应收账款催款通知书

应收账款催款通知书
应收账款催款通知书

应收账款催款通知书(有追索权适用于公开型保

理)

要点

本通知书适用于债务人未支付到期应收账款,保理商以自己的名义进行催收。

应收账款催款通知书

编号:______________________ 致:【此处填写买方单位全称】

【此处填写卖方单位全称】(以下简称转让人”)向我方申请了应收账款保理融资业务,将本通知书附录《应收账款转让清单》中的应收账款全部转让于我方,并业已通知贵方。根据《中华人民共和国合同法》第七十九条、第八十条规定,我方享有本通知书附录所涉及的债权。按照转让人与我方签订的编号的

《有追索权商业保理合同》、编号的《应收账款转让协议》、编号的

《应收账款转让通知书》的约定,贵方应在________ 年 ______ 月日向我方支付应收账款人民币【此处填写小写金额】元(大写:【此处填写大写金额】)。但截至本通知书向贵方发出之日,贵方仍未支付上述应收账款。

请贵方务必在收到本通知书后三日内将款项汇入以下保理专户,并注明支付

第________ 号发票款”字样和合同编号,明确该付款是履行何笔发票项下的付款义务:

户名:【此处填写卖方单位全称】

开户行:【此处填写保理专户的银行全称】

账号:【此处填写银行账号】

若贵方未能在收到本通知书后三日内支付上述应收账款,我方将随时采取必要法律措施,以保障我方权益。

特此通知!

发件人:【此处填写保理商全称】

日期:

《应收账款催款通知书》回执

【此处填写保理商全称】:

兹确认我方作为债务人于本回执落款之日已收到贵方编号的《应收账款

催款通知书》,并知晓、理解其全部内容;确认应付账款金额为人民币【此处填写小写金额】元(大写:【此处填写大写金额】),并承诺在收到本通知书后支付上述款项。

收件人:(公章)【此处填写买方单位全称】

日期:

编号 __________________ 《应收账款催款通知书》附录:应收账款转让

清单

单位:元(人民币)发票号发票金额开票日期应收账款到期日

工程催款通知书

工程催款通知书 工程催款通知书 ____(对方公司名称)并____(对方老总姓)总(或职务名): 现就贵司拖欠我司________工程款一事向贵司致函如下: ________年____月____日,贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订了《________合同》,双方约定,贵司应于________年____月________日支付我司________款________元,余款于________年____月________日之前付清。贵司也曾于________年____月____日支付了部分款项,但从________年____月____日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠________元。显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于________年____月____日前将所欠工程款项支付我司。 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。 此致敬礼 ________公司 ____年____月_____日 工程催款通知书(2) _______: ____年____月____日,我公司与贵公司签订了《装修工程施工合同》。按照合同规定,贵公司应于____年____月____日向我公司支付第三笔工程款,总金额_______,即¥_______(大写:_______圆整);工程完工后支付工程总金额_______,即¥_______(大写:_______圆整)。然而,贵公司至今未支付工程第______笔工程款,依照合同条款规定,发包方应赔偿承包方经济损失每日每建筑平米人名币_______元;截止____年____月_____日,贵公司应支付我公司工程款_______元(大写:_______圆整),违约金_______元(大写_______)。 本方认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵方于年月日前将工程剩余款及违约金支付我公司。 此致 商祺

应收账款管理制度77151

***公司应收账款管理制度 1、总则 1.1目的 为了进一步规范应收账款日常管理和健全客户信用管理制度,落实集团优化流程,构建企业竞争新优势,突出应收账款的精细化管理,有效促进资金安全,提高资金使用效率和效益,结合***集团发布的《广州***公司应收账款项指引》及《***公司应收账款客户评级》文件,经过梳理所有业务流程,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于我司因赊销业务产生的应收账款和公司经营中产生的各种债权(预付货款,其他应收款)。 2、应收账款管理专责小组 2.1应收账款管理专责小组的成立 为了明确岗位职责,使得各岗位分工明确,各司其职,进一步落实义务和责任,拟定以下人员为应收账款管理专责小组。 组长: 副组长: 组员: 组长为公司总经理,副组长为公司业务分管领导,组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2应收账款管理专责小组的职责 组长负责准呆账、呆账、准坏账、坏账分类的最终批准和托收的授权及准呆账追收事项的执行批准。副组长负责监察所有组员对本管理制

