监理公司质量管理体系文件全套资料

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颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系促进工程监理质量管理活动系统化、规范化与国际标准接轨根据GB/T190012000 idt ISO90012008质量管理体系——要求并结合本公司实际情况编制了本《质量手册》。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件是公司各项质量管理工作的基本准则和指南用以统一、协调公司服务活动对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习在各项质量管理工作中必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行并不断增进顾客满意。本《质量手册》从颁布之日起开始执行。本手册将持续完善修改总经理年月日任命书为了贯彻执行GB/T190012008《质量管理体系—要求》加强对质量管理体系运作的领导特任命为我公司的管理者代表。1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持2、向最高管理者——总经理报告质量管理体系的业绩包括改进的需求3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理年月日章节号0.1 0.1质量方针和质量目标第A版第0次修改第1页共2页一、质量方针1、为实现满意顾客要求为目标确保满足顾客不断发展的需求和期望适应市场的变化并转化为公司的产品服务要求特确定本公司的质量方针为“科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意” 本公司追求高质量和高效率视信誉为生命持续改进锐意进取保持企业的生命力以顾客为关注重点实现我们对顾客的承诺。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调它是公司经营方针的重要组成部分体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、本方

针为制定和评审质量目标提供了框架公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标执行《管理策划控制程序》。4、各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次使全体员工正确并坚决执行。

5、公司应不断地对质量方针进行持续适宜性方面的评审必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化执行《管理评审控制程序》。

6、对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订或改进都应实行控制执行《文件控制程序》。二、质量目标为实现公司的质量方针公司总的质量目标为①监理合同履约率100 履约率完全履约数×100 监理合同签约总份数说明完全履约数指本公司完全履约的合同份数。②监理服务准确率98 服务准确率监理服务准确次数×100 提供监理服务的总次数说明监理服务次数指形成文字记录的次数巡视中服务由于难以统计不计在内保证逐年提升。章节号0.1 0.1质量方针和质量目标第A版第0次修改第2页共2页③监理人员到位率98 监理人员到位率实际出勤率×100 监理人员应出勤率说明出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。④顾客基本满意率100 顾客基本满意率实际分值×100 调查表中的总分值⑤招标文件包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告准确率99 总经理年月日章节号0.2 0.2质量手册说明第A版第0次修改第1页共1页1、手册内容本手册依据GB/T19001—2000 《质量管理体系——要求》idt ISO 90012000标准和公司实际相结合编制而成包括1 公司质量管理体系的范围包括GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》idt ISO 90012000中除7.3条款以外的全部要求。2 质

量管理体系国家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。 3 对经识别和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和相互作用的表述。注删除说明因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程故删减标准7.3的要求删减7.3的要求不影响本公司的提供满足顾客和适用法律、法规要求的服务的能力也不免除相应的责任。2、适用范围1 本手册提供的质量保证范围包括公司提供的工程建设监理服务、招标代理服务。 2 本手册在合同情况下向顾客表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量保证水平也适用于公司内部的质量管理。 3 本手册同时适用于第三方质量体系认证的审核。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO 90002000《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。4、本手册为公司的受控文件由总经理批准颁布执行手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责未经管理者代表批准任何人不得将手册提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位的应将手册交还工程项目管理部办理核收登记。5、手册持有者应妥善保管不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间如有修改建议各部门负责人应汇总意见及时反馈到综合部必要时应对手册予以评审和修改执行《文件控制程序》的有关规定。章节号0.3 0.3质量手册修改控制第A版第0次修改第1页共1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准章节号1.0 1.0公司组织结构图第A版第0次修改第1页共1页总经理副总经理总工副总经理业务部工程项目管理部招标代理部综合部合部财务

部务部总经理办公室项目监理机构章节号2.0 2.0公司质量管理体系结构图第A版第0次修改第1页共1页总经理副总经理总工副总经理业务部工程项目管理部管代招标代理部综合部合部总经理办公室项目监理机构章节号 3.0 3.0质量管理体系过程职责第A版第0次修改第1页共1页职能部门体系要求最高管理者综合部工程项目管理部业务部项目监理机构招标代理部总经理办室公4.0质量管理体系▲ △△△△△△4.2.3文件控制程序▲ ▲ △△△△4.2.4质量记录控制程序▲ △△△△△ 5.0管理职责▲ △△△△△△ 5.1管理承诺▲ △△△△△△ 5.2以顾客为关注焦点▲ △△△△△△5.3质量方针▲ △△△△△△5.4策划▲ △△△△△△ 5.5职责权限沟通▲ △△△△△△5.6管理评审▲ △△△△△△6.0资源管理▲ △△△△△△6.1资源提供▲ △△△△△△6.2人力资源▲ ▲ △△△△6.3基础设施▲ △△△△6.4工作环境▲ ▲ ▲ △△7.1产品实现过程的策划▲ △▲ ▲ 7.2与顾客有关的过程△△▲ △▲ △7.4采购▲ △▲ △7.5.1生产和服务提供控制程序▲ △▲ ▲ 7.5.2过程确认▲ ▲ 7.5.3标识和可追溯性▲ ▲ △7.5.4顾客财产▲ △▲ ▲ 7.5.5产品防护▲ ▲ ▲ 7.6监视和测量装置▲ △8.1总则▲ △△△△△8.2.1顾客满意度△▲ △▲ 8.2.2内部审核▲ △△△△△8.2.3过程监视和测量▲ △▲ 8.2.4产品监视和测量▲ △▲ 8.3不合格品控制程序

