供应商规范管理工作指引模板

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供应商规范管理工

作指引

1 目的和范围

本指引目的是规范供应商管理, 明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉, 以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。

本指引适用于******** 。

2 引用标准

3 定义

1

4 管理内容

4.1 行为准则

4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则

4.1.1.1 应严格自律, 以公司利益为重, 本着”公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则, 与供方开展正常的业务交往活动;

4.1.1.2积极为供方排忧解难, 主动、耐心地帮助、指导供方, 禁止故意刁难供方;

4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开, 言简意赅;

4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气, 使用文明用语, 不得当面指责、辱骂供方人员, 不得与供方人员争吵、对骂等;

4.1.1.5 严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职;

4.1.1.6 严禁向供方索取钱财、物品;

4.1.1.7 禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等;

4.1.1.8 禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动

4.1.1.9违反以上1-4条者, 遭到投诉后并确认情况属实, 处以100-300元/ 次的罚款;

4.1.1.10违反以上5-8条者, 遭到投诉后并确认情况属实, 处以1000-5000 元/次的罚款, 情节严重者提交集团审计处理。

4.1.2 供方基本行为规范

4.1.2.1 供方业务人员进入厂区必须佩戴”供应商入厂卡”或需方本部的证卡;

4.1.2.2 供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服, 佩戴”供应商入厂卡” 或需方本部的厂卡;

4.1.2.3 物品进出厂区应做好相关登记, 人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查;

4.1.2.4 供方来访进行业务活动时需与受访人预约, 在洽谈室等待会晤; 供方人员必须经我方人员同意, 方可进入办公区域;

4.1.2.5 未经允许, 不得进入生产现场参观、拍照;

4.1.2.6 不得在厂区内吸烟;

4.1.2.7 进入办公区域, 不得大声喧哗;

4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例, 厂内车辆停放, 必须停放在指定位置;

4.1.2.9 供方需遵守以上规定, 违者处以50元/次罚款。

4.2 我司相关部门管理职责

4.2.1 生产部供应链管理

4.2.1.1负责供应商管理政策(品质管理政策除外)制定及实施跟进, 整体满足物料采购成本、品质、物料供应能力等要求

4.2.1.2 负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理;

4.2.1.3负责新供方的开发和引进工作, 包括确定新增物料供应商, 组织对新供

方的资料评审与现场评审;

4.2.1.4 负责采购成本的控制, 包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分

析、物料招标实施、物料价格谈判;

4.2.1.5 负责供应商年度、季度、月度产能检讨;

4.2.1.6 负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料, 确保其按时回货

4.2.1.7 负责监控供应商对库存信息的及时维护, 确保供应商按订单生产, 实施订单承诺管理;

4.2.1.8 负责进口物料采购管理及大宗材料主导物料的直接或间接套期保值操

作;

4.2.1.9 负责供应链物料辅配、技术降成本、供方引入、质量整改、转厂贸

易、管理输出等项目的组织与实施跟进;

4.2.1.10负责供应商基本信息在ERP 系统的录入与及时维护;

4.2.1.11负责监控相关部门对供应商考核的合理性, 并负责供应商的投诉处

理。

4.2.2 品质部

4.2.2.1 负责物料品质管理政策的制定及实施跟进;

4.2.2.2 负责参与对供应商的现场评审, 参与资料评审;

4.2.2.3 负责配套物料及更改物料的样品确认;

4.2.2.4 负责物料型式试验, 并实施因物料型式试验不合格、市场质量事故对

供应商的考核;

4.2.2.5 负责及时实施物料质量整改, 对质量整改效果负责, 保证合格供方不因质量问题影响生产;

4.2.2.6 负责根据《物料试用评价通知单》给出物料试用的评价结论;

4.2.2.7 负责配合供应链管理实施对供应商的品质管理输出。

4.2.2.8 负责实施对部分供应商的驻厂检验;

4.2.2.9 负责进货检验、过程检验、成品检验, 并对不合格原因进行判定, 负责实施因进货检验、过程检验、成品检验不合格对供应商的考核。

4.2.2.10 负责与供应商开展检验技术、检验方法、检验手段、检验标准等方面的交流, 保证检验结果的公正、科学、合理;

4.2.3研发部门

4.2.3.1 负责新增物料的样品组织及确认;

4.2.3.2 负责根据供应链管理提供的优选清单确定新增物料供应商, 并保证新产品满足目标采购成本的要求;

4.2.3.3 负责企业技术标准的制定及归口管理;

4.2.3.4 负责新模具招标;

4.2.3.5 负责新产品、新技术向供应商的传播、推广, 负责供应商新技术的收集、借鉴, 负责与供应商开展技术交流。

4.2.4 管理部IT

424.1负责ERP系统的技术支持;

4.2.4.2负责配合供应链管理监控供应商对库存信息的维护。

4.2.5 生产管理

4.2.

