材料领料单

材料领料单

材料领料单

领料单位:凭证编号:

用途:年月日发料仓库:

主管(签章)记账(签章)发料人(签章)领料人(签章)填写说明:本单一式三联,一联留领料部门备查;一联留仓库,据以登记材料物资明细账和材料卡片;一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。

材料领料单

领料单位:凭证编号:

用途:年月日发料仓库:

主管(签章)记账(签章)发料人(签章)领料人(签章)填写说明:本单一式三联,一联留领料部门备查;一联留仓库,据以登记材料物资明细账和材料卡片;一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。

仓库领料制度

仓库领料制度 为了规范仓库材料日常管理,严格控制生产成本和费用的合理性,降低材料消耗,现制订以下材料领用制度: 一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》,由车间负责 人审核签字后有效,仓库凭借有效《领料单》发货,《领料单》一 式三份,仓库、财务、生产各一份。 三、所有领料行为由生产领料员根据生产计划下达的《产品材料清单(限 额发料单)》,确定该批产品生产所需领用的原材料明细填写《物 料领用单》,领料人必须在《物料领用单》上填写生产单号、生产 型号、领用部门、领用日期、物料名称、物料型号、单位、领用数 量(领料单上字迹要清晰,且不得涂改)。对于领用材料未按《产 品材料清单(限额发料单)》填写《物料领用单》及领料规格数量 错误行为,对责任人考核10元/次。 四、机修配件,工具类、模具类领料由指定机修人员、设备工艺人员 领取,并做好相应的进出记录台账;非指定人员不得进入仓库领取,违者罚款50元。(机修配件,工具类、模具类办理出仓后由机修人员、设备工艺人员进行使用、维护与监控) 五、、领料员必须协同仓管员做好出仓手续,方可领走使用,对于大批 量领料,领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员,并按照约定的时间领取材料。 六、、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定,未经仓管员允许,不 得在物料区随意走动。

七、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取,不准虚 报数目,以少领多,超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放,每次给予50元罚款。 八、如发现有人乱领用材料的,或仓管员违规办理出仓手续的,将给予 50—100元的处罚措施,如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的,要以旧换新,杜绝浪费,发现浪费者,以一罚十。 九、领料流程及注意事项 1 制造部各领料员依据计划员下达的《产品材料清单(限额发料单)》填 写《物料领用单》,申请生产所需的原材料;班长负责对领用单进行审核,确保领用单内容的准确性,真实性。 2 仓库管理员根据各组长填写的《物料领用单》及时进行配料;每配一种 物料后必须对《物料领用单》的申请数量和发料数量进行核对,确保所发物料准确;配料完成后及时通知领料人收料,领料员必须对所收物料进行当面清点核对,检查是否有发错或少发的现象。 3收货时仓管员必须按月份标识卡对物料进行摆放,“先进料的放外面,后进料的放里面”;叠放的物料,“先进料的放上面,后进料的放下面”。以便于领料员领料时能按物料的先后进料顺序或按生产日期依次进行优先领料,如不在仓库管理员的陪同下进行领料的,领料时必须按月份颜色标识卡判定哪些物料是先进的,哪些物料是后进的,领料时把先进的物料优先领用生产。 4物料计划《物料领用单》上核定的原材料数量领用完毕后,任何情况下需追加原材料时,需开具《生产异常领料单》并经质量部当班巡查

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称: 编号:年月日 填写说明: 1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联; 2.本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。 2、出库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法: 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库, 没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单,就要多交所得税,因此,入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品,如果没有材料,那车间就没有材料可做,要让车间有材料可做,就要去材料仓库领料,而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料,就做不 出产品出来。也无法核算成本,如果车间没有产品又能做出成本,那绝对是虚假的,那是不可能的,就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条,也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中,要把产品或商品送给客户,要到成品仓库提货,就要开出库单,这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来,同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