度的执行力度,适时给予指导。财务部负责人则负责落实自身部门关于应收账款的核对,应收账款回收等工作。而业务部负责人负责落实关于与财务部门核对应收账款、与客户核对应收账款、催收应收账款的工作。 3、部门职责 3.1营销中心的拓展部、推广部、商超部、综合部是应收账款的第一责任人,应履行如下职责: ⑴负责与客户联系; ⑵负责与财务部门核对应收款项; ⑶负责与客户核对应收款项; ⑷负责应收款项的催收; ⑸妥善保存催收记录。 3.2财务部们在应收款项管理中,应履行如下职责: ⑴负责与营销中心业务部门核对应收款项; ⑵督促并配合业务部门与客户核对应收款项; ⑶负责监督和班里应收款项的资金回收。 4、客户信息档案 4.1营销中心拓展部、推广部、商超部、综合部负责收集客户信息资料,简历客户信息档案。 4.2拓展部、推广部、商超部、综合部的经理为客户信息档案的最终责任人。 4.3对收集的客户信息定期对客户的信用程度进行评定,以便确定信用额 度和赊账期限。 4.4业务人员应定期走访客户,在走访中根据所得信息资料重新评估客户

应收账款管理制度(含流程)

应收账款管理制度 一、前言 1目的 规范公司应收账款管理,降低应收账款产生的风险。 2范围 适用于TU事业群客户。 3内容 3.1期内应收账款管理 3.2质保金管理 3.3逾期应收账款管理 3.4诉讼收款管理 3.5坏账管理 4定义 4.1期内应收账款:在约定的收回日期内的应收账款。 4.2质保金:在建筑工程竣工验收交付使用后,从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑 工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。 4.3质保金金额:一般情况下,质保金金额按实际出货量的5%进行计算;有特殊情况的, 按照销售合同实际操作。 4.4质保金期限:一般情况下,质保金在工程竣工后一年到期;有特殊情况的,按照销售合 同实际操作。 4.5逾期应收账款:在约定的收回日期到期之后,仍然没有到账的应收帐款。 4.6催款函:一种催交款项的文书,是交款单位或个人在超过规定期限,未按时交付款

项时使用的通知书。 4.7客户通话记录簿:为了有效催收逾期应收账款,法务部门拟定的记录电话催收过程中相 关信息(电话催收日期,通话内容等)的记录簿。 二、期内应收账管理 1过程职责 本过程由销售部门与法务部门负责,包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1销售部门职责 本过程由销售部门与法务部门负责,包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。 1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。 1.1.3客户如表示无法按时还款的,销售部门应及时反馈给法务部门,并做进一步处理。 1.2法务部门职责 1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。 1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。 1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪,并协助处理。 2工作流程和内容

工程款催款函范文一览

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 工程款催款函范文一览 催款函是一种催交款项的文书,为交款单位或个人在超过规定期限,未按时交付款项时使用的通知书。今天小编特意准备了工程款催款函范文一览,希望对您有所帮助。更多精彩内容更新尽在这里,敬请关注。 _______________: 现就贵司拖欠我司_______装修工程款一事向贵司致函如下: ________年______月______日,贵司与我司签订了《北京市装饰装修工程施工合同》,双方约定,贵司应于_____年______月______日支付我司工程预付款_______元, 贵司也曾于______年_______月_______日支付了预付款,余款于________月________日之前付清.但从_________年_______月________日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠___________元.显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于________年_________月________日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。 此致 敬礼 ________工程股份有限公司 1 / 5

xxxx年x月x日 后天是全国交通安全日,为增强交通安全意识,今天小编特意准备了小学生交通安全发言稿范本参考,希望对您有所帮助。更多精彩内容更新尽在这里,敬请关注。 亲爱的同学们: 为使同学们进一步的熟悉和掌握相应的交通安全法律常识,增强交通安全意识,提高自我保护能力,维护道路交通秩序,确保道路交通安全,下面我讲二个方面的问题: 一、怎样走路 1、在道路划有机动车道、非机动车道和人行道的道路上,行人应当在人行道内走,在没有划分上述车道的道路上,行人要靠道路的右侧通行。 2、在通过有交通信号灯、班马线等交通设施的路口时,要按信号指示走人行横道线。 3、在通过没有交通设施路口时,要注意过往车辆,在确定安全后方可通过。 4、不许在公路上、街路上和机动车道上坐卧、停留、打闹、来回奔跑、相互追逐,随意突然横穿公路。 5、不许追车、扒车、拦车、向车上抛物。 6、不许在道路上使用滑板、旱冰鞋等任何滑行工具。 7、不许跨越、倚座道路隔离设施,或在有隔离设施的路段上逆向