5.1 负责采购订单、送货通知单的下达, 订单变更信息的及时发送;

425.2负责跟进物料回货,并对不能正常回货的物料提前5天向供应链管

理发出预警, 由供应链配套主管负责跟进这部分物料

4.2.

5.3 负责配合供应链管理监控供应商对库存信息的及时维护, 并不定期组织稽查, 确保供应商按订单生产;

4.2.

5.4 负责日常监控供应商呆滞物料的产生原因及协助供方消化;

4.2.

5.5 对供货比例的执行结果负责。

4.2.6 财务部

4.2.6.1 负责物料接收及送货单的签收;

4.2.6.2 负责收料单的打印及归档, 以方便供应商核对签收, 作为财务结算的依据;

4.2.6.3 负责与供应商对帐、结算。

4.2.7各分厂、车间, 负责监督供应商在厂区内的行为规范, 对违规者向基础管理小组提供证据, 由基础管理小组通报处罚。

4.3 供方投诉管理

为保持与供方良好的合作关系, 若供方在合作过程中有异议或需投诉的地方, 可向供应链管理提出, 由供应链管理进行事实调查和处理。

4.3.1 供方可投诉的内容

4.3.1.1 有证据证实我方相关部门或人员没有按照相关制度、规定、合约操作;

4.3.1.2 认为我方与产品相关的制度、规定或操作不合理;

4.3.1.3 认为对供方或其产品的评价结果不正确;

4.3.1.4 认为对供方供货比例安排不合理;

4.3.1.5认为双方技术、检验要求不明确、不统一;

4.2.1.6 认为我方工作人员有涉及受贿、欺诈、诽谤、威胁等行为;

4.3.1.7 其它情况。

供应商准入申请表

附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码: 注:项目名称前有“*”的为必填项。 (1):若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的,必须填写有关认证情况。 (2):若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的,必须填写。

二、准入产品 申请人: (法人/授权代理人签字) 申请单位: (公司公章) 三、审批意见

填写说明: 1.供应商基本信息 1.1供应商编码:由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称:填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称:如代理其他公司制造的产品申请入围,填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码:按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构:填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构:填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证)、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号:如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的,须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况:填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等:按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间,按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别:按照《国民经济行业代码标准》(GB/T4754-2002),填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱:填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话(包括座机、手机以及公司对外联系电话等)及电子邮箱。 1.12公司网址:如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期,并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》(SY/T5497-2000)填写相应的大类和中类编码。

供应商管理制度模板

供应商管理制度模 板 1

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 供 应 商 管 理 制 度 上海宏林金属制品有限公司 1月 前言 目的: 为规范公司供应商管理, 提高公司经营合理化水平, 加强信息共享, 降低供应成本, 增强供应安全系数及供应可靠性, 实现使之有章可 循, 特制定本管理制度。 范围: 本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作, 均 2

悉依本制度执行。 职责: 1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: 1、公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况, 如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行 3

讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其它必要事项。 二、供应商调查 ( 一) 供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前, 应优先对公司物资合格供 应商名册上的合格供应商进行考察, 经过市场调查, 了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况, 初步确定质量可靠、价格 合理的供应商作为候选方, 并做好《调查记录表》。 2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调 查小组, 对供应商实施调查评价, 并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议, 供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 ( 二) 供应商调查评价。 4

供应商准入制度

文件编号: 供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新 供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资 格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择

4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期:分发号:第 1 页共 3 页编写:审核:批准: 艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料:依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察。

新供应商准入管理模板

第二篇供应商管理 采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证,因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大,在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功,因此,组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核,以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪,进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作,达到大幅提升组织盈利能力的目标。具体来说,搞好供应商管理,组织可以期望实现下述目的:■保证组织产品质量 ■减少库存、降低成本,提高组织盈利能力 ■优势互补,达到双赢 ■优化采购流程,提高采购运作效率 ■提高组织快速响应能力 总之,供应商管理的目标是5个BP:最佳定位(Best Position),最高生产力(Best Productivity),最优产品(Best Product),最低价格(Best Price),最佳伙伴(Best Partner)。 供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。供应商管理过程参见图1: 供应商管理基本原则:“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作” 1. 与供方互利原则。 公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系: ◆识别并选择主要的供方。 ◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。

