采购服装申请书怎么写

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采购服装申请书怎么写1

公司领导:

为规范公司对外服务形象,拟订做一批工作服:

一、数量:100套;

二、发放人员:工程建设公司一线人员;

三、发放标准:每人两套;

四、单价:65元/套;

五、总金额:6500元;

妥否,请领导批示!

综合办二0__年八月十三日

采购服装申请书怎么写2

公司领导:

为了塑造公司的形象,提升公司的知名度与影响力,体现和反应企业的企业的精神面貌,经公司领导研究决定,在公司范围内统一购置工作服,先将有关情况报告如下:

统一着工作服上班。

2、购置标准。

根据市场物价水平,公司决定每套工作服的价格大致控制3、工作服归个人所有,离职事可以带走。

放时属于个人应缴部分,由财务在当月工资发放时统一扣除。

四川德瑞斯顿服饰有限公司采购部

20__年12月25日

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公司领导:

目前的益元百货物保处已多年未购买工作服,员工平时穿着不统一,为了树立益元百货整齐划一良好企业形象,树立物保人员全新的精神面貌,特申请购买一批工作服;其中物业科7套,监控4套,警卫队8套,共19套;每套65元/共计1235元。

请领导批示!

20__-3-27

采购服装申请书怎么写4

尊敬的公司领导:

合同付款申请书

合同付款申请书 篇一:合同款项支付申请书 合同款项支付申请书 xxxx: 我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”,总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作,并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定,支付合同款: 合同款为人民币xxx万元整,故本次应付款为:人民币xxxx元整(¥xxxx)请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料: 开户名称: 开户银行: 银行账号: 贵公司按上述资料付款,如因我单位提供收款银行账户资料错误,导致相关款项支付不到位,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。 联系地址: 经办人: 联系电话: QQ邮箱:

xxxx公司 xxx年xx月xx日 篇二:合同支付申请书范本 成都市有限公司 合同支付申请 (乙方单位报送) 篇三:合同款项的申请与支付程序 1 总则 目的 为了规范项目组合同款项申请和支付行为,保证项目组及时正确地依据合同进行项目合同款项的申请和支付,保障项目的顺利进展和公司利益不受损失,特制定本程序。 范围 本程序规定了SEI总承包项目组在项目执行过程中,对总承包合同款项的申请和对设计、采购和施工等分承包合同款项支付的一般控制程序。适用于SEI总承包项目,其它项目可参照执行。 在项目执行过程中,项目组可结合合同具体约定,制定具体的合同款项申请和支付控制作业指导书。 2 项目合同款项申请和支付程序应遵循的原则 依据合同约定进行合同款项的申请和支付; 对合同款项申请和支付的审批应遵守公司内控制度的

有关规定; 结合项目的实际情况,具体问题具体分析,最大程度地维护公司利益。 3 职责 项目经理 项目经理作为SEI履行合同的代表,在公司授权范围内全面负责项目合同款项的申请和支付,并在公司授权范围内对合同款项的申请和支付进行审核和审批。 控制经理 项目控制经理在项目经理的领导下具体负责项目合同款项的申请和支付项目内部控制流程,审查合同款项的申请和支付是否符合项目控制履行策略,审核有关的绩效报告,从努力降低项目风险和保障公司利益出发,向项目经理提出可行性建议。 设计经理 对涉及设计费用款项的申请和支付提供支持,包括对与设计有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。 采购经理 对涉及采购费用款项的申请和支付提供支持,包括对与设备材料采购有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。并负责对采购费用款项的支付进行审核。 施工经理 对涉及施工费用款项的申请和支付提供支持,包括对与

尾款付款协议书范本

尾款付款协议书范本 篇一:(尾款)付款申请单 付款申请单 兹有有限公司与有限公司于XX年6月25日签订合同,公司制作以下产品: 合计金额: 我方已于日将所有产品交付你方,并验收合格。按照合同约定,你方需在交货后,付清剩余50%货款,合计人民币: 申请人:有限公司 XX-7-14 篇二:尾款申请 工程保修尾款支付申请 我公司负责施工的项目。于年月日开工,至年月日竣工,根据双方签订 的《天津市小型建设工程施工合同》,保修期为一年,于年月日到期,工程质量符合合同要求,特向贵公司申请支付工程保修尾款,工程保修尾款金额为元(大写:元)。特此 施工单位(公章): 年月日 使用单位意见: 年月日