如何管理应收账款及催收货款

面对日益激烈的市场竞争,安全、有效的管理应收账款是企业在发展过程中必须具备的条件。本文从四个角度出发,和大家一起讨论在日常销售过程中如何管理应收账款。 销售、财务的监管 一、在销售合同中明确各项条款 在与经销商签订销售合同时,要注意以下事项,以避免日后处理应收账款时与经销商产生分歧而带来经营风险: 1、明确各项交易条件,如:价格、付款方式、付款日期、运输情况等; 2、明确双方的权利和违约责任; 3、确定合同期限,合同结束后视情况再行签订; 4、加盖经销商的合同专用章(避免个体行为的私章或签字); 二、定期的财务对账 财务要形成定期的对账制度,每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次账目,以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差,厂家要尤为重视: 1、产品结构为多品种、多规格; 2、产品的回款期限不同,或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同; 3、产品出现平调、退货、换货时; 4、经销商不能够按单对单(销售单据或发票)回款; 5、要主动拒绝用货款垫支其它款项(客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等); 以上情况会给应收账款的管理带来困难,因此要制订一套规范的、定期的对账制度,避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大,而造成呆、死账现象,同时对账之后要形成具有法律效应的文书,而不是口头承诺。 三、对产品铺货率的正确理解

如果产品铺货率提高,会增加销售机会(提高了消费者的购买便利性),但应收账款和经营风险也同时增加;如果降低铺货率,经营风险虽然降低了,但达不到规模销售的目标。所以正确、合理的解决产品铺货率问题,对降低应收账款,保证货款的安全性是有帮助的。因此我们建议在产品不同销售阶段、或根据产品不同的销售策略、或根据市场推广的强弱势而采取不同的产品铺货政策。 四、减少赊销、代销运作方式 销售人员为了迅速占领市场,或为了完成销售目标而采取赊销、代销的运作模式。这种销售模式是经销商拖欠应收货款的土壤,并极易造成呆、死账的出现。我们要制订相应的销售奖励政策,鼓励经销商采取购销、现款现货等方式合作,尽量减少赊销、代销的方式。 五、制定合理的激励政策 我们在制定营销政策时,要将应收账款的管理纳入对销售人员考核的项目之中,即个人利益不仅要和销售、回款业绩挂钩,也要和应收账款的管理联系在一起,制订合理的应收账款奖罚条例,使应收账款处在合理、安全的范围之内。 六、建立信用评定、审核制度 在实际工作中,真正能够做到现款现货的经销商很少,我们要建立信用评定、审核制度,对不同的经销商给予不同的信用额度和期限(一般为半年)。对经销商的信用管理要采取动态的管理办法,即每半年根据前期合作情况,对经销商的信用情况重新评定。 经销商的监管 一、建立完善的经销商开户制度 当厂家开拓新的市场或对目标市场进行细分时,对经销商选择时进行充分、科学的评估是必要的,这不仅为将来的销售寻找一个合作伙伴,同时也降低了日益激烈的市场竞争所带来的经营风险。当我们面对着“买方市场”这个实际情况时,这是一个事半功倍的工作。 因此,合作前对经销商进行评估就显得尤为重要。评估的内容应包括: 1、经销商的资信状况; 包括:企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。

小贷公司催款通知书

小贷公司催款通知书 【篇一:贷款催款通知书】 附件2-1 贷款利息催收通知书(参考格式)编号: 致: 贵公司与我行于年月日签订编号为的贷款合同,约定我 行向贵公司发放贷款万元,期限月,我行于年月日业已履行了贷款合同项 下的义务,依照贷款合同的规定,贵公司应在每月/每季的最后一个月的20日向我行支付利 息。但贵公司至本通知书发出之日尚未支付上期利息。现我行通知贵公司立即向我行支付已 累欠利息共计元。若贵公司未能立即支付贷款利息,我行将随时采取要求包括担保人 代偿在内的一切法律措施,以保障我行权益。特此通知!回执 深圳发展银行:贵行《贷款利息催收通知书》(编号)收悉,我单位已阅知以下内容:我公司与贵行 于年月日签订编号为的贷款合同,约定贵行向我公司发放贷 款万元,期限月。依照贷款合同的规定,我公司应在每月/每季的最后一个月的 20日向贵行支付利息,但至本通知书发出之日尚未支付上期利息。我公司将立即向贵行支付 已累欠利息共计元。若我公司未能立即支付贷款利息,贵行可随时采取要求包括担保人代 偿在内的一切法律措施,以保障贵行权益。收件人:(公章)附件2-2 贷款提前到期通知书(参考格式)编号:致: 贵公司与我行于年月日签订编号为的《》 (以下简称主合同),该合同第条规定当贵公司出现该条规定的情形时,我行有权宣 布该债务提前到期。现贵公司因违反了合同第条的规定,我行依据主合 同所赋予的权利,宣布贵公司在主合同项下的债务提前到期,请贵公司在收到本通知书之日