◆清楚地、开放式地进行交流。 ◆共同开发和改进产品和过程。 ◆共同理解顾客的需求。 ◆分享信息和对未来的计划。 ◆承认供方的改进和成就。 2. 门当户对原则(匹配性原则) 公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商,以免由于双方规模和产品

供应商管理办法范文

供应商管理办法 1 目的 为规供应商开发流程,加强供应商管理,组建并优化供应商网络,与优秀供应商形成长期合作与战略伙伴关系,保证合格的供货渠道,保证采购质量和交货进度,控制采购成本,减少公司风险,特制定本办法。 2 适用围 本规定适用于公司EPC业务单元及BOT业务单元的设备及材料供应商的管理。 3 引用标准及文件 《设备材料采购管理规定》 4 职责 4.1 采购部 4.1.1采购部是公司对供应商管理的归口部门。负责组织寻找潜在供应商、开拓供货渠道;收集供货资质、业绩、技术介绍和产品目录;编制《供应商名录》,并适时更新。 4.1.2组织对主要供应商工厂、用户(投运或在建项目)的考察与交流。 4.1.3组织对供应商的选择、评价、管理以及归档工作。 4.1.4组织工厂监造,并收集和归档监造、整改验收资料。 4.1.5定期(至少1年1次)或适时组织(如工程168小时试运后、质保期满后的三个月)对主要供应商进行评价,建立并动态管理《合格供应商名录》。 4.1.6寻求与主要供应商建立长期合作和战略伙伴关系,以此获得产品优惠的价格、付款条件、交货期以及产品的售中和售后服务保障等商业利益。 4.2 工程管理部/特经营管理部 4.2.1负责对主要供应商业绩能力进行考察、审核、评价工作,包括:在同行业、电力行业或化工行业的运行业绩以及质量水平、交货能力配套服务等。

4.2.2负责审核并跟踪供应商质量控制体系。 4.2.3参与工厂监造并编制监造报告,敦促供应商整改并验收,编制整改验收报告。4.2.4对质保期满项目,负责对主要供应商的评价。包括设备质量、售后服务、技术性能的评价。 4.3 设计院 4.3.1 是对供应商所提供的设备材料和服务的技术负责部门。负责对供应商技术能力的考察、审核、评价工作,包括:对设备的性能、技术参数、技术适应性、技术能力和设计配合情况等。 4.3.2负责对供应商的技术考察和交流,编制并提交技术考察或交流报告。 4.3.3参与工厂监造并编制监造报告,敦促供应商整改并验收,编制整改验收报告。4.3.4工程168小时试运及质保期满后,负责对主要供应商的评价。包括设备质量、技术性能的评价。 4.4 项目部 4.4.1参与工厂监造并编制监造报告,敦促供应商整改并验收,编制整改验收报告。4.4.2对供应商设备材料质量、售后服务事件进行记录、统计,反馈给采购部作为供应商评价的依据。 4.4.3组织供应商对用户进行培训。 4.4.4项目168小时试运后,项目经理参与对其承担项目的供应商的评价。包括设备质量、交货进度、现场服务、技术性能的评价。 4.5招标委员会 4.5.1是供应商管理工作的监督管理机构。 4.5.2负责对项目主要供应商进行审核。 4.5.3负责对《合格供应商名录》中的主要供应商进行审核。 5 程序

供应商管理制度(供应商管理)模板

供应商管理制度P866 供应商管理 文件编号:GA04 版本号:生效日期:共页第页 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 (3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。

(3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 2.7.2惩处方式

供应商准入申请

供应商准入申请书 公司名称: 申请日期:年月日

供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 一、承诺书(含供应商准入须知) 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分 准入申请材料质量满分100分,得分: 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司: 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司(以下简称我公司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求,并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵,我公司将承担由此带来的相关责任和损失;贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成为注册供应商之后,如上述资料发生任何变动,我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行,并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本

账户),用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。 六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后,严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中,如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等,将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于:警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等;如对有关处理意见持有异议,将按照贵行规定程序提出复议。涉及合同履约的,按照有关合同约定执行。 特此承诺 附件:供应商准入须知 公司名称(盖章): 法定代表人(负责人)签字: 年月日

