汽车维修配件项目预算报告

汽车维修配件项目预算报告
汽车维修配件项目预算报告

汽车维修配件项目

预算报告

规划设计 / 投资分析

一、产业发展分析

(一)产业政策分析

1、《汽车产业发展政策》

针对汽车零部件产业,《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是:“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。

2、《汽车产业调整和振兴规划》

《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策,包括:减征乘用车购置税;开展“汽车下乡”;加快老旧汽车报废更新;清理取消限购汽车的不合理规定;促进和规范汽车消费信贷;规范和促进二手车市场发展;加快城市道路交通体系建设;完善汽车企业重组政策;加大技术进步和技术改造投资力度;推广使用节能和新能源汽车;落实和完善《汽车产业发展政策》。

3、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》

把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式

的一项重要任务,推动汽车动力系统电动化转型。以纯电驱动为新能

源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽

车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、

节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。

4、《“十三五”汽车工业发展规划意见》

提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力,形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作,整车

骨干企业要培育战略性零部件体系,促进形成一批世界级零部件供应商。积极发展整机和零部件再制造业务,促进提高资源循环利用水平。

(二)行业发展概况

2009年我国汽车产量达到1,379.10万辆,首次成为世界第一大汽车生产国,近年来,我国汽车产销量稳居世界第一,汽车产量占全世

界汽车产量比重逐年攀升。

2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆,较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年,我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆,较上年同期分别增长14.76%

和13.95%。2017年,我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆,较上年同期分别增长3.19%和3.04%。

2001年我国民用汽车保有量仅为1,802.04万辆,随着汽车产销量快速增长,汽车保有量也呈现飞速发展之势,截至2016年底,我国民用汽车保有量达到19,440.00万辆。

从我国汽车生产结构变化的趋势看,近年来,商用车比重整体呈逐渐下降趋势,乘用车比重整体呈逐渐上升趋势,2017年我国乘用车产量占比为85.49%。

2001年-2016年,我国汽车(整套散件)出口金额年均增速为28.16%,出口规模显著提高,说明我国汽车产品越来越受国外市场欢迎,特别是东南亚及其他发展中国家,随着这些市场对我国汽车产品认可度的提升,我国汽车产品在这些地区的市场份额显著提升。

(三)行业发展有利因素

1、汽车零部件行业发展受到国家政策的支持

2004年颁布并生效的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部件及相关产业的发展方向。《汽车产业发展政策》明确指出:“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势,积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件

领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努

力进入国际汽车零部件采购体系。”该政策鼓励有比较优势的零部件

企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,国家将在多方面优

先扶持能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件

采购体系的零部件生产企业。

2016年3月中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展

规划意见》明确提出:“建立起从整车到关键零部件的完整工业体系

和自主研发能力,形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加

强整零合作,整车骨干企业要培育战略性零部件体系,促进形成一批

世界级零部件供应商。”

国家相关政策鼓励零部件企业进行资源整合,形成集团化、国际

化发展规模,并积极参与整车企业产品开发,与整车企业建立长期战

略伙伴关系。在国家积极支持汽车零部件产业发展的背景下,汽车行

业面临良好的政策环境,汽车领域内具有自主研发能力、专业化生产

和模块化供货能力的企业将享有更多政策优势。

2、居民收入增长带动汽车消费增长

进入二十一世纪以来,我国居民可支配收入快速增长。数据显示,我国城镇居民人均可支配收入从2001年时的不足7,000元上升至2016

年的33,000元以上。历史数据显示,汽车消费与人均可支配收入高度关联。

预计未来若干年内,在外部环境不发生巨大变化的情况下,中国经济仍将保持较高质量的中高速增长,经济增长必然带动人均可支配收入增长,促进汽车消费增长,这将为汽车产业发展提供良好外部环境。

3、人均汽车保有量低,市场潜力巨大

2017年,我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆,稳居世界第一汽车生产国和消费国。与此同时,与发达国家相比我国的人均汽车保有量仍处于较低水平,且远低于世界平均水平。人均汽车保有量的增长潜力受人口密度的影响,美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国人口密度小,与我国可比性较小;韩国、日本、英国、德国、意大利等国的人口密度均高于我国,尤其韩国、日本是我国的2-3倍左右,但这些国家的人均汽车保有量远远高于我国,由此判断,尽管近年来我国汽车保有量增长很快,但未来我国汽车市场仍具有很大发展潜力。

