2016年某公司三年发展战略规划

2016年某公司三年发展战略规划
2016年某公司三年发展战略规划

有限公司

2016年-2018年战略发展规划编制日期:2016年

目录

一、企业宗旨 (3)

二、公司远景 (3)

三、行业发展现状 (3)

四、行业发展趋势预测与展望 (3)

五、企业现状分析 (4)

5.1产品情况、市场容量及竞争情况 (4)

5.1.1 YZ-8000调度自动化值班运行监视系统 (4)

5.1.2 YZ-9000时间同步系列产品 (5)

5.1.3 YZ-9100时间同步监测 (5)

5.1.4 YZ-6100智能变电站网络报文分析装置 (6)

5.1.5 YZ-9900时间同步校验仪、YZ-6810手持式数字信号分析仪错误!未定

义书签。

5.2市场覆盖及市场占有率 (6)

六、公司发展战-市场开发计划、产品扩张计划 (6)

6.1战略计划 (6)

6.2战略计划的实施 (7)

七、其它 (8)

有限公司近三年战略发展规划

2016年-2018年

一、企业宗旨

有限公司是在全国范围内从事电力二次设备及软件开发和服务的专业厂家,我们的宗旨是在不断挖掘与整合公司各种资源优势与技术优势的基础上,结合客户的及市场需求,开拓出公司具有竞争力与影响力的产品,配合有力的市场发展战略提升公司在行业的地位与品牌形象,同时最大化公司股东的价值。

二、公司远景

我们的目标是强有力地攻城略地,使公司推出的产品市场占有率及技术认可度达到国内第一,使公司成为电力行业有影响力的公司。

我们的发展理念是创新求发展、服务增效益,成为客户最可靠的产品供应商与最值得信耐的合作伙伴。

三、行业发展现状

国家电网公司的产品至从实行框架招标以后,各厂家再不是之前零散投标的局面,加之国网的评标办法,低价有优势的策略,导致各厂家为了拿标,纷纷主动降低报价,竞争惨烈,经过几年来的集中和框架招标,使目前标准的站端类二次设备的利润已经到了一个固定的低值区(即厂家的毛利润维持在30-40%,净利润基本在10%-20%)。由于二次类设备占整个电网设备的比重较低,所以整个行业的产值本就不高,至使很多传统标准设备产品生产企业单靠这类产品很难在利率增长率上有所突破。

四、行业发展趋势预测与展望

4.1、电网方向:传统二次标准设备行业竞争已经白热化,价格见底;要想在传统标准设备行业保持企业的发展与利润的突破,只能从降低产品成本及服务成本上着手。第一提高产品可靠性,减少产品故障率,降低服务频次;第二提升工艺技术水平,降低产品成本。

4.2、偏远地区:如新疆、西藏等建设相对滞后的地区由于愿意花精力长期攻略的厂家不多,还有一定可创造低竞争性高价值的机会;

4.3、开发智能化、大数据、平台化具有前瞻性及技术优越性的产品,才可能在未来具有竞

争优势。

五、企业现状分析

5.1产品情况、市场容量及竞争情况

有限公司成立于200?年,公司成立至2011年只开发了????一个产品,20??年后逐步新开发了????产品系列,截止目前形成有自主开发3大类6个品类,代理引进4个品类,共计10个品类的产品。并且通过200?年至今共8年时间的发经营与发展,使??公司自主开发6个品类产品在市场上均有一定的认知度及运行业绩,同时也使??的企业形象及品牌知名度在市场上得到了一定的认可。

其中,公司主营的??三类产品主要是围绕电力调度、继保自动化及运维检修这三个口,产品的应用范围比较固定,用量也相对稳定。

5.1.1 ????产品

属于具有创新意义的产品,该产品市场容量根据???已经在??做的及接下来在??要做的分析:每个省一期项目1000万,二期站端接入1000万,后期每年定期维护服务费用300万。目前该产品建设容量5.4亿,后续维保费每个省300万,全国每年9300万,维保费基本只投需入人力成本,相当于每年稳定利润指标。该产品一量在进入某个省份以后,由于技术上的原因,具有一定的技术壁垒,所以是一个具有高度吸引力及值得大力强推的产品。

竞争情况:目前已知国内在做并且有运行业绩的厂家只有???、??、??,目前??个竞争厂家技术上的竞争优势三家持平;公司的商务资质竞争能力??由于公司的资质能力、资产状况、和成立年限、公司背景等均比其它两家略差一些,所以商务资质竞争中处于劣势;市场推广竞争能力方面,由于国网??力公司在??年??会会议上将此项目做为一个亮点进行了介绍与分享,后面国网相关省份也组织了人员到??调考察我们??项目,加之实施的时间赶上整个行业发展现在大数据、平台化的这种浪潮,所以??公司在该产品的项目知名度上具有相当优势。??和??公司目前属于区域性的公司,销售网点及销售人员有限,公司市场推广乏力,在这一块???公司有全国的销售网络,具有相对的竞争优势。

5.1.2?????系列产品

该产品已经属于变电站及风电、火电、水电等35KV及以上电压等级变电站标配产品,所以产品市场容量可直接根据各省拟建变电站数量估计。根据2015年数据,全国电网该产品总量在3个亿,发电厂1个亿,共计4个亿。目前该产品存在的主要问题是销售价格有逐步下降趋势,由于该产品技术门槛不高,加之行业外做该产品上下游产品的其它厂家(如模块、芯片类)也在逐步形成该产品序列,导致目前该产品总的来说产品来源比较杂,行业内厂家还是相对稳定。

竞争情况:该产品目前竞争对手数量基本在15至20家区间,以此产品为主营业务的厂家含??在内不足10家(????),其它为附带经营此产品的厂家(如???),不会像主营厂家那样在此产品上及时的产品更新及持续的研发投入。目前市场占有率及电力市场活跃度高的厂家也是以主营业务厂家为主。由于该产品是标准化产品,国网有统一标准,所以目前所有竞争厂家在该产品上均不存在技术上的竞争优势,目前的各家基本只存在市场占有率和销售管理水平上的竞争优势。做得早的老牌厂家,在市场上产品占有率高(???),已经为客户所熟知,这些老牌厂家具有的市场占有率优势即是??的劣势。但由于现在国网要求每个区域中标限中一包,一个产品至少有3个供应商,加之严格的评标体系,这也给新的厂家去抢占市场提供了机会(如去年???为例)。只要报价做得好,辅以有力的销售手段,去抢占任何一个厂家的固有市场均不是问题。

5.1.3 ??????监测

该产品是近???年开始才有的新产品,是基于??0基础上强化??管理功能的一款产品,每个省份??属于一期建设规划,容量预计在1000万,全国总容量预计3个亿。根据国网要求,后期所有变电站均要求接入,后续增长性直接与电网建设规划相关,该产品也属于有持续性及稳定增长性的产品。该产品???一样,技术上具有一定的排他性。

竞争情况:全国目前所有该产品只有有限几个主营业务厂家在做,目前只在????这几个省份进行了试点建设,全国有实际产品运行及项目经验的厂家只有???家,??属于其中一家。在技术上各厂家实力相当,其它竞争厂家???这几个厂家与??相比较,比较突出的优势是商务资质和销售网络;但由于是新产品,项目是要从前期规划立项开始做,所以基本属于哪个公司立的项目,后期就是谁中标做项目,这一点对??来说也是机会。

5.1.4 ????产品

该产品属于20??年开始大规模招标,用于110kV以上智能变电站的一款标配产品,产品容量与电网建设规划相关,年招标量3个亿左右。

竞争情况:该产品性质与???较接近,竞争对手数量基本稳定在15家左右,从20??年智能变电站建设初期的高利润率到目前各竞争厂家之间的互相打价格战,目前价格也有逐步下降趋势,利润率呈下降趋势。本产品其它竞争情况与???产品相同。各厂家之前无技术优势,谁的销售渠道做得好,谁家的就可以拿多的份额。

5.2市场覆盖及市场占有率

市场覆盖:目前市场上市场覆盖率最高的产品是????,目前该产品已覆盖全国31个省份中的27个省市及直辖市,????

