太原市烟草公司1-5月经济运行动态分析

太原市烟草公司1-5月经济运行动态分析
太原市烟草公司1-5月经济运行动态分析

太原市烟草公司

1-5月份经济运行动态分析

一、太原市1-5月份经济运行走势及上半年卷烟经营形势分析与预测

(一)1-5月份太原市经济运行保持平稳增长趋势,整体表现为:销量增加、结构提升、运行稳定

1、卷烟销量同比平稳增长

1-5月份太原市累计卷烟销量76904箱,同比增加7.8%。其中:一、二类烟增幅最大,合计增幅达到65.5%;

五类烟销量有所下降,同比降幅3.8%;三类烟由于个别品牌价格调整整体有所下降;四类烟受下游低档烟消费结构提升影响,销量增加,同比增幅4.07%。

2、销售结构稳步提升

在一、二类烟销售增长及整体需求结构提升的推动下,1-5月份累计单箱销售结收入达到18327元(单条73.3元),比去年同期的17703元(单条70.8元)提高3.5%。

3、重点骨干品牌销售趋势良好

太原市当前共销售50个品牌,123个规格,除少数个性化需求的品牌外,基本都是全国性大品牌,都拥有稳定的消费群体,成长性良好。1-5月份重点骨干品牌销量整体保持平稳增长,全国销量前二十位品牌销量增幅达到9.5%,占总销量比重达到72%,品牌集中度和规模效应进一步提高,品牌竞争力明显增强。

(二)上半年卷烟市场环境虽发生较大的变化,但整体依然保持向好的趋势,未来销售形势相对乐观

积极因素主要有以下方面:

1、煤炭价格不断上涨和行业景气程度持续提高对本地经济发展产生积极影响。与煤炭相关的加工、服务、运输等许多行业也获得了前所未有的发展机遇,整体推动太原市就业水平、居民收入等得到全面提高。对卷烟消费市场产生积极的作用。

2、太原市区域经济的飞速发展推动本地城市规划、基础建设投资、旅游服务业等保持高速发展的趋势,经济发展带来了大量的外来人口,太原市整体卷烟需求量有逐步增大的趋势。

3、以全国内管现场会为契机,太原市近一年来在规范监管流程、提高服务质量、优化市场环境等各方面都取得了飞速的进展。经营质量不断提高,市场环境越来越规范,为经济运行平稳发展奠定了良好的基础。

上述因素对卷烟销售工作都将起到积极的推动作用,但未来也存在一些不可预测的因素,对卷烟销售工作可能会产生影响。如绿色奥运和当前社会控烟力度加强带来的消费者健康、环保意识提高;物价上涨带来的居民可支配收入减少等,都可能会对未来卷烟消费会产生一定的消极影响。

但总体看来,2008年积极因素仍将大于消极因素,卷烟销售形势良好。

(三)重点骨干品牌市场地位进一步巩固,价格稳定、社会库存合理,零售市场品牌需求结构提升的同时,向骨干品牌集中

的趋势明显。

1、重点骨干品牌销售情况

1-5月份重点骨干品牌销售继续保持良好的发展趋势,竞争力和市场集中度进一步提升。

▲高档品牌中,中华、芙蓉王、云烟等骨干品牌需求旺盛,价格稳定。黄鹤楼系列持续保持高速增长,1-5月份销量同比增幅达到163%,在高档品牌中市场地位不断加强。

▲红塔山品牌成长迅速,1-5月份销量同比增幅达到66%,盖/软红塔山经典1956销量持续保持高速增长,带动7元价位段品牌市场份额明显扩大。

▲红河、七匹狼、白沙、红梅等品牌在本地消费者心目中一直有很高的市场地位,销售稳定。七匹狼成长尤为迅速,1-5月份销量同比增幅达到47%。

▲低档品牌销售主要集中在许昌、红旗渠、大丰收、芙蓉等品牌,但受整体消费结构提升影响,市场需求有一定的下降趋势。

2、零售市场对品牌需求的变化趋势

(1)从各价位段品牌市场需求变化情况看,零售200元/条以上、65-85元/条、45-65元/条三个价位段品牌需求增加趋势比较明显。

▲本地煤炭经济推动下,高收入群体消费能力不断增强,今年来高档卷烟需求有明显的增加趋势,突出表现在200-500元价位段品牌用于消费者吸食的需求量明显增加。200元以上品牌1-5月份销售同比增幅达到9.5%,占总销量比重达到10.8%,

同比提高1个百分点。

▲在居民收入提高,消费能力不断提高的大环境拉动下,中、低收入群体消费结构明显提高。消费者选择由零售40元以下向品牌向50元左右甚至更高价位品牌转化的趋势明显。同时,低档烟品牌需求出现下降。

▲消费者在品牌选择上更加趋向与知名度高、质量优的骨干大品牌,在一、二类品牌上尤其明显。中华、芙蓉王、云烟、黄鹤楼、玉溪五个一类烟骨干品牌销量占一类烟的比重达到94.5%,比去年同期提高1.2个百分点。云烟、福牌和红塔山三个品牌占到二类烟总销量的80%。

(2)从各价位段品牌份额变化情况看,零售45元以下品牌份额呈减少趋势,而45-125元品牌市场份额明显提高。

▲30-45元价位段品牌去年占总销量的比重一直保持在20%以上,今年以来比重逐步减少,到5月份已经减少到17%。

▲30元以下低档品牌市场份额与去年基本持平,但今年来市场需求出现一定的下降趋势。

▲45-125元品牌份额持续保持增长趋势,1-5月份占总销量的比重达到56%,比去年同期提高4个百分点。

3、价格和库存情况

1-5月市场价格整体保持平稳,没有出现非正常波动。商业库存和社会库存整体保持在合理状态。5月末,各类卷烟存销比在0.35-0.6之间,均保持在比较合理的状态。其中:一类烟存销比为0.57,二类烟为0.54,二、三、四类烟保持在0.4左右。

