工资制作及审批流程

工资制作及审批流程
工资制作及审批流程

工资制作及审批流程

为规范工资制作及审批流程,特制订此规定。

一、职责分工

1、酒店行政部负责所在酒店员工工资调整申报及制作;

2、酒店行政部负责汇总及审核酒店员工考勤情况;

3、酒店部门经理负责对本部门工资进行初审;

4、酒店财务部负责对酒店工资表进行审核;

5、酒店总经理负责对以上所有工资事项的审批;

6、公司总经理负责对酒店工资最终审批。

二、月度考勤审核

酒店各部门每月1号将本部门员工上月考勤表经员工签字确定后交酒店行政部审核。酒店行政部在每月3号10:00前审核完毕。

三、月度工资调整申报

1、工资调整范围

(1)初定工资:酒店依据员工工资等级,结合每月新入职员工情况,申报新入职员工工资。

(2)转正工资:酒店部门经理根据当月员工转正考核成绩申报转正员工工资。

(3)晋升(级)工资:员工发生岗位晋级或晋升时根据岗位工资标准申报建议工资。

(4)降职(级)工资:员工发生降职或降级时根据岗位变动及等级标准申报调整工资。

2、上报形式:

酒店行政部将新入职员工工资定级、员工转正工资调整、员工晋升(级)工资调整、员工降职(级)工资调整、补贴类工资申请,形成《工资调整及初定申请汇总表》,根据以下流程进行上报:

酒店行政部——酒店财务部——酒店总经理——公司总经理

3、截止上报时间:每月5日上午10:00前。

四、工资表制作

酒店行政部根据《考勤表》和《工资调整及初定申请汇总表》制作本月《工资表》。

制作时间:每月6日---8日

工资表上报时间:每月8日上午10:00前

五、工资审核流程

1、酒店行政部制作——酒店财务部复审签字确认——酒店总经理审核——公司总经理签批----酒店行政部负责将《工资表》9日中午12:00前领回、复印、存档。

签批时间:每月8日—— 9日中午12:00前

2、工资表返回

酒店行政部将签批后工资表进行复印。

3、工资表领取时间:每月19日下午14:00-16:00

4、工资表存档

酒店行政部负责电子版工资表存档;酒店财务部负责对原件工资表存档。

六、工资计算法则

(一)工资计算方法

1、员工薪资标准(应发工资)=基本工资+全勤奖+补贴类工资

2、实发工资总额 = 应发工资—应扣项目

3、当月出勤未满勤人员,病假、事假、新入职扣款基数为应发工资。

4、代扣款

养老金、通讯费等凡需要员工个人承担部分由酒店按相关管理规定在扣款项中代扣。

5、当月满勤天数 = 当月天数-公休假期-国家法定假期

6、当月工资=应发工资/当月天数*实际出勤天数

(二)相关事宜说明

1、《工资表》格式按照酒店统一要求制作。

2、工资数字:采取四舍五入取整原则。

4、工资表审核完毕后,由酒店行政部将原件转交酒店财务部,由财务部负责工资发放。

七、工资下发规定

《工资表》原件由各酒店领回交财务部保存,由财务人员根据工资表进行工资发放,工资发放形式为现金发放、。

下发时间:每月10日

八、特殊情况工资发放办法

(一)调岗人员

1.调动人员各酒店分别根据出勤天数计算工资,即调出和调入部门分别根据员工在本部门的出勤天数制作工资。工资标准如因岗位不同而产生差异时,分别按照工作岗位执行工资执行。

(二)离职人员

1、离职人员离职手续办理结束后,离职当月工资按照实际出勤天数结算工资。

2、离职工资结算程序根据《人事制度》中《离职签批流程》。

3、离职当月工资于次月发放当月工资日发放。

(三)新入职人员

1、员工入职当月实际出勤天数不足10天(不含)者,当月工资随下月工资一同发放。

2、员工入职不满15天无公休,满15天后,按剩余天数应享受公休享受假期。

九、薪金保密规定

1、为鼓励各级员工恪尽职守,并能为公司盈利与发展积极做出贡献,实施以贡献论酬的薪金制度;为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒,特推行薪金保密管理办法。

2、各级管理人员及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌,不评论他人薪金的习惯,形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。

3、各级人员除公司(酒店)分管工资工作人员及各级直属管理人员外,对其他人一律保密;如有违反,故意泄露、探问、传播者,酒店将按《员工奖惩实施细则》的有关规定严肃处理。