篇三:工程尾款结算协议书 工程尾款结算协议书 甲方:海南东方招金矿业有限公司 乙方:温州矿山井巷工程有限公司 鉴于甲乙双方于XX年1月1日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。 1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整(1084530.00元) 2.甲方同意乙方于XX年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于XX年10月8日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款XX年10月8日当日一次性付清。 3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。 4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。 5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法 律效力,自双方签字盖章之日起生效。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

2018-2019-财政局付款申请书-范文word版 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 财政局付款申请书 篇一:政府采购资金付款申请书 政府采购资金付款申请书 我单位已按政府采购制度有关规定,完成了本次采购进度的 100%,请按采购合同约定将采购资金的 100 %款项支付给供应商。 附件:1、恭城县政府采购计划(或协议采购)申报表复印件(第一次申请付款时交);2、合同资料(第 一次申请付款时交);3、项目发票(验收合格后必备);4、货物验收单或履 约情况报告书。注:1、资金类型为:预算资金、财政专项资金、政府非税收 入资金、其他财政性资金。 2、审核金额:限工程项目经按规定程序审核后的结算金额。 3、凡属其他财政性资金全部落实,方能办理付款手续: 4、本申请书一式叁份,采购单位、县政府采购管理办公室、县财政局国库股各一份; 送达人签名:日期:年月日 篇二:采购资金付款申请书 桂林市政府采购资金付款申请书 我单位已按政府采购制度有关规定,完成了本次采购进度的%,请按采购合同 约定将采购资金的 %款项支付给供应商。 :1、桂林市政府采购计划(或协议采购)申报表复印件(第一次申请付款时交); 2、合同资料(第一次申请付款时交); 3、项目发票(验收合格后必备); 4、货物验收单或履约情况报告书。

注:1、资金类型为;预算内资金、政府非税收入资金、自筹资金。 2、审核金额:限工程项目经按规定程序审核后的结算金额。 3、凡属自筹资金全部未落实或部分未落实资金还须提供以下资料方能办理付款手续; ?属部分落实资金的应提供首次落实资金的转款复印件及每次落实资金 的转款复印件; ?属资金未落实的应提供每次申请付款的落实资金的转款复印件。 4、本申请书一式叁份,采购单位、市政府采购管理办公室、市财政局国库科各一份。 送达人签名: 日期:年月日 篇三:预付款申请书 篇一:工程预付款申请书 工程预付款申请书 致国营泸县林场: 贵单位办公楼装修工程施工进度已过半,根据合同条款现特向贵单位申请拔付 工程进度预付 款:人民币叁拾叁万元整(330000.00元)。望单位领导批核。 谢! 恩施华西装饰设计工程有限公司 代理人: 201X. 09.17 篇二:预付款申请书 预付款申请书 致***: 我公司承建贵司 *** 项目,并已和贵司签订《****合同》,根据该合同****条款规定“ ****”,特此向贵司提

合同支付申请报告范例

合同支付申请报告范例 篇一:合同款项支付申请书xxxx: 我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”,总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作,并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定,支付合同款: 合同款为人民币xxx万元整,故本次应付款为:人民币xxxx元整请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料: 开户名称: 开户银行: 银行账号: 贵公司按上述资料付款,如因我单位提供收款银行账户资料错误,导致相关款项支付不到位,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。 联系地址: 经办人: 联系电话: QQ邮箱: xxxx公司 xxx年xx月xx日