供应商准入申请

供应商准入申请标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

供应商准入申请书公司名称: 申请日期:年月日 供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 一、承诺书(含供应商准入须知) 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分准入申请材料质量满分100分,得分: 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司: 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司(以下简称我公司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要 求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内 容和要求,并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资 料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真 实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵,我公司 将承担由此带来的相关责任和损失;贵行有权因此取消我公司成为 注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成 为注册供应商之后,如上述资料发生任何变动,我公司承诺在5个 工作日内书面通知贵行,并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整 性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充提供相关资 料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本账 户),用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。

供应商管理手册范本

供应商管理手册

目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11供方现场评审流程 (30) 流程12技术资料发外管理流程 (32) 流程13模具管理流程 (33) 流程14付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44)

第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南,不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度,使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识,以便双方更好的合作。

第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图

二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员(自行推荐、经介绍、登陆采购平 台)向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势,确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商,根据物料的重要程度,供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认,并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后,方可进行小批试 用,小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2样品确认流程 一、流程图

供应商准入评价表

新增供应商考察申请表 填表日期:编号: 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数: 技术人员数:管理人员数:操作工人数:专职检验员数:专职试验员数: 技术员职称:助理工程师:工程师人数:工程师以上人数: 专科学历:全日制本科:本科以上:具有质量体系内审员资格人数: 组织机构设置情况(机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数): 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车(机)型/月供量 合作意向: 申请单位负责人签字:年月日 保存期限:三年

供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称(中文/英 文) 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员(大专 以上)人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积

基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分(子) 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日

供应商管理看板模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 供应商管理看板模板 篇一:供应商检查表 篇二:『原创』6s管理看板的种类 6s管理看板的种类 6s管理看板的本质是在需要的时间,按需要的量对所需零部件发出生产指令的一种信息媒介体,而实现这一功能的形式可以是多种多样的。6s管理看板总体上分为三大类:传送6s管理看板、生产6s管理看板和临时6s管理看板。 1、工序内6s管理看板 工序内6s管理看板是指某工序进行加工时所用的6s管理看板。这种6s管理看板用于装配线以及即使生产多种产 品也不需要实质性的作业更换时间(作业更换时间接近于零)的工序,例如机加工工序等。 2、信号6s管理看板 信号6s管理看板是在不得不进行成批生产的工序之间 所使用的6s管理看板。例如树脂成形工序、模锻工序等。 信号6s管理看板挂在成批制作出的产品上,当该批产品的 数量减少到基准数时摘下6s管理看板,送回到生产工序,

然后生产工序按该6s管理看板的指示开始生产。另外,从 零部件出库到生产工序,也可利用信号6s管理看板来进行 指示配送。 3、工序间6s管理看板 工序间6s管理看板是指工厂内部后工序到前工序领取 所需的零部件时所使用的6s管理看板。典型的工序间6s管理看板,前工序为部件1#线,本工序总装2#线所需要的 是号码为A232-60857的零部件,根据6s管理看板就可到 前一道工序领取。 4、外协6s管理看板 外协6s管理看板是针对外部的协作厂家所使用的6s管理看板。中国6s咨询服务中心指出,对外订货6s管理看板上必须记载进货单位的名称和进货时间、每次进货的数量等信息。外协6s管理看板与工序间6s管理看板类似,只是“前工序”不是内部的工序而是供应商,通过外协6s管理看板 的方式,从最后一道工序慢慢往前拉动,直至供应商。因此,有时候企业会要求供应商也推行jit生产方式。 5、临时6s管理看板 临时6s管理看板是在进行设备保全、设备修理、临时 任务或需要加班生产的时候所使用的6s管理看板。与其它 种类的6s管理看板不同的是,临时6s管理看板主要是为了完成非计划内的生产或设备维护等任务,因而灵活性比较大。

供应商准入流程

供应商准入流程 This manuscript was revised on November 28, 2020

各单位: 根据近期供应商评审流程的提交情况来看,部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑,现将供应商准入流程再次明确如下,请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。 一、未在中冶电子商务平台注册的供应商(包括分包商) 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质,需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》(表格样式参见附表)并由单位负责人签字、盖章。具体要求: 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录,禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项,由推荐单位自行确定是否考察,但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料(包括供应商所有资质),在OA 上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审,评审最后的归档人选择栏,选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后,通知供应商在中冶集团电子商务平台注册,准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。 二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。

备注:“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类,申报时需缩写至6位代码;分包商目前编码还未添加,请分公司细化业务范围即可,不要笼统描述。 附件:《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》 招标采购中心 2016年12月29日 记录 1: QG/MBT JY 029-R01 新准入供应商推荐表