二、预算编制说明

本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。

三、公司基本情况

(一)公司概况

通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。

公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司

最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司

致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务

理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司

在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代

企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生

产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市

场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的

先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多

适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较

好的经济效益和社会效益。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团

队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。未来,公

司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以

“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实

现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。

(二)公司经济指标分析

2018年xxx科技公司实现营业收入14180.32万元,同比增长33.26%(3538.83万元)。其中,主营业务收入为12369.10万元,占营业总收入

的87.23%。

2018年营收情况一览表

根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3428.36万元,较2017

年同期相比增长679.82万元,增长率24.73%;实现净利润2571.27万元,

较2017年同期相比增长283.48万元,增长率12.39%。

2018年主要经济指标

四、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、宏观环境分析

(一)中国制造2025

当前,我国经济发展正处于动力转换节点,必须摆脱要素驱动的路径依赖,把创新作为引领发展的第一动力,深入实施创新驱动发展战略,在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变,为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑,推动发展动力变革。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革,是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化,如果

思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。

理念是行动的先导。推动高质量发展,与时俱进、奋发有为,扎实推

动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,进而推动经济社会发展

再上新台阶。

(二)工业绿色发展规划

改造存量,优化增量,加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用

绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少

污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加

快开发绿色产品,大力发展节能环保产业。全面推进,重点突破。着

力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题,充分发挥试点

示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展,加快工

业绿色发展整体水平提升。进入21世纪,大规模开发利用化石能源导

致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工

业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支

撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新

审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。同时,在全

球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,

意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全

球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行

为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制

高点。

(三)xxx十三五发展规划

到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续

壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生

产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形

成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。

我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支

撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚

特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体

态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时

八大细分产业发展各具特点。从发展趋势来看,目前中国经济的支柱

产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略

新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控

的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍

认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推

动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。

(四)xx高质量发展规划

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落

实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经

济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显

改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本

上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失

速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收

入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展

方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对

于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。推动绿色发展取得新

突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是《政府工

作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推

动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改

善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增

长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与

增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常

态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场

潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水

平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为

我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全

有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

六、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收

入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

七、投资预算

未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。

(一)固定资产预算

2019年计划固定资产投资14229.37(万元)。

固定资产投资预算表

(二)流动资金预算

预计新增流动资金预算2776.47万元。

流动资金投资预算表

(三)总投资预算构成分析

1、总投资预算分析:总投资预算17005.84万元,其中:固定资产投资14229.37万元,占项目总投资的83.67%;流动资金2776.47万元,占项目总投资的16.33%。

2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7228.77万元,占项目总投资的42.51%;设备购置费6777.87万元,占项目总投资的39.86%;其它投资222.73万元,占项目总投资的1.31%。

3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资

=14229.37+2776.47=17005.84(万元)。

总投资预算一览表

八、未来五年经济效益测算

根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入13634.40万元,总成本11331.16万元,利润总额-8491.29万元,净利润-6368.47万元,增值税445.96万元,税金及附加273.55万元,所得税-2122.82万元;第二年负

荷80.00%,计划收入18179.20万元,总成本14333.26万元,利润总额-9676.16万元,净利润-7257.12万元,增值税594.61万元,税金及附加291.38万元,所得税-2419.04万元;第三年生产负荷100%,计划收入22724.00万元,总成本17335.36万元,利润总额5388.64万元,净利润4041.48万元,增值税743.26万元,税金及附加309.22万元,所得税1347.16万元。

(一)营业收入估算

该“汽车维修配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑汽车维修配件行业设备相对价格变化,假设当年汽车维修配件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入22724.00万元。

(二)达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=743.26万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表

(三)综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用17335.36万元,其中:可变成本15010.51万元,固定成本2324.85万元,具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

折旧及摊销一览表

经费预算申请报告范文

经费预算申请报告范文 本文是关于经费预算申请报告范文,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 经费预算申请报告范文篇一: 镇政府: 据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办 [20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20xx0元 6月—10月 2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元 3、宣传费用 5000元 4、购买培训资料费(450份) 7000元 5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元二、普查阶段 1、普查的试点10000元 10月—12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元 3、普查后的结果抽查 5000元 4、普查表的汇总 10000元 三、普查办公费用 1、接待上级检查 5000元 2、报送普查表的差旅费 5000元 3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元 4、打印费 15000元 四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名, 每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共 33100元 聘用普查员15名,每月工资600元。时间为

一个半月。 五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000元 2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元总计 170100元西流河镇统计组 20xx年x月x日 经费预算申请报告范文篇二: 一、收入预算 我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余 0.8万元,实际可使用经费25.2万元。 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一) 日常办公及就餐费70000元。 (二) 取暖费支出 120xx 元. (三) 办公设备购置支出 30000元。 (四) 办公设备购置支出 25000元. (五) 水电费60000元。 (六) 校运会等活动1.5万元。 (七) 其他杂用10000元 以上总预算支出约 24 万元。 要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。 普安县普天学校 20xx年x月x日

