单上必须由研发员签字,否则不得领料货下账。 2:领料必须遵循先进先出的原则。 二:从综合仓库领取的物料 A:物料的领取及入库 1:仓管员凭借研发员的物料清单从综合仓库进行领料,办理ERP的领料手续 2:每次领料不得超于物料清单的100% 3:严禁私自领料或乱领料。 B:物料的保管及发放按照外购物料的保管和发放进行。 三:物料退库货报废处理

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写,便于成本核算,准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写; 3、职责 领料部门:根据需求填写符合本标准的领料单据; 仓储部:库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致; 库房组长负责维护本制度,定期检查本制度的执行情况; 4、内容 4.1领料单内容: 4.1.1公司领料单一式四联,第一联与第二联为存根,库房管理员留存,第三联为 统计或者财务;第四联为领料部门留存; 4.1.2表体:日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注; 日期:具体领料的日期; 领用部门:领料的部门名称,细化到班组,此项目填写,关系到部门消耗的正确归集; 部门负责人:领料部门主管; 仓管:具体发料的人员,此栏目填写,可以明确发料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 申请人:实际领料人员,此栏目填写,可以明确领料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 名称:所要领用材料的名称,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 型号/规格:所要领用材料的规格,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 用途/注意事项:所要领用材料的使用用途; 数量:所要领用材料的数量与单位,此栏目填写,关系到库存账目的平衡; 备注:其他需要补充的说明;

4.2开单人员注意事项: 421填写时,字迹需要工整、清晰,书写的力度需适中; 4.2.3填写后,检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确; 4.2.4公司领料单为五行,当超过五行时,需要另起一张领料单填写,不足五行时,需在数量栏下方的空行处划上斜杠; 4.2.5单据中“部门负责人”栏,由部门主要负责人签字,包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员; 4.3发料人员注意事项: 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签; 4.3.2单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.4审核人员注意事项: 4.4.1单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.5发生错误如何处理: 4.5.1数量填写错误,可在备注中注明实发数量,由仓库发料人员填写; 4.5.2品名、规格存在笔误时,可在错误内容上划一杠,然后再右侧空白处填写正确的内容,并由领料人在修改处签字; 4.5.3当需要修改的地方超过两处时,需要领料人员重新开具领料单; 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时,可退回仓库,由仓库人员督促领料部门重新开单; 注意:如填写公司领料单不符合本规定,资料填写不完整,仓管人员可拒绝发料。

公司工具管理制度范本(5)

内部管理制度系列 公司工具管理制度(5) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25232公司工具管理制度(5) Company tool management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 公司工具管理制度(五) 第一章总则 1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象,特制定本制度。 2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。 第二章工具发放标准及使用期限 1、办公家具、办公用具发放标准,办公用具最低使用期限由行政部制定与调整; 2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准; 3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一

制定与调整; 第三章工具卡的使用及管理制度 1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。 2、工具卡由各部门内勤保管,领用人领用工具时,到内勤处取卡,与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。 3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡,登记公用工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责。 4、行政及业务仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。 5、劳保用品的登记纳入“工具卡”,其它管理参照“劳保用品管理制度”。 第四章工具的领用、更换及退还

研发样品费用归集办法

样品费用归集办法 1.目的 规范样研发样品出入库流程,合理有效地归集样品费用,为销售收款、样品报价和费用分析提供客观、完整的基础数据。 2.适用范围 适用所有样品试制或小批量试产。 3.试制需求备案 3.1确定样品试制需求后,产品管理部或机箱设计部提供《样品制 件通知书》和样品BOM给财务部,明确试制数量、预计生产日期及是否需要请购治具或其他专用工具。 注:样品BOM建入K3系统后无需提供,直接从系统获取。 3.2 对样品BOM中的供应商免费样品和客供物料进行标识说明。 4.样品费用归集 4.1样品治具或其他专用工具费用。采购部签价格审批单的同时, 在《样品治具和工具采购汇总表》进行登记(必须填写试制样品规格型号),未在表内进行登记的不予对账和付款。 4.2样品材料费用归集。包括领用库存物料、采购料件、供应商免 费样品和客供物料。 4.2.1 领用库存物料:产品管理部根据BOM单编制《样品投料单》, 经PMC核对和部门主管审批后办理领料;机箱设计部填写领 料单领料,需经PMC确认和部门主管审批;仓库文员列印其

