电梯质量体系文件清单

电梯质量体系文件清单
电梯质量体系文件清单

附件1:受控体系文件清单

XXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司NO:

受控体系文件清单(续)

XXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司NO:

受控质量记录清单

XXXX-A/0-JL-02 XXXX电梯有限公司 NO:

受控质量记录清单

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受控质量记录清单

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附件3 受控法律法规标准文件清单

XXX电梯有限公司质量保证体系文件质量保证手册

目 录 XX 电梯有限公司质量保证手册 文件号: 版本/修订:5/0 第 1 页 共42页 标题; 0 目录 实施日期: 章 节 标 题 页 码 0.1 公司简介 4 0.2 手册颁布令 5 0.3 质量保证手册说明 6、7 0.4 质量保证手册批准与修改 8 0.5 质量方针和质量目标 9、10 0.6 管理承诺 11 0.7 公司组织机构图 12 0.8 职责和权限 13、14、15、16、17 0.9 质量保证工程师任命书 18 1 范围 19 2 引用标准 20 3 术语和定义 21 4 质量保证体系 22 4.1 总要求 22 4.2 文件要求 22 4.2.1 总则 22 4.2.2 质量保证手册 23 4.2.3 文件控制 23 4.2.4 记录控制 23、24 5 管理职责 24 5.1 管理承诺 24 5.2 以顾客为关注焦点 24 5.3 质量方针 24、25 5.4 策划 25 5.4.1 质量目标 25 5.4.2 质量保证体系策划 25 5.4.3 法律、法规及其他要求 25 5.5 职责、权限和沟通 26 5.5.1 职责和权限 26 5.5.2 管理者代表 26 5.5.3 内部沟通(信息交流) 26 5.6 管理评审 26 5.6.1 总则 26 5.6.2 评审输入 27 5.6.3 评审输出 27

目录(续) XX 电梯有限公司质量保证手册 文件号:FYT/SC 版本/修订:5/0 第 2 页 共42页 标题; 0 目录 实施日期: 章 节 标 题 页 码 6 资源管理 28 6.1 资源的提供 28 6.2 人力资源 28 6.2.1 总则 28 6.2.2 能力、意识和培训 28 6.3 基础设施 28 6.4 工作环境 28、29 7 产品实现 30 7.1 产品实现及过程实施运行的策划 30 7.2 与顾客有关的过程 30 7.2.1 与产品有关的要求的确定 30、31 7.2.2 与产品有关的要求的评审 31 7.2.3 顾客沟通 31 7.3 设计与开发 31 7.3.1 设计与开发的策划 31、32 7.3.2 设计与开发的输入 32 7.3.3 设计与开发的输出 32 7.3.4 设计与开发的评审 32 7.3.5 设计与开发的验证 32 7.3.6 设计与开发的确认 32、33 7.3.7 设计与开发的更改 33 7.4 采购 33 7.4.1 采购过程 33 7.4.2 采购信息 33 7.4.3 采购产品验证 33 7.5 生产和服务提供 34 7.5.1 生产和服务提供的控制 34 7.5.2 生产过程的确认 34、35 7.5.3 标识和可追溯性 35 7.5.5 产品防护 35 7.6 监视和测量装置的控制 35、36 8 测量、分析和改进 37

电梯质量体系文件

质量改进与服务控制程序编号:FK/-ZDTWBGC-2018 编制XXX 审核XXX 批准XXX XXX XXX 电梯有限公司 2018年08月30日

1 目的 采取质量改进,以消除已发现或潜在的不合格的原因,防止不合格再发生和发生并通过措施的实施以改进本公司的质量体系。 2 范围 本程序适用于本公司质量改进与服务控制的管理。 3 职责 3.1 质管部负责组织纠正预防措施的实施和跟踪验证。 3.2各相关部门负责实施与本部门相关的纠正措施和预防措施,并对实施过程进行记录。 3.3质量保证工程师批准纠正措施和预防措施。 4 控制要求 4.1获取的相关信息 4.1.1 信息的来源包括以下几方面: 1)管理评审输出; 2)内部审核报告; 3)外部审核结果; 4)监视与测量、数据分析的输出; 5)客户意见征询表; 4.1.2 信息的类型: 1)不合格。 2)监视与测量、数据分析提供的异常情况及趋势表现出的潜在不合格。 4.2原因分析及确定措施 4.2.1 不合格 4.2.1.1 不合格的原因分析