汽车零部件项目投资测算报告表

汽车零部件项目投资测算报告表 一、项目投资背景分析 适应新常态、把握新常态、引领新常态,保持经济社会持续健康 发展,实现全面建成小康社会目标,必须有新理念、新思路、新举措,更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。 贯彻新的发展理念。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放 发展、共享发展,以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转 变推动发展质量和效益提升。把发展的基点放在创新上,推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新,加快培育新的增 长动力和竞争优势,实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。把开 放作为繁荣发展的必由之路,积极承接产业转移,完善载体平台,打 造内陆开放高地,以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快 发展。把共享作为中国特色社会主义的本质要求,大力实施脱贫攻坚 工程,加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设,使全体人民 在共建共享发展中有更多获得感。 厚植发展优势。突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和 人才强省战略,切实把厚植优势作为引领发展行动的着眼点和立足点。强化竞争优势思维,把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循,

体现在方方面面的思路举措中,找准比较优势,发挥已有优势、挖掘 潜在优势,打造先发优势、利用后发优势,推动局部优势向综合优势 转变,加快提升综合竞争力,形成大枢纽带动大物流、大物流带动大 产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的 发展新局面。 着力推进结构性改革。把推进供给侧结构性改革作为适应和引领 经济发展新常态的重大创新,用改革的办法推进结构性调整,落实宏 观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政 策要托底的政策支柱,在适度扩大总需求的同时,着力推动去产能、 去库存、去杠杆、降成本、补短板,加快培育新的发展动能,改造提 升传统比较优势,夯实实体经济根基,推动社会生产力水平整体改善。 着力构建产业发展新体系。把加快新旧产业和发展动能转换作为 中心任务,持续完善提升产业发展载体,坚定不移地走产业集群发展 之路。 着力增强创新创业活力。把创新作为引领发展的第一动力,把人 才作为支撑发展的第一资源,推进人力资源强省建设,打造区域核心 创新创业载体,突破技术创新关键环节,形成促进创新创业的体制架

项目成本费用估算表构成明细

工程成本费用估算表构成明细 一、土地费用: 1、土地使用权出让金:地价款; 2、征地补偿费:适用于划拨地; 3、拆迁安置补偿费:适用用拆迁用地; 4、土地交易费:契税,按地价地3%计收; 二、前期工程费: 1、地籍测绘费: 按土地面积0.3元/平M左右计;(可忽略不计) 2、总体规划设计费: 经验值:土地面积2元/平M左右;(注:通常规划设计与建筑设计均委托一家,又未采取方案招标地,此笔费用可不支出) 3、地质勘察费: 地勘均是根据钻点数及钻探深度来计取费用,每M单价根据土质情况及工程量大小不等(50-90元/M),无固定经验值,因总价较小,不对指标产生影响,地质较均匀地可按间隔25M 至30M取1个孔,每孔深度平均可按20M估计,每M单价70元左右; 4、建筑设计费: 有设计收费标准规范,但实际市场因竞争都未按此计收;收费标准是按不同档建安造价按费率计取;通行按建筑面积每平M15元计取;(普通住宅18~25元/平M左右,小区内单体较雷同地,设计收费会更低) 5、工程招标代理咨询费: 有专门地计价标准,但市场通行打折较多,通常招标代理及编制标底费:建安造价地 1.8‰~2.5‰; 6、质量安全监督费: 根据文件规定收取; 7、工程监理费: 有物价局地定价标准,市场通行打五折,通常工程监理费:建安造价地0.8%~1.2%;总造价越大,费率越低. 8、建设综合配套费: 在北京市为元/平M; 9、人防费: 人防异地建设费:如果工程自身确无法建人防面积,则应按应建人防面积, 每平M1640元左右(各地人防办有专门计价标准)缴纳异地建设费;(有些地市会加收人防设计费按人防面积每平M30元左右) 10、施工图审查费: 建筑面积2元/平M; 11、报建费: 办理施工许可证时需建设单位缴纳地费用.但此笔费用实际已包括在建安工程预算成本中,但因需要提前缴纳,故有些估算表中考虑前期投入资金会列此笔费用;北京市主要有以下几项: 散装水泥专项资金:0.69元/平M; 新型墙体材料专项基金:8元/平M; 电气防火检测费:0.5元/平M(普通住宅) 避雷装置检测费: 1.1元/平M(普通住宅)