▲ ▲ ▲ 8.4数据分析控制程序△▲ △△△△8.5.1改进▲ △△△△△△8.5.2纠正措施△△▲ △△△△8.5.3预防措施△▲ ▲ △△△△注“▲”表示主责部门“△”表示相关部门。章节号4.0 4.0质量管理体系第A版第0次修改第1页共2页 4.1总要求公司按GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》idtISO90012000的要求建立质量管理体系并结合本公司的实际情况形成文件加以实施和保持并予以持续改进通过满足顾客要求和适用法律、法规要求达到增强顾客满意的目的。4.1.1本公司识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用确定这些过程的顺序及相互关系删减7.3的要求其合理性见4.2.2a和相互作用详见图4.1。4.1.2本手册及其它质量体系文件中明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法确保过程的有效运行。4.1.3规定了获得充分和必要的资源和信息并通过对信息判定实现对过程的监控。4.1.4通过对上述信息的测量、监控和分析采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。采用PDCA的方法改进使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程如实验项目的外委按本《质量手册》7.4条款实施控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括 a 质量手册质量方针和质量目标b GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件 c 为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件 d 证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。4.2.2质量

手册本公司编制《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标描述了本公司的质量管理体系是本公司纲领性和法规性文件。 a 本手册所描述的质量管理体系范围覆盖产品范围包括监理服务及招标代理服务质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。本手册中删减7.3的要求其理由为在上述产品实现过程中不涉及7.3设计和开发同时删减该要求后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力也不降低本公司应承担的责任。 b 本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件引用了相关文件。 c 本手册对实施质量体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。质量管理体系过程流程图质量管理体系的持续改进管理评审资源要求纠正措施预防措施数据分析统计技术不合格控制内审监理质量的测量和监控测量、分析和改进策划非招、投标监理项目监理服务要求的评审监理服务要求的评审签订合同监理实施过程的策划编制监理规划、细则、专项监理方案监理实施过程监理服务的策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后的满意要求人力资源基础设施工作环境工程监理委托方工程监理委托方监理服务保修监理合同规定监理回访章节号4.2.3 4.2.3文件控制程序第A版第0次修改第1页共3页1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制确保各相关使用场所得到适用文件的有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1管理者代表负责审核质量手册。总经理批准发布质量手册。3.2公司所有文件由总经理审批由相关部门

实施。。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4综合部负责管理类文件的管理工程项目管理部负责技术类文件的管理。3.5综合部负责组织质量手册的定期评审与更新并再次批准。3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理、发放、使用和归档等。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册包含了所有过程控制的程序文件由综合部保存并备案。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类 a 部门工作手册作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准部门管理制度等工作标准岗位责任制和任职要求等技术标准国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档 b 项目监理部的文件可以是针对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程包括产品实现的过程和资源编制的质量计划监理规划、监理细则、各专项监理方案标准、规范等文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用各种服务规范。4.1.3公司级管理性文件如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件由综合部保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号 a 质量手册公司名称代号—ZS—版次手册中各章以章节号区分。例如××—ZS—02表示公司质量手册第2版。b 质量记录编号JL-XXX-XX。注XXX表示对应手册章节号XX表示文件顺序号如JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1个质量记录。c 其它质量体系文件章节号4.2.3 4.2.3文件控制程序第A版第0次修改第2页共3页●各部门的工作手册编号为GZSC—部门名称—01例如

GZSC—工程项目管理部—01表示工程项目管理部的工作手册第一版●管理性文件采用建监管字年份编号例如建监管字20071号表示2007年第1号管理性文件●外来文件采用原编号项目监理机构的文件以项目名称标识不另作编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准以确保文件是充分与适宜的 a 质量手册由综合部负责组织编写由管理者代表审核上报总经理批准发布由综合部负责登记、发放 b 各部门工作手册由各部门主任组织编写由管理者代表审核报总经理批准综合部负责登记、发放 c 工程项目管理部负责技术性文件发放。并建立技术文件清单。 d 应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放记录》、《体系文件回收记录》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章并注明分发号。4.5文件的更改a 质量手册由综合部组织更改填写《文件更改申请单》经管理者代表审核上报总经理批准后更改由综合部发放。综合部应保留文件更改内容的记录 b 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》经原审批部门审批再由各相应部门指定人员进行更改。如果指定其他部门审批时该部门应获得审批所需依据的有关背景资料 c 所有被更改的原文件必须收回以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a 文件使用者应填写《文件发放记录》经相应主管部门负责人审批方可领用。 b 因破损而重新领用的新文件分发号不变并收回相应旧文件因丢失而补发的文件应给