他出库单须备注对应的样品规格型号。财务部负责对K3单 据的完整性和准确性进行稽核。 4.2.2 采购料件:采购部签价格审批单的同时,在《样品材料采 购汇总表》进行登记(必须填写试制样品规格型号),财务部 审核确认,未在表内进行登记的不予对账和付款。 注:样品BOM中所有物料都通过K3系统下达采购订单,无需 登记此表。 4.2.3供应商免费样品:产品管理部提供免费样品清单,采购部 负责询价并将结果反馈给财务部,以满足样品报价需求。 4.2.4客供物料根据报价需求确定是否计算费用。 4.3工时费用统计。样品入库后由生产部提供生产样品所耗用的设 备工时及人工工时。 4.4 样品退料(包括不良更换),退回试制样品领用的物料,仓库文 员列印其他出库单(红字),且必须备注对应的样品规格型号。 4.5费用界定:为避免重复计算,领用板卡类成品不增加机箱设计 部的样品领料费用。 4.6费用冲减:样品进入量产阶段,其相关的治具和其他专用工具 仍继续使用,可冲减研发部或机箱设计部的样品费用。 5、样品成本核算和检查 5.1实际领用与BOM核对:财务部汇总实际领料信息与BOM进行核 对,差异由研发部(电子)、产品管理部或机箱设计部确认回复。 5.2财务部根据《样品治具和工具采购汇总表》、《样品材料采购汇 总表》、K3领用记录和成品入库数量,核算样品成本并编制《样

高新技术企业研发费用核算细则

.研发费用按以下八大范围进行归集: 1)人员人工费用 包括企业科技人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘科技人员的劳务费用。 2)直接投入费用 直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括: 直接消耗的材料、燃料和动力费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开 发及制造费,不构成固定 资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费; 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修 等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。 3)折旧费用与长期待摊费用 折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。 长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 4)无形资产摊销费用 无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术(专有技术、许可证、设计和计算方法等)的摊销费用。 5)设计费用 设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用。包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。 6)装备调试费用与试验费用 装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用,包括研制特殊、专用的生产机器,改变生产和质量控制程序,或制定新方法及标准等活动所发生的费用。 为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的

费用不能计入归集范围。 试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。 7)委托外部研究开发费用 委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80% 计入委托方研发费用总额。 8)其他费用(不得超过研究开发总费用的20% ) 其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20% ,另有规定的除外。 二.会计科目设置 研发支出可以作为一级科目进行核算,也可以在管理费用下面设研发费用进 行核算。如果财务软件支持项目辅助核算,建议按研发项目进行项目辅助核算。 科目级次辅助核算项目 二级三级科四级科XX研发 项目XX研发项 科目一级科目代 代码科目码科目目目(RD01 ) 目(RD02 工资 5301 530101 人员人五险一 (执(执行 工金XX研发项目(RD03) 1、研发费用作一级科目进行核算,按研发项目进行项目辅助核算。

工具管理制度33497

工具管理制度 为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的超标领用及使用人员变更无交接等现象,特制定本制度。 适用范围:员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。 第一条、工具的分类 1.个人工具:由个人保管和使用的工具(如电笔、手钳等)。 2.公用工具:由集体保管和使用的工具(如车床、等离子切割机等)。 3.专用车辆:可移动大型通用工具(如手动叉车、柴油叉车等) 第二条、工具发放标准的制定 1、工具的配置标准(包括规格、数量与最低使用期限)由动力设备部及物流部统一制定与调整; 2、如果使用部门提出配置标准需要变化,必须报动力设备部及物流部同意,待重新修订后向各部门重新下发。 第三条、工具的使用及管理 1、各部门应建立部门级工具台账,记录已领用工具品类、数量及对应责任人(由专人负责登记及保管);物流部建立公司级工具台账,记录所有已发放工具品类、数量及对应使用部门、责任人(由五金库保管员登记及保管); 2、工具的保管应该责任到人。部门各工具使用责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责。物流部负责对工具发放时的审核,并对工具超领,冒领负责。 3、部门工具台账与物流部总台账应定期进行核对(不低于每月一次)及更新,保持账实一致。