工资发放内控流程及管控点

工资发放内控流程一、工资发放流程图

二、流程描述 1、工资核算相关资料准备 工资发放周期为自然月,为预留核算签批时间,各项基础数据的统计周期为上月26日至当月25日,每月26日开始准备当月工资的核算发放工作。 (1)行政部统计当月考勤、查抄水电气数据及计算房补房租费用,次日提交相关表格给人力资源部(C1)。 (2)各部门开始实施当月绩效考核工作,次日完成绩效考核评分及面谈工作,工资发放日前3天,提交绩效考核表给人力资源部(E2)。 2、编制工资表 人力资源部根据相关原始资料的基础数据核算当月员工工资,编制工资表 (D2)。 3、审核工资表 工资发放日前2天:人力资源部、财务部审核工资表电子档,发现问题及时反馈修改(D3、B3)。 工资发放日前1天:人力资源部制表人打印已审核的工资表并签字(D4),人力资源部负责人及财务部分别核对工资表打印版与电子档并签字确认(D5、B5),总裁助理审批工资表并签字(A5)。 4、工资发放准备 工资发放日: (1)财务部根据签批完整的工资表制作银行发放信息并按照工资银行发放表的合计金额填写银行支票(B6),交人力资源部负责人审核支票金 额与应发工资银行总额是否一致(D6)。 (2)总裁助理审批银行支票(A7)后,交行政部盖章(C8)。 5、发放工资 工资发放日,财务部到银行发放工资并打印工资发放回执单(B9)。 6、复核工资发放回执 人力资源部核对银行发放回执单与工资表是否一致(D10),无误后交总裁助理复核(A11)。 7、工资相关资料存档 人力资源部负责人存档签核完整的工资表及工资发放回执单(D11)。 三、工资发放内控关键点 1、明确人力资源部、财务部和行政部在工资核算发放中的职责分工: (1)行政部负责根据职工名单和考勤记录出具考勤表及其它相关表格并根据领导签核的单据在支票上加盖公章; (2)人力资源部负责根据原始资料提供的基础数据编制工资表; (3)财务部负责根据各种原始资料审核工资表并发放工资。 2、强化审查手续: (1)反复计算每一张工资表,验证公式的正确性,至少计算两遍; (2)每一张工资表都应经过人力资源部、财务部和审批人多环节的

公司员工Excel工资表制作步骤

公司员工Excel工资表制作步骤公司员工Excel工资表制作步骤 【超实用】Excel编制工资表步骤详解 。 1 建立员工工资表并输入基本数据 如下图: 职工 代码姓名性别年龄所属 部门职工 类别基本 工资事假 天数病假 天数A001许振男57管理部管理人员3000 A002徐仁华女55管理部管理人员28002 A003张焱女36管理部管理人员2600 5B001郑昂男27销售部销售员2000 B002李帆男32销售部销售员2000 B003吴星男36销售部销售员150015 B004唐嘉男45销售部销售员1500 B005孙丽女29销售部销售员1500 20C001许涛男21生产部工人1200 2C002陈苏苏女26生产部工人1200 C003王飞飞女22生产部工人1200 16 表3-2-1 员工基本工资和出勤情况表

分析或说明:建立基本工资表主要是搭建工资表的框架,在工资表中列出一些有关员工工资的项目,并输入基本数据。在输入数据时为了防止出错可以进行有效性控制。 步骤: 1、启动Excel应用程序,单击“文件”→“另存为”菜单项,在弹出的“另存为”对话框中,输入文件名“工资”,文件类型为“.xls”。 2、双击工作表标签,将工作表“sheet1”重命名为“2010年4月”。 3、在工作表第一行输入如下标题:职工代码、姓名、性别、年龄、所属部门、职工类别、基本工资、岗位工资、奖金、应发合计、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、扣款合计、养老金、医疗金、公积金、应发工资、所得税、实发工资。 4、参照表3-2-1中的数据输入第一列“职工代码”和第二列“姓名”。 5、光标放在C2单元格,单击“数据”→“有效性”菜单项,打开“数据有效性”对话框,如图3-2-1所示。 6、在“允许”列表中选择“序列”,在“来源”中输入“男,女”(用英文逗号隔开),单击“确定”按钮完成设置。 7、将光标移动到C2单元格右下角,当光标变为实心的十字形时,按住鼠标左键向下拖拉,将C2单元格的有效性控制复制到C列其他单元格。 图3-2-1数据有效性对话框 8、根据表格3-2-1的数据输入“性别”、“年龄”“所属部门”和“职工类别”等数据,其中“所属部门”和“职工类别”两列数据采用有

Excel讲解及练习员工工资表

模块三Excel电子表格制作 项目一不变 项目二制作员工工资表(调整了任务和素材) 项目说明 工资是企业在一定时间内直接支付给本单位员工的劳动报酬,也是企业进行各种费用计提的基础。工资管理是企业管理的重要组成部分,是每个单位财会部门最基本的业务之一。手工进行工资核算,需要占用财务人员大量的精力和时间,并且容易出错,采用计算机进行工资核算可以有效提高工资核算的准确性和及时性。 项目分析 本项目要求建立员工工资表,计算其中的相关数据,对工资数据进行查询与汇总分析,并打印工资发放条。 2010年4月份某公司员工基本工资和出勤情况如表3-2-1所示。 表3-2-1 2010年4月份某公司员工基本工资和出勤情况表 任务1 建立员工工资表并输入基本数据 分析或说明:建立基本工资表主要是搭建工资表的框架,在工资表中列出一些有关员工工资的项目,并输入基本数据。在输入数据时为了防止出错可以进行有效性控制。 步骤:

