公司关于各种津贴的规定

公司关于各种津贴的规定
公司关于各种津贴的规定

XX公司关于各种津贴的规定

年月日()财字第号

第一章住宅津贴

1.领取资格

在公司宿舍及其他设施以外居住的公司员工,自_____年_____月起,按下列标准领取住宅津贴。

2.津贴额

住宅津贴按下列分类分别确定其津贴额。

1)本人是户主

a)有抚养家属,共同居住:

(1)租借房屋,每月津贴_____元;

(2)自有房屋,每月津贴_____元。

b)无抚养家属(单身)

(1)租借房屋,每月津贴_____元;

(2)自有房屋,每月津贴_____元。

1)本人不是户主

a)所抚养家属为户主时:

(1)租借房屋,每月津贴_____元;

(2)自有房屋,每月津贴_____元。

b)所抚养家属不是户主时:

(1)租借房屋,每月津贴_____元;

(2)自有房屋,每月津贴_____元。

c)无抚养家属时

(1)租借房屋,每月津贴_____元;

(2)自有房屋,每月津贴_____元。

3.购、建私房津贴

1)本人是户主:

(1)有抚养家属,每月津贴_____元;

(2)无抚养家属,每月津贴_____元。

2)本人不是户主:

(1)有抚养家属,每月津贴_____元;

(2)无抚养家属,每月津贴_____元。

4.住宅津贴的发放和停止

住宅津贴从员工成为领取住宅津贴对象当月开始发放,在员工不符合领取条件时停止发放。

5.领取手续

希望领取住宅津贴的员工,事先必须将“家属关系证明书”及有关住房情况的材料提交给部门主管,以转交给总务部。

6.确认

根据上条中记载的提交材料,本部门主管及总务部主管需要确认该员工住宅津贴的资格及住宅津贴的金额,并填写住宅津贴确认表。

7.确认过程中的有关调查

公司在审核员工提交的有关资料时,根据需要,可要求员工进一步提交有关辅助资料(如租房合同、交房租收据等),对事实进行确认性调查。

8.领取条件发生变动时的手续

当住宅津贴的领取条件发生变动时,本人必须及时向本部门主管提交有关材料,以转交给总务部。

第二章特别工作津贴

1.领取资格

对于从事化学制品的生产和试验研究者,按此标准支付特别工作津贴。

2.专职从事化学制品生产者

对于专职从事化学制品生产的人员,每月发给特别工作津贴_____元。

第三章锅炉操作津贴

1.领取资格

对于有锅炉操作的资格并实际从事锅炉操作的人员,按下列标准支付锅炉操作津贴。

2.专职锅炉工

对于专职锅炉工,每月发给锅炉操作津贴____元。

第四章电话交换津贴

第五章保健津贴

第六章伙食补贴

1.领取资格及金额

因工作原因而不能利用本公司食堂的员工,按下列标准发给伙食补贴:

1)每天午餐补贴____元,晚餐补贴____元;

2)伙食补贴每月结算一次,按出勤天数乘以每天的伙食补贴标准支付。

2.本公司员工市内出差,也按上一条标准领取饮食补贴。

3. 在本公司食堂用餐者按下列标准给予伙食补贴:

1)早餐____元(限在本公司宿舍居住的单身员工);

2)午餐____元;

3)晚餐____元(限在本公司宿舍居住的单身员工及需在晚7时以后加班

者)。

4.本公司员工因需要加班两小时以上者,免费供应一顿晚餐(或夜餐)。

5.本办法自年月日起实施。

同时废止年月日颁布的《津贴管理规定》。

员工补贴管理办法

文件编号: 版本: 版次: 拟制审核批准日期 员工补贴管理办法 一、目的 根据公司相关岗位工作实际情况,为达到既方便工作、节省开支、又能有效提高员工工作积极性的目的,公司结合当前实际状况,特设立本补贴办法。 二、补贴类型 1、住房补贴 (1)范围 适用于总部所有外地户籍员工(非本地户口且在本地没有自住房的)。各分子公司可参照执行。 (2)职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2行政部负责对各人员提出的租房补贴申请进行登记与核实。 2.3 总裁(董事长)和常务副总裁负责审批。 (3)住房补贴标准 按职位等级划分标准如下: 序号级别补贴标准(元/月) 1高管800 2主管(经理)及以上500 3基层300 (4)补贴说明 4.1享受公司住房补贴的员工,一律不得再在公司财务部门报销住宿相关费用(出差住宿除外); 4.2公司承诺住房补贴自员入职后按整月计算(入职日期为当月10日前(含10日)且开始上班者,住房补贴自当月起计;入职日期为10日以后,),住房补贴自次月起计; 4.3当月请假累计超过7天(不含7天)的,当月住房补贴不予发放。