予新的分发号并注明已丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方章节号4.2.3 4.2.3文件控制程序第A版第0次修改第3页共3页b 各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查 c 对受控文件各部门应及时填写本部门使用文件的《现行文件清单》。每六个月应将清单副本报综合部备案如内容没有变化应通知综合部 d 任何人不得在受控文件上乱涂画改不准私自外借确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁 a 质量管理体系的失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出加盖“作废”印章确保防止作废文件的非预期使用 b 为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识 c 对要销毁的作废文件由相关部门填写《文件销毁申请》经管理者代表批准后由综合部销毁。 4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件应填写《文件借阅登记表》、《文件复制申请单》由相关部门负责人按规定权限审批后向综合部借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门需识别其适用性并控制分发以确保其有效。4.8.2工程项目管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本分发到相关部门使用并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件报综合部存档并登记发放。4.9每年六月由综合部组织对现行质量管理体系文件进行定期评审各部门结合平时使用情况进行适时评审必要

时予以修改执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。5相关文件5.1《质量记录控制程序》。6质量记录 6.1《文件发放记录》。 6.2《收文登记表》。 6.3《文件借阅登记表》。6.4《文件复制申请单》。6.5《现行文件清单》。6.6《文件更改申请》。6.7《文件销毁申请》。章节号4.2.4 4.2.4质量记录控制程序第A版第0次修改第1页共2页1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.1综合部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。

4、程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰易于识别和检索不得随意涂改如因某种原因不能填写的项目应能说明理由并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有质量记录分类依日期顺序整理好存放于通.

1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为

例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明 建设部膜布的新版《(建筑工程施工质最验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在省全面贯彻实施,使于实际操作,报据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑程工质量验收检验批检查用表江编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式,工程建设各方主体在施工.质量验收过程中都应严格遵照执行。填飞检查用表时,除应符合省建设厅(关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号) 文件的规定外,尚应符合以下要求 1、当合的定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,井按此检森验收: 2、当合的定采用的企业标准规定的质最要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,井按此检查验收; 3、当检责表中菜检查项目的版量要求指标写明按“设计要求”时应按本工程施工图设计文什的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收: 4、当检企表中某检查项有多种检在内容时(仅限定量检在项目),应按相关专业规范成合同的定采用的企业标准规定的检查内容进行检直并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检直记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏内填与“符合要求”成“抽样检验合格”等合适的结论性自定用调: 5、当同检自表内的检查项目不能(成不应) 在某时间次性检办验收时,工、监理(建设) 单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、擦制、验收,并填写相应的检查(验收) 栏1,但“验收结论”应在表列检直内容个部检查并填写完整后填了,日期以填写“脸收结论”的日期为准: 6、当检查表所列某一检直项目的检查(验收) 记录栏分为10 个小格时,井不表示只需抽查10 个点,现场实际抽自点最应按施组织设计中划分的检骑批人小和相关专业规范(企业标准) 波本表说明中规定的抽样方米(检查數量) 确定的点数抽查。 7、、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如《砖砌体工程检验批质量验收记求》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用) 编号划去。

建筑电气施工资料填写范例(全套) 目录 (一)设计变更汇总记录 (2) (二)工程洽商记录 (3) (三)设备开箱检查记录 (4) (四)材料进场抽样检查记录 (6) (五)设备、材料合格证汇总表 (8) (六)发电机交接试验报告 (10) (七)低压电器交接试验报告 (11) (八)电气设备(系统)试运行记录 (12) (九)接地电阻测试记录 (13) (十)绝缘电阻测试记录(一) (15) (十一)绝缘电阻测试记录(一) (16) (十二)绝缘电阻测试记录(二) (17) (十三)隐蔽工程验收记录 (19) (十四)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 (20) (十五)照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录 (20) (十六)(照明配电箱(盘)) (20) (十七)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录 (21) (十八)(室内) (21) (十九)电线、电缆穿管和线槽敷线工程 (23) (二十)检验批质量验收记录 (23) (二十一)电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程 (24) (二十二)检验批质量验收记录 (24) (二十三)普通灯具安装工程检验批质量验收记录 (25) (二十四)专用灯具安装工程检验批质量验收记录 (27) (二十五)开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录 (28) (二十六)建筑物照明通电试运行工程检验批质量验收记录 (30) (二十七)接地装置安装工程检验批质量验收记录 (31) (二十八)避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程 (32) (二十九)检验批质量验收记录 (32) (三十)(防雷引下线) (32) (三十一)接闪器安装工程检验批质量验收记录 (33) (三十二)建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录 (34)