车间物料管理程序

车间物料管理程序 1、目的: 1.1规范生产过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证财产安全,特制定本管理程序。 1.2车间物料管理应坚持账目健全、定额管理、定期盘点、账物相符的原则。 2、职责: 2.1.车间主任对车间的物料管理负责。每月对物料消耗、利用与控制情况进行分析、评价。 2.2.车间班组长、车间统计员员协助车间主任开展物料管理与控制。 2.3.车间统计员负责编制生产报表,监督、控制物料流转,主持在制品、半成品盘点,按照财务部要求编制物料报表。 2.4.财务部指导分公司健全相关账目,并督促分公司执行有关财务制度。 3、车间物料领用程序: 3.1.车间班组长根据“当日生产计划”开具“物料领料单”。物料领料单内容应包括产品名称、规格、批号、生产量、生产开始日期、各原辅料的名称、代号、规格批号、用量、检验单号、厂名等。 3.2生产班组长将领料单填写好后经车间主任审批后给仓库管理员,仓库管理员如实的填上物料的代号、厂名、批号、检验单号后,按照领料单如实发放物料到车间。 3.3车间班组长按照原辅料领料单逐项清点物料,核对品种、数量及合格单等,称量不足可以告知车间班组长,开具补领手续,称量有余的物料应包扎严实,清洁外包装后退回仓库。 3.4.物料交接完毕后双方应在原辅料领料单上签字,仓库管理员应在有关台帐及货位卡上进行登记,使帐物卡标示一致。 3.5.车间领用物料后,进入车间必须分类并摆放整齐,统一放置于固定区域,并做好标示标牌。 3.6领料单(车间联)每天必须统一交到车间统计员,便于车间应建立投产发料报表,记录每批领料情况。 4、车间物料管理: 4.1原料物资。 ,其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标,但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域,做到既不影响生产,也能

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写,便于成本核算,准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写; 3、职责 领料部门:根据需求填写符合本标准的领料单据; 仓储部:库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致; 库房组长负责维护本制度,定期检查本制度的执行情况; 4、内容 4.1领料单内容: 4.1.1公司领料单一式四联,第一联与第二联为存根,库房管理员留存,第三联为 统计或者财务;第四联为领料部门留存; 4.1.2表体:日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注; 日期:具体领料的日期; 领用部门:领料的部门名称,细化到班组,此项目填写,关系到部门消耗的正确归集; 部门负责人:领料部门主管; 仓管:具体发料的人员,此栏目填写,可以明确发料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 申请人:实际领料人员,此栏目填写,可以明确领料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 名称:所要领用材料的名称,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 型号/规格:所要领用材料的规格,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 用途/注意事项:所要领用材料的使用用途; 数量:所要领用材料的数量与单位,此栏目填写,关系到库存账目的平衡; 备注:其他需要补充的说明;

4.2开单人员注意事项: 421填写时,字迹需要工整、清晰,书写的力度需适中; 4.2.3填写后,检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确; 4.2.4公司领料单为五行,当超过五行时,需要另起一张领料单填写,不足五行时,需在数量栏下方的空行处划上斜杠; 4.2.5单据中“部门负责人”栏,由部门主要负责人签字,包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员; 4.3发料人员注意事项: 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签; 4.3.2单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.4审核人员注意事项: 4.4.1单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.5发生错误如何处理: 4.5.1数量填写错误,可在备注中注明实发数量,由仓库发料人员填写; 4.5.2品名、规格存在笔误时,可在错误内容上划一杠,然后再右侧空白处填写正确的内容,并由领料人在修改处签字; 4.5.3当需要修改的地方超过两处时,需要领料人员重新开具领料单; 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时,可退回仓库,由仓库人员督促领料部门重新开单; 注意:如填写公司领料单不符合本规定,资料填写不完整,仓管人员可拒绝发料。

工程材料领用规定及流程手续

工程材料领用规定及流程手续 1.生产部门审核及补充领料单,填写外购材料申请单 要求生产组长及部门负责人签字,由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。 2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房,第二联 交回生产部门。 3.库房接收及备料: 要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。 4.领料: 生产部门依据审批后的领料单(第二联),按工序进度分批领料。 填写领料小票(写明工程名称,领料品种及数量,不可超出领料审批单审批数量)签字后可由组员至库房领料。领出的材料由生产部门负责保管。如有丢失照价赔偿。 5.库房发货: 库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核对无误后发货。填写四联出库单由领料人签字。同时在原始领料审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。 6.退料:工程完工后,由生产部门负责办理剩余材料退库手续。 库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料规格数量。 7.工程完成后领料审批单归档:

由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查,复查签字后按编号归档。 8.补领手续: 由生产部门填写材料补领申请单,写明原因,经质检部审核并判断属性:1. 工程部签发的修改补加维修 2. 制作原因的返工(视情节按规章规定处罚) 3. 材料丢失人为破损(照价赔偿并处罚款) 之后交厂长审批签字后交库房领料。 材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。 9.夜间领料: 原则上夜间不办理领料审批手续。 特殊情况:1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领料。写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手 续。(第一联与值班记录交厂长,第二联交库房) 2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领 料情况及单据。 由厂长调查情况并向上级汇报。 3. 司机返厂领料: 司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间 办公室值班人员汇报并共同至库房领料。其他后续手 续同上述。司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂 长。

甲供材申请单及领料单

甲方供应材料(产品)申请单 项目名称:建业·春天里多层联排楼(15#-22#楼)第 3 份序号产品名称型号规格数量使用时间备注 1 SBS改性沥青防水卷 材聚酯毡 胎Ⅱ型 3mm 800m22014.3.13. 2 3 4 施工单位 我方申请甲方供应上述材料(产品),型号、规格、数量无误。我方同意在拨付工程款时,按合同约定的价格,直接扣除上述材料价款。 单位:(公章)项目经理(签字): 年月日 监理单位经检查核对,上述材料(产品)规格、型号、数量无误,同意施工单位申请。 单位:(公章)项目总监(签字): 年月日 建设 单位 审算员: 年月日招标采购专员: 年月日 现场专业工程师: 年月日 注:1、此表格作为施工单位申请甲方供应材料用表,由施工单位填写申报; 2、需监理工程师核对,审算工程师审定,作为招标采购专员采购和现场专业工程师控制施工单位领料的依据。 3、本表一式三份,施工单位、招标采购员、现场专业工程师各一份。

甲方供应材料(产品)领料单 项目名称:标段( 号楼)第份序号产品名称型号规格数量收到时间备注 供货方(厂商) 我方承诺,对上述供应材料(产品),保证质量符合国家有关质量标准,并保证按我方投标文件中的承诺和合同约定履行责任和义务。表中数量属实。 单位:(公章)法人代表:(签字) 年月日 施工单位 上述材料(产品)质量符合国家有关质量标准,规格、型号与我方申请一致,数量见上表。我方同意在拨付工程款时,按照合同约定的价格,直接扣除上述材料价款。 单位:(公章)项目经理:(签字) 年月日 监理单位 经检查,上述材料(产品)质量符合国家有关质量标准,规格、型号与施工单位申请一致,数量属实。 单位:(公章)项目总监:(签字) 年月日 建设 单位 招标采购专员:(签字) 年月日现场专业工程师:(签字) 年月日 注:1、此表格作为施工单位领到材料的实际数量用表; 2、供货方(厂商)、施工单位、监理单位、建设单位依次签署验收意见; 3、本表一式四份,供货方(厂商)、施工单位、建设单位(招标采购员、现场专业工程师)各一份,工程完工后,现场专业工程师将资料转给审算员,作为结算依据。

领料单标准格式

工程施工领料单出库单号: 工程施工项目名称及编号:滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理:库管员:运营部经理:副总经理:工程技术员:施工方:

工程施工项目名称及编号:滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理:库管员:运营部经理:副总经理:工程技术员:施工方:

工程施工项目名称及编号:滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理:库管员:运营部经理:副总经理:工程技术员:施工方:

施工现场材料管理制度54995

施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、权责 权力与责任明确到人,有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后,应进行材料的验收。 (1)、材料保管员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 (2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具《入库单》,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码,以便领导复核,如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。 (3)、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁

止估约。 (4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。 (5)、入库单应一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员,并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 (6)、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收。 (7)、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿。 (8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。 (1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。 (2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限

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