4.4住房补贴在当月工资中一并发放,不单独造表。 (5)补贴的申请 5.1由员工本人填写《员工住房补贴申请单》,写明补贴原因,流程为:个人填写申请单——部门经理审核——行政人事部审核——分管副总审批——总裁审批——行政人事部执行。 5.2如果员工调整了工作岗位,提升(降低)了级别,自调整后次月起,该员工的住房补贴应按照新岗位补贴标准执行,并重新填写《员工住房补贴申请单——其他流程同上。 2、中餐补贴 (1)范围 适用于总部所有员工,各分子公司可参照执行。 (2)职责 2.1 财务部负责午餐补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。 2.3 总裁(董事长)和常务副总裁负责审批。 (3)中餐补贴标准 以当月应出勤工作日为基数,根据当月实际出勤工作日确定发放金额。 补贴标准为10元/日。 (4)补贴说明 4.1员工请假休假(包括年休假)无当日午餐补贴,单日请假不足5小时的,不扣发;单日请假超过5小时(含)的,无当日午餐补贴; 4.2员工出差期间无午餐补贴; 4.3午餐补贴在当月工资中一并发放,不单独造表。 3、车辆补贴 (1)范围 适用于总部所有员工。各分子公司可参照执行。 (2)职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。。 2.3 总裁(董事长)和常务副总裁负责审批。

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准;出差之前,员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字,员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下,公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中,若乘坐时间在6小时以内,应当选择硬座;若乘坐时间超过6小时,则可选择硬卧;若超过6小时仍坐同车次硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的,至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准,公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明:(1)跨区域出差暂按此标准执行,在本公司所处市区内出差另行规定。 (2)出差员工标准范围内报销,标准以下节约的部分,公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分,个人将承担超支部分费用。超过标准的部分,财务人员可拒绝报销, 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理审批。(注:住宿费标准一般指每天 每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支)。 (3)地区类别。 一类地区:北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区:所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员,业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

员、专业顾问和代理。 总体上,为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合,员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销,除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生,该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销,因此不能报销: 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影,或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰(如:理发、个人护理产品等) 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7)外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余 的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入,出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点(含9点)前需到公司上班,否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行,由在公司行政财务部负责解释

学生资助管理制度24932

邢台青松职业中专学生资助管理制度 第一章总则 第一条为了规范学生资助行为,加强学生资助管理,提高资助资金使用效益,促进学校工作健康发展,根据国家各项学生资助政策,结合学校实际,制定本制度。 第二条学生资助管理的原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和学生资助规章制度;坚持教育公益性和普惠性,不让一个学生因家庭经济困难而失学的战略目标;正确处理事业发展需要和学生资助行为的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。 第三条学生资助管理的主要任务是:依法多渠道筹集资助资

金;加强核算,提高资金使用效益;加强管理,专款专用;对学校资助金的使用进行控制和监督。 第二章管理体制 第四条学校成立学生资助工作领导小组,设立学生资助管理中心,负责全校学生资助工作的开展。 第五条校长是学校资助工作的第一负责人,学校资助活动在校长的领导下,由学生资助管理中心和教务处统一管理。 第三章资金管理 第六条资助经费来源包括财政预算安排、社会捐赠、学校自筹等。 第七条学校要严格按照各资助项目的评审办法,开展申请、评审、公示和核定工作,做到公平、公正、公开。 第八条学校从有关部门取得的有指定资助项目和用途并且要求单独核算的资助资金,应当按照要求向上级报送资金使用情况;资助项目完成后,应当做好资金发放表和使用效果的书面总结,并接受有关部门的检查、验收。 第九条资助金的支出应当严格执行国家有关资助项目规定的开支范围及开支标准;国家有关资助政策没有统一规定的,结合学校实际情况规定,但不得违反法律和国家政策。 第十条学校要加强对资助资金的管理,各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划数和预算数代替。 第十一条学校必须严格执行国家相关规定,对学生资助资金实行分账核算,专款专用,不得截留、挤占、挪用,同时应接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的检查和监督。 第四章档案管理 第十二条学校学生资助管理中心要做好资助档案的管理工作,收集整理各级各部门相关的文件、通知、制度、方案等。档案材料还