建筑工程监理内业资料全套范例 (内部资料)

第一部分开工前期的监理资料 一、建设工程委托监理合同 ------------------------------------- 04 二、监理规划 ---------------------------------------------------- 15 三、监理实施细则------------------------------------------------ 40 第二部分A类表(承包单位用表) 四、工程开工/复工报审表(A1)------------------------------------- 59 五、施工组织设计(方案)报审表(A2)------------------------------ 61 六、分包单位资格报审表(A3)-------------------------------------- 63 七、工序(检验批)报验申请表(A4)-------------------------------- 64 八、工程款支付申请表(A5)--------------------------------------- 130 九、监理工程师通知回复单(A6)----------------------------------- 131 十、工程临时延期申请表(A7)------------------------------------- 132十一、费用索赔申请表(A8)--------------------------------------- 133十二、工程材料/构配件/设备报审表(A9)----------------------------- 134十三、工程竣工报验表(A10)-------------------------------------- 190十四、施工现场质量管理检查记录表 -------------------------------- 191十五、混凝土浇筑申请表 ------------------------------------------ 192十六、模板拆除申请表 --------------------------------------------- 202十七、施工进度月报表 --------------------------------------------- 207

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月

4/4/20201、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为

例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

一、《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)应用(A、C类表除外) 《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)(以下简称《监理现场用表》)是江苏省建设厅根据国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)结合工程实际在四版表的基础上研究制定的;希望我公司现场监理人员认真研究和学习。 需要提醒注意的是,项目监理组应在项目开工之前、监理交底时就本《监理现场用表》的使用对施工单位、建设单位进行交底,使施工单位、建设单位明确《监理现场用表》的使用要求(可作为监理交底的一项内容,即资料交底)。 一、《监理现场用表》的主要应用原则为: 1、注重实用性,力求《监理现场用表》符合监理工作实际,简洁、便利、好用。 2、在保持江苏特色的基础上,力求与国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)的规定一致。 3、力求使《监理现场用表》在适合建筑工程特点、满足建筑工程监理需要的前提下,尽量提高其通用性,使之也能满足市政、道路、桥梁及环保等专业工程监理需要。 4、《监理现场用表》强调“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,主要用于工程建设三方主体之间工作往来,对监理企业内部管理范围的文档形式未作明确要求。 5、力求程序化、规范化、标准化、科学化,如单位的称谓、表述的用词、用语等,尽量做到统一规范。 6、强调职、权、责相称的原则,力求使《监理现场用表》的签字者与其岗位职务、职责相符。 二、《监理现场用表》填写要求: 1、总的要求为8个字“明确(导向性)、准确(导向性)、及时(时效性)、完备(闭合性)”。 明确:意见要明确,是“同意”还是“不同意”,同意(不同意)哪些内容,是技术、措施、工期、费用,还是兼而有之?不能含混、模棱两可。 准确:依据、计算、结论、日期、时间及合同条款、“第几次申报”、计量单位等均应准确无误。 及时:强调时效性,不论施工单位申报资料及监理组发出资料,应及时有效,与工程实际情况对应。 完备:施工单位的申报资料、监理单位的抽查数据等应齐全;监理工程师通知单、联系单、备忘录及工程暂停令使用正确,逻辑严密,回复单及时、齐全、闭合;监理规划、监理细则、监理月报、监理日记、工程质量评估报告、监理工作总结等内容齐全、完备,符合《建设工程文件归档整理规范》及苏州市的相关要求。 2、具体要求 B类表:该类表是施工单位报审、报验用表,由施工单位或施工项目经理部填写后报送项目监理组、工程建设相关方。 (1)B.0.1 施工组织设计/方案报审表 专监审查意见: 经审核,你单位申报的施工组织设计/方案,质保体系和安保体系齐全,施工部署合理,措施可行,质量安全控制标准符合现行规范及强制性标准要求,自审手续齐全,同意你单位按此施工组织设计/方案指导施工,并作为监理实施过程控制的依据之一。 或者:1、编审程序符合相关规定;2、本施工组织设计编制内容能够满足本工程施工质量目标、进度目标、安全生产和文明施工目标均满足施工合同要求;3、施工平面布置满足工程质量进度要求;4、施工进度、施工方案及工程质量保证措施可行;5、资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划与进度计划相符;6、安全生产保障体系及采用的技术措施基本符合相关标准要求。 总监审核意见: 同意专监审核意见,该施工组织设计/方案满足施工要求,安全、技术、质量保证措施满足《建设工程安全生产管理条例》、强制性标准等相关法律、法规的要求,同意按该施工组织设计/方案指导现场施工。 如施工单位报审的施工方案导致合同外的费用增加,监理需签署明确的不同意增加费用意见:同意该施工方案,但增加费用不予认可;如因工程需要,有些特殊施工方案确需增加费用,监理签署意见为:同意该施工方案,施工单位需要与建设单位签定合同补充协议确定增加的费用。 经审核,报审的施工组织设计/方案,不能满足施工要求,不同意按该施工组织设计/方案指导施工;请按监理的要求(附监理详细的审核意见),请于****年**月**日前重新报审。 注意事项: 1)程序性审查:施工单位报审的施工组织设计/方案要有编制人、申报人、审核人、审批人签字,单位盖章,日期齐全(施工组织设计、重要方案、新技术方案须施工单位技术负责人签字),即TJ1.4表中