篇二:付款申请报告东莞美盈森三期一号厂房 钢结构安装队春节前进度款支付申请报告 致:河南省衡洲建设有限公司 东莞市美盈森环保科技有限公司 深圳市建明达监理有限公司 钢结构安装队20XX年11月1日进场,至春节前,钢结构安装进度如下: 预埋 主次结构 合同原计划为春节前完成全部工程量。 按项目部指示,钢结构安装紧随土建进度及时快速跟进。因为各方原因春节前完成总体工程已不现实。 按照目前进度,春节前应支付: 主材料进场支付第一笔款项RMB105,元(壹拾万伍仟贰佰伍拾壹元陆角)、主次结构吊装完毕支付第二笔款项RMB421,元 小计:526258元 因临近春节现场实际发生的民工工资及机具设备等直接费用较巨,春节前现场急需解决相关民工工资及设备费用支付问题。我队承诺以上2笔款项均以支付民工工资为主。 诚请贵司酌情考虑春节期间特殊情况,民工工资及设备费用须及

物资采购申请书格式范文

物资采购申请书格式范文 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,申请书也是一种专用书信,它同一般书信一样,也是表情达意的工具。下面是为你带来的物资采购申请书格式范文,欢迎阅读。 有两种写法,一是直接写“物资采购申请书格式”,另一是在“物资采购申请书格式”前加上内容,如“电脑采购申请报告”等。 顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。 正文部分是申请报告的主体,首先提出要求,其次说明理由。理由要写得客观、充分,事项要写得清楚、简洁。 写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等,也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。 个人申请要写清申请者姓名,单位申请写明单位名称并加盖公章,注明日期。 尊敬的学院领导:

近期计算中心加大力度建设实验室,急需购置以下辅助设备。 1. 局部网建设还需要的辅助设备: ups:山特3kva/小时;1台;报价¥4000.00 变频空调机:1台 2. 为提高数据安全性,需将原有服务器升级,需购买: 双阵列控制卡:2块;报价¥2350.00/块 3. 将打印机从单机版升级为网络版,需购买: 网络控制卡:1块;报价¥1280.00 4. 计算机等级考试要求配置设备: 专用服务器:将原有的服务器阵列改造后作考试专用服务器。 工作机: dell p4 3.2;1台

打印机: hp laserjet1020;1台;报价¥1350.00 5. 新进职工配置: 计算机:dell 赛扬d 320;2台 请领导审核此申请报告并予以批准,谢谢! 申请部门: 申请日期: 模板,内容仅供参考

物资申请书范例范文(精选多篇)

物资申请书范文(精选多篇) 第一篇:就业指导中心物资借用申请书 就业指导中心物资借用申请书 尊敬的就业指导中心: 我_______拟定于____年__月__日(第__周,星期__)至____年__月__日(第__周,星期__),用于_________________________活动。届时需要向就业指导中心借用_____________________,归还时间是____年__月__日。 特此申请,敬请批准。 此致 敬礼 申请单位:_________ 申请时间:_________ 注意: 1.申请人需注意课室使用情况良好。如:电源、多媒体、卫生、门窗等事项。 2.如果物资归还时,出现损坏情况,依据损坏程度进行相对的处罚甚至全额赔偿!请一定要维护好我中心的财产。 3.归还物资时,必须通知我中心的值班人员进行验收工作。

4.如需延期请再次递交申请表。 申请人: 申请人联系方式: 经手人: 回收工作 归还人: 归还人联系方式: 验收人: 第二篇:贵州省物资流通商会自愿入会申请书 xx省物资流通商会自愿入会申请书 我自愿申请加入xx省物资流通商会,入会后,拥护商会章程,执行商会决议,积极参加商会组织的活动,完成商会交办的工作,按规定缴纳会费,遵守国家法律、法规,维护商会合法权益,维护市场经济秩序,促进贵州省物资流通业健康有序发展,当好中国特色社会主义事业的建设者。 申请人: 年月日 申请人企业名称:xxxxxxx有限公司 营业地址:xxxxxxxxxx 身份证号:xxxxxxxxx