职工加班费发放管理暂行办法

职工加班费发放管理暂行办法 第一章总则 第一条:本办法为规范置业中心职工加班管理,提高工作效率,增加职工工作积极性,根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规,结合本公司相关规章制度和实际情况,特制定本暂行办法。 第二条:本办法所规定加班范围,主要有以下三种: (一)工作日期间加班,一般加班时间1小时,最长不超过3小时。 (二)休息日加班,一般为周六日加班,时间为正常工作日8小时。 (三)国家法定节假日加班,法定节假日当天属于节假日加班,法定节假日第二天放假加班属于休息日加班范围。 第三条: 原则上不鼓励工作日加班,职工应当在工作日完成正常的工作任务,如果遇到突发情况,确实需要加班的,应提前填写加班申请表,获得领导批准后加班有效,否则对于未获批准的自主加班不予给予调休和加班费补贴。 第二章加班费的程序 第四条:加班人员工作日当天加班,需要在加班工作日当天16.00前将加班申请表交到办公室;休息日需要加班,需在加班前最后一个周五16.00前将加班申请表交到办公室;法

定节假日需要加班,需提前一周将加班申请表交到办公室,否则视为自主加班,不予加班调休和发放加班费。 第五条:如因特殊情况不能按时提交者,应由加班人员的部门主管通知办公室主任,在正常上班后的第一个工作日17:00前补交。 第六条:加班人员凭借加班申请表作为加班的凭证,每个月末核对本月加班工时,并以此作为单位调休和发放加班费的依据,其加班工时按照《劳动法》等相关法律规范进行核算。 第七条:除因以下不可抗力因素,可排除第六条限制,否则视为违规加班行为,皆不作为单位加班发放加班费。 (一)因火灾、遗失等意外因素造成加班人员加班申请表遗失的,由加班人员经理领导同意重新填写加班申请表,并以此为准重新计算加班调休和加班费。 (二)因紧急事态需临时加班的,可在加班后第一个工作日17.00前补交加班申请表。 第八条:员工可以根据当月《加班确认单》记录的实际加班时间,在配合公司安排、不影响工作的前提下提前两天填写《调休申请单》,申请不超过实际加班时间的调休。

员工出差补助规定

员工出差补助规定 员工出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定。具体条款如下:第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销,市内不报销费用;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后,可到财务部办理预借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。审批流程:填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限:伙食70元,通讯30元,住宿250元(超支不补,结余归己),交通费用实报实销。交通工具及相关费用规定如下:第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。第九条一般情况,市区及周边六县乘坐公共客车,工程部可开工程车辆前往。(原则上不支持打车,特殊情况除外)。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座(二等座);但乘车时间超过8小时,可乘火车硬卧(一等座)。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座)报销。第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员,实报实销,无任何补助。特殊情况下的员工出差,总经理允许的实报实销,无任何补助。差旅费报销规定:第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费,

公司津贴管理制度(最全最新)1通用.doc

公司津贴管理制度(最全最新)1 实业有限公司XXXX四川 编号 管理程序文件 版次 津贴管理制度文件名称 批准审核编写 人力行政中心 人力行政中部门 心名称 日期2012/5/01 日期日期 总则第一章 目的1.1 集团(以下简称集团)对XX为增强员工的集体归属感和打造企业的凝聚力,充分体现 员工的关怀与尊爱,特制定本制度。 适用范围1.2

各门店等所有分支机构编制内转正之后的正式本制度适用于集团总部及各下属分公司、 员工(有特殊规定的人员除外)的津贴管理。 责任部门1.3 呈总经报集团总经理办公会审核,解释与修订,本制度由集团人力行政中心负责起草、 理审批并签发执行。 1.4 修订原则 本制度修订原则以更全面的考虑广大员根据国家相关法律法规和政策以及公司的发展, 工利益进行实时修订为原则。 生效日期1.5 日起生效,与本制度配套的《津贴管理制度实施细则》亦同1月05年2012本制度自 凡与本制度及实施细则相冲突的文件与规定即行废止。时生效, 津贴结构第二章 津贴是一种补充性报酬,应遵循合理性、必要性、计划性、协调性的原则。2.1