1、启动Excel应用程序,单击“文件”→“另存为”菜单项,在弹出的“另存为”对话框中,输入文件名“工资”,文件类型为“.xls”。 2、双击工作表标签,将工作表“sheet1”重命名为“2010年4月”。 3、在工作表第一行输入如下标题:职工代码、姓名、性别、年龄、所属部门、职工类别、基本工资、岗位工资、奖金、应发合计、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、扣款合计、养老金、医疗金、公积金、应发工资、所得税、实发工资。 4、参照表3-2-1中的数据输入第一列“职工代码”和第二列“姓名”。 5、光标放在C2单元格,单击“数据”→“有效性”菜单项,打开“数据有效性”对话框,如图3-2-1所示。 6、在“允许”列表中选择“序列”,在“来源”中输入“男,女”(用英文逗号隔开),单击“确定”按钮完成设置。 7、将光标移动到C2单元格右下角,当光标变为实心的十字形时,按住鼠标左键向下拖拉,将C2单元格的有效性控制复制到C列其他单元格。 图3-2-1数据有效性对话框 8、根据表格3-2-1的数据输入“性别”、“年龄”“所属部门”和“职工类别”等数据,其中“所属部门”和“职工类别”两列数据采用有效性控制输入,最后结果如图3-2-2所示。

工资发放制度及流程

工资发放制度及流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调 整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下: 1.工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资 表。 2.工资的审核 (1)集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告 知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。

工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理; 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修订,执行; 3.财务部负责工资的复核、发放。 二、工资发放流程:

备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日: ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门:10日 ②商超:15日(财务对账会计15日之前完成库存对账后,可根据对账结果核算工资) 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填写要求: ①《考勤表》:清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资,还是加入下月调休;该表格中浮动工资要求各部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员;

②销售部各部门《月度绩效完成情况表》,请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后,交于人事专员; ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接部门负责人承担相关责任,延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元,延误3天交纳成长基金40元,延误4天(及以上)交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金10元,第2次更改交纳成长基金20元,第3次更改交纳成长基金40元,第4天(及以上)更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平,接受员工监督,如有遗漏、错算情况,请当事人及时与人事专员说明,经查属实,以上述第2、3条为依据,由责任人交纳成长基金,错漏工资将在下月工资中予以补算核发,当月不发放错漏工资。 日开始执行。27月11年2013本管理办法自 人事行政部 日26月11年 2013.

五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件操作流程及日常业 务 1

五阳工资审批软件 几种特殊业务操作流程: 主要包括:(1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定;(2)、选调生工资的确定;(3)、双职务岗位转换晋升;(4)、军转干部工资的确定;(5)、不同单位编制人员调动工资的确定;(6)、工人聘干;(7)、学历二次定资;(8)、奖励晋升、降资处分。 §工资变动处理事例简介: (1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定 例、某新录公务员,1980.05出生,大学本科(全日制),.10参加工作,于.08考取公务员,确定职务为科员,请使用本软件为此人确定试用期工资;到 .08试用期满后重新确定她的工资。 操作流程: 一、录入信息:在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息,注:当前状况:新增录聘;进入单位分类:新录公务员(录用时已工作);进入单位来源:录聘人员;进入单位时间:录入正式录用时间(如下图所示);在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注:新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算,即参加工作后的一周年计算。 二、模拟推算工资:点击“模拟推算”进入此页框,在此页框中点击[新政策推算],在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。 三、打印录聘定资审批表:注:打印的报表名称是“调入人员确定工资审批

表”。 四、试用期满一年补一档转正定资:点击主界面中的[非正常工资变动],在弹出的界面中选择“转正补档”页框,在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮,在此模块中系统可自动推算出应补的档次。 五、打印转正定资审批表:在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。 (2)选调生工资的确定:对于省派选调生来说,她们到基层锻练期间直接享受主任科员(副主任科员)待遇,比学历初定工资待遇高的人员工资确定。例、某新录公务员,1984.05出生,研究生硕士(全日制),.07毕业,.08派到某县工作,工作期间享受主任科员待遇,请使用本软件为此人确定试用期工资。 操作: 录入信息:与“新录公务员试用期”录入方法基本一样,主要不共之处在于:选调生没有试用期,上班后就享受同等招聘的公务员(有工作经历的人图1 图2 图3

工人工资管理制度(正式版)