全套装饰装修工程资料填写范例及说明 内 部 资 料

装饰工程作为单位工程的一个分部工程,即装饰分部工程。它又由9个子分部工程组成:1抹灰工程、2门窗工程、3吊顶工程、4隔墙工程、5饰面板(砖)工程、6地面工程、7涂饰工程、8裱糊与软包工程、9细部工程。 装饰工程技术资料主要分为五部分 A分册:原材料、构配件出厂质量证明资料 B分册:施工试验资料 C分册:施工管理资料 D分册:施工控制资料 E分册:设计、勘察资料 装饰工程常见技术资料整理如下: A分册: A-2 水泥合格证质量证明单 A-12 防水材料合格证质量证明单 A-13 涂料合格证质量证明单 A-14 镶贴块料合格证质量证明单 A-16 其他建筑材料合格证质量证明单 材料进场前一般事先通知采购员及售货厂家准备好质量证明文件(合格证、检验报告)。材料到场后先通知监理、业主(甲方)进行检查,并出具质量证明文件。对需要复检的材料进行取样送检。可事后整理材料报验表附好质量证明文件(个别需要附:材料清单、自检记录)要求监理及时签字并返还存档。 B分册: B1-2 水泥复试及见证检测报告 B1-11 防水材料复试及见证检测报告 B1-13 涂料复试报告单 B1-14 镶贴块料复试报告单 B1-16 其他建筑材料复试及见证检测单 B2-20 室内空气检测报告单 材料复试的要求和内容 根据监理要求,需要做复试的材料在材料进场后应尽快送检测中心检验。

(主要有水泥的细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度;钢材的力学实验;防水材料的固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性;防火涂料的容器中状态、干燥时间、耐冲击性、耐湿热性、附着力、柔韧性、耐水性、耐燃时间、火焰传播比值、质量损失、炭化体积;乳胶漆的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性;细木工板的含水率、甲醛释放量;石材的放射性;人造大理石的吸水率、体积密度、干燥弯曲强度、放射性;瓷砖的表面质量、吸水率、断裂模数、抗热震性、耐磨性、尺寸、放射性;化学锚栓的拉拔试验等) 先按规定标准取样,填写样品贴条,贴条内容填写完整并盖公章,送检,填委托单。 现场常见原材料见证取样相关规定: 1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、砂、石JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200或300t为一批,不足上述量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,

X X X工程资料整理 范本

目录 第一章交桩和复测报告 第一节交桩 (1) 第二节复测报告 (4) 第二章开工报告 (12) 第三章原材料出厂质量证明和工地试验报告 第一节原材料出场质量证明 (24) 第二节工地原材料抽检试验报告 (24) 第四章路基工程施工资料 第一节路基检验记录整理顺序 (26) 第二节路基排水资料整理顺序 (44) 第三节挡土墙、防护工程资料整理顺序 (52) 第四节小桥和涵洞资料整理顺序 (60) 第五章路面工程施工资料 第一节水泥稳定粒料基层(底基层)资料整理顺序 (80) 第二节沥青混凝土面层资料整理顺序 (88) 第三节水泥混凝土面层资料整理顺序 (93) 第四节路缘石资料整理顺序 (97) 第五节路肩资料整理顺序 (100) 第六章桥涵工程施工资料 第一节施工试验报告 (102) 第二节施工检验资料整理顺序 (107) 一、基础及下部构造资料整理顺序 (107) 二、上部构造预制和安装资料整理顺序 (145) 三、总体、桥面系和附属工程资料整理顺序 (157) 第三节悬索桥资料整理顺序 (181) 第七章施工检验结果汇总表 第一节施工抽检试验结果汇总表 (213) 第二节施工检验结果汇总表 (217) 第八章监理资料 第一节监理行政管理文件 (223) 第二节合同管理文件 (237) 第三节进度管理文件 (252) 第四节质量管理文件 (259) 第五节计量支付文件 (286) 第六节监理原始资料 (302)