汽车零部件项目预算报告

汽车零部件项目 预算报告 规划设计 / 投资分析

一、产业发展分析 (一)产业政策分析 1、《汽车产业发展政策》 针对汽车零部件产业,《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是:“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。 2、《汽车产业调整和振兴规划》 《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策,包括:减征乘用车购置税;开展“汽车下乡”;加快老旧汽车报废更新;清理取消限购汽车的不合理规定;促进和规范汽车消费信贷;规范和促进二手车市场发展;加快城市道路交通体系建设;完善汽车企业重组政策;加大技术进步和技术改造投资力度;推广使用节能和新能源汽车;落实和完善《汽车产业发展政策》。 3、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》

把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式 的一项重要任务,推动汽车动力系统电动化转型。以纯电驱动为新能 源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽 车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、 节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。 4、《“十三五”汽车工业发展规划意见》 提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力,形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作,整车 骨干企业要培育战略性零部件体系,促进形成一批世界级零部件供应商。积极发展整机和零部件再制造业务,促进提高资源循环利用水平。 (二)行业发展概况 2009年我国汽车产量达到1,379.10万辆,首次成为世界第一大汽车生产国,近年来,我国汽车产销量稳居世界第一,汽车产量占全世 界汽车产量比重逐年攀升。 2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆,较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年,我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆,较上年同期分别增长14.76%

费用申请报告怎么写

费用申请报告怎么写 费用申请报告(一) 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调,全力以赴达成2015年的总销售目标;总经办提议2015年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前 的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支XX0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动, 现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支XX0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一 次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支XX0元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢! 报告部门: 报告日期:

费用申请报告(二) 县人民政府: 在县委、县府的领导和指挥下,在相关部门的大力支持下,县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行,现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人,其中:在编正式职工408人,退休人员48人,退养蚕桑辅导24 人,在岗蚕桑辅导员24人,长期临工4人,遗属定补人员4人。 按照批准的人员安置方案,根据债权、债务清算报告,经测算,人员安置费用646.28万元,退付集资款162万元,支付兑发工资313.85万元,共需资金 1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日,按照县委、县府的安排布署,为了确保在今年6月底前破产终结,,故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工,待资产变现后再与县财政算帐。 以上请示可否,请批示。 申请单位: 申请日期: 费用申请报告(三) 尊敬的领导: 为加强我系学生的综合素质,由我系学生会组织策划的 XX 年春季学期篮球赛于 XX 年 3 月中旬开赛。分别组织了班级男子篮球赛和班级女子篮球赛。历时一个月时间,我系各班级赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费:本次比赛我系参赛班级数 13 个班,其中男子比赛有 12 支参赛队伍,女子比赛有 12 支参赛队伍。在本次比赛活动中,共支出口哨费用 20 元,用于购买裁判员口哨 4 个。本次比赛取得圆满成功,分别赛出男、女参赛队前 1、2、3 名及体育道德风尚奖团队。分别给于获奖班级颁发锦旗,按

建设工程材料预算价格表

建设工程材料预算价格表

郴州市建设工程造价管理站郴建价(2010)01号文附表: 《2010年第一期建设工程材料预算价格表》 执行时间:2010年01月01日 材料编号材料名称单位预算价备注◇◇◆一. 半成品门窗◆◇◇ CL01465铝合金卷闸门㎡88.00 CL01468铝合金百页窗㎡192.00 CL00161铝合金地弹门㎡275.00 CL01455全玻地弹门㎡70.00(不含玻璃) CL01471铝合金固定窗㎡202.00(不含玻璃) CL01472铝合金平开窗㎡240.00(不含玻璃) CL01464铝合金平开门㎡252.00(不含玻璃) CL01473铝合金推拉窗㎡210.00(不含玻璃) CL01466铝合金推拉门㎡244.00(不含玻璃) CL01479单层塑钢窗㎡169.00(成品) CL01478塑钢窗带纱窗㎡192.00(成品) CL01476塑钢门(成品)㎡180.00(不带亮) CL01477塑钢门(成品)㎡185.00(带亮) (半成品不含中空CL00003塑钢中空玻璃窗㎡225.50 玻璃) (半成品不含中空CL00009铝合金中空玻璃窗㎡302.20 玻璃)◇◇◆二. 玻璃◆◇◇ CL00007钢化中空玻璃5+6A+5㎡110.00 普通中空玻璃5+6A+5㎡88.60 钢化中空玻璃6+6A+6㎡125.30 普通中空玻璃6+6A+6㎡102.50 钢化中空玻璃(镀膜) 5+6A+5㎡138.80 普通中空玻璃(镀膜) 5+6A+5㎡116.70