零售客户库存合理,只有个别动销情况差的高档品牌和五类烟品牌库存相对偏大,但不会对客户销售造成影响。

(三)低档卷烟销售形势开始明显好转,但需求减少的趋势仍然延续,做好低档烟市场研究和销售仍是下一步工作重点二季度针对市场变化及时调整了部分低档烟品牌购进计划,加强了对低档烟骨干品牌的培育力度。同时,建筑业、采矿业等民工群体4月以来大量增加对低档烟销售也起到了一定的促进作用,低档烟整体销售形势有一定好转。5月份低档烟销售同比实现5.6%的增长,使整体下降速度明显减缓,1-5月份同比下降3.8%,(1-4月同比下降幅度为6.1%)。

但从未来市场环境变化形势看,低档烟销售仍不容乐观。受国家对“三农”的政策支持,城市规划发展带来的市郊农村城市化速度加快,本地煤炭行业发展等因素影响,以农民、采矿/建筑业民工为主的低档烟消费群体收入不断提高,消费结构仍呈现不断提升的趋势,未来对低档烟销售的不利影响仍然存在。

从零售25元/条、20元/条、15元/条以下三类品牌销售市场需求走势情况看,市场需求表现出较为明显的逐级上移趋势:15元/条以下品牌需求量明显减少,此价位段消费者逐步向20元/条甚至更高价位品牌转移;原先消费20-25元品牌为主的群体向30元以上甚至更高价位段品牌转移。

低档烟销售工作的关键在于做好低档烟品牌的培育。一方面根据市场需求的变化有效组织适销对路的卷烟品牌;另一方面大力做好低档烟骨干品牌的培育,真正作到“市场需求基本满足,

零售客户有所选择”。

(四)从下半年全国卷烟集中交易货源衔接工作情况看,多数工业企业货源衔接情况良好,都能够按照需求满足供应,但也存在工业受生产计划限制,在个别市场需求确实很大的畅销品牌上无法完全满足供应的情况。

二、辖区内经济运行工作中存在的突出问题

从一季度太原市整体经济运行情况看,存在的比较突出的问题主要有:

1、今年来宏观经济形势变化、社会控烟力度加强、消费者健康意识提高、自然灾害、物价上涨等因素使卷烟销售市场环境变化迅速,在对市场环境的判断和把握有时出现滞后现象,对经济运行工作产生一定影响。

2、个别畅销品牌市场受工业生产计划限制,市场需求满足程度还不高。

三、对国家局宏观调控及当前经济运行工作的建议

1、调整紧俏品牌限量销售数量的限定标准。20号文件和新下发的《按订单组织货源业务操作规范》对紧俏品牌限量供应销售总量,规定了20%的上限。但从太原市的实际销售情况看,由于紧俏品牌多为客户需求量很大,但受工业计划等因素限制又无法满足需求的畅销品牌。这类品牌规格数虽不多(14个左右),但市场份额较大,销售总量实际要高于20%。

2、加强品牌定向整合的力度和速度。紧俏货源无法满足需

求的矛盾一直是卷烟销售工作的一大难题,近年来行业加大对品牌定向整合工作的力度,在很大程度上缓解了供需矛盾。但在品牌整合的时效性上希望能得到进一步提高,使工商货源衔接更加有效。

2008年6月

国民经济运行分析报告

国民经济运行分析报告 一、2004年国民经济运行情况 2004年面对经济运行中出现的粮食供求关系趋紧,固定资产投资膨胀,货币信贷投放过快,煤电油运紧张等一系列新问题,党中央、国务院审时度势,及时做出了加强和完善宏观调控的决策和部署,综合运用经济、法律手段和必要的行政手段,遏制了影响经济平稳较快发展的突出问题。 在国家加强宏观调控的前提下,全市广大干部群众以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以全面建设小康社会和建设“大贵阳”为目标,坚持实施“环境立市、工业强市、科教兴市”战略,抢抓机遇,加快发展,经济社会发展取得了明显成效,一方面,经济生活中的突出矛盾得到缓解,不健康不稳定因素得到抑制;另一方面,国民经济保持了增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势头。 (一)季度经济运行情况 一季度全市实现生产总值95.15亿元,同比增长12.8%,实现了“开门红”。其中:第一产业实现4.81亿元,增长4.5% 第二产业实现49.48亿元,增长14.8% 第三产业实现40.86亿元,增长11.6%。全社会固定资产投资完成32.1亿元,增长33.7%,保持了增长态势,但增幅比2003年同期有所回落。社会消费品零售总额完成40.07亿元,增长13.4%;地方财政收入完成11.85亿元,增长27.4%;居民消费价格总水平比上年同期上涨2.1%。 上半年全市实现生产总值211.83亿元,同比增长13.2%。其中:第一产业实现12.31亿元,增长6.1%;第二产业实现113.21亿元,增长15.5%;第三产业实现86.3亿元,增长11.4%。全社会固定资产投资总额完成93.77亿元,增长11.3%,增幅比2003年同期回落21.8个百分点;社会消费品零售总额完成80.84亿元,增长14.3%;地方财政收入24.01亿元 增长25.69%;城市居民人均可支配收入达4649元,增长13.7%;农民人均现金收入1112元,增长10.1%;居民消费价格指数为102%。 一至三季度生产总值实现319.76亿元,同比增长13.3%。其中:第一产业实现24.12亿元,增长7.7%;第二产业实现165.27亿元,增长15.1%;第三产业实现130.37亿元,增长12.1%。全社会固定资产投资完成161.37亿元 增长10.6%,增幅比2003年同期回落16.8个百分点;社会消费品零售总额完成124亿元,增长14.4%;地方财政收入完成34.3亿元,增长22.4%;城市居民人均可支配收入达5992元,增长9.1%;居民消费价格指数为102.1%。 全年实现生产总值443.63亿元,比上年增长13.7%。其中:第一产业实现增加值31.77亿元,增长7.6%;第二产业实现增加值233.24亿元,增长15.6%;第三产业实现增加值178.62亿元,增长12.3%。全社会固定资产投资完成292.78亿元,增长21.1%;社会消费品零售总额完成175.52亿元,增长14.2%;地方财政收入完成49.7亿元,增长23.07%;城镇居民人均可支配收入8989元,增长12.6%;农民人均纯收入2809元,增长11.9%;居民消费价格比上年上涨2.1%。其中,食品类价格上涨9.4%,医疗保健及个人用品类价格上涨6.9%,居住类价格上涨3.1%,烟酒及用品类价格持平。 (二)总体运行情况 1.经济总量综合经济实力进一步增强。全年生产总值比上年增长13.7%,增幅是近年来的最好水平,分别高于全国、全省4.2和2.3个百分点。生产总值占全省的比重为27.04%,全社会固定资产投资占全省的比重为33.8%,社会消费品零售总额占全省的比重为33.9%。