市场占有率:公司成立时间较目前市场上同类竞争公司晚平均???年,产品市场扩张及占有率受公司发展资金积累影响,故产品全国占有率很低。

???(全国3%,??70%)、??(全国1%,??40%)、??(全国0.3%,??80%)、??(全国0.1%,??20%)、??这两个产品由于是新技术,全国投运率10%,3个省,??占其中一个省,故占有率按已经投运的算占30%。

六、公司发展战-市场开发计划、产品扩张计划

6.1战略计划

基于以上第四点的产品竞争情况及市场占有率分析,在2016年至2018年近三年的公司战略管理工作中,公司将结合资金运营状况实际,重点加大销售及技术投入,逐步攻坚,以有资源优势省份和技术优势产品为两条主线,逐步扩张市场和产品。

资源优势稳固战略计划:在优势资源省份建立办事处,公司领导大力支持,重点提升销售管理工作,合理配置具有丰富经验的销售人数,把具有优势资源省份工作一步一个脚印做扎实,给客户树立该类产品专业的企业形象。在现有基础上优化公司利润,认真做好???类已经中标产品的产品服务、质量稳定度、成本控制等工作,对内努力降低成本,对外不断加强与业务口客户

的接触,提升用户满意度。??????????把客户转变为我们的销售伙伴。

技术优势产品战略计划:从下表5-1通用电气矩阵法以及前面第四条的产品分析可以得出,我公司????两个产品具有较大的市场容量、年增长率高(净利润贡献大)、竞争强度低、利润高、公司的市场占有率高、品牌声誉好几大绿标优势。是值得全力拼搏,扩大优势产品。

所以在这两个产品的发展战略上:公司将结合公司的资金状况及营销网点情况,以各省级电???为重点,全力推广及宣传这两款产品,争取在全国的市场蛋糕中瓜分到较大的一块。而且???这一款产品是软件为主,能够保持企业在激烈的市场竞争中拥有足够的利润生存,同时通过这种平台服务集成类项目,增加公司各个环节(销售、研发、资质、服务人员等)的项目经验,为公司后期提升软实力提好基础,利于公司灵活转型及健康稳定发展;使企业无论在何种变化中能够持续立于不败之地。

5-1通用电器矩阵法

6.2战略计划的实施

5.3.1稳固资源优势省份:增加销售人员及固定销售网点布局

公司目前省网中标的省份??个,其中????我公司均有一定的客户资源优势,湖南、重庆除资源优势外还有文化认同感优势,地理位置优势(离???近服务半径小,相对服务成本较低),而且这些省份我们都中过标。但目前的现状是除???外,河南去年下半年才开始有人定点维护,属于出差制,无固定办公地点及住所,不利于深入地开展当地的销售工作,提升客户对

公司的认可度。??销售由??人员兼任,??销售由华中人员兼任,一人负责多个省,维护频率得不到保证,从而也无法保证项目跟踪无遗漏及项目推进的及时性。

所以在接下来的2016-2018年三年,在公司现有资金能力的情况下,公司的市场布局重点放在????7个地区。

??:

??:公司新晋主力市场,?????,结合公司的资源优势,今年的策略是加强河南市场的维护,销售工作纵伸发展,做好基层供电局的产品宣传推广工作,争取在去年的基础上,今年能够延续中标及在下面局有新的业绩产出。

??:资源情况与市场情况与??类似,??销售同??人员兼任,??无固定销售人员,目前??策略也是加强销售人员维护频度,后期合适的时候增派人员,并在??选一个地方设立办事处,方便销售人员本地化办公,同时树立当地客户信任感。??资源优势突出,没有合适的销售人员,今年接下来的工作是要及时物色水平突出的销售人员进行跟踪。

其它非优势市场战略:关注每年六批次招标项目及协议库存项目中我公司的产品,量大的采取临时参与投标的方式,因为公司实际状况,不做长期派人维护的计划,以项目制管理。

5.3.2产品技术优势资源战略的实施

根据公司市场布局情况,??产品,首先在优势省份进行全力推广,技术配合销售进入多频率深入的交流,尽全力促进优势省份优势产品的达成。

结合2016年???会我公司参会时与全国各局人员交流及销售人员反馈的情况,??今年有项目需求,重点推进??两地、????项目的交流与项目推进工作。

七、其它

销售部目前所有销售人员:老员工2人,新人4人,由于新人均是刚入职,且无太多工作经验,目前不能满足市场需求。

综合上:在稳固资源优势市场的策略下,需要要进行人员的调整以及人力资源储备,?????,后期需根据发展情况增加人员。

2016年计划销售额:公司全年计划销售额万元

2017年计划销售额:公司全年计划销售额万元

2018年计划销售额:公司全年计划销售额万元

产品近三年计划销售额明细表

??????有限公司

2016年

格力公司三年发展战略规划

格力电器股份有限公司 三年发展战略规划书 (规划时限:2014年-2016年) 编订时间: 2014年6月 实施时间: 2014年 6 月

目录 一、规划总则 (一)规则编制背景 (二)规则指导思想及原则 (三)规划时限 二、公司概况 三、企业战略环境分析 (一)企业经营环境分析 1、政治环境 2、社会环境 3、经济环境 4、技术环境 (二)行业竞争环境分析 1. 潜在进入者的威胁 2. 供应商的讨价议价能力 3.替代品的威胁 4. 顾客的讨价议价能力 5.行业内竞争对手分析 (三)企业现状分析 1、财务状况 2、产品地位

5、组织文化 4、设施及技术条件 3、市场营销模式 (四)SWOT矩阵分析 四、企业总体战略规划(一)企业三年发展总目标(二)阶段发展目标 五、公司战略 (一)市场开发 (二)市场渗透 (三)产品开发 六、职能战略 (一)研发策略 (二)制造策略 (三)营销策略 (四)人力资源策略(五)财务策略 六、战略控制 (一)事前控制 (二)事后控制 (三)随时控制

格力电器股份有限公司 2014-2016年发展战略规划 【摘要】:企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景,使员工对组织产生归属感和奉献精神,从而更加全身心的投入工作。 现结合行业及公司当前发展趋势,在PEST分析和SWOT分析的基础上,制定格力电器有限公司2012—2014年三年发展战略规划。 【关键词】:格力电器三年发展战略规划 一、规划总则 (一)规则编制背景 成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业,2012年实现营业总收入1001.10亿元,成为中国首家超过千亿的家电上市公司;2013年实现营业总收入1200.43亿元,净利润108.71亿元,纳税超过102.70亿元,是中国首家净利润、纳税双双超过百亿的家电企业,连续12年上榜美国《财富》杂志“中国上市公司100强”。 2014年,格力电器继续保持稳健的发展态势。1-3月实现营业总