钢化中空玻璃(镀膜) 6+6A+6㎡143.10 普通中空玻璃(镀膜) 6+6A+6㎡119.60 CL01087平板玻璃3mm㎡10.80 CL01764平板玻璃4mm㎡23.00 CL01765平板玻璃5mm㎡30.30 CL01766平板玻璃6mm㎡35.80 CL01767平板玻璃8mm㎡44.10 CL00266平板玻璃10mm㎡61.00 CL01768平板玻璃12mm㎡70.00 CL00267茶色玻璃5mm㎡32.80 CL01769茶色玻璃10mm㎡65.00 CL00269茶色玻璃12mm㎡77.00 CL00701磨砂玻璃3mm㎡23.60 CL01790磨砂玻璃5mm㎡35.90◇◇◆三. 墙地面砖.石材◆◇◇ CL00287面砖60×240块0.29 CL00288面砖150×75块0.23 CL01816面砖194×94块0.37 当前页1/19 |共有761条记录,每页41 条记录 首页| 下页| 尾页|转到第 1 页郴州市建设工程造价管理站郴建价(2010)01号文附表: 《2010年第一期建设工程材料预算价格表》 执行时间:2010年01月01日 材料编号材料名称单位预算价备注CL01818面砖95×95块0.26综合面砖45×95块0.16综合 CL01802墙地面砖200×200块 2.71 CL01803墙地面砖300×300块 6.80

申请经费预算报告

申请经费预算报告 根据我院20XX年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日 [篇2] 县政府: 根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通 知》(鲁政办字[20XX]197号)要求,按照县政府的统

装潢施工内容及工程材料预算表

装修施工内容及工程预算 一客厅餐厅过道 1入户单面门套m 5.20 35.20 16.80 270.40 大芯板、十二夹板抽条、九夹板、面贴普通饰面板、50 门套线收口、辅料(门套线宽度不一样另计) 2墙顶面/天花腻子m2 101.52 4.00 3.50 761.42 1.原888 墙面质量检查,如空鼓开裂等;砂纸打磨,刮腻子两遍;阴阳角补正;现浇楼板、预制板顶或毛坯墙,指未刷素水泥浆的墙面另加材料费3元/m2,人工费2元/m2,已刷素水泥墙另加材料费2.5元/m2,人工费1.5元/m2,已刷石灰墙或墙面不平整另加材料费2.5元/m2,人工费1.5元/m2,遇墙面空鼓,需铲除后,水泥沙浆找平不足3/m2 按一百元计算,超出3/m2 算24.5元/m2,)工程量按最大展开面积计算 3墙顶面/天花乳胶漆m 101.52 6.50 4.00 1065.98 多乐士(家丽安)墙漆,二遍 4地面找平m 30.30 9.00 5.00 424.20 1.弹水平线抽筋; 2.325 号坪塘水泥、中粗砂按1:3 比例和浆,找平地面 (找平层3 cm以内,厚度每增加1 cm,材料单价增加3.5元 /m ) 5鞋柜(1.2M 高内)m 1.20 300.00 168.00 561.60 大芯板骨架、五厘板背板,外框贴面板刷清漆,油漆另计、合页、辅料(不含拉手及不锈钢脚,柜背如不靠墙则在原有基础上 另加90 元/平米) 6电视背景墙项1.00 900.00 900.00 根据方案待定。 7客厅电视地台饰面型(300 mm高*600 mm宽内)m 2.00 243.00 115.00 716.00 大芯板骨架、面板刷清漆。单层抽屉内饰波音软片,油漆另计。(每600MM 含抽屉一个,超过部分按80 元/个抽屉另计,不含大理石台面、玻璃台面、不锈钢脚或铝脚、拉手)。 8 木龙骨石膏板叠级吊顶m 9.00 45.00 40.00 765.00 先弹出水平线,25*40 木方打300*300 方格,膨胀螺丝固定,校平封纸面石膏板面层,自攻螺钉固定,九厘板叠级造型,九厘板封边,螺钉点刷防锈漆 小计15464

重型汽车零部件项目投资计划书2020

重型汽车零部件项目投资计划书 投资计划书参考模板,仅供参考

摘要 该重型汽车零部件项目计划总投资14941.75万元,其中:固定资 产投资12167.92万元,占项目总投资的81.44%;流动资金2773.83万元,占项目总投资的18.56%。 达产年营业收入21229.00万元,总成本费用16151.51万元,税 金及附加257.49万元,利润总额5077.49万元,利税总额6035.32万元,税后净利润3808.12万元,达产年纳税总额2227.20万元;达产 年投资利润率33.98%,投资利税率40.39%,投资回报率25.49%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位380个。 本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提 供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投 资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息 等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有 权保留追偿的权利。 本重型汽车零部件项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估 基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间 或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