联系电话:xxxxxxxxx 第三篇:物资采购 物资采购管理工作由公司领导总体协调,由物资供应部长负责,由物资采购计划主管主要完成。 物资部长:负责物资采购和仓库管理,确保物资统计工作及时、准确、真实,保障物资供应(周期性工作:周或月工作例会、按时上 报经济活动分析、年度部门工作总结、负责制定和完善本部门各项管理制 度和办法并组织实施,协调本部门和其它部门的衔接工作;非周期性工作: 组织招投标会议、进行日常采购工作、组织库房管理工作、对供应商的考 核工作) 物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则。 按采购物资的金额和特点可以分为:公开招标采购、邀请招标采购、询价比价采购、大宗物资 竞价性谈判采购、网上竞价采购等方式进行比质比价,做到等价择优、等质择廉。

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO: 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门: _______________批准:_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注:( 1)安全存量为半个月之计划用量。 ( 2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I / L L/ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门:预算期间:单位:元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批:制表人:

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。

采购资金申请报告

采购资金申请报告 篇一:各种经费申请报告配置设备采购建设经费的请示报告范文 xx镇人民政府 关于配备办公设备的请示 xx区人民政府: 20XX年,我镇新录用了3名公务员,2月份已报到并正式上班。由于我镇缺乏办公设备,影响了新录用干部的工作效率和工作热情。为方便新录用干部开展工作,我镇拟配备一批办公设备(清单附后)。鉴于我镇经费困难,现申请由城区政府统一采购并及时配备。 妥否,请批示。 xx镇人民政府 xxx年xx月xx日 拟配备的办公设备清单: 1、办公桌椅3套; 2、电脑(配打印机)3台; 3、桌面文件柜3组; 4、文件盒15个。 关于给予xxx开除党籍的请示 xx区纪委: 根据群众的反映,我镇纪委于xx年x月x日对xx镇xx村党支部党

员xxx无视国家计划生育政策规定,超计划生育二孩的问题进行立案调查,通过调查计生服务所、村委干部及被调查人等相关人员,查阅相关材料,掌握了xxx违纪的事实和证据。 xx,男,xxx年x月xx日出生,汉族,xx文化,xx镇xx村人,现居住在xx村xx。现在家务农,于xx年x月x日加入中国共产党。xx于xx年xx月与xx镇女青年xxx登记结婚,婚后于xx年x月x 日生育第一孩(男性),取名xxx。后于xxx年x月x日未经计生管理部门批准违法生育第二孩(女性),取名xxx。 根据xx村党支部召开党员大会、xx镇党委xx年x月x日召开党委委员会议及xx区纪委案件审理室的意见,我镇党委针对xxx违纪处分问题于xx年xx月xx日召开党委委员会议,与会党委委员一致认为,xx同志身为共产党员,严重违反国家计划生育法律、法规和国家对计划生育的管理,未经计生管理部门批准,超计划生育第二孩,在社会上造成了恶劣的影响,损害了共产党员的声誉,依据《中国共产党纪律处分条例》第一百六十六条第一款“违反人口与计划生育法律、法规超计划生育的,给予严重警告或者撤销党内职务处分;情节严重的,给予留党察看或者开除党籍处分。”的规定,决定给予xx同志开除党籍处分。 妥否,请审批。 中共xx区xx镇纪律委员会 20XX年1月19日 xx镇人民政府

付款合同申请书

付款合同申请书 篇一:合同款项支付申请书 合同款项支付申请书 xxxx: 我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”,总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作,并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定,支付合同款: 合同款为人民币xxx万元整,故本次应付款为:人民币xxxx元整(¥xxxx)请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料: 开户名称: 开户银行: 银行账号: 贵公司按上述资料付款,如因我单位提供收款银行账户资料错误,导致相关款项支付不到位,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。 联系地址: 经办人: 联系电话: QQ邮箱:

xxxx公司 xxx年xx月xx日 篇二:付款申请报告 付款申请报告 延川县交通局: 由我单位承接施工的延川县旅游路改造项目五标段(土会路合同金额219万元),延川县旅游路改造项目一标段(小伏路合同金额401万元),延川县通村公路八标段(马琯路合同金额414万元),另以上三条道路变更签订增加金额290万元,三条路共计1324万元。三条路于XX年7月已全部完成并交付贵单位使用,截至目前,贵单位共计支付我单位900万元,尚有424万元工程款未支付,我单位已为该项目垫付了150余万元,目前我单位仍然拖欠下属施工队人工费、机械费等约250余万元,由于拖欠时间太长,加之眼下学生开学报名急需用钱,因此恳请贵单位尽快支付我单位工程款,以解决我们目前面临的严重困难。 陕西建工机械施工集团有限公司 延川县道路工程项目部 XX年8月13日 篇三:合同尾款支付申请 合同尾款支付申请 根据年月日XXXX大学与公司签订的合同,合同