XX企业发展战略规划书(1)

XXXX集团有限责任公司企业发展战略规划书 XXXX年XX月

目录 1 背景原则 1-1 规则编制背景 1-2 规则编制原则 1-3 规划时限 2 公司现状 2-1 发展历程 2-2 企业特色 3 行业发展机遇 3-1 行业分析 3-2 主要业务 3-3 行业问题 3-4 行业前景 4 企业发展目标 4-1 企业发展阶段 4-2 企业发展目标 4-3 企业中长期经营目标 4-4 企业中长期管理目标 4-5 目标制定的基本思想 5 发展战略

5-1 人力资源战略 5-2 特色营销战略 5-3 技术制胜战略 5-4 品牌工程战略 5-5 超常规发展战略 6 企业发展模式 6-1 发展模式的选择 6-2 中长期发展模式的说明6-3 中长期发展模式展望 6-4 中长期发展模式模块组合 7 企业管理 7-1 管理定位 7-2 管理机构 7-3 管理方法 7-4 管理制度 7-5 生产管理 7-6 技术管理 7-7 营销管理 7-8 财务管理 7-9 信息管理 8 职工队伍 8-1 职工队伍管理目标

8-2 职工远景规划 8-3 职工管理制度的系统性8-4 精才集聚原则 9 企业文化 9-1 意义 9-2 企业家形象 9-3 团队形象 9-4 公共关系 10 组织措施 10-1 建立执行组织 10-2 规划执行力 10-3 为核心目标工作 10-4 建立学习组织

一、历史回顾 ***公司于一九九X年成立。当时,国家正在实行计划经济向市场经济的转变,对私营企业的政策开始放宽,各种机会随之涌现。***创始人凭借自己的胆识与眼光,适时切入速食面市场,经过六七年的打拼,积累了一定的原始资本。 随着一线品牌产能的扩大、销量的增加和众多二线品牌后来者的进入,速食面市场逐渐饱和,***企业掌门人及时调整经营方向,从一九九六年起即转做XX 的生产与销售,经历了XX市场从XX到即XX再到XX、功能XX等转变的几次兴起与高潮;在此期间,为缓解XX销售淡旺季对企业内部的压力,有效利用企业各项资源,从一九九八年起,公司又开始了调味品的生产与销售:经过这八年多的奋斗,公司的生产规模不断扩大,技术开发能力不断增强,经营管理水平不断提高,市场反应速度也在不断加快——企业整体竞争力和品牌影响力均获取了长足的发展。当然,随着市场竞争激烈程度的加剧,近两年企业的总体产值与销量进展速度均在减缓,而利润却在下降。 特别需要指出的是,从XXXX年起,***公司实行全质化管理,倡导“全员参与,全力以赴,全面推行”的运作方针,不断加强企业软硬件建设,顺利通过了ISO9001:2000国际质量体系认证、QS食品质量安全市场准入认证、HACCP危害分析与关键控制点国际认证以及出口食品生产企业卫生注册认证,为***公司参与国内乃至国际市场竞争增添了一支支有力的武器! 从二零零X年起,顺应“决胜终端”、“深度分销”和“渠道扁平化”等XX市场发展趋势的要求,***公司即开始进行营销渠道的转换与升级。首先,全线开通了世界第一大零售商——沃尔玛在整个中国的各大分店,开通了世界第二大零售商——家乐福在华南与西南区共计十多家分店,并随之形成了一浪猛似一浪的热销气势;随后,万佳、百佳、新一佳、好又多、吉之岛等各大卖场也陆续开通,广东省终端网络已基本健全,并逐步把由此总结出的完整终端运作模式推向全国——为打响品牌之战开了好头,起了好步! 十年多了,风雨兼程,***公司还能够生存——据统计,中国企业,能够生存五年的,100家中不到10家——并积淀了巨大的发展潜力,实属不易! 十年多了,历经沧桑,***公司依然在市场的激流中飘摇起伏——而五年往往即造就一个品牌——并潜伏着许多的经营风险,实堪惋惜! 二、SWOT 分析 ***公司的发展受外因和内因的作用,充满了机遇,也面临着威胁;具备优

XX银行三年发展战略规划建议书

XX银行三年发展战略规划 建议书

目录 第一部分首个三年规划的执行情况及主要经验 (1) 一、首个三年规划主要发展指标的执行情况 (1) (一)八项核心经营指标实现了规划目标值 1 (二)五项主要发展指标超过规划目标值 3 (三)效率指标不断提升 4 (四)结构调整目标完成情况较好 5 二、首个三年规划的主要经验与不足 (7) (一)首个三年规划执行情况的总体评价7 (二)首个三年规划顺利完成的主要经验8 (三)首个三年规划执行中的主要问题与不足11 第二部分今后三年经营环境分析 (13) 一、对今后三年国际经营环境的基本判断 (13) 二、对今后三年国内经营环境的基本判断 (14) 三、对今后三年同业市场走势的基本分析 (16) (一)国际银行同业今后三年走势及与本行的比较16 (二)国内同业的基本发展趋势17 (三)我行同业竞争的优劣势分析19 第三部分今后三年发展的指导思想和主要目标 (23) 一、工商银行的发展愿景 (23) 二、今后三年发展的指导思想与原则 (24)

三、发展的总任务与今后三年的阶段性任务 (25) (一)提升核心竞争力,巩固发展市场领先地位25 (二)推进经营转型,增强可持续发展能力 27 (三)深化体制机制改革,形成更加完善的现代金融企业制度27 四、今后三年主要的发展战略 (28) (一)实施结构调整工程28 (二)实施金融创新工程31 (三)实施服务提升工程32 (四)实施品牌提升工程33 (五)实施渠道再造工程34 (六)实施客户拓展工程36 (七)实施区域协调发展工程36 (八)实施综合化、国际化工程38 (九)实施全面风险管理工程39 (十)实施人才战略工程40 五、三年规划的目标体系 (42) (一)核心经营目标43 (二)主要发展目标44 (三)结构调整目标45 (四)效率目标46 (五)竞争目标47 第四部分今后三年发展的主要措施 (48)

公司三年发展战略规划书 详细

***有限公司 企业发展战略规划书 (规划时限:2015年-2017年) 编订时间:2014年12月 实施时间:2015年01 月 目录 前言 战略纲要 战略目标 第一章、战略总则与分析 一、战略总则 (一)规则编制背景 (二)规则指导思想及原则 (三)规划时限 二、战略分析 (一)企业经营环境分析 (二)客户分析 (三)企业分析 第二章、战略实施与控制 一、战略实施 (一)品牌战略 (二)营销战略 (三)企业文化战略 (四)人力资源战略 (五)财务战略 二、战略控制 (一)事前控制 (二)事后控制 (三)随时控制 前言 企划纲要:

***有限公司根据社会发展的现状,结合目前家具定制产业的市场需求,制定适应未来发展需求的企业总目标,并对企业存在的问题进行改善,企业的制度进行完善。增高企业员工的工作积极性,提升企业内部职员的工作效率,使企业在三年内业绩达到8000万元的总目标! 战略目标 (1)销售目标 公司五年内将抓住市场机遇,通过稳妥经营,实现销售快速增长。 (2)利润目标:到2017 年主线业务实现的净利润占到公司净利润的70%左右;辅线实现的净利润占公司净利润的30%左右。 (3)拓展目标:力争三年时间实现企业集团化,到2017年,企业产值达1.2千万;2020后从而向上市企业迈进。 (4)模式目标: 核心业务领域和核心经营战略模式 未来1-3年内核心业务领域将从专业的酒店定制转向为家具生活体验馆连锁加盟的经营模式,并做到全国主要省级城市都能普及; 根据公司战略发展需要,公司将持续打造核心竞争力,打造适合亚***有限公司发展的"SKL"(简单的关键)核心经营战略模式,即基于专业化设计、服务管理流程植入,创造最适合家具定制和连锁加盟。该模式有效整合企业战略、发展大纲、企业文化、品牌、产品、营销、管理体制、投资发展等核心领域。 构建独特的家具定制连锁的合作机构、企业定制管理网站和合作经营及代理加盟的3维立体运营模式。实现各地连锁、合作经营及代理加盟的3维盈利点.

某银行三年发展战略规划doc资料

某银行三年发展战略规划2010 一、本行的发展计划 (一)本行的指导思想与战略目标 1、指导思想 本行要在改革重组的基础上,按照“一年奋力起步,三年改变面貌,五年形成自身特色,十年勇争同业前列”的指导思想,实现规模、质量、效益和业务结构的均衡发展和全面提升。 2、战略目标 本行的发展愿景:成为具有较强综合竞争力的全国性股份制商业银行。 本行的市场定位:以中高端市场为基本定位,在此基础上,逐年增加中小企业客户占比,扩大财富客户群体。 2010年-2012年目标:适度加快发展。 (1)以上市为契机,努力赶超同业。以上市为契机,通过三年的努力,尽可能在发展速度上高于同业,在规模和利润上缩小与同业的差距; (2)巩固已有特色,保持比较优势。巩固已有的特色,保持并突出“阳光理财”、投行、企业年金、资产托管等业务的同业比较优势,使其成为本行中间业务收入的重要来源;迅速做大资金和同业业务,培育新的特色品牌,努力提升利润贡献能力。使这些业务及其它可能的领域走在同业前列; (3)夯实发展基础,突出创新、服务与科技。加大对创新、服

务与科技的投入,使其成为支持本行发展的关键驱动因素。 (二)本行的业务发展策略 2010年-2012年期间,本行要做大做强公司业务,重点发展零售业务,加快培育中间业务,提升速度,提高质量,实现业务的均衡协调发展。 1、公司银行业务发展策略 本行公司业务以中高端市场为基本定位,逐渐增加中小企业占比,做大公司业务规模,扩大客户基础,增加核心客户数量,突出重点行业与业务,强化核心竞争能力。 在客户策略方面,将目标重点客户做深做透,争取成为重点客户的重点合作银行;继续巩固扩大优质大型、中型客户基础,依托大客户,以上下游供应链关系为线索,大力拓展优质中小客户,提升忠诚度较高的中小型客户占比,持续优化客户结构;坚持政策引导,扩大本行基础客户群体;加强客户关系管理。 在产品策略方面,重点加强一般存款和贷款这两项公司业务的支柱产品建设;实施产品组合管理,满足客户多样化需求;积极发展贸易融资和中间业务;建立面对客户需求的快速反应机制,建设一支强有力的产品开发管理队伍;做强资产托管和企业年金业务,提高市场竞争力和占有率;积极拓宽与同业客户的合作领域,通过产品创新和深层次合作,实现收入多元化,使同业业务成为新的利润增长点。 在区域策略方面,以环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲为重点发展地区,对这些地区的重点分行,实行包括网点布局、信贷政策、

某公司三年发展战略规划书(DOC 28页)

某公司三年发展战略规划书(DOC 28页)

广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司 三年发展战略规划书(规划时限:2013年-2015年) 编订时间: 2012年11月 编订部门:人力行政部

目录一、规划总则 (一)规则编制背景 (二)指导思想及原则 (三)规划时限 二、公司概况 三、企业战略环境分析 (一)国际、国内环境分析 (二)国内产业发展优劣势分析 (三)国外、国内主要厂商分析 (四)国内主要竞争对手情况 (五)企业现状分析 四、企业总体战略规划 (一)企业三年发展总目标 (二)阶段发展目标 五、战略实施 (一)人力资源战略 (二)经营管理战略 (三)品牌营销战略 (四)财务管理战略 六、战略控制 (一)前期控制

(二)过程控制 (三)事后控制 广东XX阻燃新材有限公司 2013-2015年发展战略规划 【摘要】:企业发展战略规划是一个企业未来的发展蓝图。制定企业发展战略规划,有助于指引企业的发展方向,明确企业的业务领域、关键市场,指导企业的资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工共同的愿景,推动企业和员工结成利益共同体,从而实现企业与员工的共赢式发展。 现结合行业及公司当前发展趋势,在PEST分析和SWOT分析的基础上,制定广东宇星2013—2015年三年发展战略规划。 【关键词】:广东XX 三年发展战略规划 一、规划总则 (一)规则编制背景 广东XX有限公司(以下简称“广东XX”)创立于1998年,至今已经有10多年的发展历史,目前已经以覆盖行业产业链的优势发展成为国内唯一一家具备从锑矿采、选、冶、技术研发到合成高分子阻燃材料的一体化新型阻燃材料公司,业务范围涉及原生矿石开采、产品设计研发、生产、销售、客户服务及技术支持等方面。在行业内拥有一定的行业地位和品牌号召力。 在2011年以前,公司的战略和发展重心以资源整合和原始积累为

整理2020年农商银行三年发展战略规划

整理人 尼克 2020年农商银

附件: “金融改革创新年、经济转型服务年”活动 实施方案 开展“金融改革创新年、经济转型服务年”活动(以下简称“金融两年活动”),既是深化我市改革创新、落实稳健货币政策和金融支持实体经济发展信贷政策的有效载体,又是推进临海市“浙江省金融创新示范市”和“浙江省农村金融改革试验先行区”创建,促进临海经济社会健康发展的重要举措。为确保“金融两年活动”顺利开展,特制定本实施方案。 一、“金融两年活动”目标 以科学发展观为指导,认真贯彻稳健货币政策,积极围绕“三大示范区”建设和千年古城新崛起战略,不断深化我市金融创新,切实增强对实体经济的金融服务,力争本年度实现三个高于,即全市新增贷款高于62亿元、中小微企业和涉农贷款增量高于去年。 二、“金融两年活动”主要内容 (一)持续推进“四项改革创新”,深入开展“金融改革创新年”活动。 一是持续推进金融体系改革创新。切合临海实体经济特