公司办公室和责任部门针对不合格的风险性、影响程度和不合格的主要原因等方面评价确保不合格不再发生的需求。对于风险性低、影响程度轻微的不合格可以不采取纠正措施。 4.3.1.2 纠正措施的确定 对于经纠正措施需求评价确定需要采取纠正措施的不合格(不符合),由公司办公室会同责任部门对不合格(不符合)进行评审,根据不合格(不符合)的原因、风险性和影响程度确定纠正措施,并填写《纠正/预防措施处理单》。 4.4纠正措施与预防措施的实施 4.4.1责任部室根据《纠正/纠正措施与验证记录表》确定的措施实施改进。 4.4.2责任部门对实施情况进行记录,并填写《纠正/纠正措施与验证记录表》。 4.4.3质检部对相关的纠正措施和预防措施的实施过程进行监督。 4.4.4实施完毕的纠正措施和预防措施由责任部门填写《纠正/纠正措施与验证记录表》,并提请上级有关部门验证。 4.5纠正措施与预防措施的验证 4.5.1质量保证工程师组织对相关纠正措施或预防措施的实施情况和效果进行评审、验证。 4.5.2对于未通过验证的纠正措施或预防措施,由责任部门及上级部门重新制定纠正措施和预防措施,并由责任部门重新实施。 4.5.3经验证通过的纠正措施和预防措施,必要时由责任部门会同公司办公室对是否需要文件修改进行评审。对经过评审需要进行文件修改的按《文件控制程序》执行。 5 质量记录 XXXX/JL-2015-13-001 客户意见征询表

1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门(现场)质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录(评价栏中,合格划“√”其余须用文字记录) 评价 Q QJ E S Q:4.2理解相关方的需求和期望 E:4.2理解相关方的需求和期望Q:是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望? 1.顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录 2.许可,执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约,公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求 3.自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审? 审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日 1

□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门(现场)质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录(评价栏中,合格划“√”其余须用文字记录) 评价 Q QJ E S Q:6.2质量目标及其实现的策划 E:6.2环境目标及 其实现的策划 S:4.3.3目标和方案Q:1、质量目标是否与质量方针保持一致? 2、质量目标是否可测量? 3、质量目标是否适用于公司? 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关? 5、是否对质量目标进行监视? 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通? 7、质量目标是否适时更新? 8、质量目标是否形成文件并保存? E/S:是否建立QEOH目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇? 目标值、目标项适当时是否提供?目标是否选择适当的参数来量化评价?如何沟通?E:通过哪些方法实现目标? 评价目标结果的参数是哪些? 审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录 版号:A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档(存档)登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

电梯公司质量管理手册.doc1

电梯公司质量管理手册.doc1 XXXXXXXX电梯工程有限公司 质量管理手册 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX 2011年9月7日批准 未经许可不得复印和外传 1 修订号 O/A 共1页第1页 XXXXXX电梯工程有限公 司质量管理手册批准日期 2011年9月7日章节号 01 标题公司概括 公司概况: XXXXXX电梯工程有限公司成立于2010年12月,注册资金为100万元的股份制企业,公司拥有职工18人,其中有高级职称的技术管理人员3名,占职工总数的16%,公司长期从事电梯和零部件的销售工作,公司组织机构实行总经理负责制,下设经理室、经理办公室、财务部、工程部、销售部、质检部。近几年,随着社会经济的高速发展,各领域对电梯的需求量越来越大。根据公司公司事业发展的要求,本着更好的为客户一站式服务的目标,公司决定增加电梯安装维修服务项目,为此我公司根据国家的电梯安装维修许可资质有关文件精神,从去年8月份开始认真细致地进行准备,按照《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》的具体要求,在技术、安全管理、专业人员、质量检验等方面进行了调整和补充,吸取和参照电梯安装维修行业先进技术、经验,重新补充编写了质量体系文件,加强对电梯安装维修的质量、技术管理,公司目前具备C级电梯安装维修资质条件。 2

