工程项目领料单

工程项目领料单

XX______________工程项目领料单

工程期限_________——________工程负责人:________

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称: 编号:年月日 填写说明: 1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联; 2.本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。 2、出库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法: 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库, 没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单,就要多交所得税,因此,入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品,如果没有材料,那车间就没有材料可做,要让车间有材料可做,就要去材料仓库领料,而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料,就做不 出产品出来。也无法核算成本,如果车间没有产品又能做出成本,那绝对是虚假的,那是不可能的,就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条,也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中,要把产品或商品送给客户,要到成品仓库提货,就要开出库单,这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来,同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写,便于成本核算,准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写; 3、职责 领料部门:根据需求填写符合本标准的领料单据; 仓储部:库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致; 库房组长负责维护本制度,定期检查本制度的执行情况; 4、内容 4.1领料单内容: 4.1.1公司领料单一式四联,第一联与第二联为存根,库房管理员留存,第三联为 统计或者财务;第四联为领料部门留存; 4.1.2表体:日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注; 日期:具体领料的日期; 领用部门:领料的部门名称,细化到班组,此项目填写,关系到部门消耗的正确归集; 部门负责人:领料部门主管; 仓管:具体发料的人员,此栏目填写,可以明确发料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 申请人:实际领料人员,此栏目填写,可以明确领料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 名称:所要领用材料的名称,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 型号/规格:所要领用材料的规格,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 用途/注意事项:所要领用材料的使用用途; 数量:所要领用材料的数量与单位,此栏目填写,关系到库存账目的平衡; 备注:其他需要补充的说明;

4.2开单人员注意事项: 421填写时,字迹需要工整、清晰,书写的力度需适中; 4.2.3填写后,检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确; 4.2.4公司领料单为五行,当超过五行时,需要另起一张领料单填写,不足五行时,需在数量栏下方的空行处划上斜杠; 4.2.5单据中“部门负责人”栏,由部门主要负责人签字,包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员; 4.3发料人员注意事项: 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签; 4.3.2单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.4审核人员注意事项: 4.4.1单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.5发生错误如何处理: 4.5.1数量填写错误,可在备注中注明实发数量,由仓库发料人员填写; 4.5.2品名、规格存在笔误时,可在错误内容上划一杠,然后再右侧空白处填写正确的内容,并由领料人在修改处签字; 4.5.3当需要修改的地方超过两处时,需要领料人员重新开具领料单; 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时,可退回仓库,由仓库人员督促领料部门重新开单; 注意:如填写公司领料单不符合本规定,资料填写不完整,仓管人员可拒绝发料。