第九章内业资料整理规定 (303) 第一节科技档案归档须知 (303) 第二节科技档案分类 (305) 第三节XXX工程竣工文件材料立卷归档管理办法 (308) 第四节河北省XXX工程竣(交)工验收办法实施细则 (320) 第五节内业资料归档程序表格 (353)

监理常用表格填写范例 XXX 监理有限公司 (总工室编制) 年月日

第一部分 A类表(承包单位用表) 1、工程开工/复工报审表(A1)----------------------------------------------1 2、施工组织设计(方案)报审表(A2)---------------------------------------3 3、分包单位资格报审表(A3)-----------------------------------------------4 4、进度计划报审表(A4)---------------------------------------------------5 5、施工测量放线报验申请表(A4)-------------------------------------------6 6、隐蔽(检验批、分项、分部)工程报验申请表(A4)-------------------------7 7、模板拆除工程报验申请表(A4)-------------------------------------------8 8、工程款支付申请表(A5)-------------------------------------------------9 9、监理工程师通知回复单(A6)--------------------------------------------10 10、工程临时延期申请表(A7)---------------------------------------------11 11、费用索赔申请表(A8)-------------------------------------------------12

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例章建筑与结构工程施工资料第1 土建工程施工资料工程概况工程项目施工管理人员名单施工现场质量管理检查记录 施工组织设计、施工方案审批表技术交底记录 开工报告 工程竣工报告图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 图纸会审、设计变更、洽商记录 设计交底记录 工程定位测量、放线验收记录 钢材合格证和复试报告汇总表水泥出厂合格证、复试报告汇总表砖(砌块)检验报告汇总表 出厂检验报告和进场复验报告汇总表 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表混凝土试块试压报告汇总表混凝土强度评定结构实体混凝土强度评定 砂浆强度汇总评定表 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 土壤试验记录汇总表隐蔽工程验收记录施工日志 现场施工预应力记录 地基验槽记录和地基处理记录 混凝土(其他)构件合格证汇总表钢筋保护层厚度实测表 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 地下室防水效果检查记录 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 建筑物垂直度、标高、全高测量记录. 烟气(风)道工程检查验收记录 建筑物沉降观测记录 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 分部(子分部)工程验收记录 分项工程质量验收记录 土方开挖分项工程检验批质量验收记录 土方回填分项工程检验批质量验收记录 混凝土板桩制作分项工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录 钢或混凝土支撑系统分项工程检验批质量验收记录 地下连续墙分项工程检验批质量验收记录 沉井(箱)分项工程检验批质量验收记录

130 内业资料全套范例 (内部资料) 卢加强主编 谨以此书献给热爱建筑施工工作的朋友们 ! FUJIAN LANJINGXINDA JIANZHU GONGCHEN GONGSHE BIANXUE

敬告读者 与本书相配套的光盘已出版,若工地(家庭)配有电脑者需要本打印光盘的话,可来信来话联系。本软件内置一次性密码,只能安装在一台电脑上,所以请谨慎选择安装的电脑。如果读者需求较紧迫的话,本部还可派专人送货上门安装,一切车旅食宿费我方负责。(特别说明:我部只对持有岗位证书的建筑技术人员提供光盘,仅收成本费!) 联系电话:0596—7988890 卢先生 (电子邮箱地址:Lujiaqiang@https://www.360docs.net/doc/ed17808403.html,或Lujiaqiang888@https://www.360docs.net/doc/ed17808403.html,) 万通建筑资料服务部 2003年9月9日 序言 中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000)已于2000年12月7日发布,自2001年5月1日起实施,与其配套的各类基本表式也同时推出。之后,建设部于2002年8月12日印发了《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》,要求建筑工程的设计和施工质量验收规范于2003年1月1日起全面实施。 鉴于目前建筑书店尚无一套完整的建筑工程监理内业资料填写示范本,有的书本中的表格填写范例只有几张,远远不能满足广大施工员、监理员的学习需要,今为解广大工程技术人员之忧,特地编写此书,以飨广大读者。本书主要是为施工单位的施工员、质检员、资料员和监理单位的监理员等质量验收人员学习参考。 推出本书的目的,在于起到抛砖引玉的作用,就是希望有更多的行家里手编写

目录 目录 (1) 工程概况表 (8) 施工现场管理检查记录 (9) 装修部分 (10) 砖砌体报验申请表................................................ 错误!未定义书签。砖砌体工程检验批质量验收记录表 (11) 一般抹灰报验申请表.............................................. 错误!未定义书签。一般抹灰工程检验批质量验收记录表. (12) 防锈漆喷涂报验申请表............................................ 错误!未定义书签。防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (13) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表............................ 错误!未定义书签。钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 .. (14) 钢结构桁架零件、部件加工报验申请表.............................. 错误!未定义书签。钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (15) 骨架隔墙报验申请表............................................. 错误!未定义书签。隐蔽工程验收记录表 (16) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (17) 暗龙骨吊顶报验申请表 (18) 隐蔽工程验收记录表 (20) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (21) 地面找平层报验申请表........................................... 错误!未定义书签。找平层检验批质量验收记录表. (22) 防火涂料涂装工程报验申请表 (22) 隐蔽工程验收记录 (24) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (25) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (26) 隐蔽工程验收记录 (28) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (29) 门窗套制作与安装报验申请表..................................... 错误!未定义书签。门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 .. (30)