重型汽车零部件项目投资计划书目录 第一章重型汽车零部件项目绪论 第二章重型汽车零部件项目建设背景及必要性第三章建设规模分析 第四章重型汽车零部件项目选址科学性分析 第五章总图布置 第六章工程设计总体方案 第七章项目风险应对说明 第八章职业安全与劳动卫生 第九章项目实施进度计划 第十章投资估算与经济效益分析

汽车零配件项目计划方案

汽车零配件项目计划方案 一、项目提出的理由 制造业高质量发展赋予现行战略、规划、政策等以新的内容。“治大国若烹小鲜,烹小鲜不可扰。治大国不可烦,烦则人劳,扰则鱼溃。”制造业高质量发展与制造强国战略是一脉相承的,但又赋予制造强国战略以新的内容,提出新的要求。制造强国是我国制造业迈向高质量发展阶段的战略目标,而制造强国战略推动与具体行动纲领的推进,需要以新发展理念为根本指引,以高质量发展为根本要求,变革发展方式,补齐发展短板,增强制造业创新力和竞争力。 二、项目选址 项目选址位于xxx工业示范区。地区生产总值2073.66亿元,比上年增长9.39%。其中,第一产业增加值165.89亿元,增长10.64%;第二产业增加值1285.67亿元,增长11.58%第三产业增加值622.10亿元,增长8.89%。 一般公共预算收入275.85亿元,同比增长10.16%,一般公共预算支出

429.69亿元,同比增长7.44%。国税收入356.53亿元,同比增长10.73%;地税收入亿元54.70,同比增长11.72%。 居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.67%,衣着上涨0.79%,居住上涨0.91%,生活用品及服务上涨0.68%,教育文化和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨1.01%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨0.62%。 全部工业完成增加值1690.82亿元。规模以上工业企业实现增加值1532.75亿元,比上年增长7.37%。 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。 三、建设背景及必要性 1、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 2、客观地讲,中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖,由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面,相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间,特别是质量效益,

经费申请报告格式及范文-申请报告

经费申请报告格式及范文-申请报告 一、格式 纸张规格:a4,页边距:2.5cm;仿宋体4号字。 二《经费申请报告》填写款项要求 《经费申请报告》主要包括以下内容: (一) 项目概要 (二) 研制开发的目的和意义 (三) 国内外相关技术发展概况和趋势 (四) 前期研制开发情况 (五) 主要研制开发内容和考核目标 (六) 项目组织实施方案 实施方式、技术路线(自主开发、消化吸收、国际合作等)、项目进度安排、实施期限。 (七) 产业化依托或工程依托落实情况 (八)技术经济分析和社会经济效益分析 包括能源利用效率分析、环境保护和资源利用效益分析、促进产业发展作用分析 (九) 项目资金预算安排、资金来源与落实情况与申请国家资金的理由 (十) 项目申报单位及协作单位概况 项目申报单位以及合作单位的技术力量和人员结构,财务基本状

况,各自承担的主要工作或有关协议合同复印件。 (十一)其他需要说明的情况 如:是否涉及环境评估、土地购置、消防、安全评价等。 (十二)项目申报单位签章 必须由提交项目申请报告的单位法人代表签字,并加盖公章。 (十三)项目主持单位审核并盖章。 范文: 市人民政府: 为进一步加强我市应急管理工作,构建应急管理体系,实现应急工作的规范化、制度化,推动全市应急工作顺利展开,市四届人民政府第3次常务会议研究并通过了《阜康市人民政府关于全面加强应急管理工作实施意见》,并成立了阜康市应急管理办公室(以下简称应急办),在政府办公室挂牌管理,核定编制两名。 应急办主要职责是:承担市突发公共事件应急领导小组的日常工作;履行职守应急、信息汇总和综合协调工作;负责与区、州应急管理办公室联系工作;负责接受和办理向市人民政府、市突发公共事件应急领导小组报送的紧急重要事项;指导全市应急体系、应急指挥平台和应急队伍建设;组织编制和审核专项应急预案;做好应急演练、宣传培训、风险分析、应急资源储备和普查;协调重大突发公共事件的预测预警、应急处置、信息发布、应急保障和总结评估工作。 为尽快发挥应急办作用,保障应急工作正常运转,特申请拨付应急管理工作经费:

经费预算申请报告范文

( 请示报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-002313 经费预算申请报告范文Model report of Budget Application

经费预算申请报告范文 镇政府: 据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办 [20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元 3、宣传费用5000元 4、购买培训资料费(450份) 7000元 5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元 3、普查后的结果抽查5000元 4、普查表的汇总10000元

三、普查办公费用1、接待上级检查5000元 2、报送普查表的差旅费5000元 3、普查各阶段业务普查生活招待5000元 4、打印费15000元 四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名, 每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元 聘用普查员15名,每月工资600元。时间为 一个半月。 五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元 2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组 20xx年x月x日 经费预算申请报告范文: 一、收入预算 我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余0.8万元,实际可使用经费25.2万元。 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一) 日常办公及就餐费70000元。 (二) 取暖费支出120xx 元. (三) 办公设备购置支出30000元。 (四) 办公设备购置支出25000元.