工人工资管理制度 NO:ZD-001 第一章总则 第一条:为确定员工工资结构,明确加班计算标准,规定工资的制作及发放等事宜,工资制度的制定遵守国家法律法规,体现公平、公正和合理。 第二条:相关部门的职责规定: (一)各部门负责本部门工人工资资料的填报(包括各项扣款)与审核; (一)人力资源部负责工人房租、水、电及管理费等后勤扣款资料的提供; (三)人力资源部培训中心负责岗位类别及技能工资级别的评定; (二)财务部负责工人工资结算、工资资料审核、报盘系统的制作、审核和辞工工资的发放。 第三条:本制度适合于公司全体工人。 第四条:所有工人计算工资实行计时制度。 第二章工资结构及标准 第五条:工资结构包括以下的几个内容: 工资结构:基本工资(包括全勤津贴的固定部分60元)+加班工资+绩效工资(含品质奖、效率奖及表现奖)+技能工资+资历工资(纳入全勤津贴的非固定部分)+补贴(含餐费补贴、降温费补贴或烤火费补贴) (一)基本工资,按照浙江省城镇企业职工工资标准的相关规定和公司经济发展要求定为560元其中包括全勤津贴60元。 (二)根据公司发展水平和嘉兴政府的相关政策需要时再作适当调整; (三)加班工资,根据国家劳动法相关规定月上班天数平均为21.75天,(月上班平均天数=(365-52*2)/12),则加班费具体计算为: 平时加班费: 560/21.75/8*1.5=4.83元/小时 节日加班费: 560/21.75/8*2.0=6.44元/小时 法定假日加班费: 560/21.75/8*3.0=9.66元/小时 第六条:公司实行五天工作制。星期一至星期五的加班称为平时加班,星期六至星期日称为节日加班,春节、元旦、五一节及国庆节期间的加班称为法定假日加班。 第七条:加班时间以经批准的加班申请单的实际加班时间为准。 第三章绩效奖金评定原则 第八条:绩效奖金共分为三部分,即品质奖、效率奖、表现奖。全公司所有工人岗位分为8个类别,详见附表。 各岗位分类表

公司员工工资发放管理制度

公司员工工资发放管理制度 第一章总则 第一条:目的 为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作,建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制,促进公司实现发展目标。 第二条:原则 公司坚持以下原则制定薪酬制度。 一、按劳分配为主的原则 二、效率优先兼顾公平的原则 三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则 四、优化劳动配置的原则 五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。 第三条:职责 一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门,主要职责有: (一)、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算; (二)、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度; (三)、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况; (四)、事后审核子公司的《工资发放表》和《工资发放汇总表》; (五)、检查或审核《员工异动审批表》和《员工转正定级审批表》; (六)、核算并发放集团公司员工工资;

(七)、受理员工薪酬投诉。 二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门,主要职责有: (一)、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算; (二)、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度; (三)、核算并发放员工工资; (四)、填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总()月报表》; (五)、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。 第二章薪酬结构 第四条:薪酬构成 公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面 第五条:工资 本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类,按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。 第六条:基准工资释义与分类 一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级,在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。 二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类,按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资(基础年薪或基础月薪)和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资(绩效年薪、基础绩效工资)

新进人员录用及薪酬审批流程

武汉日新科技有限公司 新进人员录用及薪酬审批流程 第一条审批的对象 依据新进人员的录用部门和岗位类别,将其分为两类: 1、须总经理审批方可录用的人员,包括公司拟聘用的中高层主管,高级专业技术人员,财务部、人力资源部、企业管理部的人员,以及其他人力资源部认为须总经理审批的人员,为A类人员; 2、经人力资源部审批方可录用的人员,包括除上述规定以外的所有公司拟聘用人员,为B类人员。 第二条A类人员审批程序 1、A类人员初试、复试现场,用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》(附件1)上填写面试意见,面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准,报人力资源部复核; 2、人力资源部部长复核后报总经理审批; 3、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈,同意后安排进行互动考察或试用; 4、需进行互动考察的,在互动考察期的第七个工作日,用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》(见附件2),建议是否予以留用,并报人力资源部复核,同时人力资源部通知互动考察人员离岗;人力资源部部长复核后报总经理审批;人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用; 5、A类人员试用期满前两周,人力资源部人事专员组织实施试用转正考核,用人单位部门主管在《试用期转正考核表》(见附件3)上填写转正意见和定薪标准,部门分管领导审核,人力资源部复核后报总经理审批; 6、总经理综合各方意见作出是否予以转正的结论,审批转正后薪酬标准; 7、人力资源部根据审批意见安排相关工作。 第三条B类人员审批程序

1、B类人员初试、复试现场,用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》上填写面试意见,面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准,报人力资源部审批; 2、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈,同意后安排进行互动考察; 3、每周末,人力资源部招聘主管汇总本周进行互动考察人员的基本信息填入《新进人员试用期薪酬审批表》(见附件4),报人力资源部部长审核、总经理审批; 4、在互动考察期的第七个工作日,用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》,建议是否予以留用,并报人力资源部复核,同时人力资源部通知互动考察人员离岗;人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用; 5、B类人员试用期满前两周,人力资源部人事专员组织实施试用转正考核,用人单位部门主管在《试用期转正考核表》上填写转正意见和定薪标准,部门分管领导审核,人力资源部部长审批; 6、每周末,人力资源部人事专员汇总本周试用考核合格人员的基本信息填入《新进人员转正薪酬审批表》(见附件5),报人力资源部部长审核、总经理审批。 第三条其他 1、原则上除车间工人、公司直接到高校招聘的应届毕业生外,所有新进人员皆须通过互动考察考核合格后方可进入试用期。 2、经总经理特批无须进行互动考察直接进入试用期的新进人员,体检合格后即可直接进入试用期。 武汉日新科技有限责任公司 人力资源部 二〇〇九年七月十八日