领料管理制度

仓库管理制度 为了使仓库领料有章可循,领料人员和发放人员都能各负其责,制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。1、常规领料制度:1.1仓管员只能按已审批的领料单发货,否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚,不得涂改,修改的单据视同无效。领料申请单(筹备期暂为一联)必须写明:领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资,使用后再补填领料单据由相关人员补签字。1.3 仓管员核实领料申请单:1.3.1领料单据填写是否完整;1.3.2领料单是否为部门总监(经理)的有效签名模式; 1.3. 2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。1.4、领料单确认无误后,按“先进先出、后进后出”的原则,仓管员按领料单所需数量发货,库存数不够发放的情况下,跟部门说明:1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单;1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。1.5 领用人与仓管员当场验货后,仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单,双方在出库单上签字确认。1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。1.7 仓管员需经常检查库存物资,保持合理库存量,及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。1.8 仓管员填写采购申请单,说明采购物资的品名、数量,写明库存量、月用量、申请量,库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况,负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。1.9本着谁下单谁跟进的原则,仓管员负责跟进采购单据,完成审批流程后立即提交至采购部执行采购,如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货,开业后财务仓领货时间另行调整。2、办公用品领用制度:2.1 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种:2.1.1 易耗办公用品分为两部分:消耗品和以旧换新类消耗品2.1.1.1消耗品包括:回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋………等2.1.1.2 以旧换新类消耗品包括:笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉……等2.1.2 耐用办公用品包括:剪刀、小刀、美工刀、订书机、起钉器、计算机、尺子、胶带台、日期章、笔筒、文件夹、资料册、名片册、档案盒、文件架、文件盘、U盘、录音笔、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标……等2.2 各部门员工应本着节约的原则,按实际需要领用办公用品,可作为部门共同使用的用品,如订书机、剪刀……等可由部门指定专人负责领用和保管。2.3 筹备期间暂定部门以10天为一个申领周期,每周二部门填制领料单申领10天内预计办公用品需求总量,填写的领料申请单必须字迹清楚,不得涂改,修改的单据视同无效。开据的领料申请单(筹备期暂为一联)必须写明:领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。2.3 仓管员根据领料单备货,首先查看所领物品库存是否充足,库存不足的,根据各部门申领数量汇总再加上库存合理备货量填制采购申请单。2.4 仓管员填写的采购申请单需说明采购物资的品名、数量,写明库存量、月用量、申请量,备注栏体现各部门所需申领情况,负责确认无误后报批→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。2.5 本着谁下单谁跟进的原则,仓管员负责跟进采购单据,完成审批流程后立即提交至采购部执行采购,如遇到特殊原因无法完成签批流程的报财务部经理协调处理以保证采购的及时性。2.6 申购办公用品预计7天采购到位,申领部门于申领次周三至财务仓领货。2.7 易耗办公用品的领用管理方法:2.7.1 原则上仓管员以部门填制的领料申请单数量发料;2.7.2 明确以旧换新类的消耗品需以旧品换新品(笔记本应出具旧品验证),否则一概不予发货;2.7.3 部门电脑耗材及电脑配件的申购和领用需有电脑部负责人审核确认方可采购或领用,领用时需以旧换新。2.8 耐用办公用品领用管理办法:2.8.1 耐用办公用品实施个人资产管理规定,由酒店财务部制定出个人资产范围(详见《个人资产明细表》),部门指定专人负责登记;财务部有权根据各部门所领物品,对个人资产范围做必要的修改。2.8.2 部门操作程序:各部门根据每月从仓库领出的物品,按《个人资产明细表》中的内容对领用的个人登记数量,于次月8日将明细表发送成本部核对无误后,部门及成本部各备案一份。2.8.3 对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表资产进行备注说明,以便成本部审核时给予核销。2.8.4 建立的个人资产将作为个人岗位调整或离职时,移交物品的一项重要内容,耐用管理品如有损坏,凡属产品本身质量问题的,办理以旧换新手续:属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失,由使用人进行赔偿。2.9 领货后,领用人与仓管员当场验货后,仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单,双方在出库单上签字确认。仓管员发货后及时按出库单登记物资明细帐簿。

甲供材申请单及领料单

甲方供应材料(产品)申请单 项目名称:建业·春天里多层联排楼(15#-22#楼)第 3 份序号产品名称型号规格数量使用时间备注 1 SBS改性沥青防水卷 材聚酯毡 胎Ⅱ型 3mm 800m22014.3.13. 2 3 4 施工单位 我方申请甲方供应上述材料(产品),型号、规格、数量无误。我方同意在拨付工程款时,按合同约定的价格,直接扣除上述材料价款。 单位:(公章)项目经理(签字): 年月日 监理单位经检查核对,上述材料(产品)规格、型号、数量无误,同意施工单位申请。 单位:(公章)项目总监(签字): 年月日 建设 单位 审算员: 年月日招标采购专员: 年月日 现场专业工程师: 年月日 注:1、此表格作为施工单位申请甲方供应材料用表,由施工单位填写申报; 2、需监理工程师核对,审算工程师审定,作为招标采购专员采购和现场专业工程师控制施工单位领料的依据。 3、本表一式三份,施工单位、招标采购员、现场专业工程师各一份。

甲方供应材料(产品)领料单 项目名称:标段( 号楼)第份序号产品名称型号规格数量收到时间备注 供货方(厂商) 我方承诺,对上述供应材料(产品),保证质量符合国家有关质量标准,并保证按我方投标文件中的承诺和合同约定履行责任和义务。表中数量属实。 单位:(公章)法人代表:(签字) 年月日 施工单位 上述材料(产品)质量符合国家有关质量标准,规格、型号与我方申请一致,数量见上表。我方同意在拨付工程款时,按照合同约定的价格,直接扣除上述材料价款。 单位:(公章)项目经理:(签字) 年月日 监理单位 经检查,上述材料(产品)质量符合国家有关质量标准,规格、型号与施工单位申请一致,数量属实。 单位:(公章)项目总监:(签字) 年月日 建设 单位 招标采购专员:(签字) 年月日现场专业工程师:(签字) 年月日 注:1、此表格作为施工单位领到材料的实际数量用表; 2、供货方(厂商)、施工单位、监理单位、建设单位依次签署验收意见; 3、本表一式四份,供货方(厂商)、施工单位、建设单位(招标采购员、现场专业工程师)各一份,工程完工后,现场专业工程师将资料转给审算员,作为结算依据。