合理性:所有的津贴都意味着企业的投入或支出,因 此力求以最小费用达到最大效果。 必要性:企业提供的津贴尽量与员工需求保持一致。 计划性:津贴制度的实施建立在预算及审核的基础之 上。 使有限的资源得到最大利用。没有必要与其重叠,企 业津贴是法定津贴的补充,协调性: 2.2 本制度所指员工津贴包括以下四大部分: 法定包括社会保险、指企业为满足国家法定性要求而为员工提供的津贴。法定性津贴: 节假日、劳动保护、教育培训等。 节包括活动基金、指企业针对全体员工所实行的带有通常普遍性的津贴。通用性津贴: 礼金、慰问礼金、餐饮补贴等。日 包括通讯指企业根据各职务工作性质特点所提供的有一定针对性的津贴。职务性津贴: 补助、交通补助、内部招待费、商业保险等。 或对优秀员工所提供一种带指企业为鼓励关键岗位员工在公司长期工作,激励性津贴:

住宿补贴管理制度(201507010)

佛山市雅居乐酒店 FOSHAN AGILE HOTEL CO.,LED 编码 NHI/A-JD-029 版本 /更改 A/0 住宿补贴管理制度(暂行)本页 /总页 1/2 1 目的 为吸引外地人才,并切实解决员工在住宿方面存在的问题,公司结合当前实际状况,特设立住房补贴管理制度。 2 适用范围 适用于佛山雅居乐酒店所有员工。 3 管理职责 人力资源部负责本制度的规范执行。 4 补贴标准 按职位等级划分标准如下: 序号 级别 补贴标准(元/月) 1 行政级 执行集团补贴标准 2 督导级 550 3 基层 350 5 补贴说明 5.1享受公司住房补贴的员工,一律不得再在公司财务部门报销住宿相关费用(出差住宿除外); 5.2新入职员工自其入职当日起,当月出勤天数15天以上(含15天)方可享有当月住房补贴; 5.3离职员工在其离职当月出勤天数低于15天(含15天)将不享有当月住房补贴; 5.3住房补贴由人力资源部安排每月在工资中发放; 5.4当月事假(或其他不符合公司规定的休假)累计超过7天(不含7天)的,当月住房补贴不予发放; 5.5但凡在酒店所属行政辖区20公里以内有住房的员工不享受住房补贴。 6 补贴的申请 6.1由员工本人填写《员工住房补贴申请单》,写明补贴原因,流程为:

个人填写申请单→部门经理审核→人力资源部审核→总经理审批→人力资源部执行。 6.2如公司某员工调整了工作岗位,提升(降低)了级别,自调整后的次月起,该员工的住房补贴应按照新岗位补贴标准执行,并重新填写《员工住宿补贴申请单》,其他流程同上。 7其他 7.1外宿员工需加强自身财产和人生安全的自我保护,因不住宿造成的后果,由本人承担一切责任。 7.2补贴管理制度最终解释权归人力资源部。 7.3管理办法自颁布之日起施行,未尽事宜严格按照集团《宿舍管理管理制度》执行。 附:员工住房补贴申请单 批准/日期 编写/日期

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。 二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准; 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案; 4.2 员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 5.2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续; 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续; 5.4 办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取; 6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

公司津补贴管理制度.doc

公司津补贴管理制度4 公司津补贴管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司各项津补贴的管理,依据我国法律法规和天津石化公司的要求,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门及分子公司,各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。 第二章出差补贴 第三条出差补贴,是指员工因公出差享有的补助,住宿费、交通费等差旅费依照《公司经费报销管理制度》相关规定执行。 第四条适用范围:包括但不限于投标、备案、开立银行账户、参加培训、参加会议等短期临时性出差,报销餐费的人员以及由经济活动相关人员或单位承担餐费的,不再享受出差补贴,由综合管理部负责审核界定。 第五条发放标准: 一、天津市范围内出差,中午无法回本区就餐的,补贴标准是30元/人/天; 二、外地出差补贴标准是50元/人/天。 第三章出车补贴 第六条出车补贴,是指因公驾驶公司车辆而享受的补贴。

第七条适用范围:全体正式专职驾驶员,包括特种车辆驾驶员,但中层及以上管理人员不享受该补贴。 第八条发放标准: 一、小车司机出车补助按实际出车天数或次数及所去地域计算: (一)、大港区及周边的每天出车补助为6元; (二)、去本区及周边以外的天津其他地区每次出车补助为10元; (三)、去外埠的每次补助20元,非工作日每次补助30元; (四)、以上业务如有兼容现象,从高发放。 二、公司内各种2吨以内轻型货车(如双排车型、皮卡)、中型客车每月按实际出车天数每天补助8元。 三、公司内特种车辆司机补助标准: 第四章防暑降温费 第九条防暑降温费,是指企业发放的用于给员工抵御酷暑的高温补贴。除发放防暑降温费外,公司还为一线员工提供符合卫生标准的清凉解暑饮料和防暑降温药品等。 第十条适用范围:在岗人员按照考勤结果进行防暑降温费发放,不足半月(不含半月)的按半月发放,不足一月的按全月发放。凡待岗、年休假、病假、事假、探亲假、婚假、丧假、产假、看护假等休假人员不享受防暑降温费。 第十一条发放标准:按上年度全市职工月平均工资(以天津市统计局公布