乡镇2018年上半年经济运行分析情况汇报

乡镇2018年上半年经济运行分析情况汇报 乡镇2018年上半年经济运行分析情况汇报 一、固定资产投资完成情况:全年任务48466万元,1-5月份预计完成18761万元,5月份我镇预计完成固定资产投资4000万元,完成数占“双过半”任务的77.4%,距“双过半”任务尚差5472万元。主要支撑是贵隆高速公路项目、高标准农田以及零散的小型投资项目。5月份我镇拟新增项目2个,已报送材料。存在困难:一是我镇主要以农业为主,绝大部分是农保地,严重制约我镇的发展,导致辖区内新增项目匮乏,几乎没有新增项目,同时,我镇没有5000万以上的项目,固投增长支撑点少,增长乏力。二是主要以政府性投资为主,同时由于固投上报要求较为严格导致以镇政府为业主的基础设施投资无法统计。2018年我镇完成 4.8亿固定资产投资难度较大。三是我镇贵隆高速公路xx段加上征地款的支付已投资超过1亿元,但是由于高速路投资数由自治区反馈,我镇1-4月份贵隆高速。 下一步工作措施:下一步我镇将加大对本镇辖区内的项目进行摸底,尽量做到应统尽统,增加项目入库数。二是加强对项目的指导,完善相关入库材料。三是建议区政府帮忙协调贵隆高速公路项目投资数额,加大贵隆高速公路投资上报数。 二、规模以上工业总产值:全年任务1.2亿元,1-4月份完成2111万元,5月份预计800万元,1-5月份预计完成2911万元,

占“双过半”任务的48.5%,距“双过半”任务还差3100多万元,规模以上工业总产值主要支撑来源志丰粮油食品有限公司和文氏米米贸易有限公司。 存在困难:我镇规上企业只有两家,对工业总产值支撑不够。二是当前是粮食销售淡季,这两家企业生产有所下降,导致实现“双过半”目标较为困难。下一步工作措施:下一步我镇将加强对企业的指导,积极帮助企业解决困难,加大产量。 三、财税收入完成情况 全年任务610万元,1-5月份预计完成47.11万元,财税收入占“双过半”任务的15.4%,距“双过半”任务还差257.8万元。 存在困难:一是我镇为农业大镇,重大项目少,税源不足。二是贵隆高速公路耕地占用税尚未收缴以及污水处理厂建安税也尚未收缴,导致我镇财税收入完成进度较慢。 下一步工作措施:我镇将积极协调沟通,争取在6月份将贵隆高速公路的耕地占用税和污水处理厂的建安税收缴并划归我镇,争取完成双过半任务。 四、上规工作 目前,我镇辖区内尚未发现有工业企业接近入规条件,我镇正在对我镇力拓农业专业合作社进行服务业方面的入规工作,估计年底前可以达到500万收入的条件。

公司201年季度经济运行情况分析报告模板

**公司*年*季度经济运行情况分析报告(模板) 一、基本情况概述 概述企业基本运行情况,包括企业经营情况(主要财务指标、经营成果归纳)。有关指标数据详见附表。 二、企业经营状况注1 (一)资产负债情况 、资产变动及预算执行分析 资产增减变动及预算执行表 金额单位:万元 、收益性资产、长期投资同预算口径。 、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。 资产总额变动简述。 变动原因分析:就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。 资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。 注1:财务指标按企业报表实际数分析填报。

负债增减变动及预算执行表 金额单位:万元 、有息负债同预算口径。 、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。 负债总额变动简述。 变动原因分析:就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。 负债总额、有息负债预算执行分析。 有息负债增减表 金额单位:万元 其中,对非银行借款融资需按融资方式(企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等)列示说明。

净资产增减及预算执行表 净资产总额变动简述。 净资产预算执行分析。 净资产主要变动因素表 、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。 、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“”填列。、上缴国资收益、按规定批准核销以“”填列。

、经营风险分析 、现金流量与当期债务比=经营活动现金净流量/流动负债× 、带息负债比率=有息负债总额/负债总额× (二)经营效益状况 、主营业务收入 主营业务收入增减变动及预算执行表 主营业务收入变动简述,以及收入结构分布和权重分析。 变动原因分析:就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。 主营业务收入预算执行分析。