汽车项目预算报告

汽车项目 预算报告规划设计 / 投资分析

一、产业发展分析 (一)产业政策分析 1、《汽车产业发展政策》 针对汽车零部件产业,《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是:“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。 2、《汽车产业调整和振兴规划》 《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策,包括:减征乘用车购置税;开展“汽车下乡”;加快老旧汽车报废更新;清理取消限购汽车的不合理规定;促进和规范汽车消费信贷;规范和促进二手车市场发展;加快城市道路交通体系建设;完善汽车企业重组政策;加大技术进步和技术改造投资力度;推广使用节能和新能源汽车;落实和完善《汽车产业发展政策》。 3、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》

把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式 的一项重要任务,推动汽车动力系统电动化转型。以纯电驱动为新能 源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽 车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、 节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。 4、《“十三五”汽车工业发展规划意见》 提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力,形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作,整车 骨干企业要培育战略性零部件体系,促进形成一批世界级零部件供应商。积极发展整机和零部件再制造业务,促进提高资源循环利用水平。 (二)行业发展概况 2009年我国汽车产量达到1,379.10万辆,首次成为世界第一大汽车生产国,近年来,我国汽车产销量稳居世界第一,汽车产量占全世 界汽车产量比重逐年攀升。 2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆,较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年,我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆,较上年同期分别增长14.76%

费用申请报告范文

费用申请报告范文 费用申请报告范文 第1篇:活动经费 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门职员之间的沟通和协调,全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司治理层和各部门职员之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支持和关心。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年估计需开支20000元。 2、公司各部门主管级以上的治理人员每月一次聚餐活动,现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年估计需开支20000元。 3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支20000元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,依照公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,依照实际需要给予审核批示,感谢! 报告部门:总经办 20xx年11月11日 第2篇:公关费用 因美国运通会员预定会所业务不断增加,比如:美洲俱乐部,中国会,长安俱乐部、keeclub、雍福会、罗斯福等都陆续接到预定。为了更好的开展之后的工作,又逢端午佳节之际因此我想借此次机会做一次全面的公关工作。故特此申请公关费用陆千元整。望领导能够批准感谢。 报告部门:事业拓展部 日期:20xx.6.4

第3篇:聘请费用 县财政局: 依照省委组织部、省人社厅关于贯彻落实《陕西省事业单位公开聘请工作人员实施方法》有关咨询题的通知(陕人社发[20xx]xx号)规定,经研究决定,面向社会为我县事业单位公开聘请工作人员68名。 为了确保聘请工作顺利开展,经初步匡算,共需聘请工作经费30万元(报名环节5万元,笔试、面试环节25万元),剔除收取报名费9.5万元后,还需县财政追加经费20.5万元,请予解决。 麟游县人力资源和社会保障局 20xx年4月xx日 第4篇:施工费用 致:田阳县水利局 兹有我xxxx工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程,首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。 我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中,遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条,通过我施工人员用皮尺测量,管道所通过的水泥路部分为该路段最厚的部位,路面距地面有1.6米高,路宽为4.5米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段,必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘,同时由于该路段工程车辆通过较多,挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时刻段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。 鉴于以上情况,通过我公司相关人员进行成本核算,该1.6米高,4.5米宽的水泥路面施工(挖掘、还原)会大大的增加我公司的成本,故拟该份报告,希望贵局能够依照实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用,经合计为人民币xx元整。 恳请各位领导核准,并给与批复为感! 此致敬礼 xxxx工程有限公司 20xx年9 月9 日

制造汽车零部件项目立项报告

制造汽车零部件项目立项报告 一、项目提出的理由 民营经济是我国经济制度的内在要素,民营企业和民营企业家是我们自己人。党中央历来支持和鼓励民营企业发展,党的十八大以来党中央出台一系列扶持民营经济发展的改革举措,包括今年以来促进金融市场健康发展的一系列措施,支持民营经济发展,提振了市场信心。面对社会上一些否定、怀疑民营经济的言论,面对一些民营企业在经营发展中遇到的困难和问题,习近平总书记多次作出重要指示,重申坚持“两个毫不动摇”的重要方针,强调鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。实践充分表明,支持民营企业发展,是党中央的一贯方针,这一点没有改变、也不会改变,任何否定、弱化民营经济的言论和做法都是错误的。 二、项目选址 项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。地区生产总值3253.26亿元,比上年增长7.37%。其中,第一产业增加值260.26亿元,增长11.55%;第