领料申请报告

2.1 材料发放控制中心 工厂原材料发放和退回的另一种模式就是走材料发放控制中心。材料发放流程:开领料 单、审批、发料、审核。材料退回流程:开退料单、审核。 2.1.1 开领料单 工厂的各部门要到货仓领料,必须先开出领料单。程序位置:货品控制系统?材料发放 控制中心?开领料单开领料单的主界面如图2-89所示。 图 2-89 :新建一张领料单。 :编辑已有的领料单。 :删除领料单。 :查找领料单。 :打印领料单。 :保存。 :取消修改。 :提交审批。 :取消提交。 图2-90 图2-90中的快捷菜单说明新增:新增一条领料细节。删除:删除一条领料细节。 举例及相关说明 新建一条领料单的步骤第一步:点图2-91中的 按钮,选择好领料部门和需求日期,输入领料原因,领料原因是一 个必输项。如图2-91界面所示。 第二步:表格中右击,选择“新增”,再在表格的材料一列中点击按钮,则出现如图2-91 材料查询窗体。 图2-91 选定好要领用的材料,点“确定”按钮,则程序又回到如图2-92所示的主界面。在申领 料数一栏中输入本次申领数,且不能大于库存数,要不无法保存。 第三步:点击 按钮,保存该领料单。注意,此时单据的状态为“未提交”,用红色字体显 示在领料单号的上方如图2-92所示。 图2-92 第四步:点击 提交审批,则状态变成“已提交”,如图2-93所示。 图2-93 注意 ◆申领数要小于或等于库存数。◆保存好之后,必须点样要点击 修改按钮,才可进行编辑。提交后,同 取消提交后才可修改。 2.1.2 申领单审核 发料前的第一道审批,要事先在申领单审批授权程序把各部门审批人员设置好。有该程 序权限的用户进入本程序后,系统会自动把需求该系统用户审批单据显示出来。 程序位置:货品控制系统?材料发放控制中心?申领单审核程序界面如图2-94所示。 图2-94 批准:批准该单据。取消审批:取消批准。 2.1.3 货仓发料

领料申请书

cue-sms-cw-001-01 领料申请单 领料部门:编号: cue-sms-cw-001-01 领料申请单 领料部门:编号: 篇二:领料申请 2.1 材料发放控制中心 工厂原材料发放和退回的另一种模式就是走材料发放控制中心。材料发放流程:开领料 单、审批、发料、审核。材料退回流程:开退料单、审核。 2.1.1 开领料单 工厂的各部门要到货仓领料,必须先开出领料单。程序位置:货品控制系统?材料发放 控制中心?开领料单开领料单的主界面如图2-89所示。 图 2-89 :新建一张领料单。 :编辑已有的领料单。 :删除领料单。 :查找领料单。 :打印领料单。 :保存。 :取消修改。 :提交审批。 :取消提交。 图2-90 图2-90中的快捷菜单说明新增:新增一条领料细节。删除:删除一条领料细节。 举例及相关说明 新建一条领料单的步骤第一步:点图2-91中的 按钮,选择好领料部门和需求日期,输入领料原因,领料原因是一 个必输项。如图2-91界面所示。 第二步:表格中右击,选择“新增”,再在表格的材料一列中点击按钮,则出现如图2-91 材料查询窗体。 图2-91 选定好要领用的材料,点“确定”按钮,则程序又回到如图2-92所示的主界面。在申领 料数一栏中输入本次申领数,且不能大于库存数,要不无法保存。 第三步:点击 按钮,保存该领料单。注意,此时单据的状态为“未提交”,用红色字体显 示在领料单号的上方如图2-92所示。 图2-92 第四步:点击 提交审批,则状态变成“已提交”,如图2-93所示。 图2-93 注意 ◆申领数要小于或等于库存数。◆保存好之后,必须点样要点击 修改按钮,才可进行编辑。提交后,同

领料单标准格式

工程施工领料单出库单号: 工程施工项目名称及编号:滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理:库管员:运营部经理:副总经理:工程技术员:施工方:

工程施工项目名称及编号:滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理:库管员:运营部经理:副总经理:工程技术员:施工方:

工程施工项目名称及编号:滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理:库管员:运营部经理:副总经理:工程技术员:施工方:

相关文档
最新文档