起三日内归还上述提前到期的债务,否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权 益。 特此通知。回执 深圳发展银行:贵行《贷款提前到期通知书》(编号)收悉,我单 位已阅知以下内容:我公司与贵行 于年月日签订编号为的《》(以下简称主合同),该合同 第条规定当我公司出现该条规定的情形时,贵行有权宣布该债务提 前到期。现我公司 因违反了合同第条的规定,贵行依据主合同所赋予的权利,宣布我 公司在 主合同项下的债务提前到期,我公司将在收到本通知书之日起日内 归还上述提前到期的债 务,否则,贵行将随时采取法律措施,以保障贵行的合法权益。收 件人:(公章)附件2-3 贷款逾期(催收)通知书(参考格式)编号:致: 贵公司与我行于年月日签订编号为的贷款合同,约定我 行向贵公司发放贷款万元,期限月,我行于年月日业已履行了贷款 合同项 下的义务,依据借款借据,贵公司应在年月日归还贷款万元,但 贵公司至本 通知书发出之日,尚有万元贷款未与归还,业已造成我行贷款逾期。依据相关法律和合 同规定,我行现正式通知贵公司立即归还尚未偿还的已到期贷款共 计万元,以及相关 的利息、罚息和费用。如贵公司不能立即履行还款义务,我行将随 时采取一切法律措施,以 保障我行权益。特此通知!回执 深圳发展银行:贵行《贷款逾期(催收)通知书》(编号)收悉, 我单位已阅知以下内容:我公司与 贵行于年月日签订编号为的贷款合同,约定贵行向我公司发 放贷款万元,期限月。依据借款借据,我公司应在年月日归 还贷款万元,但至本通知书发出之日,尚有万元贷款未与归还, 业已造成贵行贷款

应收账款催款函范本

合同编号:_________
应收账款催款函范本
甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:______年_____月_____日
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函件编号:
应收账款催款函范本
风险提示:
催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以 及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款 时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款 方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______:
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下:______年____ 月____日,贵司与我司签订了《______合同》,双方约定,贵司应于______ 年____月____日支付我司______款______元,(大写:______)。余款于 ______年____月____日之前付清。贵司也曾于______年____月____日支 付了部分款项,但从______年____月____日后,贵司便未再按约定支付, 现累计已欠______元。贵司行为明显已违约。
风险提示: 催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发 生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应 与交易相关的资料(如合同等)相符,以便使收文单位明确情况, 及时地交款。
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鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于______年____ 月____日前将所欠款项支付我司账户(户名:______;开户行:______; 帐号:______)。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追 索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而 带来的更大损失。
风险提示: 催款函尾部应写明催款方的处理意见,在催款函 尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规 定(如合同约定、银行规定)加收罚金,或是通过法律途径解决付 款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感,及时还款。
顺颂商祺! ______公司 年月日
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应收账款催收规章制度

应收账款催收规章制度 一、目的: 为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则 二、程序: 1、审核: 对所有转入应账款范围的款项,首先必须审核其是否属于挂账范围,如不在挂账范围之内的一般不予转入,对应收账款已作不可逆转处理的,需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的处理。 2、确认: (1)每一笔应收帐的账单,都开列《旅行团(者)费用结算单》,并进行审核,其内容包括: ①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。 ②、协作公司的编号。 ③、公司名称与电脑记录确定的名称是否一致。 ④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致,与合同签订的条款是否相一致。 (2)对需要作调整的账单填写更正凭单,作为附件并在电脑中作出同步的调整。 (3)将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。 3、催收: (1)催收的对象分为: ①、信用等级A级------正常催收 ②、信用等级B级------重点催收 ③、信用等级C级------专项催收 (2)催收办法:

①、电话催收。这是最快捷便利的方法,费用相对较低,缺点是双方有争议的款项,很难通过电话对账目,且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效, ②、信函传真催收。发送催款通知单,对账联系传真件,并与电话联系交替使用,如得到付账款承诺一般要求对方将汇单传真过来。 ③、专人上门催收。对金额大、时间久的挂账,在经电话、信函多次催收无效的情况下,需协同销售部门一同上门催收。多次催收无效时,必要时可以诉诸法律。 2逾期应收账款催收规章制度 第1章、总则 第1条、目的 为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。 第2条、权责单位 1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。 2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。 第2章、逾期应收账款催收方法 第3条、发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等,采用适当的催收方法,以便及时回收逾期货款。进行销售款项催收,销售人员可采用下表所示的方法进行。 第4条、以上六种催收账款的方法是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而使用的,销售人员应注意掌握分寸,制定好策略,以达到自己收款的目的。切不可盲目实施或鲁莽行事,避免造成不必要的后果。 第3章、催收前的准备工作 第5条、销售人员的回款技能培训,培训内容主要包括以下方面。 1、对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练。 2、销售回款的基本技能,并结合理论进行讨论、演练和总结。 3、考虑销售回款过程中的各种环境和条件,学习成功的回款案例,灵活掌握回款技能。