第四章工具的领用、更换及退还 1、工具领用条件: A、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内; B、换领必须达到换领标准和条件,必须以旧(坏)换新。 2、工具领用程序: A、工具为首次领用时,领用部门填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由工具领用人到物流部领取。物流部保管员做好台账登记。 B、以旧(坏)换新领料时,使用部门应核实换领条件是否满足,若满足则填写“领料单”,及原旧工具到仓库换领。 C、若原工具丢失或在最低使用限期内损坏,需由工具使用责任人赔偿后方可再重新领用。 3、工具交接或退还 A、有如下情况: a. 调任交接。部门内或部门间人员调动,都应报人力资源处或部门负责人处。部门专人应发给调动人员“工具移交表”一份,各工具应由部门经理确定移交、退库还是继续使用并签名。并与物流部五金库保管员交接签名备案。Ⅰ如移交,则在原保管责任人后注明转**人,并由接交人签字确认;Ⅱ如退库,按退库手续办理; b. 离职退还。人员离职,在其填写“离职单”的同时,由部门负责发给其“工具移交表”一份,部门负责人确定其工具是移交给接任人员还是退还仓库并签名。同时部门需检查工具是否完好,否则应赔偿,同时报物流部五金库保管员做好登记。 第五章工具的报废 各使用部门每半年整理一次报废工具的清单,填写“工具报废申请单”,经物流部负

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重 新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。 自制产成品:由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审 核。非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。 在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。另外,PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料: 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

五金仓库工具管理制度

1、制订目的: 规范五金工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的超标领用及调离无交接等现象。 2、适用范围: 五金工具的标准制定、领用、退库、交接、更换、报废等。 3、职责: 3.1 使用部门负责五金工具的领用标准制定与调整。 3.2五金仓库负责工具的按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的 保管等管理工作。 3.3各使用部门、人员负责工具的日常维护、保存。 3.4仓储部负责本办法的起草、修订、解释工作。 4、作业细则: 4.1工具卡的使用及管理 4.1.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具 配备标准进行发放,发放工具时发料员严格按照按领料单发放,发料员必须在个人工具卡上记录发放工具明细,记录必须包含领用工具的名称、型号、数量等相关信息,而后使用者与发料员双方确认签字。 4.1.2工具领用人在领用时,领料人必须携由部门主管同意签准领料单到仓库,发料员根据 领料单发放。 4.1.3工具的保管实行个人责任制。按岗位专设一卡,登记工具明细,并落实工具保管责任 人,各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,对除工具质量原因外而造成的损坏、遗失等负责。 4.1.4仓库应专设工具帐目记录,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,确保和

部门、岗位领用记录准确无误。 4.2工具的领用条件、更换程序 4.2.1工具领用条件: 在首次领用工具时,必须是在领用标准范围内;经确认不能使用的工具可以重新申报计划,领取时必须以旧换新。 4.2.2 工具领用程序 a)工具首次领用时,经部门主管同意,填写的领料单,注明用途和保管责任人,部门主管 签准后,携带领料到仓库领取工具。仓库人员根据领料单发放工具,填写个人工具卡,领用人和发料员双方签名确认。 b) 以旧换新领料时,使用部门应填写“领料单”,取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。 仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认,同时登记新工具并由领用人和发料员双方签字确认,方可发料。 c) 原工具丢失,责任人需按工具使用时间做相应赔偿, 赔偿之后方可再重新领用。赔偿原 则:六个月内原件赔偿;六个月到一年间赔偿原价的50%;一年到两年之间赔偿原价的20%;两年以上无需赔偿。 4.3工具交接或退还 4.3.1 公司内或部门间人员调动、离职都应报于人力资源部门。人力资源部门除办相应人 事调动手续外,应发给调动人员“调/离人员移交表单”一份;调动人员持“调/离人员移交表单”和个人工具财产卡报于部门主管处,由部门主管确定移交、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到仓库办理相关手续,做如下处理并签名确认。a)如移交,则在原保管人工具卡上注明转于XXX人,接交人应取其“工具卡”交于仓库,由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录,接交人与仓库人员双方签字确认; b)如退库,工具需退库时,由工具保管人取“工具卡”,与工具一并送仓库退库。仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期,双方签名确认; c)如继续使用,则“工具卡”上相应项目不做变动,但工具卡上改变部门或岗位名称,仓库统计表中,“部门“与”岗位“上做相应变动。 4.3.2 离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”的同时需携带个人工具卡,离职人 员的部门负责人确定其工具是移交还是退库,并签名确认。离职人员持“离职单”到仓库,由仓管员核对,并做如下处理。