餐费补助管理制度

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第1页共5页 餐费补助管理制度 LF-WI-HR-32 批准审核拟制 黄真文件发放 总经办管 代 研 发 部 内 销 部 外 贸 一 外 贸 二 行 政 部 财 务 部 品 质 部 生 产 部 采 购 部 计 划 部 工 程 部 仓 管 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 文件修订记录 版本修订页次修订内容摘要修订人A/01 新编制黄真A/02 修订补助金额黄真

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第2页共5页 一、目的 因公司搬迁至坪地华丰绿色能源科技园,根据园区的统一管理要求,我司员工需就近在园区食堂统一办卡就餐,为体现公司福利政策,统一公司管理,方便员工自由选择就餐,鼓励员工更加积极投身于本职工作,现经公司会议研究决定暂制订本管理办法, 二、范围 本制度适用于公司所有员工。 三、补贴标准 公司所有员工每人每月补助400元为上限; 四、补贴说明 1、搬迁至新工厂第一个月,考虑到很多员工不熟悉环境,由公司代为员工统一购买IC 卡进行充值饭卡,每人充值200。 2、由于很多员工自由选择就餐或者自行整饭,从第二个月开始每个月的餐费补助由人事行政部安排每月在工资里发放。 3、针对新进员工入职后由公司代为员工统一购买IC卡进行充值饭卡,每人充值200。 4、享受公司餐费补助的员工,补贴适用于在公司正常上班的员工,因请假、旷工、等不在公司的员工,根据不在公司的天数按16元/天进行扣除补助。 5、享受公司餐费补助的员工,后续外出或出差的原20元/天的误餐补助将取消。 5、休产假员工期间无餐费补助。 五、其他 1、本餐费补助管理制度最终解释权归人事行政部。 2、自2016年5月5日起执行。

职工加班费发放管理暂行办法

职工加班费发放管理暂 行办法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

职工加班费发放管理暂行办法 第一章总则 第一条:本办法为规范置业中心职工加班管理,提高工作效率,增加职工工作积极性,根据《中华人民共和国》及其它有关法律法规,结合本公司相关规章制度和实际情况,特制定本暂行办法。 第二条:本办法所规定加班范围,主要有以下三种:(一)工作日期间加班,一般加班时间1小时,最长不超过3小时。 (二)休息日加班,一般为周六日加班,时间为正常工作日8小时。 (三)国家法定节假日加班,法定节假日当天属于节假日加班,法定节假日第二天放假加班属于休息日加班范围。第三条:原则上不鼓励工作日加班,职工应当在工作日完成正常的工作任务,如果遇到突发情况,确实需要加班的,应提前填写加班申请表,获得领导批准后加班有效,否则对于未获批准的自主加班不予给予调休和加班费补贴。第二章加班费的程序 第四条:加班人员工作日当天加班,需要在加班工作日当天前将加班申请表交到办公室;休息日需要加班,需在加班前最后一个周五前将加班申请表交到办公室;法定节假

日需要加班,需提前一周将加班申请表交到办公室,否则视为自主加班,不予加班调休和发放加班费。 第五条:如因特殊情况不能按时提交者,应由加班人员的部门主管通知办公室主任,在正常上班后的第一个工作日17:00前补交。 第六条:加班人员凭借加班申请表作为加班的凭证,每个月末核对本月加班工时,并以此作为单位调休和发放加班费的依据,其加班工时按照《劳动法》等相关法律规范进行核算。 第七条:除因以下不可抗力因素,可排除第六条限制,否则视为违规加班行为,皆不作为单位加班发放加班费。(一)因火灾、遗失等意外因素造成加班人员加班申请表遗失的,由加班人员经理领导同意重新填写加班申请表,并以此为准重新计算加班调休和加班费。 (二)因紧急事态需临时加班的,可在加班后第一个工作日前补交加班申请表。 第八条:员工可以根据当月《加班确认单》记录的实际加班时间,在配合公司安排、不影响工作的前提下提前两天填写《调休申请单》,申请不超过实际加班时间的调休。第三章加班费发放的标准 第九条:加班补偿方式有调休和加班补贴两种,一年内累计加班15个工作日(含15个工作日)以下,按调休处理;超