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例 第1章建筑与结构工程施工资料 土建工程施工资料 工程概况 工程项目施工管理人员名单 施工现场质量管理检查记录 施工组织设计、施工方案审批表 技术交底记录 开工报告 工程竣工报告 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 图纸会审、设计变更、洽商记录 设计交底记录 工程定位测量、放线验收记录 钢材合格证和复试报告汇总表 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 砖(砌块)检验报告汇总表 出厂检验报告和进场复验报告汇总表 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 混凝土试块试压报告汇总表 混凝土强度评定 结构实体混凝土强度评定 砂浆强度汇总评定表 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 土壤试验记录汇总表 隐蔽工程验收记录 施工日志 现场施工预应力记录 地基验槽记录和地基处理记录 混凝土(其他)构件合格证汇总表 钢筋保护层厚度实测表 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 地下室防水效果检查记录 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 建筑物垂直度、标高、全高测量记录

烟气(风)道工程检查验收记录 建筑物沉降观测记录 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录 分部(子分部)工程验收记录 分项工程质量验收记录 土方开挖分项工程检验批质量验收记录 土方回填分项工程检验批质量验收记录 混凝土板桩制作分项工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录 钢或混凝土支撑系统分项工程检验批质量验收记录 地下连续墙分项工程检验批质量验收记录 沉井(箱)分项工程检验批质量验收记录 灰土地基分项工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基分项工程检验批质量验收记录 土工合成材料地基分项工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基分项工程检验批质量验收记录 强夯地基分项工程检验批质量验收记录 注浆地基分项工程检验批质量验收记录 预压地基分项工程检验批质量验收记录 振冲地基分项工程检验批质量验收记录1 高压喷射注浆地基分项工程检验批质量验收记录 水泥土搅拌桩地基分项工程检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 水泥粉煤灰碎石桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 夯实水泥土桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 砂桩地基分项工程检验批质量验收记录 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录 模板分项工程(模板拆除)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量验收记录 砖砌体分项工程检验批质量验收记录 防水混凝土分项工程检验批质量验收记录

建筑工程资料表格填写范例 第1章监理资料 1.1基本规定 1.1.1一般规定 1.1.2监理资料管理流程 1.2监理管理资料 1.2.1监理规划、监理实施细则 1.2.2监理月报 1.2.3监理会议纪要 1.2.4监理工作日志 1.2.5监理工作总结 1.3监理工作记录 1.3.1工程技术文件报审资料 1.3.2施工测量放线报审资料 1.3.3工程进度控杀IJ报审资料 1.3.4工程质量控制报审、验收资料 1.3.5工程造价控制报审资料 1.4竣工验收资料 1.4.1单位工程竣工预验收资料 1.4.2工程质量评估报告 1.4.3竣工移交证书 1.5其他资料 1.5.1工作联系单 1.5.2工程变更单 第2章施工资料 2.1基本规定 2.1.1一般规定 2.1.2施工资料管理流程 2.2工程管理与验收资料 2.2.1工程概况表 2.2.2工程质量事故报告 2.2.3单位(子单位)工程质量验收文件 2.2.4室内环境检测报告 2.2.5施工总结

2.2.6工程竣工报告 2.3施工管理资料 2.3.1施工现场质量管理检查记录

2.3.2有见证取样和送检管理资料2.3.3 施工日志 2.4施工技术资料 2.4.1施工组织设计、施工方案2.4.2技术交底记录 2.4.3设计变更文件 2.5施工测量记录 2.5.1工程定位测量记录 2.5.2基槽验线记录 2.5.3楼层平面放线记录 2.5.4楼层标高抄测记录 2.5.5建筑物垂直度、标高观测记录2.5.6 沉降观测记录 2.6施工物资资料 2.6.1一般规定 2.6.2通用表格 2.6.3建筑与结构工程 2.6.4建筑装饰装修工程 2.6.5预应力工程 2.6.6钢结构工程 2.6.7木结构工程 2.6.8幕墙工程 2.6.9建筑给水、排水及采暖工程2.6.10建筑电气工程 2.6.11智能建筑工程 2.6.12通风与空调工程 2.6.13电梯工程 2.7施工记录 2.7.1通用表格 2.7.2建筑与结构工程 2.7.3电梯工程 2.8施工试验记录 2.8.1通用表格