别是小微企业实际,结合自身特点,持续推动我市金融组织体系和服务体系的创新改革。国有、股份制商业银行要在进一步加强基层网点建设、合理机构布局的基础上,探索设立依托商圈、产业集群的专营网点,探索设立综合业务分离、功能相对专一的专司小微金融服务的专营网点,探索设立专业经营、单独考核的离行式专营机构,做精做强小微企业金融服务。城市商业银行要加强网点布局设置,深耕小微金融服务。农商银行要进一步深化发展,积极创造条件做好跨区域设立分支机构等,进一步提升服务功能和发展空间。邮储银行要进一步增强社区服务、农村服务和小微企业服务功能,提升服务小微企业的能力。村镇银行要加快发展步伐,并做好中心镇分支机构延伸。 二是持续推进金融产品和服务改革创新。广泛吸纳、不断研发、持续推进金融产品和服务的改革创新。要切合多层次、多元化的信贷产品和金融服务需求,结合各银行业金融机构的特点,先行先试,研发新品、增量扩面、创造出特色品种和品牌,破解实体经济融资难题。要拓展同业合作类贷款品种,支持我市基础设施建设和产业转型升级;推进抵质押品创新,促进海洋经济加快发展;扩大权利类贷款运用,破解战略性新兴产业和绿色企业的资金制约瓶颈;发展信用贷款,不断扩大中小微企业信贷覆盖面;活化农村存量资产,

电线电缆企业三年发展战略规划

电线电缆企业三年发展战略规划2012 一、公司发展规划 (一)业务发展目标 公司将充分利用长期致力生产、研发、销售优质电力电缆、特种电缆等所凝聚的专业优势、技术优势、营销优势和管理优势,继续专注于超高压电力电缆、特种电缆业务,坚持差异化竞争战略和目标市场集聚竞争战略,通过产品等级提升巩固和提高目前细分市场相对优势,通过新产品开发积极拓展新的市场领域,不断扩大公司规模,提升公司的综合竞争力,力争在3-5 年发展成为国专而强的大型电缆企业之一,实现年销售收入进入国一流电线电缆企业前列。 (二)发展战略 根据对国外电线电缆行业的发展现状和公司综合实力的系统分析,公司总体发展战略目标是:成为集科、工于一体,产、学、研相结合的国知名专而强的一流电线电缆企业。 (三)公司的发展理念 坚持质量第一、用户至上的经营理念,实施品牌战略,大力开拓国外市场;以提高科技水平为手段,实现产品结构的优化升级,生产、销售高附加值产品,满足客户需求;以提升管理水平为基础,实现节能降耗,提高公司盈利能力。 (四)公司未来几年计划 总体目标:公司将通过建立和完善现代企业制度,加强企业部管理,凭借公司所具有的技术、人才、管理优势;将以市场需求和行业

趋势为导向,加大科研开发力度,在全力发展超高压电缆的同时,通过新产品开发,逐步向绿色环保等多种特种电缆产品延伸,使得公司产品结构向多元化发展,加快新产品开发和产业化步伐和规模,从而增强产品的科技含量;通过技改扩能,使能耗和生产成本进一步降低,在未来几年使公司的主营业务收入、利润保持持续稳定增长,提高公司的市场竞争力。 1、生产经营计划 公司一方面将以成本管理为核心,进一步拓宽降低成本的思路,强化工艺纪律和过程控制,提高产品一次合格率,降低材料损耗,高度重视节能降耗工作,产、供、销各部门对成本实行目标管理,并落实到车间、班组,建立准确有效的成本核算体系和考核制度,进一步提高公司的成本管理水平;另一方面将加大技术改造力度,利用新技术、新工艺和新设备,加大技改投入,扩大生产规模,加速推进产品转型升级,特别是增加超高压电缆、核电站用电线电缆、矿物绝缘防火电缆的生产和销售,进一步增强产品的市场竞争力,抢先占领市场的制高点,形成新的利润增长点。 公司还将依靠信息化管理的优势,科学调度,优化采购,减少生产、采购各环节的资金占用,控制在产品及库存,减少财务费用支出,提高资金使用效率;继续重点抓好质量等管理体系建设工作,加大体系的执行力度,实现产品质量的持续改进,促进公司管理水平再上台阶,增强企业发展后劲。 2、产品开发计划

企业发展战略规划

XXX公司三年发展战略规划 一、3年发展计划 (一)公司整体发展战略 公司秉承“拼搏进取、求真务实、用户至上、创造价值”的经营理念,恪守“科技创新求突破,拓展市场谋发展,广纳贤才增实力,加强管理创效益”的经营方针,通过持续实施以人为本、创新发展等战略,全面整合各类资源,为客户提供卓越的系统解决方案和优质的服务,实现从区域品牌到优势品牌的转型,促进企业可持续增长。 公司通过持续强化研发创新和科学优化项目管理两大核心竞争力,结合系统集成行业的发展趋势、紧紧抓住“高速公路机电”、“物 联网”、“智慧城市”建设等机遇,实施立足高速、服务吉林的发展战略,力争在三年内成为在高速公路机电领域中最优秀的系统集成解决方案供应商之一。 在未来发展过程中,公司将在巩固现有产品与服务优势的基础上,逐步加大重点业务领域的研发投入,致力于完善并加强公司在高速公路通信系统、高速公路监控系统及高速公路收费系统所在领域的技术优势,充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势,不断增强核心竞争力,将应用行业做深做透、市场地域做大做广。 公司将以公司发展战略为导向,实现公司持续、快速、健康发展,

力争销售收入和盈利保持较高速度的增长,公司综合竞争力在三年内进入省内行业第一梯队前列,实现销售收入3亿。 (二)主营业务发展计划 过去的几年,公司通过参与高速公路机电信息网等国家重点工程和项目建设,为公司主营业务发展优势领域、树立企业品牌、积累项目资源起到了推进作用。在此基础上,为实现公司发展战略和经营目标,公司将坚持“区域扩张、行业拓展、服务延伸”的业务发展战略,巩固行业领先的市场地位。 1、在现有系统集成解决方案优势的基础上,公司将重点围绕高速公路机电系统领域,继续加大对机电设备控制技术、智能车牌识别技术、多媒体网络中控技术等的研发投入,始终保持技术的领先性与模式的创新性; 2、在业务领域上,公司将以高速公路机电项目、智慧城市建设、国家加大对东北地区公路等基础设施建设为契机,加大对政府机构、公共事业部门等公用领域的业务拓展,重点开拓具高附加值、高可靠性的系统集成市场; 3、在国内市场的拓展上,公司将完善和加强市场营销和客户服务网络建设,与产业链上下游客户协作共赢。依托骨干架构进行区域市场的扩张,强化与现有客户的长期合作关系,形成以吉林为中心,东北地区为重点市场,辐射华北地区的营销管理格局。在此基础上,公司将选择合适的时机进入潜在市场,突破区域限制,实现快速拓展,进一步扩大公司的市场占有率;

企业三年战略发展规划-2017年

. 企业发展战略规划书(规划时限2016年-2018年) 编定时间:2015年12月 实施时间:2016年01月

目录 前言 一、战略纲要 二、战略目标 三、企业文化 四、企业现状、企业环境与市场分析 (一)企业现状 (二)企业环境与市场分析 (三)SWOT四要素分析 五、战略规划 (一)三年规划 (二)企业2016年大事项工作安排 (三)过程控制及各部门年度工作计划 六、经营方针 (一)客户第一、服务至上 (二)一切以市场为中心 (三)加强企业文化建设、提升企业核心竞争力七、主要经营策略 (一)市场策略 (二)产品质量策略 八、实现目标的保障措施 (一)企业文化与团队建设

(二)生产资源保障 (三)人力资源保障 (四)资金及财务资源保障 (五)管理组织保障 九、总体要求 (一)更新观念,创新管理 (二)落实责任、重在行动 (三)一切以工作绩效论成败、奖惩分明十、附件