2018年烟草零售行业现状及发展趋势分析报告报告材料

中国烟草零售行业调查分析及市场前景预测报告(2015-2020年) 报告编号:1608076

行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容: 一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网https://www.360docs.net/doc/ba12355277.html,基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息 报告名称:中国烟草零售行业调查分析及市场前景预测报告(2015-2020年) 报告编号:1608076 ←咨询时,请说明此编号。 优惠价:¥7020 元可开具增值税专用发票 网上阅读:https://www.360docs.net/doc/ba12355277.html,/R_ShiPinYinLiao/76/YanCaoLingShouShiChangQi anJingFenXiYuCe.html 温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。 二、内容介绍 卷烟零售市场成了行业内外争夺的焦点,终端建设已经成为行业内外关注焦点,在这种情况下,如何控制好卷烟零售市场,一方面利用专卖这个有力武器,对市场进行管理,另一方面开展终端建设稳固零售网络,目前在专卖专营的体制下,卷烟市场都比较混乱,一旦放开,如果零售网络不牢固的话,烟草行业将危在旦夕,因此,只有建立稳固零售网络,烟草行业将会持续发展。零售终端形式有两种,一种是连锁经营,另一种是自发经营,烟草行业终端一直采取自发经营的形式,这种形式存在于卷烟销售网络建设前期,而当烟草批发环节比较完善的基础情况下,终端建设需要发展。 据中国产业调研网发布的中国烟草零售行业调查分析及市场前景预测报告(2015-2020年)显示,发展连锁经营从长远来看,国家对烟草已逐步实行关税减让政策,对配额和许可证管理制度有所放松,并将最终取消烟草专卖制度。为了有效的抵制外来烟草对中国烟草业的冲击,商业企业早日建立适应市场经济的烟草连锁网络,并使之与现

宏观经济对烟草行业经济运行的影响分析报告

宏观经济对烟草行业经济运行的影响分析 烟草行业作为国民经济的一个部门,与宏观经济有着密切的关系。宏观经济的变动趋势对行业发展具有重要的影响。本文就宏观经济对行业经济运行的影响进行了定量分析,通过测算二者的关系并据此对今后几年的卷烟销量和销售结构、实现工商税利等指标进行预测。 一、宏观经济对行业经济运行的影响分析 宏观经济指标主要包括国生产总值、通货膨胀与紧缩、投资、消费、金融、财政指标等,根据和行业经济运行的密切程度,本文选取了国生产总值、城乡居民收入、社会消费品零售总额、居民消费价格指数等指标。 分析的结论是:行业的主要经济运行指标—卷烟销量、单箱销售额和工商税利在不同程度上都与GDP等宏观经济指标有较强的相关性,且符合一定的数量关系:GDP每增长1%,拉动卷烟销量增长0.30%,拉动卷烟单箱销售额增长1.34%;城乡居民收入每增长1%,拉动卷烟单箱销售额增长1.15%;社会消费品零售总额每增长1%,带动卷烟批发销售额增长0.89%,其中拉动卷烟销量增长0.19%,单箱销售额增长0.66%;居民消费价格指数每上升1个百分点,卷烟单箱销售额增速增加0.56个百分点;GDP 每增长1%,全行业工商税利增长1.85%。具体分析如下。 (一)宏观经济指标变动对卷烟销售市场的影响。

1.国生产总值 作为衡量一个国家或地区经济状况和经济表现的综合指标,国生产总值对宏观经济各行业都有或多或少的影响。2000年以来,我国GDP保持了超过9%高速增长态势。根据历年分季度GDP 和卷烟销量数据进行分析(图1)可看出,除个别季度卷烟销量受季节因素产生一定波动外,二者的增速保持相同趋势。 图1 2006年以来分季度卷烟销量增速和GDP增速对比 进一步分析二者的关系并同样考虑卷烟销售结构增速得出,GDP对本季度和下一季度的卷烟销量和销售结构均存在显著影响,且下一季度的影响更为明显,这表明卷烟销售受上期GDP的影响程度高于本期,GDP对卷烟销量和销售结构有一定的预警作用,运用这一结论更有助于对当前的行业经济运行态势进行预测。 具体来看:上一期GDP每增长1个百分点,拉动本期卷烟销

经济运行分析报告6篇完整版

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业

XX乡镇经济运行分析会汇报材料

XX乡镇经济运行分析会汇报材料 各位领导: 现将xxx乡XX年1--9月份的经济运行情况、存在问题及下一步工作的具体措施汇报如下: 一、各项经济指标完成情况 今年以来,在区委、区政府的正确领导下,以科学发展观为指导,牢牢把握发展主题,大力深化农业结构调整,积极推进旅游开发进程,突出抓好农业、道路、一校两院改扩建等重点工程建设,全乡经济和各项社会事业取得了持续、健康、快速发展的良好势头。今年1—9月份,全乡工业总产值完成2279万元,同比增长14%,预计全年完成3100万元;固定资产投入2263万元,占全年计划的121.6%;销售收入XX万元,t同比增长11%,预计全年完成2600万元;利润189万元,同比增长16%,预计全年完成240万元;利税283万元,同比增长14.1%,预计全年完成320万元;工业增加值591万元,同比增长11.1%,预计全年实现700万元;地方财政收入28万元,比去年同期增长40.92%;由于农业特产税年底到位,预计全年地方财政收入可实现200万元。 二、XX年度重点工程建设情况 今年是我乡近几年来争取项目最多、农业项目投入最大的一年,也是基础设施建设投资最多的一年。各项工程的实