员工薪资调整申请及审批制度

员工薪资调整申请及审批制度 第一章总则 第一条为了准确地对员工的工作进行评价,对工资调整实施有效管理,特制定本制度。第二条本制度适用于员工薪资的转正调整、定期调整、特别调整、转岗调整,员工起薪标准按《薪酬结构定位表》执行。 1、转正调整,指试用期满经考核符合公司用人标准,予以转正,或试用期未满但表 现突出,需提前转为正式员工; 2、定期调整,薪资调整一般每年进行一次(4月),根据员工年度考核结果进行综 合评定,做出相应的调整; 3、特别调整,指转正员工有特殊表现或特殊贡献,业绩显著,或因个人过失给公司 业务、声誉造成损失的,对其薪资可做特别调整,不受时间限制; 4、转岗调整,指员工因工作需要,对其岗位、职务做出调整,薪资可根据转岗后所 从事的工作难度、量度进行适当调整。 第二章薪资调整规定 第三条员工进入公司,由部门主管及人事行政部对其进行考核,通过试用期考核的,试用期结束后按劳动合同约定的转正标准执行。 第四条公司每年4月将根据员工的年度考核结果进行职级与薪资的调整,调整方案确认后,5月开始按调整后的薪资标准执行。 第五条原则上,进入公司工作不满半年的,不得参加年度调薪。 第六条一般情况下,不鼓励员工申请特别调薪,确因工作表现良好,绩效突出的,可由员工申请调薪,报部门、人事行政部及总经理审批。 第七条有以下情况,公司与员工协商可降低薪资标准: 1、考核结果严重未达到标准的; 2、严重违反公司规章制度; 3、行为过失给公司造成损失的; 4、不能胜任原岗位工作,需进行转岗的。 第八条由于员工工作表现及能力,公司对其进行岗位变更的,视转岗后的工作难易程度及工作量,可按新岗位的薪资标准对其原有薪资进行调整,对于岗位等级、工作任

工资发放内控流程及管控点

工资发放内控流程一、工资发放流程图 二、流程描述 1、工资核算相关资料准备

工资发放周期为自然月,为预留核算签批时间,各项基础数据的统计周期为上月26日至当月25日,每月26日开始准备当月工资的核算发放工作。 (1)行政部统计当月考勤、查抄水电气数据及计算房补房租费用,次日提交相关表格给人力资源部(C1)。 (2)各部门开始实施当月绩效考核工作,次日完成绩效考核评分及面谈工作,工资发放日前3天,提交绩效考核表给人力资源部(E2)。 2、编制工资表 人力资源部根据相关原始资料的基础数据核算当月员工工资,编制工资表(D2)。 3、审核工资表 工资发放日前2天:人力资源部、财务部审核工资表电子档,发现问题及时反馈修改(D3、B3)。 工资发放日前1天:人力资源部制表人打印已审核的工资表并签字(D4),人力资源部负责人及财务部分别核对工资表打印版与电子档并签字确认(D5、B5),总裁助理审批工资表并签字(A5)。 4、工资发放准备 工资发放日: (1)财务部根据签批完整的工资表制作银行发放信息并按照工资银行发放 表的合计金额填写银行支票(B6),交人力资源部负责人审核支票金额与应发 工资银行总额是否一致(D6)。 (2)总裁助理审批银行支票(A7)后,交行政部盖章(C8)。 5、发放工资 工资发放日,财务部到银行发放工资并打印工资发放回执单(B9)。 6、复核工资发放回执 人力资源部核对银行发放回执单与工资表是否一致(D10),无误后交总裁助理复核(A11)。 7、工资相关资料存档 人力资源部负责人存档签核完整的工资表及工资发放回执单(D11)。 三、工资发放内控关键点 1、明确人力资源部、财务部和行政部在工资核算发放中的职责分工: (1)行政部负责根据职工名单和考勤记录出具考勤表及其它相关表格并根据领导签核的单据在支票上加盖公章; (2)人力资源部负责根据原始资料提供的基础数据编制工资表; (3)财务部负责根据各种原始资料审核工资表并发放工资。

工资发放管理制度流程

精心整理 富基实业集团有限公司 薪资发放管理办法 一、目的 为规范集团公司薪资发放程序,明确管理流程,充分发挥薪酬激励作用,对公司员工付出的劳动和做出的贡献给予及时合理回报,充分调动员工的工作积极性,促进公司持续健康发展,特制订 1. 2. 3. 批。 负责人审核→集团综合管理中心抽查实际出勤、薪酬标准、考核结果并审核→集团财务管理中心总经理审核其流程的完整性并对下属公司财务总审核结果负责→集团授权领导审批→财务部发放。 具体规定如下: (一)集团公司薪资审核及发放管理 1.集团公司薪资奖金的计算 (1)月度考勤明细表是综合管理中心计算工资的重要依据,应由集团人事经理、集团审计监察专员一起从考勤系统导出并签字确认作为重要资料存档。