工程催款通知书范文

工程催款通知书范文 【篇一:催款通知书】 催款通知书 程项目部: 兹有工程标段工区,自开工至今公司未支付过任何工程款及进度款,现工地机械加油、生活开支等面临严重经济困难,为了确保农 民工工资的支付及工程进度的顺利进行,请公司接到通知后及时支 付按合同约定款项,否则由此引起的一切后果,我方概不负责。 项目部 年月日 【篇二:工程催款通知单】 工程催款通知单 西安高科幕墙门窗有限公司: 现就贵公司拖欠我西安福丰建筑装饰工程有限公司装修工程款一事,特向贵公司致函如下: 2013年5月15日,贵公司与我公司签订了《高科尚都摩卡1#2#楼铝合金线条制作安装工程》,双方约定,贵公司在工程完工后3个 月之内完成结算,合同(1)金额为147.4万,合同(2)金额门窗 合同安装款:约16万,共计约163万。目前已支付109.7万,余款 尚欠53万。另外干挂铝板实际施工面积约为3400平方米,合同面 积为1759平方米,超出1641平方米未计算在内,远远超出了我们 的垫付能力,希望贵公司尽快支付余款。 另外尚有襄阳恒大名都门窗百叶安装工程工费,望一并解决为盼。 鉴于双方此前的合作关系较好现特致函请贵公司于2014年12月30日前将所欠款项支付我公司。 此致 敬礼 西安福丰建筑装饰工程有限公司年月日 【篇三:装修催款通知书范本】 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

感谢贵司对我司的支持,选择与我司建立友好合作关系。 根据贵司与我司于2008年4月1日签订的《装饰施工合同》(以 下简称原合同)约定:工程量累计完成50%后,经甲方代表检验签 字后,支付合同价款的35%。然我司于2008年9月24日完成了50%的工程量,至2008年10月10日仍未能收到贵司支付给我司的合同价款捌佰柒拾伍万元整,显已违约。 现特致函请贵司200年10月31日前将该笔款项支付我司。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。 大连文路工程有限公司 2008年10月10日 请款函 大连文路置业有限公司: 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于年月日前将所欠 款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定) 向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担 诉讼而带来的更大损失。 xxxxxx公司 年月日 显已违约。 贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元,根据贵我双 方所签署的合同(或约定),贵公司应 祝: 商祺! xxxxxx公司 年月日 装修催款通知书范本 xxx(对方名称); 现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下:xx年x月x日,贵方与我(或经协商达成口头协议)签订了《xxxx合同》。双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于xxxx年x 月x日偿还欠款xx元)。xx年x月xx日,我依约将货物交给了贵司,然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元(然而贵方 却并未能按约定及时还款,现共欠款xx元)。 本人认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故 特致函请贵方于xx年x月x日前将所欠款项支付我.

论述应收账款的催收方法

题目论述应收账款的催收方法学生姓名 XXXXXX 专业班级 XX 会电 X 班 学号 XXX2010XX 院(系)财经系 指导教师 XXXX(讲师) 完成时间20XX年X月X日

论述应收账款的催收方法 摘要 应收账款产生于企业的赊销行为。在激烈的市场竞争中赊销能使企业的商品得以销售,实现企业的销售目标及利润目标。但赊销的前提是假设因赊销而形成的应收账款能按期如数收回,否则不仅利润目标无法实现,而且是血本无归。因此,如何使赊销而产生的应收账款按期如数的收同,则成了企业财务管理营销管理的一个重要课题。 应收账款产生于赊销,而应收账款能否收回则取决于多个因素,既有事前因素也有事后因素;既有企业内部因素也有企业外部因素。只有针对影响应收账款能否收回的各方面因素,从选择赊销客户开始直到货款收回进行全程的、有针对性的、有效的风险控制和管理,运用正确的催收方法和技巧,才能最大限度的收回应收账。 关键词应收账款/赊销/收回

目录 摘要 (1) 1应收账款的概念 (4) 2研究账款催收方法的意义 (4) 2.1是补偿耗费所需、持续经营的基本 (4) 2.2 有利于加速资金周转,提高资金的利用效果和企业的经济效益 (4) 2.3有利于建立良好的经济秩序 (5) 2.4是实现利润的必要条件 (5) 3我国应收帐款的现状 (5) 4催收应收账款的基础性工作 (5) 5 应收账款相关款项的处理 (6) 5.1产生应收账款应及时采取的催收方法 (6) 5.2已拖欠款项的催收方法 (8) 5.3 对于呆/死帐的催收方法 (9) 6 非诉讼催收 (10) 6.1电话催付 (10) 6.2 书面函件催讨(包括传真方式) (11) 6.3面访催付 (12) 6.4 索要确认函和书面付款计划 (13) 7 诉讼催收方法 (14) 7.1诉前准备 (14)