施,极大的改善了群众的生产生活条件。一是实施了7500亩土地整理项目。投资780万元,完成了土地整理项目中的塌损地堰整修、坡改梯、土地平整和行道树栽植、水利设施建设等工程90%的工程量。共开挖土石方11万立方米,新建水池73个,维修蓄水池14个,新建扬水站3处,新建拦河坝15座,维修拦河坝5做,铺设输水管道6224米,修筑田间路21公里,修筑生产路9.4公里,种植水保防护林122公顷,新整理土地350亩,平整土地266.7公顷。二是完成了5000亩农业综合开发项目。总投资228万元,涉及我乡东石、石沟、xxx、十亩、上导坪等10个村。经过半年来的紧张施工,于今年5月通过市验收,并被验收组称之为山区农发项目的样板工程。该工程共建成水池14个,扬水站5座,大口井6眼,机井房6座,过水涵洞30座,铺设PVc 管道23.5公里,路桥1座,新修环山路18公里,地堰10公里,疏浚沟渠15公里,优质林果示范园300亩,开挖土石方8.2万立方米,总投工3.1万个,各类机械台班3000余个。三是完成洪峨路xxx段、峨临路、峨沂路以及部分村的通村路整修改造工程。整修道路总长31.2公里,投资600多万元。四是敬老院改貌工程。总投资82万元,新建老年公寓楼一座,面积584平方米。目前,主体工程已全面竣工,配套工程正在建设中,预计10月底完工。五是卫生院改貌工程。计划总投资118万元,新建业务用房608平方米,装

县烟草局(分公司)经济运行分析报告(xxxx年x季度)

编号:xx县烟草专卖局(分公司) xxxx年x-x月 经济运行分析报告 编制单位:xxxx 编制时间: xxxx年x月

经济运行分析报告 xxxx年第x季度以来,县烟草专卖局(分公司)在州烟草专卖局(公司)和县委、县政府的正确领导下,牢固树立“两个利益至上”的行业共同价值观,围绕着年初确定的工作思路和重点,积极开展各项工作,实现了各项经济指标的稳步增长,保持了健康稳定良好的发展态势。 xxxx年x-x月份卷烟累计销售xx.xx箱,完成计划的xx.xx%,销售金额为xx.xx万元,同比增加xx.xx万元,增幅xx.xx%。为认真贯彻落实全州卷烟销售工作会议精神,全面完成各阶段卷烟销售工作任务,确保x季度任务的完成,x月x日印发了《xx县烟草专卖局(分公司)关于进一步加大卷烟销售工作力度的通知》(x烟〔xxxx〕x号),要求全局上下进一步统一思想,理清思路,增强意识,科学合理运用营销技巧,采取多举措落实好卷烟销售计划,抓好销售过程管理与控制,为实现我县“卷烟上水平”目标,推进市场营销上水平奠定了牢固的思想基础。烤烟方面,全县共在x 个乡镇xx个村落实种植主体xx户,落实面积xx亩。全县烤烟移栽于x月x日开始移栽,x月x日移栽结束,共移栽面积xx亩,x.x万株,亩均xx株。 一、卷烟经营情况 (一)卷烟销售:本季度销售卷烟xx.xx箱,完成xx

箱计划xx.xx%。其中:低档烟销售xx.xx箱,完成xx箱计划的xx.x%;贵烟系列销售xx.x箱,比上年同期xx.x箱,增加xx.x箱,增长xx%;低焦油含量卷烟销售x.x箱,完成计划x箱的x%。销售金额为xx.xx万元,同比增加x.x万元,增幅x.x%,单箱均价xx.xx元,同比增加xx.x元。x—x月份累计销售卷烟xx.xx箱,完成年xx箱计划x.x%。销售金额为xx.xx万元,同比增加xx.xx万元,增幅x.x%,单箱均价xx.xx元,同比增加xx.xx元。 同比去年同期各类卷烟情况:(单位:箱、元、元/箱) (二)网络运行情况:加强网上订货业务宣传,开展网上订货户xx户,占有效零售户xx户的xx.xx%,网上订货成功率达xx.xx%;电话订货成功率为xx.xx%,电子结算功率xx.xx%; 二、烤烟生产情况 (一)继续做好宣传发动工作,进一步稳定和增加烤烟种植面积。全县共在x个乡镇xx个村落实种植主体xx户,落实面积xx亩。 (二)按照双向凹垄覆膜技术要求,抓好起垄待栽工作,按时完成移栽任务。全县烤烟移栽于x月x日开始移栽,x

乡镇经济发展工作报告

乡镇经济发展工作报告 20XX年是“十一五”规划的收官之年,是实施战略转型、切实转变发展方式的关键之年,也是编制“十二五”规划的关键一年,会宫乡扎实落实党的十七届四中全会和县两会精神,深入学习实践科学发展观,乘势而上,确立“工业兴乡、多业富乡”的发展思路,树立“发展为先、增收为要、强乡为本”的发展理念,建立科学发展“坐标系”,在县域经济社会发展格局中扮演好角色,使经济社会朝着预期目标发展,力争财政收入超千万元。 一、围绕集镇创亮点。 按照发展规划,乡党委政府积极构建大会宫集镇框架,建立会宫商贸区、政务区、服务区和文教区,实行专业化构建、板块式发展。以政府投入激活民间资本,大力凝聚人气、集聚财气,汇聚商气,完善集镇承载功能,以集镇内涵的大提升推动会宫经济社会大发展。 一是加紧准备。紧抓池州大桥兴建和北沿江高速出口落户会宫的机遇,强力抓好发展规划的实施,有力有序做好准备性基础工作。 二是加快建设。着力抓好会宫建材大市场二期工程、会宫供电所和会宫村部建设。 三是加速开工。有力抓好财政所和会宫信用社办公楼开