前言 XXXXXXX有限公司(以下简称“XXXXX”)作为一家经过数十年成长起来的民营企业,经历了市场竞争残酷洗礼而不断成长的过程。随着企业规模的扩大,为避免出现了战略、经营和管理不匹配的现象,为了使公司能在今后市场竞争日益激烈的条件下,沿着健康、稳定、持续发展的轨道前进,进一步做好公司的发展定位,确定公司未来一定期间的战略目标,找到公司发展的核心路径,结合外部宏观环境和公司内部资源及能力,特拟订本规划。 一、战略纲要 企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲要,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业的资源配置,指明企业的发展策略与发展措施。 公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式,靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。 二、战略目标 Ⅰ:拓展目标:力争未来一年内完成企业上市挂牌目标,同年力争完成上、中、下游产业链的整合与并购。 Ⅱ:销售目标:到2016年销售额突破1.2亿元;到2017年销售额突破1.8亿元;到2018年销售额突破2.5亿元。

【发展战略】公司自我定位及战略发展方案

前言 企业战略规划是依据企业外部环境和自身条件的状况及其变化来制定和实施战略,并根据对实施过程与结果的评价和反馈来调整,制定新战略的过程。 定位将决定公司应该开展哪些运营活动以及如何设计各项活动。战略定位不是将各项活动进行简单地集合,而是通过合理配置企业资源将活动有机地组合起来,即“配称”。现对进行相关联的业务以及各项业务之间如何关联提出以下方案,供董事会决策。希望能对进一步提升公司的竞争力,为股东创造价值的战略方向有所启示。 选择公司发展方向,对公司未来业务发展进行定位应围绕公司的核心竞争力,它是企业永续经营、持续成长的关键,是一个企业竞争优势,是为公司能带来优势利润或效益一系列技能和知识的组合。我公司现在面临的一系列外部机会与压力及公司内生的成长性要求,都使立足长远对公司进行战略规划、确定企业发展方向至关重要。 一、公司业务现状及发展障碍 (一)现状公司成立七年来,从主要为股东提供融资担保服务的互助型担保公司发展成为今天治理完善、运营规范的互助-商业混合型担保机构,在帮助股东解决融资难题、提升经济实力的同时,公司获得银行业、担保业、政府有关部门的高度认可。 (二)经营状况分析 从公司的收益性、流动性、安全性和成长性角度综合分析,公司

目前从事的以满足股东客户融资需求为主的业务模式相对强调财务安全,属保守型经营模式。长此以往,有向均衡缩小型转变的趋势。公司宜采取积极推进策略,开拓新产品,开发新市场,向成长型→稳定理想型发展。 (三)目前面临的问题 1、政策规制问题根据七部委联合下发的《融资性担保公司管理暂行办法》、《山西省人民政府办公厅关于开展全省融资性担保机构规范整顿工作的实施意见》(晋政办发【2010】54号)、山西省财政厅《关于进一步落实融资性担保机构规范整顿工作有关事项的紧急通知》(晋财金【2010】78号)等相关规定,融资性担保机构不得从事发放贷款的业务,我公司现进行的临时短期资金拆解业务面临涉嫌违规经营、被主管部门查处的风险。 2、市场竞争问题在国家支持中小企业发展,鼓励金融机构设立中小企业服务中心及鼓励设立信用担保机构的环境下,太原市近两年先后成立了有一定竞争力的担保公司。在金融机构和担保机构的双重挤压下,使原本由我公司占据优势地位的钢材担保市场被不断拆分。同时,我公司担保客户融资渠道的增加使其负债多大于正常财务杠杆作用,间接加大我公司的担保风险。 3、盈利回报问题随着公司业务量的增长,公司的担保风险也随之累积。从财务上看,按照规定提留各项风险准备金后,利润并未呈现与业务量相匹配的可观增长;从担保风险上看,公司虽然获得政府给予的各项风险补贴资金,###仅靠担保费的积累远远不能弥补担保

公司三年发展战略规划书(2021年-2023年)

XXXXXXXXXXXX有限公司 三年发展战略规划书(规划时限:2021年-2023年) 编订时间:2023年9月 实施时间:2023年9月

目录 一、规划总则 (一)制定依据 (二)指导思想 (三)制定原则 二、公司概况 三、企业战略环境分析 (一)企业经营环境分析 (二)现有竞争对手分析 (三)客户力量分析 (四)企业现状分析 四、企业总体战略规划 (一)企业三年发展总目标 (二)阶段发展目标 五、战略实施 (一)人力资源战略 (二)经营管理战略 (三)品牌营销战略 (四)财务管理战略 六、战略控制 (一)事前控制 (二)事后控制 (三)随时控制

XXXXXX有限公司文件XXXX〔2023〕01号签发人:王某某 2021-2023年发展战略规划 企业发展规划是企业发展的灵魂与纲领,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展规划有利于建立企业和员工的共同愿景,使员工对组织产生归属感和奉献精神,从而更加全身心的投入工作。 现结合行业及公司当前发展趋势,制定有限公司2021—2023年三年发展规划。 一、规划总则 (一)制定依据 根据某某市“十四五”规划纲要,结合公司发展现状制定本方案。 (二)指导思想 按照“科学发展观”的要求,结合公司所处行业特点,紧紧围绕“以质量求生存,以诚信赢市场,以品牌求效益,

以科技促发展”的经营理念,充分发扬“自我加压的负责精神,精诚团结的团队精神,顽强拼搏的奉献精神,追求卓越的创新精神”,坚持以市场为导向,积极拓展目标区域市场,稳定和扩大市场占有率,通过不断创新和完善,提升员工素质,增强员工和客户的满意度,在业内树立良好的口碑和品牌价值,促进企业持续、稳定、快速、健康发展,争做优质产品,争创国际品牌。 (三)制定原则 1、符合公司长远发展规划,具有可行性; 2、指导公司创新企业文化的实施,具有可操作性; 3引导公司经营管理工作,具有先进性和前瞻性。 二、公司概况 XXXXXXXXXXXX有限公司是专业生产通信电缆、通信光缆、铜包铝线、预应力钢丝、安全隔离栅的产业实体公司成立于1985年1月,占地面积5万平方米,生产建筑面积三万平方米,固定资产近亿元。拥有职工人数209人,其中高、中级工程技术人员三十余人,有多年从事光(电)缆、预应力钢丝、安全隔离栅的高级技术人才和富有开拓精神的技术队伍。公司分设市场部、技术研发部、制造部、采购部、质检部、财物部、售后服务部、化验室,真正实现了:销、供、产、研发、服务一条龙。公司的质量方针是“精心制造卓越产品,诚挚提供优良服务”,公司的价值体系的核心为“创新突破,人才为本”,公司遵循“以客户为中心、以市场为龙头、以科