修订号 O/A 共1页 XXXXXX电梯工程有限公 司质量管理手册批准日期 2011年9月7日章节号 02 标题公司概括 《质量管理手册》批准书 为了促进公司质量管理工作的规范化、科学化、标准化和制度化,提高电梯安装维保工作质量和技术水平,依据中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》以及相关法规标准,按照TSGZ0004-2007《特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,结合公司实际,编制了《质量管理手册》是公司质量方针、质量体系及其实施的纲领性文件和质量法规。 全体员工必须认真学习,正确理解,贯彻执行。 本手册自2011年9月7日起正式实施。 总经理:XXX 日期:2011年9月7日 3 修订号 O/A 共1页第1页 XXXXXX电梯工程有限公 司质量管理手册批准日期 2011年9月7日章节号 03 标题授权声明 授权声明 电梯是一种使用广泛的特种设备。为了保证向顾客和社会提供安全可靠的产品,本公司按照TSGZ0004-2007《特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和相关法规标准,结合本公司实际情况,建立了质量管理体系,制订了相应的《质量管理手册》,用于对电梯安装维保中各环节和控制点的有效控制,以保证本公司安装的电梯产品符合标准要求。 为了保证质量体系的建立、实施和保持,我授权质量保证工程师主持日常质量管理工作。各部门、人员在质量保证工程师的领导下,负责相关的质量管理工作。各级管理者必须无条件支持和服从质量保证工程师的质量管理工作。质量保证工

电梯企业质量保证体系运行实施规范

ICS03.120.10 A00 备案号: DB50 地方标准 DB 50/ T—2012 电梯企业质量保证体系运行实施规范 Elevator quality system of enterprise operation standard 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 重庆市质量技术监督局发布

DB50/ T—2012 目次 前言.............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 电梯企业质量体系建立的基本要求 (1) 5 电梯企业质量体系运行实施规范 (3) 附录A (资料性附录)电梯企业管理评审报告范本 (8) 附录B (资料性附录)电梯企业质量管理体系程序文件明细一览表 (11) 附录C (资料性附录)电梯企业文件与记录留存一览表 (12) 附录D (资料性附录)施工合同评审样表 (13) 附录 E (资料性附录)材料、零部件供应合格供方名录及供方业绩评分准则 (14) 附录 F (资料性附录)电梯企业内审内容一览表 (15) 附录 G (规范性附录)质量计划控制过程关键环节、关键点检查一览表 (17) I

DB50/ T—2012 II 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由重庆市特种设备检测研究院提出。 本标准由重庆市特种设备检测研究院负责解释。 本标准由重庆市特种设备检测研究院负责起草,上海三菱电梯有限公司重庆分公司、西子奥的斯电梯有限公司重庆分公司、迅达电梯(中国)有限公司重庆分公司、通力电梯有限公司重庆分公司、重庆伊士顿电梯有限责任公司等参加起草。 本标准主要起草人:张东平、庞小利、邹定东、疏纪申、段晓明、朱国钧、邓春。

最新电梯工程有限公司程序文件--电梯安装维修质量保证

电梯工程有限公司 电梯安装维修质量保证 程序文件 (第1版第0次修订) 受控状态:受控发放编号: 001 使用岗位:安装、维修 2017年01月05日发布 2017年01月05日起实施

目录 《程序文件》发布令 /CX001—2017 (2) 质保体系文件编号规定 /CX002—2017 (3) 《管理评审控制程序》 /CX0101—2017 (5) 《文件和记录控制程序》 /CX0301—2017 (8) 《合同控制程序》 /CX0401—2017 (13) 《材料零部件控制程序》 /CX0501—2017 (16) 《作业(工艺)控制程序》 /CX0601—2017 (20) 《检验与试验控制程序》 /CX0701—2017 (27) 《设备和检验与试验装置控制程序》 /CX0801—2017 (30) 《不合格品(项)控制程序》 /CX0901—2017 (34) 《质量改进与服务控制程序》 /CX1001—2017 (38) 《人员培训考核管理控制程序》 /CX1101—2017 (41) 《电梯安装过程控制程序》 /CX1201—2017 (46) 《电梯维修保养控制程序》 /CX1301—2017 (49) 《外包控制程序》 /CX1401—2017 (51) 《执行特种设备许可制度控制程序》 /CX1501—2017 (52)