集团公司出差补贴标准

集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合集团公司实际情况,特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由,经负责人同意签批后,财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销,车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

员工话费补贴管理制度

员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准,合理控制费用,使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。(试用期除外) 三、手机话费的补贴标准。 公司员工,因所在部门、岗位的不同,享受话费补贴规定如下: 四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号(需中国移动手机卡),其目的 加入公司内网,网内话费一定时间内免费,以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡,便于公司管理;特殊情况下,经 总经理批准,也可使用员工本人的手机卡,公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通,便于联络;休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的,必须提前报备部门经理及总经理。

3、手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)期间,手机使用 者应及时向直接领导说明,并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的,取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工,如当月费用超出补贴标准的,超 出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、 消费金额给财务部,超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外,公司正式职员(试用期除外)可享 受每人每月30 元的通讯费补助,并与当月工资一并发放。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴,由其本人填 写《手机话费补贴申请单》,写明补贴的原因及所报补贴金额的依据,流程为: 填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务,需要较高的话费支出 时,可以由岗位人员提出申请,其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位,提升(降低)了级别,自调整 后的次月起,该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销,并重新填写《手机话费补贴申请单》,经部门经理审核,公司总经理签字审批后执行。 手机话费补贴申请单

医院加班补助管理制度

医院加班补助管理制度 第一条目的: 为提高工作效率,完善医院关于加班的管理规定,避免加班界定不清,明确加班审批程序及有关费用的计算,特制定本制度。 第二条适用: 适用于本院全体职工。 第三条责任: 1、各科室负责本科室人员的加班管理,同时按规定将本科室人员的加班情况上报至院办公室。 2、院办公室协助各科室作好职工加班管理工作,不定期检查加班管理制度在各科室的执行情况,对加班异常情况进行监督检查。 第四条加班的原则 1、加班系指在非正常工作时间内从事由医院依据其工作岗位、工作任务安排的相应工作。包括:法定节假日加班、休息日加班、正常工作日以外延长工作时间的加点。 2、根据医院的实际情况,上白班者,周一至周六上午为工作日,周六下午为休息日;倒班的按值班安排表执行,轮到周六及周日值班的为正常工作日。 3、本院提倡高效率的工作,鼓励职工在工作时间内完成工作任务,但对于因工作需要的加班加点,本院将安排补休(补休以不影响工作的前提下由科室负责人安排)或者支付相应加班补贴(加班费),加班费均纳入绩效工资总额。 第五条加班申请及记录: 1、加班申请:需工作日加班、周末加班和假日加班者,科主任或护士长要在实际加班的前一天下午,将加班申请单送交至办公室,收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。 2、紧急任务:因医院突发事件等特殊情况需要临时紧急加班者,由院办统一调配上报,如无特殊理由不得推诿;因科室特殊情况需要临时加班,科室负责人需要在第二天补交加班申请,并加以额外的说明。 3、加班时数:周末和假日的加班申请表需要注明预计需要工作的小时数,实际加班时数与计划不能相差太远,科主任或护士长需要对加班时间进行评估和监控。 4、加班考勤:无论是工作日、周末或是假日加班,职工均应如实签到考勤,记录加班时间。 5、严格执行:为了使广大职工养成合理安排工作计划的良好习惯,我院将严格执行加班需要提前申请的做法。因此,如果不能在规定时间交出加班申请的职工,其实际加班时间将视

企业出差补助规定

企业出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。 第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。 审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案 第七条差旅费标准:伙食50元,交通加通讯30元,住宿40元,误

餐费15元。超支不补,结余归己。 第四章交通费规定 第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。 第九条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须与部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。 第七章差旅费填写规定 第十二条填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写;出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;“交通工具”,填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额;“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;第十三条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,包干人

出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度1 为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况,特制定本制度。 一、公司员工出差分为: 1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下: 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,

应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。 八、市内差旅费支付。 1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。 十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。 出差管理制度2 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有