2018年农村商业银行三年发展战略规划

2018年农村商业银行三年发展战略规划 一、本行的发展规划 (3) (一)资本管理规划 (3) 1、加强资本规划管理 (3) 2、加大资产结构调整力度 (3) 3、优化资本补充方式 (4) 4、健全内部资本充足评估机制 (4) 5、建立资本压力测试体系 (4) (二)业务发展规划 (4) 1、公司银行业务 (6) (1)持续深耕中小企业市场 (6) (2)大力开展优质客户营销 (6) (3)不断深化与政府合作关系 (6) (4)积极推进公司业务转型 (7) (5)进一步优化营销服务体系 (7) 2、零售银行业务 (7) (1)提高零售业务的市场占有率 (7) (2)积极开展零售银行产品创新 (8) (3)加快构建家庭金融服务模式 (8) 3、“三农”金融业务 (9) 4、自营资金与理财业务 (10) 5、外汇业务 (11) (1)加强业务营销 (11) (2)加强业务创新 (11) (3)强化同业合作 (12) 6、电子银行业务 (12) (1)进一步健全电子银行渠道产品体系 (12)

(2)丰富银行卡种类,营造良好的刷卡消费环境 (12) (3)加强创新,大力发展互联网金融业务 (13) (4)优化调整电子银行渠道资源配置 (13) (三)风险管理规划 (14) 1、尽快完善风险治理架构 (14) 2、大力加强信用风险管理 (14) 3、有序推进市场风险管理 (15) 4、探索开展操作风险管理 (15) 5、改善风险管理内部环境 (16) (四)人才发展规划 (16) (五)信息科技规划 (18) 1、健全信息科技治理体系,提升信息科技治理能力 (18) 2、加强信息科技平台建设,巩固完善技术支撑体系 (18) 3、加强信息科技风险管理,提升科技风险防控能力 (19) 4、加强科技管理工作,提高信息科技管理水平 (19) 二、拟定计划的假设条件及实施计划拟采用的方式、方法或途径 . 20 (一)拟定计划所依据的假设条件 (20) (二)实现计划拟采用的方式、方法或途径 (20) 三、业务发展计划与现有业务的关系 (21)

信息科技三年发展战略规划

信息科技三年发展战略规划 2017年工业和信息化部正式印发了《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》(以下简称《工信部规划》),作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件,对于推动软件和信息技术服务业实现发展新跨越具有重要意义。为进一步提升未来公司的整体竞争力,依据工信部规划和公 司总体规划纲要,结合公司信息科技发展的实际需要,编制本规划,规划期为2018年至2020年。 一、未来三年信息化建设的指导思想、基本原则和主要目标 (一)指导思想 以工信部规划和公司总体规划为指导,全面贯彻落实科学发 展观。以银监局《商业银行信息科技风险管理指引》要求为纲领,充分利用现代信息技术促进和保障公司改革与发展,服务公司业务创新,建立现代化财务公司经营、服务、管理和监督的技术保 障体系与决策支持体系,全面提升公司的核心竞争能力。 (二)基本原则 1.坚持持续发展原则。努力把握业务发展与科技建设之间的在联系与互动规律,使信息化建设与公司改革发展相适应,利用信息技术推动公司业务创新和流程再造,从组织与制度上保证业

务和科技的协调发展。 2.坚持创新和推广相结合的原则。要深入实施IT治理战略,把加快新业务系统、新金融服务推广和增强自主创新能力作为信 息化发展的战略基点,坚持开发与推广、引进、消化、吸收相结合,不断提高自主创新能力。 3.坚持安全运营原则。以银监局《商业银行科技信息风险管 理指引》和人民银行关于防科技风险的要求为指导思想,要加大安全风险评估、科技信息外部审计和监控指标体系建设力度,提高安全技术水平。 (三)主要目标 未来三年信息化建设的主要B标为:逐步完善现代信息科技 体系,实现业务品种多元化、服务个性化、渠道网络化、经营管理信息化和金融监管现代化,建立满足公司发展需要的科学的制度体系及安全防护体系,经营管理水平、服务质虽和业务创新能力、竞争能力得到全面明显提高。 二、信息化建设的方向和重点 (一)加强科技治理,提高信息化管理水平 1.对科技信息组织、科技人力资源合理配置,以服务为导向、面向业务、分工明确、协作紧密、运作高效,建立满足公司改革和业务发展需要,合乎监管要求的信息科技组织体系。 2.不断优化各项制度,参照银监局、人民银行等监管部门的标准,结

2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书

2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略 规划商业计划书

目录 一、规划总则 (一)规则编制背景 (二)规则指导思想及原则 (三)规划时限 二、公司概况 三、企业战略环境分析 (一)企业经营环境分析 1、政治环境 2、社会环境 3、经济环境 4、技术环境 (二)行业竞争环境分析 1. 潜在进入者的威胁 2. 供应商的讨价议价能力 3.替代品的威胁 4. 顾客的讨价议价能力 5.行业内竞争对手分析 (三)企业现状分析

1、财务状况 2、产品地位 5、组织文化 4、设施及技术条件 3、市场营销模式 (四)SWOT矩阵分析四、企业总体战略规划(一)企业三年发展总目标(二)阶段发展目标 五、公司战略 (一)市场开发 (二)市场渗透 (三)产品开发 六、职能战略 (一)研发策略 (二)制造策略 (三)营销策略 (四)人力资源策略(五)财务策略 六、战略控制 (一)事前控制 (二)事后控制

(三)随时控制 【摘要】:企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。`制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景,使员工对组织产生归属感和奉献精神,从而更加全身心的投入工作。` 现结合行业及公司当前发展趋势,在PEST分析和SWOT分析的基础上,制定格力电器有限公司2016—2018年三年发展战略规划。` 一、规划总则 (一)规则编制背景 成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业,2016年实现营业总收入1001.10亿元,成为中国首家超过千亿的家电上市公司;2017年实现营业总收入1200.43亿元,净利润108.71亿元,纳税超过102.70亿元,是中国首家净利润、纳税双双超过百亿的家电企业,连续12年上榜美国《财富》杂志“中国上市公司100强”。` 2018年,格力电器继续保持稳健的发展态势。`1-3月实现营业总收入250.10亿元,同比增长超过12.18%;净利润22.54亿元,同比增长68.86%。` 格力空调,是中国空调业唯一的“世界名牌”产品,业务遍及全球100多个国家和地区。`家用空调年产能超过6000万台(套),商用空调年产能550万台

2018年农村商业银行三年发展战略规划

2018年农村商业银行三年发展战略规划 (2018~2020) 2018年1月

目录 一、本行的发展规划 (5) (一)两大核心目标 (5) 1、核心业绩目标 (5) 2、“互联网+金融”模式目标 (5) (二)围绕一个定位、打造两个核心力 (6) 1、核心定位:做小、做精、做强、做大 (6) 2、打造核心竞争力 (6) 3、培育核心凝聚力 (7) (三)努力推动“一体两翼三步走出去”发展战略 (7) 1、一体战略:本土精耕细作 (7) 2、两翼之一:地面稳健走出去战略 (8) 3、两翼之二:空中跨越走出去战略 (8) 4、遵循三步走计划,积极推动战略实施 (9) (四)积极实施六大战略举措,全面提升业务、风控、计财、运营、科技和人力六大能力 (9) (五)打造“互联网+金融”新模式 (10) 1、电商服务平台 (10) (1)平台定位 (10) (2)平台模式 (11) (3)发展策略 (11) (4)推进计划 (12) 2、非金融服务平台 (12) 3、小企业服务平台 (14) 4、金融服务平台 (15) 5、同业服务平台 (17) 6、异业合作平台 (19) 二、拟定计划所依据的假设条件及实施计划拟采用的方式、方法或途