《程序文件》发布令 本公司《程序文件》(第 1版)是14个“控制程序”的总称,是按照本公司的《质量保证手册》(第1版)规定编制的,现予批准发布,自2017年1月5日起实施。 各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录,是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定,适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施,以实现公司的质量方针和质量目标,满足安全、质量和顾客需要。 总经理(签字): 2017年1月5日

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期(年) 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

质量管理制度体系文件_范本

目录 第一章概述 (1) 第二章质量管理的标准 (1) 第三章质量管理的环节 (2) 第四章组织结构/质量安全岗位责任制 (2) 4.1 组织结构 (2) 4.2 项目管理部质量岗位职责 (2) 4.3 项目经理质量岗位职责 (3) 4.4项目副经理质量岗位职责 (3) 4.5 质量安全检查员岗位职责 (3) 4.6技术部、财务部质量岗位职责 (3) 第五章质量活动实施和控制的方法 (3) 5.1 质量控制流程 (3) 5.2 质量控制方法 (4) 5.3 设计质量控制 (5) 5.4 文件资料质量控制 (5) 5.5 材料、设备采购的质量认证制度 (5) 5.6 采购物资供应运输质量控制制度 (6) 5.7 建立产品标识和可追溯性制度 (6) 第六章施工过程的质量职能 (6) 6.1施工质量控制的基本方法 (6) 6.2 施工质量要点控制 (7) 6.3 工程质量管理制度 (7) 6.4 竣工验收阶段的质量控制 (8)

质量管理体系制度文件 第一章概述 我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工,以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》,它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括:客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等,给客户提供全方位优良的全过程服务。 根据工程的实际情况,依照《质量手册》,和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则,适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 编制依据 《中华人民共和国建筑法》; 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001; 《建设工程质量管理办法》; 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求; IS09001质量管理文件; 文件和资料控制程序等 第二章质量管理的标准 按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系,确保工程安装质量符合设计规定要求;并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施,确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。 质量方针: 精心负责认真,保证方案质量;引进先进系统,保证产品质量; 科学安全严谨,保证施工质量;积极快速完善,保证服务质量。 质量目标: 方案一次通过率100%;验货一次合格率100%; 1

电梯公司质量手册.doc

电梯公司质量手册 01 目录 02 质量手册批准发布令 03 管理者代表任命书 04 企业简介 05 公司组织机构图 06 产品质量管理框架图 1 范围和适用领域 2 引用文件 3 引用标准, 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5 管理职责 5.1 最高管理者在质量管理体系中的作用5.2 以顾客为关注焦点

5.3 质量方针和质量目标5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系的策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审时机5.6.3评审实施5.6.4评审输入 5.6。5评审输出 6 资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2,1总则 6.2.2能力、意识和培训6.3 基础设施和环境管理7 产品实现 7.1 产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.3 设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量

8.3 不合格晶的控制8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施

ISO9001:2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001:2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3. 文件发放记录(各部门都要有) 4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 5. 各部门质量记录清单; 6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期; 8. 各种质量记录签字要齐全; 二、管理评审: 9. 管理评审计划; 10. 管理评审会议的“签到表”; 11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面: 15. 年度内审计划; 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书; 18. 内审成员资格证书复印件; 19. 首次会议记录; 20. 内审检查表(记录); 21. 末次会议记录; 22. 内审报告; 23. 不符合报告及纠正措施验证记录; 24. 数据分析的有关记录; 四、销售方面: 25. 合同评审记录;(订单评审) 26. 顾客台帐;

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 28. 售后服务记录; 五、采购方面: 29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标; 31. 采购台账(包括外协产品台帐) 32. 采购清单(应有审批手续); 33. 合同(应经部门负责人批准); 六、仓储物流部: 34. 原材料、半成品、成品名细台帐; 35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识); 36. 入、出库手续;先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);

质量管理体系程序文件

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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/—01~JD/ —05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版 无锡市江达商品混凝土有限公司

文件修改记录表—0107

质量管理体系程序文件目录表

建立并保持形成文件的程序,以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料,使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本,从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2.范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制,包括适当范围的外来文件,如标准、法规、顾客财产的知识产权(提供的图纸)等。 3.引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》 4.职责 4.1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。 4.2总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。 4.3管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。 4.4总经理负责质量管理手册的批准发布。