(2)综合管理中心每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差申请单、未打卡实际上班证明、请假单等完成考勤汇总表,根据考勤汇总表、薪酬调整证明、其他补贴证明单、月度考核评分、月度绩效奖励分配、奖惩、个人应承担的“五险一金”、应扣个人欠款等相关资料计算员工上月薪资总额,计算应扣个人所得税并编制实际发放薪资表。 2.薪资的审核 (1)集团综合管理中心于每月6日前将经过本中心审核无误薪资表及考勤汇总表(经综合管理中心领导签字确认)、考勤明细表(需纸质签字版)、外出申请单、出差申请单、员工未打卡情况 (2 ( OA 3. (1 ( (3 ( 人一起从考勤系统导出并签字确认作为重要资料存档。 (2)综合管理部每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差申请单、未打卡实际上班证明、请假单等完成考勤汇总表,根据考勤汇总表、薪酬调整证明、其他补贴证明单、月度考核评分、月度绩效奖励分配、奖惩、个人应承担的“五险一金”、应扣个人欠款等相关资料计算员工上月薪资总额,计算应扣个人所得税并编制实际发放薪资表。 2.薪资的审核 (1)综合管理部于每月5日前将经过本部门审核无误薪资表及考勤汇总表(经综合管理中心

关于 度薪资审批流程及管理办法

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程,及时并高质量的收集薪资基础资料,确保按时准确发薪,维护薪资发放的严肃性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认,其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 (1)常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发 生的资料。 (2)常规类资料提交时间节点,常规类资料所对应各类汇总表单,如考勤汇总表、入职汇总表等,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)明确岗自收到考勤汇总表,必须于一个工作日内17:30前确认回馈,逾期视同确认。 2、考核类资料 (1)考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料(利润分成考核、计件考核、绩效考核)等各类薪酬结算的基础资料。 (2)考核类资料提交时间节点,考核类资料所对应各类考核结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部,并登记备案。

3、奖罚类资料 (1)奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度,评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如,评优奖、晨日报、月小结等。 (2)奖罚类资料提交时间节点,奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 4、补贴类资料 (1)补贴类资料是指根据公司相关制度,统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如,午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 (2)补贴类资料提交时间节点,补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单,必须于每月5号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。

工资发放管理制度

富基实业集团有限公司 薪资发放管理办法 一、目的 为规范集团公司薪资发放程序,明确管理流程,充分发挥薪酬激励作用,对公司员工付出的劳动和做出的贡献给予及时合理回报,充分调动员工的工作积极性,促进公司持续健康发展,特制订本办法。 二、范围 本办法适用于富基集团本部及下属各公司范围内所有薪资奖金及福利的发放。 三、归口管理原则 1. 综合管理中心:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和薪资奖金表的编制、计算与审核。 2. 财务管理中心:负责薪资奖金的审核与发放,审核其合理性、合法性、准确性。 3. 集团公司董事长负责薪资奖金标准最终审批,集团执行总裁负责薪资奖金发放表的最终审批。 四、流程管理 集团本部: 综合管理中心根据当月实际出勤、薪酬标准、考核结果编制薪资奖金表→财务管理中心根据综合管理中心签字确认的考勤汇总、薪酬标准、调薪呈报、其他证明材料进行审核→集团授权领导审批→财务管理中心发放。 下属各公司: 下属公司综合管理部根据当月实际出勤、薪酬标准、考核结果编制薪资奖金表→下属公司财务部根据综合部签字确认的考勤汇总、薪酬标准、调薪呈报、其他证明材料进行审核→下属公司公司负责人审核→集团综合管理中心抽查实际出勤、薪酬标准、考核结果并审核→集团财务管理中心总经理审核其流程的完整性并对下属公司财务总审核结果负责→集团授权领导审批→财务部发放。 具体规定如下: (一)集团公司薪资审核及发放管理 1.集团公司薪资奖金的计算 (1)月度考勤明细表是综合管理中心计算工资的重要依据,应由集团人事经理、集