物资采购请示报告范文3篇

物资采购请示报告范文3篇 篇一:物品购买申请报告 物品购买申请报告 尊敬的院领导: 为了全力配合学院的“创建文明校园”工作,全院学生干部在院团委的指导下,积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是,各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少,为了能更高效的完成各项工作任务,特向院领导申请购买如下工作用品: 一、团学办公室门牌(4张): 建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会 二、文明督查岗红袖章(56个) 三、棕扫把(16把) 四、铁撮箕(11个) 五、火钳(12把) 特此申请,望予以批复为盼! 申请人:院团委学生会 二零一二年十一月十四日 篇二:关于采购设备的请示报告 关于xxxx部采购设备的请示报告 总经理室:

随着公司业务量不断递增,客户要求不断提高,我部门原有电子设备无法满足工作所需,为了提高公司xxxx部业务质量、效率,按时高质完成公司领导交办的各项任务。现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。 (后附详细说明!) xxxx部 xxxx年x月xx日 申请理由及说明 A3彩色打印机: 我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求,xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2020等打印机只能提供我部一般的A4打印,目前公司虽有符合A3规格的设备,但只支持黑白打印、复印。为了提高公司xxxx部业务质量、效率,按时高质完成公司领导交办的各项任务,现申请购买一部A3彩色打印机。多功能一体机: 在项目施工过程中,项目资料以及相关过程质量监管,需跟踪记录,并打印备份资料,由于项目工序繁复,实施内容大,涉及文本、数据较多,全部打印造成物资用料的无节度浪费。目前项目部未配置复印功能的设施设备,项目实施

付款申请书_范文

《付款申请书》 付款申请书(一): 付款申请书 四川天姿置业有限公司: 我司承接的丽晶港某某工程,根据合同第4。4条款之约定,结算金额为:500000元。前期支付进度款合计3480000。00元,本次申请支付金额200000元(大写:贰拾万元)。 希批准为盼! 开户行: 户名: 帐号: 四川某某公司 二年月 注:请以贵司付款申请为准,此件只作为参考。 同时报送时需要附合同复印件及发票等;结算款报送前咨询甲方。 发票需盖贵司公章,并带给税票复印件。 付款申请书(二): 付款申请报告 XXXXXXXX: 我公司承接的XXXXXXX工程,自XX年10月进场以来,现XXXXX工程已完成,由于春节将至,尚有民工工资和部分材料款未结清,我方特向甲方申请支付工程进度款贰拾万元整(¥XXXXX),望领导批复为感。 致谢! XXXXXXXXXX 2013-1-29 付款申请书(三): 预付款申请书范本 致____:

我公司承建贵司____项目,并已和贵司签订《____合同》,根据该合同____条款规定________,特此向贵司提出支付预付款申请。 请贵司尽快付款,多谢! 本合同总价为:大写:____________。小写:________(元)。 本次应支付预付款总额为合同总价的________:大写:____________。小写: ________(元)。 申请人:_______ 日期:____年____月____日 付款申请书(四): 付款申请书范本 致:_____________(监理单位) 我方已完成了_________________________工作,按施工合同的规定,建设单位应在___年___月___日前支付该项工程款共(大写)__________(小写:__________),现报上___________工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。 附件: 1。工程量清单; 2。计算方法。 承包单位(章)______________ 项目经理______________ 日期______________ 付款申请书(五): 延期付款申请书范本 ____置业有限公司: 本人____身份证号:____________,于____年____月____日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。 若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时光_______年____月____日前付清合同总价的____%即首付款____。