补助管理规定

1.目的:为适应生产经营及核算机制的需要,便于开展工作,满足工作的需要,坚持勤俭节约, 规范限额补贴,特制定本制度。 2.适用范围:适应于部分相关人员。 3.工作代理补助管理规定及费用标准 3.1. 因工作需要上级代理下级补助为150元月; 3.2. 因工作需要下级代理上级补助为200元/元; 3.3. 因工作需要员工代理组长及助理按当月计件工资的平均工资计算; 3.4. 同级部门管理代理不予计算代理费,裁剪班长每月补助200元。 4.加班费补助管理规定及费用标准 4.1. 平时加班按1.3元/小时计算加班费; 4.2. 节假日及平时自由加班不予计算加班费,只计算计件工资; 4.3. 管理人员因工作需要节假日加班按50元/天计算加班费。 5.夜宵补助管理规定及费用标准 5.1. 要求加班至夜间12点公司免费发放夜宵; 5.2. 需要补助夜宵部门需提前向行政部门提交《申请单》核准后交人事员发放夜宵; 5.3. 夜宵补助标准为3元/晚。 6.工伤补助管理规定及费用标准 6.1. 因公受伤属皮外伤可以正常上班的给予支付医疗费用; 6.2. 因公受伤伤势严重者除支付医疗费外,不能上班期间按700元/月×80%计算实际工资。 7.计时补助管理规定及费用标准 7.1. 因生产需要计时的按3元/小时计算计时工资。 8.生产部基金补助管理规定及费用标准 8.1. 生产线式按200元/组给予计算,用于本组计时补助,不足200元时,给予计算到生产部基 金,用于其他用途,超出200元向组长工资中扣除补入; 8.2. 包装组及品检组按50元/组给予计算,用于本组计时补助,不足50元时,给予计算到生产 部基金,用于其他用途,超出50元向组长工资中扣除补入。 9.委外品管及跟单人员补助管理规定及费用标准 9.1. 委外跟单人员按300元/月给予补助,不足一个月按实际天数给予补助; 9.2. 补助工资已包含电话费用,出差人员不可再报销电话费用。 10.全勤奖计算补助管理规定及费用标准 10.1. 员工当月全勤补助为40元/月;请假两天以上或旷工无全勤; 10.2. 管理当月全勤补助为100元/月;请假两天以上旷工无全勤; 11.宿舍管理补助管理规定及费用标准 11.1. 宿舍管理员每月按100元给予补助; 12.通宵加班补助管理规定及费用标准 12.1. 在正常上班时间的基础上连续上班到隔日为通霄; 12.2. 通宵加班者除正常上班8小时外其余时间为加班时间给予正常上班8小时; 12.3. 通宵者加班到第二天凌晨或早上(偶然加班),且第二天不上班,具体计算方式为:上班总时 间-8H×加班单价=加通宵者工资,且单月不扣全勤; 12.4. 加通宵者由部门管理填写《加班申请单》并上报行政部经经理审核同意后方可加班,生产部 不可私自作出加通宵决定;

加班补助管理制度

加(值)班工资报酬管理制度 第一章总则 第一条为了规范加班管理,明确加(值)班工资报酬的计算,特制定本管理制度。 第二条该制度只适用于公司因产品生产需要而加班的各部门员工。 第三条员工加班须经公司领导批准后执行。 第二章加(值)班工资报酬分类 第四条 加(值)班工资报酬 1、因生产需要员工平时加班以及公休日、法定节日加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班,员工加班公司都采取当月调休的方式进行补休,如公司原因未能安排调休的则当月发放加班补助。 2、其中法定节日包括: (1)元旦,放假1天(1月1日); (2)春节,放假3天(农历正月初一、初二、初三); (3)清明节,放假1天(农历清明当日); (4)劳动节,放假1天(5月1日); (5)端午节,放假1天(农历端午当日); (6)中秋节,放假1天(农历中秋当日);

(7)国庆节,放假3天(10月1日、2日、3日) 3、员工因为自身工作安排需要延迟下班,或工作时间内未完成本职工作而延迟下班,延长的时间不计加班。 4、调休时间计算: (1)法定公休日加班累计时间按1:1的比例折算调休时间; (2)国家法定节日加班按1:2的比例折算调休时间。 7、加班工资报酬计算: (1)平时加班按员工当月正常工作日基本工资150%计算加班工资; (2)法定公休日加班按员工当月正常工作日基本工资200%计算加班工资; (3)国家法定节日加班按员工当月正常工作日基本工资300%,计算加班工资。 8、特殊岗位(例如:保安人员)仅法定节日值班按工作日基本工资300% 计算值班工资。法定节日外的连休日属正常上班,不支付加班工资,只每天给 予50元餐费补助。 9、调休不得跨月,员工当月内未申请调休完的算作自愿放弃。公司根据生产需要对申请调休人员合理安排调休时间。 10、部门主管及其以上负责人员加班,不计加班工资,只安排调休。 11、部门主管及其以上负责人员,不得以任何理由拒绝加班,违者按加班天数处以当月正常工作日基本工资两倍罚款。 第三章违规加班处罚细则 第五条未按规定提前审批的加班,公司一律视为个人自愿行为,不计加班,由此