团审计监察专员一起从考勤系统导出并签字确认作为重要资料存档。 (2)综合管理中心每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差申请单、未打卡实际上班证明、请假单等完成考勤汇总表,根据考勤汇总表、薪酬调整证明、其他补贴证明单、月度考核评分、月度绩效奖励分配、奖惩、个人应承担的“五险一金”、应扣个人欠款等相关资料计算员工上月薪资总额,计算应扣个人所得税并编制实际发放薪资表。 2.薪资的审核 (1)集团综合管理中心于每月6日前将经过本中心审核无误薪资表及考勤汇总表(经综合管理中心领导签字确认)、考勤明细表(需纸质签字版)、外出申请单、出差申请单、员工未打卡情况说明、请假单等相关核算资料交给财务管理中心审核,并转换成PDF文档上传OA审核系统。 (2)财务管理中心须在收到薪资表后2个工作日内完成审核。财务主管会计根据综合管理中心提供的考勤汇总表、考核表、其他附表审核工资计算表。确定其计算无误,代扣代缴真实、薪酬标准真实。并签字确认。相关资料留存财务。 (3)集团综合管理中心根据经财务确认的工资发放表连同相关附件。在每月9日前负责完成OA线上工资发放审批流程。 3.薪资的发放 (1)财务管理中心根据审批通过的薪资表于每月10日(遇节假日顺延)发放薪资。在银行统一发放的工资,由综合管理中心制订《工资银行发放明细表》并交由审计监察室盖章后由财务出纳员交工资代发银行进行发放。如遇特殊原因不能按时发放的,由综合管理中心及时告知员工。 (2)财务管理中心应预留足够资金,保证薪资准时有序发放。 (3)离职员工薪资的发放,财务管理中心根据员工离职审批手续、相关薪资资料审核离职人员薪资表,发放流程同正常薪资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续,擅自离职的员工薪资不予以发放。 (二)子公司薪资审核及发放管理 1.子公司薪资奖金的计算 (1)月度考勤明细表是综合管理部计算工资的重要依据,应由集团人事经理、公司人事负责人一起从考勤系统导出并签字确认作为重要资料存档。 (2)综合管理部每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差申请单、未打卡实际上班证明、请假单等完成考勤汇总表,根据考勤汇总表、薪酬调整证明、其他补贴证明

关于度薪资审批流程及管理规定

关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程,及时并高质量的收集薪资基础资料,确保按时准确发薪,维护薪资发放的严肃性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认,其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 (1)常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 (2)常规类资料提交时间节点,常规类资料所对应各类汇总表单,如考勤汇总表、入职汇总表等,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)明确岗自收到考勤汇总表,必须于一个工作日内17:30前确认回馈,逾期视同确认。 2、考核类资料 (1)考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料(利润分成考核、计件考核、绩效考核)等各类薪酬结算的基础资料。 (2)考核类资料提交时间节点,考核类资料所对应各类考核结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部,并登记备案。

3、奖罚类资料 (1)奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度,评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如,评优奖、晨日报、月小结等。 (2)奖罚类资料提交时间节点,奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 4、补贴类资料 (1)补贴类资料是指根据公司相关制度,统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如,午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 (2)补贴类资料提交时间节点,补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单,必须于每月5号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)流程说明表

制作员工工资表

制作员工工资表 教学目标: 1.能编制员工工资表 2.掌握VLOOKUP函数的嵌套使用方法 3.掌握SUMIF的使用方法 4.掌握利用IF函数计算个人所得税 5.能够利用VLOOKUP函数计算个人所得税 重点、难点: 利用IF函数、VLOOKUP函数计算个人所得税 教学过程: 一、任务导入 李晓是鑫源股份有限公司的会计,她希望能用Excel对公司员工的工资进行管理、统计。该公司是一家小型工业企业主要有财务部、生产部、销售部、人事部、企管办五个部门。每个员工的工资项目有基本工资、岗位工资、奖金、住房补贴、病事假扣款,养老保险扣款、医疗保险扣款,每月还要缴纳个人所得税。 二、新课教学 任务一制作员工工资表 新一年招聘的员工已经到岗,每月一次的工资计算工作又即将到来。在编制员工工资表前,李晓从人事部门获取了文本格式(.txt)的员工信息,以完成员工的工资表数据计算。 思考1:如何将文本格式的数据导入到Excel表中 方法一:直接输入员工工资表项目数据 方法二:将外部数据导入到excel表中 思考2:工资表中除了基本工资、岗位工资、职务津贴、奖金,还应有哪些工资项目,并添加到员工工资表中 工资合计,应发工资,事假扣款,病假扣款,养老保险扣款,代扣个人所得税,实发工资等。 任务二工资项目的设置 鑫源股份有限公司员工工资与出勤情况 工资管理要求: 1)岗位工资标准:公司经理2000元,部门经理1800元,管理人员1400元,生产人员1200元,销售人员1200元,采购人员1200元; 2)职位津贴:基本工资与岗位工资之和的10%; 3)奖金:企划部1000元,财务部800元,后勤部800元,生产部900元,销售部600元,采购部800元; 4)病假扣款:根据公司的规定,请一天病假扣款50元 5)事假扣款:如果事假小于15天则将应发工资平均到每天,每月按22天计算,按天扣款;事假大于15天则生产人员应发工资全部扣除,非生产人员扣除应发工资的80%; 6)养老保险:根据公司规定,按基本工资和岗位工资总和的8%扣款 7)医疗保险:根据公司规定,按基本工资和岗位工资总和的2%扣款 6)住房公积金:根据公司规定,按应发工资的15%扣款 7)个人所得税=(每月应发工资-3500)*适用税率