供应商管理制度模板

供应商管理制度 第一章 总则 第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章 组织机构及职责 第三条 供应部职责 1.制订和实施供应商开发计划; 2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; 3.负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; 4.建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; 5.完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; 6.根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条 总经理办公室职责 1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; 2.定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责 1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; 3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; 4.了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章 供应商信息收集 第六条 信息采集 供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式: (1)网络等传播媒体 (2)商业广告或供应商主动联络 (3)同行或供应商介绍 (4)公开征询 (6)其他途径

公司供应商管理办法模板(通用版)

公司供应商管理办法模板(通用版) Company supplier management method template (general vers ion)

公司供应商管理办法模板(通用版) 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系,使管理更合理与高效,制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。 供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1.供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商: (1)质量水平。包括:A物料来件的优良品率;B质量保证体系;C样品质量;D对质量问题的处理。

(2)交货能力。包括:A交货的及时性;B扩大供货的弹性;C样品的及时性;D增、减订货货的批应能力。 (3)价格水平。包括:A优惠程度;B消化涨价的能力;C成本下降空间。 (4)技术能力。包括:A工艺技术的先进性;B后续研发能力;C产品设计能力;D技术问题材的反应能力。 (5)后援服务。包括:A零星订货保证;B配套售后服务能力。 (6)人力资源。包括:A经营团队;B员工素质。 (7)现有合作状况。包括:A合同履约率;B年均供货额外负担和所占比例;C合作年限;D合作融洽关系。 2.供应商的评级 评级前,需给出上述各指标的权重和打分标准,形成指标体系,筛选后根据各供应商得分情况进行评价,具体操作程序如下: 对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调

供应商准入制度

供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择 4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可

供应商管理程序范本

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 供应商管理程序 文件编号:GST-QP-16 文件版本:A2 制订日期:2010/05/20 制订单位:资材课 受控印位:

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 1目的: 1.1通过切实可行的供应商管理作业,谨慎选择供应商,建立密切之合作关系与回馈机制, 确保采购之原材料、包装材料、委外加工品等符合采购之质量要求与环保要求,并 能满足本厂的需求,特制订本程序。 2适用范围: 2.1组织内所有与质量环境管理系统有关的供应商(包括原材料、包装材料、工具设备、 委外加工等的供应商)的寻找、评鉴和考核。 3定义: 3.1供应商:原材料、包装材料、工具设备、委外加工等的厂商。 3.2评鉴:在未成为本组织合格供应商前,对供应商所作之评价工作。 3.3考核:在成为本组织合格供应商后,对供应商所作之定期评价工作。 4权责: 4.1采购课为本程序之权责单位, 负责供应商管理之统筹工作,并确保依据本程序之规 范作业。 4.2品保部负责原材料、及委外加工之来料的检验,以及供方质量状况的统计考核; 4.3相关请购单位负责对所请购的工具设备、模具零件及其他相关用品的入厂验收。 5作业流程: 5.1供应商开发和调查: 5.1.1由采购课视本厂实际需求, 收集多方面的资料,寻找适合之供应商。 5.1.2供应商的选择依据及要求: a)品质、交期、价格、服务及环保可作为筛选依据。 b)树脂(包括合成橡胶)、涂料、油墨、线材表皮必须从SONY GP供应商处购买。 c)凡通过ISO质量环境管理体系认证并取得SONY GP认证的供应商,可直接列 入合格供应商名册。 d)经内部评鉴为合格供应商者。 5.1.3供应商合作前的准备: 采购课收集有能力承制(办)本厂原材料、包装材料、委外加工、工具设备等的厂 商的资料,双方初步联络后,由供应商或主导部门填写“供应商基本资料评估表”。 5.2供应商的评鉴: 5.2.1由采购主导,工程、工模及品保协办,根据供应商的性质,选择样品评鉴、实

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商; 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据; 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作; 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》; 2.供应商根据《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件(需加盖企业印章):营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境)管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心; 3.采购中心对供应商返回的《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选,初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审; 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行,由 质量管理中心对供应商的质量进行评分;采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分;采购中心合同部对供应商交期进行评分;客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法: 对各供应商的综合评价实行评分等级制度,满分为 100 分,其中质量、价格各占比 30%,交期、服务各占比 20%,各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的,为 A 级供应商; b.评分大于或等于 70 分,低于 85 分的,为 B 级供应商; c.评分大于或等于 60 分,低于 70 分的,为 C 级供应商; d.评分小于 60 分的,为 D 级供应商。 6.评分标准: a.质量得分:30 分×采购合格率(采购合格率=合格批数/接收总批数); b.价格得分:根据供应商价格水平进行评分,详见附录《供应商业绩综 合评价表》;