工程款催款通知书文档

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工程款催款通知书文档 前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 工程款催款通知书范文一 ______: ____年____月_____日,我公司与贵公司签订了《装修工程施工合同》。按照合同规定,贵公司应于xxxx年xx月xx日向我公司支付第三笔工程款,总金额_______,即¥_______(大写:_______圆整);工程完工后支付工程总金额_______,即¥_______(大写:_______圆整)。但是,贵公司至今未支付工程第x笔工程款,依照合同条款规定,发包方应赔偿承包方经济损失每日每建筑平米人名币_______元;截止____年____月_____日,贵公司应支付我公司工程款_______元(大写:_______圆整),违约金_______元(大写_______)。本方认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵方于年月日前将工程剩余款及违约金支付我公司. 此致 商祺

______________ ____年____月_____日 工程款催款通知书范文二 致:_______公司财务部 贵公司欠我公司第三期监控安装尾款,¥_______元(大写)_______元整,已到预定结款期,请尽快安排汇款事宜。 公司账户 开户名称:_______公司 开户行:_______支行 账号:_______ 户名:_______ _______公司财务部 ____年____月_____日 工程款催款通知书范文三 ____(对方公司名称)并____(对方老板姓)总(或职务名):现就贵司拖欠我司________工程款一事向贵司致函如下: ________年____月____日,贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订了《________合同》,双方约定,贵司应于________年____月________日支付我司________款________元,余款于________年____月________日之前付清。贵司也曾于________年____月____日支付了部分款项,但从________年____月____日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠________元。显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于________

应收账款催收之十年经验分享

应收账款催收之十年经验分享 一、对新客户或没有把握的老客户,无论是代销或赊销,交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路,多结几次账,多磨几次嘴皮,也不能图方便省事,把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回,这一点非常重要。 很多销售人员都有这样的经验:有些新客户,一开口就要大量进货,并且不问质量,不问价格,不提任何附加条件,对卖方提出的所有要求都满口应承,这样的客户风险最大。 二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品),因此在对客户信用状况没有把握的情况下,就采用代销或赊销方式,结果给企业造成重大损失。 为避免发生这种情况,可以在企业与销售人员之间实行“买卖制”,即企业按照100%的回款标准向销售人员收取货款,客户的货款由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上,销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况,也会千方百计、竭尽全力去追讨,否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法,比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。 三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱,这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。 一个人在催收货款时,若能信心满怀,遇事有主见,往往能出奇制胜,把本来已经没有希望的欠款追回。反之,则会被对方牵着鼻子走,

本来能够收回的货款也有可能收不回来。因此,催款人员的精神状态是非常重要的。 还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快,影响以后的交易。如果这样认为,你不但永远收不到货款,而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多,支付越困难,越容易转向他方(第三方)购买,你就越不能稳住这一客户,所以还是加紧催收才是上策。 四、为预防客户拖欠货款,在交易当时就要规定清楚交易条件,尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如,有的代销合同或收据上写着“售完后付款”,只要客户还有一件货物没有卖完,他就可以名正言顺地不付货款;还有的合同或收据上写着“10月以后付款”,这样的规定今后也容易扯皮。 另外,交易条件不能由双方口头约定,必须使用书面形式(合同、契约、收据等),并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章,几个月或半年之后再去结账时,对方有可能说,这个人早就走了,他签的合同不能代表我们单位;有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章,无论经手人在与不在,对方都无法推脱或抵赖。 五、交易达成之后,要经常观察客户的经营状况,及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化,一般事先会有一些征兆出现,如进货额突然减少,处理并不滞销的库存商品,拖延付款,客户单位的员工辞职者突然增多,老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉,例如客户附近的房子上用红漆写下了“拆迁”

通知书之工程款催款通知函

工程款催款通知函 【篇一:催款通知书】 催款通知书 程项目部: 项目部 年月日 【篇二:催款通知单】 催款函 ************有限公司: 我公司承接贵公司****装修工程(合同编号:123456),合同暂定 总价为:******.00元(大写:*****),现已按约定完成合同范围内及合同外增加项目施工。按照合同约定:贵公司需按月支付工程进度款,每月支付已完工程量的70%。按此约定,贵公司应付我公司进 度款共计:*******元(大写:*********),截止目前,贵公司尚未支 付我公司一笔款项,造成我公司无力支付工人工资及材料商货款, 我公司已被讨要工钱的工人和材料商两次围堵不能正常运转,现请 贵公司按合同约定及时付款为谢。 顺祝商祺! ****************有限公司二00九年十一月十三日 装饰工程验收申请 四川川投置信丽景置业有限公司工程部: 我公司承接贵公司牧山丽景景观桥装修工程(合同编号:0112720003)已于2009年10月30日前完成合同内施工内容并于2009年11月10日完成合同外增加雕塑基础石材项目施工内容。现 特申请贵部组织相关部门对本工程进行验收。 成都冠军装饰工程有限公司 2009.11.13 【篇三:工程催款通知单】 工程催款通知单 西安高科幕墙门窗有限公司: 现就贵公司拖欠我西安福丰建筑装饰工程有限公司装修工程款一事,特向贵公司致函如下:

2013年5月15日,贵公司与我公司签订了《高科尚都摩卡1#2#楼铝合金线条制作安装工程》,双方约定,贵公司在工程完工后3个月之内完成结算,合同(1)金额为147.4万,合同(2)金额门窗合同安装款:约16万,共计约163万。目前已支付109.7万,余款尚欠53万。另外干挂铝板实际施工面积约为3400平方米,合同面积为1759平方米,超出1641平方米未计算在内,远远超出了我们的垫付能力,希望贵公司尽快支付余款。 另外尚有襄阳恒大名都门窗百叶安装工程工费,望一并解决为盼。鉴于双方此前的合作关系较好现特致函请贵公司于2014年12月30日前将所欠款项支付我公司。 此致 敬礼 西安福丰建筑装饰工程有限公司年月日

应收账款催款函通用版

应收账款催款函通用版 函件编号: 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。尊敬的______:现就XX拖欠我司______款一事向XX致函如下:________年____月____日,XX与我司签订了《______合同》,双方约定,XX应于________年____月____日支付我司______款______元,(大写:______)。余款于________年____月____日之前付清。XX也曾于________年____月____日支付了部分款项,但从________年____月____日后,XX便未再按约定支付,现累计已欠______元。XX行为明显已违约。 催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应与交易相关的资料(如合同等)相符,以便使收文单位明确情况,及时地交款。鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请XX于________年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名:______;开户行:______;帐号:______)。如XX仍不能按期支付,我司将按有关规定向XX追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。催款函尾部应写明催款方的处理意见,在催款函尾部可以增加欠款方

经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金,或是通过法律途径解决付款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感,及时还款。顺XX!______公司________年____月____日

应收账款催收管理制度范本

应收账款催收管理制度范本 一、目的: 为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则 二、程序: 1、审核: 2、确认: ①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。 ②、协作公司的编号。 ④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致,与合同签订的条款是否相一致。 (2)对需要作调整的账单填写更正凭单,作为附件并在电脑中作出同步的调整。 (3)将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。 3、催收: (1)催收的对象分为: ①、信用等级A级------正常催收 ②、信用等级B级------重点催收 ③、信用等级C级------专项催收 ①、电话催收。这是最快捷便利的方法,费用相对较低,缺点是双方有争议的款项,很难通过电话对账目,且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效, 第1章、总则

第1条、目的 为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。 第2条、权责单位 1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。 2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收 工作。 第2章、逾期应收账款催收方法 第4条、以上六种催收账款的方法是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而使用的,销售人员应 注意掌握分寸,制定好策略,以达到自己收款的目的。切不可盲目 实施或鲁莽行事,避免造成不必要的后果。 第3章、催收前的准备工作 第5条、销售人员的回款技能培训,培训内容主要包括以下方面。 1、对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练。 2、销售回款的基本技能,并结合理论进行讨论、演练和总结。 第6条、销售资料准备 销售人员在收款前,运用“客户销售统计表”和“客户货款回收日报表”两种表格妥当规划,以完成收款任务。 第4章、催收实施管理 第7条、截止到××××年××月××日,××公司(客户)已收货,但至今仍没有付款,销售人员王××打电话进行催讨,并询问 对方是否已经收到本公司“到期付款通知单”。 第8条、逾期15天未付款,发出第一封催讨函(见附件1),并 打电话给对方负责人询问情况,了解××公司(客户)态度。

工程催款通知单四篇

工程催款通知单四篇 篇一:工程催款通知单 : 现就贵司拖欠我司装修工程款一事向贵司致函如下: 年月日,贵司与我司签订了《XXX工程施工合同》,双方约定,贵司应于年月日支付我司工程预付款元, 贵司也曾于年月日支付了预付款,余款于年月日之前付清.但从年月日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠元.显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于年月日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。 此致

敬礼 XXX有限公司 年月日

工程催款通知函致________房地产开发有限责任公司: 由我公司承建的贵公司____________住宅楼工程,按照双方约定,我公司已于____年____月____日竣工交付使用。根据双方约定,工程竣工后工程款应付至____%的约定,贵公司应支付我公司工程尾款________万元。但截至____年____月____日,你方仍未支付。因此,按照合同同约定,贵公司还应承担尾款利息约____余万元。鉴于双方在施工过程合作较愉快,我们也本着实事求是的原则,恳请贵公司尊重法律,尊重事实,及时从快解决工程尾款问题。否则,我公司将主张自己的权利,诉诸法院解决问题。届时,不但贵公司名誉受损失,还要承担高额利息和诉讼费用,还有可能给贵公司造成其他不必要的损失,引发社会群体事件。恳请贵公司在五日内给与答复!此致 ________工程公司 ____年____月____日