审核工资流程

集团财务部审核工资流程 一、审核预提工资流程: 1 、各公司人资将制作好的《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》电子版 发各公司会计审核; 2、各公司会计审核流程如下: ①核对工作表人头数。打开本月《预提工资表》,根据《员工薪资异动明细 表》确定应发工资人头数是否一致; ②本月应发工资与上月比对。在《预提工资表》中应付工资栏旁粘贴上月 《预提工资表》中的姓名及应发工资两项,并进行比对,找出差异。姓名 比对无误后,用本月实发工资减去上月实发工资,找出工资差异,根据差 异,备注差异的原因:包括上月入职、本月离职、加薪、加工龄、夜班补 贴、问责返还、配比工资等;如本月离职,需要填写离职时间,上班天数,计算出本月工资薪金; ③检查本月配比工资是否正确。检查配比工资是否是按基本工资加绩效工资的 20%计提的。(注意:安管部除经理级有配比工资,其他人员均无配比工资;人资部后厨无配比工资;本月离职员工无配比工资;本月入职员工根据预提工资的20%计算配比工资); ④核对公式是否正确。所有数据核对完毕后,根据表格的勾稽关系,拉一下各 项数据,检查EXCE表格合计金额是否正确; 3、各公司会计审核无误后,将会计核定版《预提工资表》传给各公司人资; 4、各公司人资将《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》及会计核定版《预 提工资表》上传至0A模板中,走0A流程;

注意事项: 1、一定仔细确定人头数,防止多发及漏发工资; 2、结合上月签字版《预提工资表》确定、每一项差异的原因并备注,防止错发 工资。 3、财务核定版本首排制作成“筛选”格式,方便财务经理审核。二、核实发工 资流程 1、各公司人资将制作好的《员工考勤表》、《实发工资表》、《社保明细 表》电子版发各公司会计审核; 2、各公司会计审核流程如下: ①核对应发工资金额。核对《实发工资表》中应发工资是否与签字版《预 提工资表》一致; ②核对扣款金额。结合《员工薪资异动明细表》和《员工考勤表》,核对本 月员工事假,病假,迟到早退等应扣员工的考勤金额是否正确; ③核对问责扣款。根据问责清单,核对本月应扣员工的问责金额是否正确; ④核对绩效扣款。结合绩效考核表,核对本月应扣员工的配比效是否正确; ⑤核对社保扣款。根据《社保明细表》,核对本月应扣员工社保个人负担部分 与《社保明细表》中个人部分是否一致;《社保明细表》缴纳合计金额与地税系统 缴纳《社保代扣代缴表》金额一致;如有其他公司代缴的员工社保或本公司为其他公 司员工代缴,需要双方会计盖章确认《内部往来结算表》并挂账处理; ⑥核对个人所得税。以上各项均核对无误后,将工资明细表中除个税外的 各项相关数据导入地税金税三期个税系统,核对代缴的个人所得税金额是否正确,并打印金税三期系统《个人所得税代扣代缴表》; ⑦核对公式是否正确。所有数据核对完毕后,根据表格的勾稽关系,拉一 下各项数据,检查EXCE表格合计金额是否正确;

最全面薪资核算及发放流程

薪资核算及发放流程 一、总则 1.目的:明确工资核算的基本流程,规范工资核算工作。 2.原则:过程清晰,涉及部门职责明确。 3.适用范围:适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理:负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部:负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间:当月工资下月20日发放(如1月工资,2月20发放) 2.计算工资的公司分为:xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。 a)新入职人员结算流程:新录用员工,实行试用期工资。自报到之日起计薪,按日计算。 上岗期间,未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用,由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后,按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程:根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程:按照公司管理制度,提前提交书面辞职申请书,经相关部门主管签 字同意后,办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者,可写书面委托书委托同事代领,也可把银行帐号告诉公司打款人,由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪,按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者,公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程:由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据,人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前,发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

工资发放制度流程完整版

工资发放制度 一、目的 本制度规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。 二、职责 1. HR负责每月员工考勤统计、考勤异常确认、员工绩效考核工资的计算和员工动态资料的编制。 2. 人力行政部负责员工工资计算和《员工工资表》的编制。 3. 人力行政总监负责《员工工资表》的审核。 4. 总经理负责《员工工资表》的审批。 5. 出纳负责按审批通过的《工资发放表》发放员工工资。 三、工作程序要点 1.员工每月工资的计算 1) 财务部负责每月10日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外) 。 2) HR在每月3日前编制完成员工考勤表、考勤异常确认。 3) 各部门在每月2日前向人力行政部提交绩效考核数据。 4) HR在每月7日前完成《员工工资表》的编制,提交人力行政总监审核。 5) 人力行政总监在每月8日前将审核通过的《员工工资表》报总经理审批,总经理原则上在9日前将审批完毕的《员工工资表》交人力行政部,特殊情况另行处理。 6) 人力行政部在10日前将审批通过的《员工工资表》交财务部。 7) 出纳员在每月10日根据审批通过的《员工工资表》发放员工工资,如有疑问,财务部应及时通知人力行政部做修改,由人力行政部再次提交总经理审批。 8) 员工工资的计算工式: 员工月工资=基本工资*当月出勤天数/当月全勤天数+绩效工资+岗位工资 2.离职员工工资的计算与发放 1) HR根据离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)、依照员工工资计算公式计算该员工离职工资。 2) 员工离职工资若因为特殊原因需要在离职时申请领取,需经总经理审批后方能生效。 3) 离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书,并交由总经理,经总经理批准后方可办理离职手续。

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