径 (20) (一)拟定计划所依据的假设条件 (20) (二)实现计划拟采用的方式、方法或途径 (21) 1、系统提升业务能力,提高客户细分、产品创新、营销升级和渠道优化等方面的水 平 (21) (1)建立科学的客户分类体系 (22) (2)建立科学的产品管理体系 (23) ①建立多层次的产品创新体系 (23) ②建立规范的产品管理体系 (24) (3)发展以社会化营销为核心的多元化营销体系 (24) ①重点打造社会化营销体系 (24) ②创新其他营销模式 (26) ③提升营销技能 (26) ④推进品牌建设与品牌营销 (27) (4)构建协同的多层次服务渠道 (27) ①建立以网点为核心的基层服务渠道 (27) ②通过设立支行和办事处延伸物理服务范围 (27) ③建立空中全方位服务渠道 (28) ④渠道优化和拓展计划 (28) 2、构建全面风险管理体系,建立全面、系统、可控的风险管理体系 (29) (1)建立全面风险管理体系 (29) (2)构建完善的全面风险管理组织架构 (29) (3)构建相对完善的风险管理理念和文化 (29) (4)逐步完善风险管理制度,加强内控管理能力 (30) (5)逐步建立和完善风险技术 (30) 3、逐步提升资产负债和财务管理能力 (30) (1)加强资产负债结构管理 (30) (2)提升流动性及FTP管理能力 (30) (3)逐步提高全面预算管理能力 (31)

医药企业三年发展战略规划

医药企业三年发展战略规划2012 一、公司发展战略 本业务发展目标是公司基于当前宏观经济发展形势和医药行业 发展状况,对未来三年公司业务发展做出的合理预期、计划与安排。由于行业竞争较为激烈、行业发展变化快,本业务发展目标的实现程度存在一定的不确定性。投资者不应该排除公司根据国民经济和行业发展变化及公司实际经营状况对本业务发展目标进行及时修正、调整和完善的可能性。 (一)公司整体发展战略 公司发展指导思想:科技创新、产业升级、跨越发展,整体战略为“注重新技术的产业化,保持注射剂制造技术的优势,加强创新药物的研制,开发具有自主知识产权的重磅药物;重点发展先进剂型为主的高端药品;成为在心脑血管、抗肿瘤治疗领域内品种结构齐全,特色优势鲜明,研发实力突出的创新驱动型高科技制药企业”。公司将立足于注射制剂产品,发展固体制剂高端产品,配套以相应的原料药生产,形成以注射剂生产为主,固体为辅,原料药为支撑”的格局。 在注射剂产品方面,公司将以目前生产的无菌粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂为基础,加强新品种、新剂型的研发,以开发出高端制剂产品、新型脂微球注射剂以及其他具有国际领先水平的新品种新产品,形成完善的品种链。 在固体制剂产品方面,公司将以“中西药并举”的方式,逐步研发并投产部分固体制剂高端产品,“以新型控缓释制剂为主线、以普通

固体制剂为辅助”,形成一定的固体制剂生产规模,争取在高端固体制剂市场上获得一席之地。 在原料药方面,公司将着重生产公司现有产品的配套原料药,如银杏提取物、氨曲南原料药、门冬氨酸钾镁原料药等,从源头上保证制剂产品的品质,并在满足自主生产需求的同时,部分原料药对外销售。 (二)未来经营目标 公司未来经营目标是“以规模化生产为基础,以研发和销售为两翼,形成品种齐全、结构合理的产品链条,发展和巩固国内市场,逐步打入国际市场,致力于成为行业内领先的“研发、生产、销售”三位一体的药品综合制剂企业。 公司将在研发上加大投资力度,充分发挥目前五十多家合作科研院校的研发资源,以“心脑血管药物、抗感染药物、抗肿瘤药物”三大类药物为开发核心,不断改进、完善现有产品技术,开发新技术、新剂型、新用途的新药品种,在目前三类、四类、五类新药产品结构基础上,逐步实现一类、二类新药的突破。 公司在产能扩容和产品质量提升方面也树立了明确的目标:到2014 年,注射制剂生产能力将在现有的基础上翻番,固体制剂生产能力达到10 亿(粒、片、袋)/年,原料药生产能力达到130 吨/年,中药提取物生产能力达到10 吨/年;跟进和参与国家药典相关的药品质量提高工作,逐步引进国外先进技术和质量控制理念,完成部分生产线的海外出口质量认证,力争全部生产线达到国际药品生产质量领

公司发展战略规划模板

信星公司2016年发展战略规划 前言:企业生存的关键是市场和利润,没有市场就没有利润,成都信星发展到今天的规模,离不开决策层和员工的努力。但是,随着国家宏观经济下滑,实体企业举步维艰,投资明显降温,PMI 等主要经济指数的不景气,同时细分市场如集群注册的放开等使公司今年面临着极大的挑战。同时,公司本身在发展过程中也面临一些问题,对公司今后的发展形成制约:如战略目标不明确,机制不健全,公司内部人员工作饱和度不够,专业人才匮乏,市场开拓较被动,内部机构设置不尽合理等,公司今后到底如何发展?怎么做大和做强?以下是信星公司今年发展的几点构想: 一、制订战略,明确目标,实现企业可持续发展 在当前大众创业,万众创新大好环境下,根据国家、四川省及成都市的中长期宏观经济政策,结合信星公司目前的实际情况,明确企业发展的近期、中期、远期目标,从而突出各阶段工作的重点。一步一个脚印,使企业能更好的适应市场的变化,避免发展中的大起大落,实现企业可持续健康发展。高起点绘就企业发展蓝图,长远的、具有前瞻性和可操作性的发展战略规划,对成都信星的发展有着关键的指导性作用,同时,也能提高企业的凝集力,使员工自觉融身于企业的发展目标中,群策群力,共同发展。 二、突出主业,多业并举,向多元化发展

多元化发展是为了重点提高企业的抗风险能力,有效化解市场风险,在公司的产业发展战略上突出入园企业一站式服务和分园区拓展,诚信景区打造这两块主打业务,将其做强做大,形成品牌优势,同时向其他企业服务领域延伸,具体规划如下: 1、借着公司是高新区第一个网商虚拟孵化园的品牌优势,中国中小企业协会背景及集群注册的资质等优势,利用各种手段宣传自己。开发出基于一站式服务的品牌含量高、经济效益好的新产品,包括财税服务,法律服务,公积金服务,网站服务等新产品,努力做到“人无我有,人有我优”,形成企业核心竞争力。 2、公司基础业务在扩展上要开拓视野,主动出击。 随着市场的发展,竞争不断加剧,要求基础业务向各个区域,多个渠道延伸,不怕多,不怕小,不怕烦,发挥信星的人才及人数优势,给用户提供满意的服务,扩大影响,提高知名度,提高市场占有率。 3、重点开发分园区及诚信单位 建立标准化的分园区建设框架图,今年重点突破四川主要二线城市,包括绵阳,德阳,宜宾,达州,西昌,攀枝花,乐山,泸州,南充,遂宁,自贡等,在2016年内完成10家分园区的建设,及10家诚信景区的整体目标,同时构建诚信市场是未来发展的趋势,通过政府提供政策、园区提供服务支撑和技术平台、权威第三方机构审核监管、企业诚信经营,建设社会诚信体系,为中小微企业发展以及诚信经

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