物资供应商准入及退出管理制度【最新版】

物资供应商准入及退出管理制度 1.目的 加强对供方的管理,确保供方提供满足公司要求的产品。 2.适应范围 适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。 3.职责 3.1采购中心负责供方评价的组织工作。 3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。 4.工作程序 4.1建立合格供方评价小组。 4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。

4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。 4.1.3填写供方评价小组名单,报公司主管领导批准。 4.2供方的准入 4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方,没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。 4.2.2授权准入: 对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品,在使用前对产品进行检验,作出评定后,经批准可作为供方进 货。 4.2.3根据公司经营工作需要,选择资金实力强,能承担起一手托两家(生产厂家、使用厂家)的中间商,根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。 4.2.4准入:由采购中心评估市场需求种类选择供应商。

4.3新供方的评价 4.3.1评价新供应商的资质水平。包括:国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。 4.3.2供应商在供货期间更名,需重新填写供方评审表,注明更名的新名称,对其按新供方重新评价。 4.4对合格供方的重新评价与管理 4.4.1评价内容 4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。 4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。 4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。 根据实际情况,由各评价成员对以上方面评价。 4.4.2供方的评定等级

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

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供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人;工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全,良好□基本齐全,尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员,检测设备良好□只有兼职检验人员,检测设备一般 □无检验人员,检测设备短缺,需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常,正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号:填写日期: 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管:填表: 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 (满分60) 服务状态 得分 (满分40) 总分评估结果 制表:日期:批准:日期:

供应商准入申请

供应商准入申请书公司名称: _________________________

供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 承诺书(含供应商准入须知) 10 分 二、 销售/业务代表授权书 三、 企业信息一览表 四、 企业法人营业执照 五、 统一社会信用代码证 六、 公司介绍 七、 审计报告或财务报表 八、 最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 九、 其他相关材料 准入申请材料质量满分100分,得分: ___________ 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公 司的年终 综合考评。10 分 40 分 30 分 10 分 合计100分

准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司: 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司(以下简称我公 司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求,并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵,我公司将承担由此带来的相关责任和损失;贵行有权因 此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信 息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成为注册供应商之后,如上述资料发生任何变动,我公 司承诺在5个工作日内书面通知贵行,并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充 提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本账户),用 于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。

供应商管理文件模板.

供应商质量评估与批准标准管理规程 文件编码 颁发部门GMP办 起草人日期年月日 审核人日期年月日 审核人日期年月日 审核人日期年月日 批准人日期年月日 执行日期年月日 制定、修订、变更原因记录: 分发部门 行政部[ ] 质量部[ ] 生产部[ ] 工程部[ ] G M P 办[ ] 采储部[ ] 销售部[ ] 财务部[ ]

1主题内容: 建立质量稳定的原辅料、包装材料供应系统,保证用于生产的原辅料、包装材料达到规定的质量标准。 2适用范围: 所有涉及中成药生产的原料、辅料、包装材料的供应商。 3 责任人: 质量部、生产部、采储部、等相关人员。 4 内容: 4.1 原则:所有物料供应商在成为本公司定点供应商之前必须按规定对其进行质量及生产相关体系进行评估、批准。 4.1.1 质量部应当对所有生产用物料的供应商进行质量评估,并会同有关部门对主要物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场(书面)质量审计。 4.1.2 主要原辅料的确定应当综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。 4.1.3企业法定代表人、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量部对物料供应商独立做出质量评估质量部有权对质量评估不符合要求的供应商行使否决权,但否决依据等必须存档。 4.2 人员:质量部应当指定专人负责物料供应商的质量评估或审计工作。 4.2.1 评估人员:质量负责人、QA、质量审核员或授权的质量管理人员。 4.2.2 陪同审计人员:生产负责人或授权的生产技术管理人员、采储部相关人员。 4.2.3 评估或审计人员资质: 4.2.3.1具有相关的法规和专业知识。 4.2.3.2 具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。 4.2.4 人员职责: 4.2.4.1 质量管理人员 ①负责审核供应商新增或变更申请表。 ②负责供应商的质量再审计与评估。

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