5.工作程序 5.1文件和资料的编写、批准和发布 文件发放前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。 文件发放前应经过评审,修改时评审后应得到再次批准,必要时定期评审。 5.1.1本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写,经有关部门评审,总经理批准后发布。 5.1.2程序文件由管理者代表组织有关部门编写,相关部门评审,管理者代表批准后发布。 5.1.3有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管理体系所要求的文件由有关部门编制,相关部门评审,主管总经理、总经理助理或付总工程师批准后发布。 技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》,法规由办公室主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。 5.2文件和资料的编号 5.2.1质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C表示。 A、质量管理手册 B、程序文件 C、质量管理体系所要求的文件 JD/QMA—2006 JD/QMB×.×.×—×.× —发布年号—程序文件号 ———质量管理手册代号——质量管理体系标准条款号 ————企业“江达”代号—————程序文件代号 ———————企业“江达”代号

电梯企业单位程序文件汇编(齐全版)

***电梯有限公司 程序文件汇编 文件编号:Q/YJDT CXHB --2013 2013-01-01批准2013-01-3实施 ***电梯有限公司

目录 编号文件名页码 Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序 (1) Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序 (7) Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序 (11) Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序 (15) Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序 (27) Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序 (23) Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序 (39) Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序 (43) Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序 (46) Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序 (51) Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序 (58) Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序 (62) Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序 (67) Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序 (71) Q/YJDT CX 15-2013 内部审核控制程序 (76)

Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序 (81) Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序 (87) Q/YJDT CX 18-2013 预防措施控制程序 (89) Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序 (94)

电梯企业质量管理体系程序文件汇编

德信诚培训网电梯企业质量管理体系 程序文件汇编 目录 一、文件控制程序 二、记录控制程序 三、合同控制程序 四、施工技术文件控制程序 五、安装控制程序 六、维修控制程序 七、焊接控制程序 八、检验与试验控制程序 九、设备和检验与试验装置控制程序 十、不合格项控制程序 十一、质量问题控制程序 十二、质量改进与服务及质量计划控制程序 十三、纠正和预防措施控制程序 十四、人员培训、考核和管理控制程序 十五、新梯验收管理控制程序 十六、特种设备许可制度执行控制程序 十七、质量保证体系管理评审控制程序 十八、内部质量保证体系审核控制程序

德信诚培训网 一、文件控制程序 1.0目的 规范内部各种文件的建立接收、发布、处理、分发、归档, 确保文件被正确和正当地使用 和保留存档。 2 范围 适用人员:需使用文件的人员 适用范围:有关文件的所有运作 3 参考资料 文件和资料的控制 4 规定 4.1 文件分类 4.1.1 A类文件,质量管理文件:指质量手册、操作程序、工作指引等有关文件。 4.1.2 B类文件,技术资料文件:指其它公司或本公司内部发至本部门的有关维修 业务的文件,如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。 4.1.3 C类文件,质量记录和报表:如设备、安装合同,验收资料,保养合同,合同 计价表,统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查等. 4.1.4 D类文件,其它类型文件, 包括公司信息和公司内、部门内一般往来件。 4.2 受控文件-正式发布的,用于工作中严格遵守的执行性文件。这些文件在复制分 发时将根据不同用途被盖上授控或非授控章。授控文件将被及时更新,以确保使 用者能有效执行。非授控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考,故无需更新, 授控文件主要是A类文件。 4.3 保密文件----指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料,不能向外泄露,如 果要向分包商提供有关的这类资料,须由公司总经理或维修经理批准,保密文 件一般包括AB类文件和C类中的各种统计分析文件。 5 程序 5.1 部门经理、部门秘书(召修调度员)负责各类部门文件控制和管理。除质量文件 外,各类文件由经理规定保存期。部门秘书应按照文件的保存期, 定期整理和销