MM-002 SAP集中开发_功能规格说明书_领料单V1.1 20110831

SAP集中研发部 设计组 功能规格说明书规范V1.0

第一部分:文档信息 记录号001 日期2011-8-5 开发类型Report Form Interface Enhancement Conversion Others 使用单位物资 模块MM 编号ZMMF0002 名称领料单 事务代码ZMMF0002 业务负责人李长伟、王琨 功能设计者王琨 报表开发者/ 程序员 第二部分:维护记录 请求提出者时间修改内容审批人 设计顾问签名 姓名:李长伟、王琨…………………………………… 日期:2011/8/5 第三部分:业务流程

3.1业务流程图 结束 打印领料单 开始 需求部门在系统中选择要打印的预留 第四部分: 功能设计 4.1必须填写部分 权限要求 用户只能打印自己所属工厂权限内的料单;若所输工厂不在自己所在的工厂权限,则显示空白数据;工厂对应的权限对象为:M_MSEG_WMB ,M_MSEG_WWA ,M_MSEG_WWE 。 若用户所输的库存地点范围超出了自己所在的库存地权限,则只显示用户权限内的库存地数据,若所输库存地点不在自己所在的库存地权限,则显示空白数据。库存地点的权限对象为:M_MSEG_LGO 。 选择屏幕 屏幕字段中文描述 选择类型 屏幕字段名称 参考字段名称 缺省值 必要输入 检核条件 单一 区间 复选框 选择 圆点 否物料号 ? RESB-MATNR 工厂 ? RESB-WERKS ? 库存地点 ? RESB-LGORT 移动类型 ? RKPF-BWART 预留号 ? RKPF-RSNUM 项目定义 ? PROJ-PSPID WBS 元素 ? RKPF-PS_PSP_PNR 网络号 ? RKPF-NPLNR

材料、周转工具管理程序及规定

材料、周转工具管理程序及规定 一、总则 现场所有材料、周转工具、小型机械设备及所有设备配件统一实行内库式管理,执行领退料制度,办理上帐手续。 材料组应对所有作业组分别建立材料、周转工具领用台帐。台帐应标明作业组名称、领用材料、周转工具名称、领用数量、领用时间、退库时间、退库数量、材料耗用量、盈亏值等。 二、周转工具管理规定 1、U型卡、扣件、架管、模板依计划进场,按规格型号码放,并做到票、物相符。 2、正确合理使用周转工具。钢模板使用前涂刷模板油或隔离剂,使用后由使用作业队除灰清理、刷油,并按规格型号码放整齐,办理领退料手续。 3、禁止在钢模板上打眼或挪作他用,禁止用钢模板垫路或作脚手板用。 4、架管不得随意裁割和焊接其他工具,架管在退库前应对架管、扣件进行分离;如有弯曲,应调直后方可退库,并按规格型号码放整齐,办理领退料手续。 5、基坑(槽)回填前,土建工长应通知周转工具管理人员检查合格后方可进行回填。 6、各作业组领用的周转工具如有丢失、损坏,按公司周转工具管理办法执行拨料手续。

三、限额领料制度 1、工程用料、周转工具、铅丝、钉子、焊条等全部实行限额领料,按定额领退料(瓷砖以下脚料重量换同重量的成品砖)。 2、各工长应于施工前开出任务书,交材料定额员套料后由材料员进行发料,任务书月底交劳资员。 3、材料有关人员根据限额领料单发放材料,月底进行核算,发现问题及时将解决,对超定额领料的给予拨料。 四、材料内部管理 1、严格按《程序文件》健全各种台帐。 2、对应检验的材料、成品、半成品由材料专项员及时进行委托检验和抽检,并做好委托记录和抽检记录。 3、合格证、开箱记录、说明书、检验报告及时交资料员,并办理交接手续。 4、做好降本节支工作,对沙、石、水泥、木材等大宗物资由材料员做好控制,每月进行盘点,最终控制在预算内,并达到降本5-10%。 5、内库管理员对内库存放物品应做到帐物相符,并对库内物资进行标识,做到动态管理。 6、对所近场物资应据实验收、开票,材料组长应抽查5-10%,并有抽查记录。项目部进行不定期的抽查检验。 7、钢材进场除材料员外,钢筋工长也应参加验收,并由材料员和钢筋工长共同签字,两方共同建立台帐。

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