关于对公司出差补助办法的通知

美林字[2013]第07号 关于对公司出差补助管理办法的修订通知 经公司研究决定,现对公司出差补助管理办法进行修订,进一步提升出差员工的福利补助。具体出差补助执行办法通知如下: 一、总则 1.员工被派往常驻工作地以外的地区开展工作或其他业务,且不能当日往 返的,定义为出差,出差期间发放出差补助。(常驻工作地以员工劳动合同约定工作地为准); 2.出差补助是对员工在异地工作期间的交通、饮食、通讯等额外补助,出 差往返交通及住宿费用依据财务出差报销制度予以报销; 3.本规定适用于公司各部门、子公司、大区及各省本地化员工。 二、出差补助标准 1.日常固定补助 1.1全体员工在享有每月交通、通讯、误餐福利补助的基础上,在出 差期间,按日享有出差日常固定补助,主要用于出差期间的交通、 通讯、饮食及生活等费用的补助;

1.2 根据出差地区的距离不同,补助分为两类:远距离、周边及远郊区县。 远距离是指出差目的地离公司机构所在城市距离200公里以上者; 周边及远郊区县是指出差目的地离公司机构所在城市在200公里以内,远离公司机构办公地址。 视出差地距离、员工职级,享受相应标准的出差补助,详见下表: 类别 职级 补助标准(元/人/天) 周边及远 郊区县 远距离 管理人员 部门(副)经理以上管理岗 60 100 正式员工 6岗(含)以上员工 50 85 6岗以下员工 50 70 试用员工 试用期人员 30 50 实习员工 实习生 30 30 1.3出差日补助按照实际出差天数核算,随出差报销结算; 1.4因工作安排需要于国家法定假期在出差现场进行加班的员工在享受加 班津贴或换休的基础上,仍可按日享有出差日固定补助。 1.5因公司业务要求等安排的异地培训、学习以及其它非常规任务形式的出 差,日固定补助标准为40元/人/天。 1.6不核算出差日固定补助的情形: 当员工在出差现场不足项目出差周期、未完成现场工作任务或离国家法定长假(国庆、春节)不足7 个工作日,由于私人原因撤离现

公司补助管理制度

补助管理制度 一、目的 为贯彻落实以人为本精神,提升公司福利水平,提高招聘竞争力,明确公司各级别补助及限额,特制订本制度。 二、范围 本制度适用于***有限公司办公室员工。 三、享受补助级别及类别 1、补助金额

2、通讯补助: 2.1 请假按实际天数扣除。 2.2 此项补助为定额补助类,公司已配备电话号码(业务经理、采购人员必须由公司配备电话号码)的,此标准作为缴费上限。对于个人超过缴费上限部分,由员工自己承担。 2.3享受手机通信费用补助及配备电话号码人员必须确保24小时开机,以利于保障通讯联络畅通,并按要求迅速作出反应。 2.4 公司员工无论任何原因,由于电话关机、停机、无法接通等情况影响工作的,每次乐捐100元,给公司造成损失的,视具体情况给予100元至500元乐捐。 2.5 由人力行政管理中心负责电话号码统计及每月通讯费用申请核对工作。 3、交通补助: 3.1请假或未开车上班,按实际天数扣除相应补助。 3.2公司住宿人员不享受此补助。 3.3 员工住址距离上班地点或班车站1公里内不享受此补助。 3.4私车公用,需在每次出车前在行政处做好记录,月底结算公用里程,按1.0元/公里计入当月补助。 4、午餐补助: 4.1请假按实际天数扣除。 4.2出差已享受相应补贴,公司不予发放出差期间的误餐补助。 4.3市内上班员工取消外出误餐费。 5、职级或岗位同时符合两项取最高者。 四、计算时间: 通讯、交通费用补助:转正当月开始享用。 午餐补助:员工入职日起按出勤日计算,出勤日以钉钉考勤为依据。 五、其他: 此项制度于***年***月***日起开始执行。 此制度最终解释权归人力行政管理中心所有。 ***有限公司 **年**月**日

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