二产业增加值2017.02亿元,增长10.41%第三产业增加值975.98亿元,增长6.04%。 一般公共预算收入298.86亿元,同比增长11.54%,一般公共预算支出551.72亿元,同比增长7.70%。国税收入395.37亿元,同比增长6.44%;地税收入亿元61.83,同比增长6.39%。 居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.71%,衣着上涨0.97%,居住上涨0.74%,生活用品及服务上涨0.82%,教育文化和娱乐上涨1.01%,医疗保健上涨0.64%,其他用品和服务上涨0.72%,交通和通信上涨1.18%。 全部工业完成增加值1589.51亿元。规模以上工业企业实现增加值1398.95亿元,比上年增长7.52%。 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 三、建设背景及必要性 1、本期工程项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。本期工程项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 2、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点,狠抓关键核心技术攻关;二是强基础。深入实施工业强基工程,开展重点领域一揽子突破和一

汽车配件项目计划方案

汽车配件项目计划方案 一、项目提出的理由 于全局而言,稳中求进要既敢于出招又善于应招,做到蹄疾而步稳;于经济工作而言,稳中求进就是要保持经济运行在合理区间,防止经济增长出现失速下滑。稳中求进工作总基调不仅是方法论,更是治国理政的重要原则;不仅需要在经济运行平稳时坚持,更需要在经济运行存在突出矛盾和问题时坚持。 二、项目选址 项目选址位于xxx产业集聚区。地区生产总值2797.90亿元,比上年增长6.28%。其中,第一产业增加值223.83亿元,增长10.87%;第二产业增加值1734.70亿元,增长11.22%第三产业增加值839.37亿元,增长11.37%。 一般公共预算收入278.35亿元,同比增长9.21%,一般公共预算支出491.52亿元,同比增长7.31%。国税收入363.65亿元,同比增长9.68%;地税收入亿元89.40,同比增长11.69%。

居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨0.82%,衣着上涨1.08%,居住上涨0.93%,生活用品及服务上涨0.96%,教育文化和娱乐上涨0.92%,医疗保健上涨0.67%,其他用品和服务上涨1.16%,交通和通信上涨1.05%。 全部工业完成增加值1873.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1500.22亿元,比上年增长8.76%。 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 三、建设背景及必要性 1、本期工程项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 2、工业和信息化部总工程师陈因5月11日在国务院政策例行吹风会上介绍,2018年年初,按照落实“中国制造2025”、工业稳增长、工业企业技术改造、工业转型升级等4个方面进行评比,共确定成都市、大连市、无锡市等14个市(直辖市辖区)入选2017年度工业稳增长和转型升级成效明显的地方名单。陈因表示,“中国制造2025”是实施制造强国建设一

费用申请报告范文大全

费用申请报告范文大全 第1篇:活动经费。 尊敬的公司领导:。 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调,全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支XX0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动,现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支XX0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支XX0元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢!。

报告部门:总经办。 20xx年11月11日。 第2篇:公关费用。 因美国运通会员预定会所业务不断增加,比如:美洲俱乐部,中国会,长安俱乐部、keeclub、雍福会、罗斯福等都陆续接到预定。 为了更好的开展之后的工作,又逢端午佳节之际所以我想借此次机会做一次全面的公关工作。 故特此申请公关费用陆千元整。 望领导能够批准谢谢。 报告部门:事业拓展部。 日期:20xx.6.4。 第3篇:招聘费用。 县财政局:。 根据省委组织部、省人社厅关于贯彻落实《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》有关问题的通知(陕人社发[20xx]xx号)规定,经研究决定,面向社会为我县事业单位公开招聘工作人员68名。 为了确保招聘工作顺利开展,经初步匡算,共需招聘工作经费30万元(报名环节5万元,笔试、面试环节25万元),剔除收取报名费9.5万元后,还需县财政追加经费20.5万元,请予解决。 麟游县人力资源和社会保障局。 20xx年4月xx日。

汽车零部件项目年度预算报告

汽车零部件项目年度预算报告 规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明 本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。 二、公司基本情况 (一)公司概况 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追 求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服 务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们 在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入, 厚积薄发,合作共赢。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实 现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业 升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、 做强、做大、做好、做长”的发展理念。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将 建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管 理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推 动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以 精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技 含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞 争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司致 力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管 理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工 业知识产权运用标杆企业。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基 础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通 过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产 品可靠性。 (二)公司经济指标分析 2018年xxx投资公司实现营业收入3650.35万元,同比增长19.62%(598.67万元)。其中,主营业务收入为3223.77万元,占营业总收入的

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