工建设,尽早发挥“服务群众、促进发展”的功能作用。 四是加大储备。在会宫岔路口以北进行可用土地储备,兴建一条枞桐路至会宫中学的变速通道,全力推动会宫中学申报省级示范高中进程。 五是加强管理。在兴建功能齐全的会宫农贸市场和会宫建材大市场基础上,推进“三大工程”建设:安全饮水工程,关注群众健康生活;亮化工程,安装路灯220盏;美化工程,建立停车场,实行安全卫生定时巡逻制度。 二、围绕农村破弱点。 一是活机制。在坚持依法自愿有偿的基础上,引导和鼓励农户采取转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,促进农业规模经营和土地利用效益最大化。引导和鼓励种养户创办合作经济组织,探索富民合作、劳务合作和资金合作等互助合作模式。 二是调结构。以“建基地、抓龙头、创特色、打品牌”为基本工作思路,以优质化、专业化、品牌化为主攻方向,在会宫、毕山、光裕和庆华等村建立粮油、蔬菜、瓜果和龙虾等生产基地,在庆华村建立精米加工基地,在栏桥村建立苗禽批发基地,在拔茅村建立山羊养殖基地。着力引导承包大户因圩发展种植、养殖业,努力探索土地有序流转的方法和途径,积极推进土地适度规模经营,引导农民紧跟农产品加工的发展潮流,走专业化生产、产业化经营的道路。

房地产经济运行分析报告[整理版]

2008年1—12月房地产经济运行分析联席会议材料云南省发展和改革委员会投资处、价格处、 价格监测中心 一、2008年1-12月全省固定资产投资运行情况 (一)全省固定资产投资圆满完成全年投资任务,实现又好又快发展目标 据初步统计数据显示,2008年1—12月全社会固定资产投资规模为3526.60亿元,同比增长26%,圆满完成全年投资任务目标(3360亿元),全省固定资产投资实现又好又快发展目标。 (二)重点行业投资任务完成情况良好 2008年1—12月我省重点行业共完成投资2279.9亿元,投资任务完成情况良好,为全省固定资产投资圆满完成全年投资任务目标起到了重要支持作用。 ——水利完成投资73.7亿元,同比增长97.7%,投资任务目标(60亿元)完成率为122.83%。 ——房地产开发完成投资557.59亿元,同比增长31.9%,投资任务目标(540亿元)完成率为103.3%。

——工业(不含电力)完成投资626.03亿元,同比增长34.1%,投资任务目标(600亿元)完成率为104.3%。 ——电力工业完成投资605.65亿元,同比增长18.3%,投资任务目标(600亿元)完成率为100.94%。 ——通信完成投资61.36亿元,同比增长14.6%,投资任务目标(50亿元)完成率为122.72%。 ——综合交通完成投资355.57亿元,投资任务目标(465亿元)完成率为76.47%。其中:公路完成投资291.3亿元,同比负增长19.1%,投资任务目标(315亿元)完成率为92.5%;铁路完成投资40.11亿元,同比增长28.9%,投资任务目标(70亿元)完成率为57.3%;民航完成投资24.16亿元,同比增长200%,投资任务目标(80亿元)完成率为30.2%。 (三)州市投资总体继续向好的趋势发展 全省16个州市投资总体较快增长,其中:投资增长30%以上的有4个;投资增长20%-30%的9个;投资增长10%-20%的2个;投资增长0-10%的1个。 二、国家和我省对城镇固定资产投资和房地产开发投资的宏观调控政策 2008年,国家宏观经济调控政策经历了三个阶段: 第一个阶段,2008年年初国家提出“两防”作为宏观调控的首要任务,即防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀,按照控总量、稳物价、

公司上半年经济运行分析报告

**公司上半年经济运行分析报告 2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下: 一、主要经济指标完成情况 1.市场开发 2012年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为 2.经营总量 上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。 3.实现利润 上半年实现利润万元。 4.管理费上交 公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。 5.工资发放及保险交纳情况 上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。 经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

二、资金流转及使用情况 1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程**************。存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。 2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。 (2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。 (3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。 三、合同的履约情况 严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。 四、项目责任成本控制情况 1、成本分析 公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。 *********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。 2、公司工料分析 见附件 3、影响经济效益的原因 人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。 材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。 机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

烟草月度市场分析报告.docx

九月份市场分析报告 一、市场基本情况 *****位于****中部,与*****接壤,辖区面积平方公里。全县辖镇乡个行政村。地广人稀是我县的基本情况,全县总人口人,其中农村人口人,城市人口人; 是全市的版图大县、人口小县。2019年城镇居民人均可支配收入元,农村居民人均可支配收入元,县域基础设施薄弱,工业发展缓慢,农业发展滞后,消费结构偏低。 1、辖区客户基本情况。 目前我县共有客户户,其中城镇零售户户,乡村零售户户,占辖区人口总数的; 订货方式全部为网上订货,电子结算。目前共发展现代卷烟零售终端户,“319”客户户。 辖区客户业态分类情况: 客户数 各类业态客户数分别为:烟酒店户,超市户,商场户,便利店户,食杂店户,娱乐服务户,其它类户。辖区客户主要以食杂店和便利店为主,食杂店客户占总客户数的%,便利店客户占客户总数的%。 九月份我县新增客户户。 辖区品牌基本情况。 九月份我县辖区累计在销品牌品规个,共计销售卷烟箱(去年同期箱),同比增加箱,增幅为%; 销售金额万元(去年同期*万元),同比增长*万元,增幅为*%; 条均价*元/条(去年同期*元/条),同比减少*元/条。 二类烟销售*箱,(去年同期*箱),同比增加*箱,增幅*%。 细支烟销售*箱,(去年同期*箱),同比增长*箱,增幅*%。 辖区市场产业情况。 今年旧城区改造工程已经开始,外来务工人员也逐渐增多,将为本县经济带来不少动力。而本县区域市场经济一直不景气,洗煤厂、焦化