房屋建筑工程监理细则 监理有限公司

房屋建筑工程监理细则 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等; ④楼地面工程监理细则; ⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理实施细则; ⑥防水工程监理细则:地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等; ⑦水电安装工程监理细则; ⑧采暖通风工程监理细则; ⑨电梯工程监理细则; ⑩消防工程监理细则;

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1.工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试(检)验报告:工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并须经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;

建筑工程施工质量验收资料 (ZJ:桩基部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 省建设工程质量监督站编印

省建设厅文件 建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 市建委、建工局,各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规,保证工程施工质量验收资料统一、规、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规组织编制了《建筑工程质量验收资料》,并于2002年11月1日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废止。现将有关事项通知如下: 一、各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》,要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资料并持有相应证书方可签字,并对签字的容负责。 二、在收集、整理、填写该资料时,必须与施工工序同步,以保证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三、《建筑工程施工质量验收资料》由省建设工程质量监督站统一印刷。 四、在使用《建筑工程施工质量验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程质量监督站反映。 二○○二年十月二十日

建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是桩基部分,另7册分别是土建部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给水排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家规中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写。 ④如果分项工程检验批的主控项目的检测数据如混凝土强度不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定的最低强度的要求,检测数据提供后再对其强度进行验收。 ⑤分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余的部分应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收自试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规》规定的容进行检查验收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,记录的数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。 (三)工程质量的验收 工程质量验收是应核查下列文件:

C1-- 施工管理资料 施工管理资料目录 序号资料编号工程资料名称 1 表 C1-1 施工现场质量管理检查记录 2 表 C1-2 施工日志 3 4 5

施工现场质量管理检查记录 资料编号00-00-C1-001 表C1-1 工程名称**** 工程施工许可证 xxxxxx (开工证) 建设单位*** 公司项目负责人xxx 设计单位*** 设计院项目负责人xxx 监理单位*** 公司总监理工程师xxx 施工单位xxxxx 项目经理 项目技术 xxx xxx 负责人 序号项目内容 1 现场质量管理制度质量例会制度;三检及交接检制度;奖罚 制度 2 质量责任制岗位责任制;设计交底会制;技术交底制; 挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、木工、砼、电 焊工、架子工有证 4 分包方资质与分包单位的管理制度有分包方资质;交接检制度;质量例会制 度;奖罚制度。 5 施工图审查情况审查报告及审查xxxxxxxx 6 地质勘察资料地质勘探报告 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土等20 多种 9 工程质量检验制度有原材及施工检验制度;抽测项目的检测 计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施台帐及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、木材、工具等材料的管理办法 12 检查结论: 施工现场质量管理制度资料完整,符合要求 总监理工程师 (建设单位项目负责人)xxx x年x月x日

填写注意事项: 1、建筑工程项目经理部建立质量责任制度及现场管理制度,健全质量管理体系,掌握施工技术标准,审查资质证书、施工图、地质勘察资料和施工技术文件等。施工单位应按规定填写《施工现场质量管理检查记录》,报项目总监理工程师(或建设单位项目负责人)检查,做出检查结论。

建设工程施工质量验收规范实施指南(第二版) 监理单位用表 四川飞红建设工程监理有限公司

二○○八年十一月

目录 JL—A001 工程开工报审表 (3) JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 (4) JL—A003 分包单位资格报审表 (5) JL—A004 工程施工进度计划(调整计划)报审表 (6) JL—A005 施工测量放线报审表 (7) JL—A006 建筑材料报审表 (8) JL—A007 主要工程设备选型报审表 (9) JL—A008 主要工程构配件报审表 (10) JL—A009 复工申请表 (11) JL—A010 工程变更费用申请表 (12) JL—A011 费用索赔申请表 (13) JL—A012 工程临时延期申请表 (14) JL—A013 整改复查报审表 (15) JL—A014 施工现场质量管理审查记录表 (16) JL—A015 工程质量问题(事故)报告单 (17) JL—A016 工程质量问题(事故)处理方案报审单 (18) JL—A017()月完成工程量报审单 (19) JL—A018()月付款报审单 (20) JL—B001 工程暂停令 (21) JL—B002 监理备忘录 (22) JL—B003 监理工程师通知单 (23) JL—B004()会议记录 (24) JL—B005 专题报告 (25) JL—B006 工程最终延期审批表 (26) JL—B007 费用索赔审批表 (27) JL—C001 质量控制资料检查记录表 (28) JL—C001(续)质量控制资料检查记录表 (29) JL—C002 工程建设监理工作月报 (30) JL—C003 旁站监理记录表 (34) JL—C004 施工监理日志 (35) JL—C005 单位工程质量评估报告 (37) JL—C006 地基与基础分部工程质量评估报告 (46) C1 监理工作联系单 (47) A4 报验申请表 (48)

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