(完整版)医院物资采购方案(含附表)

医院物资采购方案 为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下: 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括:办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具 体分类如下: 办公用品:行政办公用品(如:笔、纸、计算器及时电脑耗材等)、网络设备(如:电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等)和医用表格(如处方单、化验单、检查单等); 卫生被服:员工制式服装(如:医生服、技师服、护士服、导医服等)和病床用品(卫生床单、卫生被、病号服等); 药品:西药(包括针剂、片剂、大液体等); 医疗器械:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械; 医用耗材:化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材; 卫生材料:需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等)。 2、固定资产包括:医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下: 医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元(含)以上的医疗设备、中型医疗设备(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)、小型医疗设备(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产; 办公家具:是指办公使用的各种家具(如:办公桌、办公椅、文件柜等); 一般设备:是指不直接用于临床服务的各种通用设备(如:电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等); 二、各部门职责

采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室;卫生材料的主管部门是护理部;医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请,并向集团采购公司、行政中心提出采购申请;与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司:负责医疗类固定资产和医疗物资的采购,医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心:负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放, 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。 三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请,并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请,并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请,并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程:

付款条件协议书(完整版)

付款条件协议书 付款条件协议书 第一篇: 付款条件协议书 付款条件协议书 立书人 立书人 塑胶电子制品有限公司, 双方就甲方向乙方订购产品/服务时议,定甲方付款条件如下: ? 双方同意付款方式为: 月结60天(如201X年5月货款需在201X年8月份内付清); ? 双方同意当月25日为结算日,甲方交货予乙方指定交货地 点。 ? 双方同意税率型态为: 含增值税17% ? 乙方给付甲方款项之方式为: 对公汇款或对账次月开数期支票。 ? 甲方对供应给乙方的货物应严格按照订单交期交货,不得随意延迟拖欠交货时间。 ? 其他约定事项: 在乙方遵守以上协议情况下,甲方同意在原价格基础上下调每ps 0.05元。 ? 201X年交货期间及交货数量: 201X年6月20号,交货数量:

201X0ps, 之后每星期交货量在10000~201X0期间,至订单完成。 ? 自201X年5月起,付款协议一直有效至取消合作关系止。 ? 其他: 以上协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。 甲方:东莞市电子有限公司乙方:(东莞)塑胶电子制品有限公司代表人: ____________________代表人: 年月日年月日 第二篇: 付款条件协议书 立书人: _______________________(以下简称甲方) _______________________(以下简称乙方) 双方就甲方向乙方订购产品/服务时议定甲方付款条件如下: 一、双方同意付款方式为□月结;□交货。 二、双方同意当月_________日为结算日,结算自此日前 _________个月,乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。 三、双方同意付款型态为□现金;□支票;□汇款 (1)采现金付款者,甲方同意于货到收现。 (2)采支票付款者,甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。

公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制,明确部门职责,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作,并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。 3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1. 当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。 2. 需紧急采购的,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4. 《物资米购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交米购人员实施采购。

5. 若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失。 第四条米购实施 1. 采购人员接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处 购买,如指定的供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考和审核,保管期限为一年。 2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定的单位。 3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4?《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的,一律凭入库单、发票办理)。 5. 重要物资、大宗物资的采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致,以及物品的质量。数量不符的,一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收。

受托支付合同,范本

受托支付合同,范本 受托支付协议(银行版本) 流动资金贷款支付申请书 编号: 号 致: 银行支行 根据我方与贵行签署的编号为的《合同》及,我方特向贵行提出如下出账支付申请: 一、我方申请按以下第种方式进行该借款合同项下支付: (一)一次性支付。 (二)提款期内第次支付。 提款金额总计为:(币种); (大写); (小写)。 二、根据借款合同的约定,本笔借款采用如下支付方式: 我方授权和委托贵行在将借款划入我方支付账户后,直接支付给符合借款合同约定用途的我方指定的交易对手账户,支付金额合计: ;具体付款信息见如下《受托支付清单》: 三、我方谨向贵行确认: ,、我 方特委托贵行将我方贷款资金支付给我方提供的交易对手。 2、该笔借款将用于借款合同约定的用途。 3、在该申请发出之日至支付日,我方在借款合同中所作的所有陈述、保证和承诺仍然真实、准确、完整、有效。 4、截至本申请发出之日,我方的生产经营和财务信用状况未发 生重大不利变化。