厂、水泥厂等工厂还一直处于停业状态,导致今年有很多社会劳动力处于失业状态,使市场消费能力和水平都有所下降.以上是当前我县经济产业发展的现状。这些原因很大程度的影响了我县的市场消费水平的发展。 二、月度(季度)市场分析 1、社会库存分析。包括社会库存总量、城镇及农村社会库存量及环比情况。319客户户均社会库存及环比情况。 单位(箱) 社会库存 户均库存 2、市场价格分析。主要内容分为两块:一是基本部分,具体包括紧俏、顺销、新品主要品规价格情况及环比情况(紧俏品规指有溢价品规或市场供明显小于求品规,顺销品规仅指销量前20%以内品规,新品指上市一年以内品规)。二是319客户部分。主要是仅面向全部或部分319客户投放的新品市场价格情况及环比情况表格可视情况增减)。 1 紧俏品规 软中华 70 650 600 2 南京雨花石 55 500 -- 3 黄金叶(天香) 60 550

烟草局经济运行分析

区局(营销部)一季度经济运行报告 尊敬的各位领导: 根据会议安排,现将区局(营销部)2015年1-3月份经济运行情况作简要汇报。 一、基本工作情况 (一)卷烟销售情况 区局(营销部)一季度共销售卷烟 154546箱,同期 %;单箱销售额30489元,同期降低 %;其中,产卷烟销售箱,占总销量的49.20%,同期增加增长0.85%;单箱销售额同期增长1.76%。细支烟一季度共销售细支卷烟75箱,比去年同期增长56箱,同比增长292.83%。 (二)案件查处情况 2015年一季度,区局共查获案件27起,同比增长28.6%,其中渠道外进货案件24起,假烟案件3起;查获涉案卷烟457.8条,同比增长114.4%,其中渠道外卷烟404.5条,同比增长91.3%,非法生产卷烟53.3条;查获案值60992元,同比增长1109%,其中渠道外进货案件14681元,假烟案件46311元,罚款936.55元。 (三)许可证管理情况 截止一季度,区局辖区有效持证户4535户,审批并新

办零售行政许可14起。 二、存在的不足 一是在专卖管理方面,信息搜集力度比较薄弱,信息来源及渠道比较狭窄单一;大案经营能力不强,把小案件追查成大案的经验和力度不足。 二是在卷烟营销方面,对市场真实需求把握不准,品牌培育工作还有待进一步提高。 三、下一步打算 (一)专卖管理方面 一是进一步巩固春季综合治理的成果,认真总结前期行动开展情况,找准工作中存在问题不足、市场的薄弱环节,全面分析问题产生根源,并制定具体整改措施;针对第一阶段检查中发现违法违规行为,坚决查处,确保依法行政落到实处。 二是继续抓大顾小,提升大案经营水平。充分应用“APCD”工作法,加强专销结合,依托信息系统和移动终端,注重销售数据的对比,强化市场分析,加强市场监管。开展专项行动,加大对重点领域、重点区域、重点业态的治理整顿力度,防止非法卷烟冲击本地市场。以“打大户、破网络”为重点,完善联合执法机制,加大抓捕和追刑力度,推动打假破网由数量型向质量型转变。坚持“一案双查”,建立重大案件追溯制度,强化执纪问责,严格落实责任追究。

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须 达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 * 万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计* 万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报

2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报 2011年上半年,Xx在Xx的正确领导下,在有关部门的支持帮助下,紧紧围绕年度任务目标,进一步适应形势、调整方式,拓宽理财思路,积极培植新兴财源,想尽千方百计增加财政收入。同时,坚持依法治税,加强和改进税收征管,全面搞好社会综合治税,财政税收工作取得了显著成效,实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下: 一、预算收入情况: 2011年上半年,Xx财政一般预算收入完成XX万元,完成全年任务目标的XX%,比去年同期增长XX%。其中:国税收入XX万元,完成全年任务的XX%,地税收入XX万元,完成全年任务的XX%。加上各类专款收入XX万元,2011年上半年,Xx财政收入是XX万元。 二、预算支出情况: 2011年上半年,Xx财政一般预算支出XX万元,占全年预算的XX%,具体情况是: 1、一般公务服务支出268万元,主要包括:办事处机关人员的工资,办事处机关日常办公经费,人口与计划生育支出和地税所经费。 2、公共安全支出支出20万元,主要是派出所经费及联防队员工资。 3、教育支出172万元,主要是盈园中学的建设投入,寒龙山小学的建设投入。 4、社会保障支出95万元,主要包括民政优抚,农村低保,社会救济,福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款,寄思园投入。 5、医疗卫生支出31万元,主要是卫生院经费和新农合支出。 6、农林水事物支出35万元,主要是大环境绿化支出。 7、转移支付支出52万元,主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。 8、其他支出192万元,主要是综合治税费用。 三、存在的问题 Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求,但在财政税收中仍然存在一些困难和问题:一是财源不稳。今年以来,由于煤矿一直处于停产状态,税源基础十分薄弱,给财政税收带来困难;二是税种结构不合理。财政税收不均衡,企业所得税基数较低,增值税额度较小;地税收入超额完成任务,国税欠进度;三是税收质量不高,多数税收靠综合治税,成本较高;四是刚性支出较大。各类项目投入大,工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。 四、解决问题的措施 下半年,我们将紧紧围绕任务目标,进一步增强信心,攻坚克难,多措并举,开拓创新,确保超额完成全年XX万元的任务目标。 一是大力发展新兴产业,加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求,大力发展新兴产业,巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势,通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施,积极支持新兴产业加快发展,提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上,通过借助外力,激活内力,启动民力,力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务,大力发展新城经济、总部经济,为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济,鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业,积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度,广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时,加快XX、XX等民营园项目建设步伐,对占而不建、占多建少的必须尽快收回,