致:________房地产开发有限公司 现就贵司拖欠我司________建筑工程有限公司项目部施工工程款一事向贵司致函如下: 我司已完成相应的工程量,上报工程款申请,但贵司未再按合同约定支付,造成我项目部人工、材料、设备和材料闲置下来,面临停工状态。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司.如贵司仍不能按期支付,我司将无法进行正常施工,也会给贵公司带来的更大损失,请贵司及时支付工程款,为感! ________建筑工程有限公司项目部 ____年____月____日

逾期应收账款管理制度

逾期应收账款管理制度 为了进一步规范逾期应收账款的催收,特制定本制度。 1、欠款到追收。对拖欠账款的追收,要采用多种方法清讨,催收账款责任到位。原则上采取部门经理负责制,再由部门经理落实到具体的责任人身上。对已发生的应收账款,可按其账龄和收取难易程度,逐一分类排序,找出拖欠原因,明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业,应采取订立还款计划,限期清欠,采取债务重整策略。应收账款的最后期限,不能超过回款期限的1/3(如期限是60天,最后收款期限不能超过80天);如超过,即马上采取行动追讨。 2、总量控制,分级管理。财务部门负责应收账款的计划、控制和考核。销售人员是应收账款的直接责任人,公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。 追款三步骤: ①、联系:电话联系沟通,债务分析,分析拖款征兆 销售人员或部门经理要适时与客户保持电话联系,随时了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。 ②、信函:期限实地考察保持压力确定追付方式

销售人员要对客户进行全程跟进,与客户接触率与成功回收率是成正比的,越早与客户接触,与客户开诚布公的沟通,被拖欠的机会就会越低。并且给予客户一个正确的观念,我们对所有欠款都是非常严肃的,是不能够容忍被拖欠的。 ②、走访:资信调查合适的催讨方式 责任人要定期探访客户,客户到期付款,应按时上门收款,或电话催收。即使是过期一天,也应马上追收,不应有等待的心理。遇到客户风险时,采取风险预警和时时、层层上报制,在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下,由责任人、部门经理等参与分析,及时对下属申报的问题给予指导和协助。 3、对已拖欠款项的处理事项: ①、文件:检查被拖欠款项的销售文件是否齐备; ②、收集资料:要求客户提供拖欠款项的事由,并收集资料以证明其正确性; ③、追讨文件:建立账款催收预案。根据情况不同,建立三种不同程度的追讨文件―——预告、警告、律师函,视情况及时发出; ④、最后期限:要求客户了解最后的期限以及其后果,让客户明确最后期限的含义; ⑤、要求协助:使用法律手段维护自己的利益,进行仲裁或诉讼。

催款通知书

催告函(租赁合同) XXX公司: 贵公司于年月日与本公司就贵公司承建的工程的钢管架搭设事宜签订了《合同书》,合同约定:1、贵公司租赁我公司的钢管、扣件等建筑材料,用于工地。2、租赁期限,自年月日至年月日。3、租金每月结算一次,每月25日为租金结算日,在每个月结算日后15天内,贵公司应将租金交付至我公司,逾期将按所欠租金总额的日万分之十收取滞纳金,全部或部分拖欠租金达三个月的,我公司有权解除合同并收回租赁物。合同签订后,我公司按约向贵公司提供了租赁物,但贵公司却多次拖欠我公司租金,截止到年月日,贵公司共欠我公司租金元,滞纳金元。 鉴于贵公司的表现,我公司郑重催告贵公司:敬请在收到本函后三日内付清拖欠的租金元,滞纳金元,逾期我公司将单方解除合同,并提前收回全部租赁物。 如果对本函内容有任何异议,请于三日内向我公司书面提出,逾期视为同意。 特此函告 江西春宏建筑有限公司 年月日

工程超期催告函(施工合同) XXX公司: 贵公司于年月日与本公司就贵公司承建的工程的钢管架搭设事宜签订了《合同书》,合同约定:1、我公司提供钢管、扣件等材料为贵公司搭建XX工地钢管架。2、本合同工期为个月(工期指第一批钢管进场日到最后一批钢管出场日)。3、如果贵公司需要延长工期,则按实际搭建面积每平方米元/天计算超期费用。合同签订后,我公司从年月日起按约向贵公司提供了钢管等建筑材料,并组织人员进行了搭建,但由于贵公司的原因 (详细列举延期原因),导致我公司至今不能拆除钢管架。根据我们双方签订的《合同书》,截止到年月日贵公司已经超期日,应当支付我公司超期费用元。 鉴于贵公司的表现,我公司郑重催告贵公司:1、造成本合同延期的过错在贵公司,敬请在收到本函后加快施工速度,尽快完成工程,以便我公司能早日拆除钢管架,结束合同工期。2、贵公司应及时支付我公司施工费用元及延期费用元。3如果对本函内容有任何异议,请于三日内向我公司书面提出,逾期视为同意。 特此函告 江西春宏建筑有限公司 年月日

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