5、截至本申请发出之日,我方确认不存在任何借款合同项下或与借款合同有关的违约或预期违约事件,我方进一步确认,在支付日也不会发生或存续任何违约事件。 6、委托贵方支付时,我方需向贵行提供符合贵行要求的有效支付凭证。 7、本次提款申请是不可撤销的。我方保证已经全部满足借款合同中的所有支付前提条件。 申请人(盖章):______________有权签字人:_____________________年 __ _月_ __日 篇二:受托支付委托书 第一联 编号: **银行受托支付委托书 **银行分行: 根据我公司与贵行年月日签署的编号为合同以及编号为提款申请书的约定,现委托贵行在发放贷款后,按下列内容进行支付。 我公司办理此项委托支付业务的具体信息如下: 借款人名称: 借款人结算账号: 放款凭证编号:贷款金额: 费用支付账号: 以下为付款交易对象明细: …………………………………………………………………………………………………………………….. 本受托支付委托书附《结算业务申请书》/支票/贷记凭证共计份。请贵行予以办理为感~ 单位公章:日期: 授信经营部门意见:

工程预付款申请书(请款申请书).doc

工程预付款申请书(请款申请书) 工程预付款申请书1 致:工程有限公司 我×××有限公司与贵公司在2017年6月签定的×××项目安装工程,合同约定在签定合同十天后付我公司预付款¥3000000元。贵公司在2017年7月共付我公司预付款¥900000元,还有剩于¥2100000元未付。因工程前期钢结构加工所需的大量主材采购、钢骨架加工预付款支出及人工、机具等投入造成我公司资金紧张,为保证工程前期顺利进行。特向贵公司申请剩于的¥2100000元预付款款项。恳请贵公司给予支付为盼。 申请单位:×××有限公司 2017年07月23日 工程预付款申请书2 康庄公路项目建设办公室: 我公司承建的康庄公路改建工程№1合同段,经过项目经理部的前期筹备,现施工技术人员、仪器已经就位,施工机械已经进场并调试完毕,另料场已完成场地平整,各种原材料已开始采备,已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整(¥9278870.00),开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整

(¥463943.00),现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(¥463943.00)请核批。 康庄公路no.1项目经理部 动员预付款银行保证书3 致:_____ 先生们: 根据上述合同中合同条件第60.6款的规定,_____(以下称‘承包人)应向业主支付一笔金额为____大写为_______的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。 我方___(银行或金融机构)受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人,无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条,而要求收回动员预付款的要求后,向业主____(业主名称)支付数额不超过___(保证金额)的担保金,并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力,也不管业主是否首先向承包人索取,业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。 我方还同意,任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改,对规范或其他合同文件进行变动补充,却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任,因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。 本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。 你忠实的