在烟草经济运行工作会上的讲话

在烟草经济运行工作会上的讲话 同志们: 刚才,在组织中心、打私科负责同志发言的基础上,吴成红副经理和李林涛副局长分别就四季度的组织和打私工作进行了部署和要求,我完全同意,请各单位认真抓好贯彻落实。下面,我再强调三点意见: 一、紧盯目标抓落实,奋力打好全年收官之战 近期,市局(公司)对各单位的卷烟销量、真龙销量和案件任务进行了调整。这次任务调整,是市局(公司)党组根据省局对梧桐新调整的卷烟销量、真龙销量、税利和案件任务,从梧桐烟草发展的大局出发,综合考虑各区域市场容量、市场监管难度和社会库存水平等因素,经过认真研究后做出的决定,对梧桐烟草今年收官、明年开局乃至今后几年发展都有着重要的意义。请各单位正确对待,不要斤斤计较,以强烈的大局意识和责任担当,在今年剩下的两个多月时间里,按照新下达的任务目标,狠抓各项工作落实。销量、结构、品牌培育压力较大的单位,要下大决心,花大力气,把欠下的账找回来;销量、结构、品牌培育任务完成进度较好的单位,不能人为控制销量进度,要保持节奏、科学投放,高质量地完成好全年目标任务。各单位领导班子要切实加强领导,扑下身子、真抓实干,主动担当、主动作为,确保目标顺利实现。机关各部门要深入基层、掌握实情,加强指导、破

解难题,不断提高工作措施的针对性和有效性。通过上下共同努力,确保圆满完成年度各项经济指标和案件任务。 二、强化调控打基础,全力优化提升市场状态 近年来,梧桐烟草以强有力的担当精神顶住了地方经济持续下行的压力,相对于全市gdp总量占全区比重持续下降的趋势,梧桐烟草实现税利占全区比重始终保持稳定,而随之而来的结果是,我们多年来一直处于高位运行状态,组织、打私等各方面工作压力都很大。省局这次对梧桐的任务调整,客观上为我们优化市场状态、打牢发展基础提供了宝贵的时间窗口。我们要紧紧抓住这个有利时机,以调控市场、调整状态为重点,统筹谋划四季度的各项工作,科学实施组织策略,全力监管好打私市场,为下一阶段及明年工作打下坚实的基础,把任务调整的“红利”迅速发挥出来。组织部门要善于作宏观形势分析,加强调研,掌握实情,实施精准“靶向”调控,努力调整好年末市场状态,为来年组织工作做好准备;打私、内管部门要加大市场监管力度,防止“假非私”烟乘虚而入,杜绝真烟非法流通,坚决维护好市场法律秩序和价格秩序,进一步净化市场,提振零售客户销售信心;机关其他部门要统筹协调,面向基层做好服务,为全面完成各项任务提供有力保障。各单位要清醒地认识,调整任务不是让大家松口气、歇歇脚,而是为了调状态、打基础,以实现更高质量的发展,务必要一股劲干到底,在自觉服从市局(公司)调控、完成好全年目标任务的同时,

行业经济运行分析报告

棉纺行业2006年1-9月份经济运行分析 1 棉纺行业总量增长情况 据国家统计局公布的数据,2006年1-9月份我国规模以上棉纺行业企业数量为8614家,该行业实现工业总产值4707亿元,同比增加25.75%;资产合计4796亿元,同比增加16.47%;实现销售收入4577亿元,同比增加26.28%;完成利润总额151.23亿元,比上年同期增加45.70亿元,同比增加43.30%;完成出口交货值639.0亿元,同比增加14.34%;行业整体从业人数270.78万人,同比增加5.23%。由此可见,棉纺行业总量增长势头良好,并为我国经济、财政、出口和就业作出了

重大的贡献。 2 棉纺行业经营环境变化 2006年1-9月份我国棉纺行业产品销售收入为4577.26亿元,产品销售成本为4163.93亿元,产品销售税金和附加为19.84亿元,由此可计算出毛利(销售收入-销售成本-销售税金和附加)为393.48亿元,毛利率(毛利/销售收入)为8.60%;由于利润总额为151.23亿元,可算出利润率(利润总额/销售收入,即所得税之前的利润率,也称税前利润率)为3.30%。经营环境的变化直接阻碍销售成本,从而导致毛利和利润总额出现相应的变化。 3 棉纺行业期间费用变化 2006年1-9月份我国棉纺行业销售费用为59.67亿元,同比增加

20.60%;治理费用支出为114.38亿元,同比增加11.92%;财务费用为65.79亿元,同比增加14.67%;其中利息支出56.70亿元,同比增加13.71%,讲明债务作为棉纺行业要紧财务负担仍然较重;三费总计为239.84亿元,同比增加14.73%;三费比率为5.24%,上年同期为5.77%,同比下降0.53个百分点,表明期间费用相对降低。 4 棉纺行业单位产品经济规模变化 从单位产品经济规模变化情况看,2006年1-9月份我国棉纺行业中相关于每米单位的棉布产量而言,其单产值为25.77元/米,单成本为22.67元/米,单毛利为2.16元/米,单三费为1.34元/米,单利润为0.83元/米,单库存为1.63元/米,单出口为4.37元/米。由此看来,假如把单产值近似看成每米棉布产量的行业平均参考价格,那么其单成本约占87.99%,单毛利约占8.37%,单三费约占5.21%,单利润约占3.22%,单库存约占6.33%,单出口约占16.97%。

(学习心得体会)关于企业经济运行分析学习心得体会-2篇

关于企业经济运行分析学习心得体会 一、对民营经济经济运行分析工作的理解 “经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导,以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理 论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”(引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版)。按照上述观点,可以将经济运行分析理解为:经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程,按照科学的政治经济学观点,结合党和国家方针政策,以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验,以便吸取教训、指导未来。 我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析,一般是运用统计资料和调查获得的经济信息,与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究,就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析,真实反映当地民营经济发展态势,肯定成绩、总结经验,发现问题,提出对策建议,为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。 二、抓好民营经济运行分析工作的意义 搞好民营经济运行分析,是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定:中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一,是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测、分析中小企业运行态势;承担中小企业分类、信息收集和发布工作;拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责,必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面

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