质量体系文件审核资料清单

质量体系审核文件资料清单 Documents List for QMS Audit 1. 营业执照(Business Licenses); 2. 质量体系认证证书(QMS certificate); 3. 组织架构图(Organization Chart); 4. 质量手册(Quality manual); 5. 程序文件(Quality procedure); 6. 质量体系内审计划(QMS internal audit plan); 7. 质量体系内审记录(QMS internal audit records): 1)内审员资格证书(Internal auditor qualification certificate); 2)首末次会议(Opening meeting and close meeting records); 3)检查表(QMS internal audit checklist); 4)不符合项报告(QMS internal audit NC reports); 5)内审报告(QMS internal audit report) 8. 质量体系管理评审计划(QMS management review plan) 9. 质量体系管理评审记录(QMS management review records): 1)管理评审会议记录(QMS management review meeting record); 2)管理评审报告(QMS management review report); 3)决议事项的跟进记录(QMS management review decisions follow-up records) 10. 主要生产设备清单(Major production machinery list); 11. 设备保养计划(Machinery maintenance schedule); 12. 设备保养记录(Machinery maintenance records); 13. 仪器清单(Test and measure equipment list); 14. 仪器校准计划(Test and measure equipment calibration schedule); 15. 仪器校准记录(Test and measure equipment calibration records): 1)外校报告(External calibration reports); 2)内校人员资格证书(Internal calibration personnel qualification) 3)内校规程(Internal calibration instruction); 4)内校报告(Internal calibration reports). 16. 年度培训计划(Annual training plan) 17. 培训记录(Training records): 1)签到表(Training attendee signature); 2)测试卷(Training effectiveness verification records). 18. 品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)-Quality personnel certification records (including training and examination records); 19. 新产品设计开发资料(New products design and development records): 1)产品规格书(Product specification); 2)BOM表(BOM); 3)安规认证证书(Safety certificate); 4)样品检测报告(Design samples test and inspection reports) 5)试产记录(Pilot runs record); 6)试产评估报告(Pilot runs review records); 7)作业指导书(Work instruction); 8)检验标准(Inspection standard); 9)FMEA分析资料(FMEA analysis report);

电梯公司环境管理体系程序文件

电梯公司环境管理体系程序文件 天津xx电梯有限公司 环境程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 环境管理体系程序文件清单 LT/EP--01 二级文件文件和资料控制程序 01 LT/EP--02 二级文件记录控制程序 02 二级文件 LT/EP--03 人力资源控制程序 03 LT/EP--04 二级文件 04 内部审核程序 LT/EP--05 二级文件 05 管理评审控制程序 LT/EP--06 二级文件 06 不符合纠正与预防措施控制程序 LT/EP--07 二级文件 07 .环境因素识别与评价程序 LT/EP--08 二级文件法律法规与其他要求获取与识别程序 08 LT/EP--09 二级文件信息交流管理程序 09 LT/EP--10 二级文件大气污染防治管理程序 10 LT/EP--11 二级文件水污染防治管理程序 11 LT/EP--12 二级文件 12 噪声管理程序 LT/EP--13 二级文件 13 固体废弃物收集、处置管理程序 LT/EP--14 二级文件 14 建设项目环境保护管理程序 LT/EP--15 二级文件 15 水、电资源管理程序LT/EP--16 二级文件 16 环境监测和测量程序 LT/EP--17 二级文件 17 环境应急准备和响应程序 天津xx电梯有限公司 环境程序

文件和资料控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 文件控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。 本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。 2 相关文件 2.1 记录管理程序 3 术语 文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。 4 职责 4.1 人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。 4.2 各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理,保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件,防止失效文件的误用。 5 控制程序 5.1 文件的编制 5.1.1 人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。 a) 负责编制环境管理手册; b) 组织各职能部门编制环境管理体系程序文件; c) 组织相关部门编制环境作业指导书。

电梯公司各部门职责

总经理岗位责任制 1、对企业质量方针和重大质量问题作出决策并下达指令,对由于未及时处理或处理不当使企业遭受损失负责。 2、主持本公司的生产经营管理工作,对本公司生产经营活动、安全保证工作负全面责任; 3、主管本公司物资的采购供应工作和产品的营销工作; 4、负责组织以下活动来实现建立、实施和改进质量保证体系的承诺:向公司全体员工传达 满足顾客和法规要求的重要性;制定质量方针和安全方针;定期主持管理评审;确保可获得必要的资源. 5、决定公司管理组织架构,决定公司管理、技术人员的聘用与辞退,负责规定各职能部门和高层管理人员的职责、权限及其相互关系,并确保在不同的层次和职能之间建立适宜的沟通过程,以就管理体系过程的有效性进行沟通; 6、建立和批准公司规章制度和财务管理制度; 7、负责直接领导技术负责人、各部门部长的工作以及财务工作。 8、企业的安全第一责任人,对企业的安全负责。