物资采购资金支付结算管理制度

XXX有限公司 物资采购资金支付结算管理制度 一、本制度规定了公司采购物资支付结算的条件及管理,本制度适用于本公司采购货物或接受劳务形成的支付结算,不包括工程款项的结算。 二、各供应采购部门按本制度要求对采购物资进行支付结算。财务资产部负责本制度实施的监督检查。 三、本制度的管理内容与方法公司采购的物资包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、设备配件、仪器仪表等,不包括工程款项购进的物资。 1、货款支付结算的条件 (1)货物验收入库开出入库据或生产部门直接领用物资开出领料单。 (2)供应单位原始发票到达财务资产部审核合格。 (3)同时具备以上两个条件,财务部资产部以货物入库时间或领料单时间和发票到达财务时间孰后的原则确认基准付款日。 (4)按照基准付款日后推一个月后确定付款日,到期付款(遇节假日顺延)。 (5)在基准付款日后一个月内有货物质量不合格或退货及发票退回的情况,不予付款。 (6)预付货款采购的,当次采购金额超过帐存预付款额的,付其超过部分,未超出预付款额的,不予付款。 2、货款支付的程序 (1)缺少上述两条支付结算条件中的任一条件,财务部不予办理付款手续,到期付款日财务资产部打印应付帐款通知清单,一式三份,交供应部门。 (2)供应部门按应付帐款通知清单填写付款申请单,交财务资产部审核后按规定日期付款。 (3)供应部门对应付帐款通知清单中的供应商不予付款,必须列明详细理由报财务处审核。 (4)预付货款和带款提货由供应部门填写汇款申请单,在备注栏注明“预付货款或带款提货”字样。按合同规定需预付货款或带款提货的提供合同复印件,因市场紧张或其他原因预付货款需填写预付货款理由书,说明预付货物的品种、预付原因、预付款清回时间等情况。预付货款申请单及预付货款理由书由供应单位负责人批准,财务资产部材料核算岗位审核,部长签批后方可付款。 预付款超过一个月的,货物未到或者发票未到,停止该采购员所属供应商的汇款;超过二个月以上的,财务资产部按预付款的发生时间及预付款金额的银行同期贷款利率报人事劳

付款申请-材料款

付款审批单(采购部材料) 填写规范 一、填写规范 1.日期:付款审批单的填写日期 2.单号:单据须进行手工填写,单号不重复,便于跟踪。 规则:公司+部门+年月+流水号(3位) 捷宏采购部09年11月第一份付款审批单:JHCG0911001 3.申请部门:凤凰台材料采购部 1、合同号:档案室存档的合同号,据实填写,没有签订合同可以不填写,划“/”; 2、合同总额:按照合同内容填写,如果只有固定单价,没有总价的合同可以不填写; 3、工程项目:是指提出申请材料的工程项目,工程我司一般指凤凰城,项目指地块,如:凤凰城B地块; 如果是专业工程,还须加注专业工程,如:凤凰城B地块(消防工程)。 4.收款单位:供应商开户银行帐户全称 委托代收款:供应商+委托收款单位全称,比如:郑州XX建材有限公司(委托:郑州XX建材有限公司) 注:每次申请委托支付必须附上委托书原件,否则,财务部门有权给予退回。 5.开户银行、帐号:根据收款单位的实际情况填写,如有委托代收单位,则填写代收单位的开户银行及 帐号,开户银行必须填写全称,不能用简写,省内省外根据银行的要求填写如下: 1)本地开户银行:填写收款单位(或受托单位)的开户行全称或常用简称,如:浦发郑分营; 2)异地开户银行:指郑州以外的城市,跨区增加区,跨县市增加县市名称,跨省再增加省名称;如: 河北省秦皇岛农行开发区支行,不能只写:农行开发区支行。 6.联系人、联系方式:要填写劳务单位的负责人,如果是表单别人代写的,则要签字确认,不能填写无 效的联系方式。 7.款项说明:材料名称或类型,所附入库单号 1)一般材料:如:钢筋,入库单:WIN000290、WIN000293,计贰张。 2)商品砼:在一般材料手续的基础上,还须入库单金额以及合同约定支付比例,并计算出本次 申请金额;如:商品砼,入库单:WIN000290、WIN000293,计贰张,50万元×80%=40万元。 3)涉及到须厂家施工与安装的材料:在商品砼的填写要求的基础上增加验收合格单附件。 8.本期结算金额:供应商提交的入库单,采购部安排付款的入库单,由采购部填写,财务部审核。 9.按合同约定本期应付金额=本期结算金额×比例,根据合同约定的有关条款进行填写,由采购部填写, 财务部审核。 10.附件(张):指能有效证明现在给予支付的单据,一般指发票、入库单、定价审批单、协议书等。 11.累计已提供物资或劳务总额(含本期)1:历年以来为本工程项目(地块)提供的物资或劳务累计,材料 上表现为,材料管理部验收入库的累计金额,由采购部填写,财务部审核。

采购申请报告、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购负债人审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单

的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理;

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