质量保证工程师岗位责任制 1、协助总经理按照TSG Z0004标准要求策划和建立质量、安全保证体系,并负责质量保证体系实施、保持和持续改进的管理; 2、负责组织质量保证体系部审核工作,并随时向总经理报告质量安全管理体系运行情况, 提出改进措施; 3、负责质量、安全管理体系运行过程和部沟通、协调,确保质量方针的贯彻、质量安全目 标的实现; 4、为总经理主持管理评审做好评审输入资源的准备,并对管理评审和部审核中提出的改进 措施负责组织实施; 5、就质量保证体系有关事宜负责与外界(供方、顾客和认证机构)的沟通和联络。

技术负责人岗位责任制 1、技术负责人要全面负责本公司的技术工作,直接向总经理负责。 2、技术负责人要严格执行国家技监局的《特种设备质量监督与安全监察规定》及本行业对 电梯生产、安装维保的各项技术操作规程,认真审核并批准本公司的技术文件和各种技术操作规程。 3、技术负责人要及时掌握国家技监部门及本行业最新的技术标准及操作规程,及时更换旧 的标准及规。 4、技术负责人对安装和施工编制的工艺要时行认真的审核,做到安装和施工工艺齐全、文 字清晰、图形清晰、要有编制人、审核人、批准人的签名,应以企业文件的形式正式颁布实施。 5、技术负责人要经常协调工程部、质量安全部的技术人员,经常检查各生产现场和安装(维 保)队执行工艺是否正确,工艺图纸容是否齐全、发现问题及时纠正。 6、技术负责人要经常组织各部门技术人员进行技术学习和技术培训工作。 7、技术负责人平时要注意学习和掌握新梯种行业的新技术,当好技术学习的领导人。 8、技术负责人要参与现场施工的安全管理工作,审核技术文件时要把好安全质量关,做到 技术正确、质量第一、安全第一。 9、负责制订领取生产、安装、改造、维修生产许可证及其他认证的技术资料收集整理归档 工作。

质量体系程序文件清单

版本:B 更改号:0 更改页: 编制:XXX 审 核:XXX 批 准:XXX 生效日期:XXXX /XX /XX 1. 目的 通过对产品进行适当的标识和相关资料的控制,确保产品不发生混淆、误用,并保证良好的可追溯性。 2. 范围 本公司生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品和成品。 3. 职责 3.1 研发部:负责编制生产产品及所采购的产品、零部件的标识、编码方法、方式的标识规范系统,由研发部经理批准 后实施; 3.2 生产工厂:负责标识的制作、编制产品或部件的生产序列编号。 3.3 质检部:负责需特别监视和追溯的零部件进厂时的标识和记录、生产各阶段检验状态标识、产品最终测试合格后标 识的张贴、生产过程中文件规定的关键零部件的登记、产品形成过程标识的监督及产品档案资料的收集,并负责保管产品生产过程中形成的产品历史档案资料,同时负责将产品随机资料复制并转交服务部门。 3.4 生产车间及库房:负责所属区域内产品的标识及标识维护工作。 3.5 服务部门:负责产品随机资料及售后服务过程中形成的资料的收集与保管。 4. 工作流程 岗位 相关文件 5. 程序注解 注解1:零部件入厂标识 1.1 研发部编制公司产品的标识规范系统。 1.2 库管员应于材料、零部件帐本摘要栏尽可能详细记录产品相关信息(如采购计划单号、定产任务单号、品牌 或 生产厂家),保留作为入库依据的入库产品的检验合格报告,按质量记录控制程序要求进行保管;当生产需要时,由生产车间以领料明细为准向库房领料。 库管员、进货检验员 库房零部件、材料帐、卡 生产工厂计划人员(生产厂长)、质量检验人员 生产车间 质量跟踪、分析人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡 检验人员、服务工程师、档案管理人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡、库房零部件、材料帐、卡

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