2008年上半年经济运行分析 范本

2008年上半年经济运行分析 范本
2008年上半年经济运行分析 范本

开发区2008年上半年经济运行分析

(经济发展局)

一、上半年度经济运行状况

今年以来,在开发区管委会的正确领导和正确的发展战略导向下,全区各重点骨干企业狠狠抓住历史发展的新机遇,紧紧围绕全年经济计划任务总目标,不断更新和转变新的发展理念和发展方式,突出科技创新,走科学发展之路,从而,经受住了前所未有的新的挑战与压力,克服了种种困难和问题,使全区经济特别是工业经济步入更加良性循环发展的轨道,整体经济运行质量全面提高,企业运行态势良好。

上半年全区累计完成工业总产值亿元,同比增长%,完成年计划的%。工商开票销售收入亿元,其中工业开票销售亿元,同比增长%,完成年计划的%,商业开票销售亿元,同比增长%,完成年计划的%,完成工业利税亿元,同比增长%,完成年计划的%,其中利润亿元,应征税金亿元,完成工业技改投入亿元,同比增长%,占年计划的%,完成工业增加值亿元,同比增长%;完成财政收入亿元,同比增长%,完成年计划的%,完成合同注册外资亿美元,同比增长%,占年计划的%,到帐外资亿美元,同比增长%,占年计

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划的%,高新产品占工业产值的贡献份额达到48%,比同期提高3个百分点,完成工业用电度,比同期增长%,全区主要经济指标全面实现双过半,具体来说呈现以下六大特征:(一)工业经济总量持续高位增长。

今年以来,全区工业经济一改过去低位、低速、逐月攀升的走向,形成了高开高走,持续高位增长的新格局,从一季度开始就实现了开票销售110.4亿元,同比增长35.88%,并且每月保持超过30%的增长速度,春节假期的影响在一季度似乎就自行消化,这是历年中所没有的,进入二季度后,各重点骨干企业在突然间的原材料迅速涨价,产品价格相应回落的逆境中强势向上,累计完成开票销售亿元,同比增长%,开票销售一月好于一月,从一季度当月销售35—37亿元,而到二季度增加到当月销售58—61亿元,比一季度平均每月净增23个亿,本来我们预计的上半年完成只能308亿元,而现在实际完成325亿元,超出预计17个亿,并且这种向上的走势还在继续。

(二)主导产业支撑经济大局。

半年来,全区具有高新科技含量的主导产业得到的新的优化和发展,而劳动密集型、科技含量相应低一些的产业有所滞后,在全区冶金、金属新材料、精密机械、电子信息、化工医药、高档纺织服装五大产业中分别完成开票销售185亿、17亿、25亿、25亿,分别同比增长41%、41%、23%、13%、-8%,从中可以看出产业的不同,所增长的幅度就大不相同,并拉开了较大的距

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离,其中突出的是全区的冶金金属新材料主导产业,仍然支撑着工业经济大局,完成的总量占工业经济总量的%,成为全区工业经济的大半边江山,在其它产业中,机械行业增长幅度创出了历史新高,电子信息产业稳步提升,而化工医药产业和高档纺织服装产业,尤其纺织服装其发展速度相应滞后,冶金金属新材料产业始终是带动开发区工业经济发展的主动力。

(三)重点骨干企业优势突出。

半年来,全区80家重点骨干企业累计完成开票销售281亿元,同比增长30.6%,占工业经济总量的86.6%,在这些重点骨干企业中,诸多企业充分发挥了高新产品优势、规模优势、市场竞争优势、先进管理优势等等,有力推动自身企业跨越式向前发展,在重点骨干企业中,上半年开票销售比同期增长超30%的企业有28家,其中超100%的企业有6家,即:贝卡尔特合金材料、中南重工、南方管件制造、东发管件、万奇内饰、源顺毛纺,分别同比增长248%、145%、209%、158%、125%、233%,超30%以上的22家,主要有兴澄特钢、贝卡尔特技术工程、法尔胜线材、亚特机械、申澄集团、帝斯曼工程塑料、贝克吉利尼、法尔胜光子、长电集团的先进封装、安耐钢构、滨江热电等。从销售的总量优势来看,累计有超亿元企业23家,其中全区有超百亿的企业1家,即兴澄特钢,总量达到了144个亿,占工业经济总量的%,是开发区工业经济的中流砥柱。有超10亿的企业4家,即:贝卡尔特钢帘线合金材料、瀚宇博德科技、新和桥化工、福汇纺织,

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分别完成销售23亿、21亿、13亿、10亿。有销售总量超2亿的企业10家,即:贝卡尔特技术工程、法尔胜特钢、帝斯曼工程塑料、中南重工、凯澄起重机械、申澄集团、川电钢板、恒臣实业。

(四)工业项目投资力度加大

今年以来,全区重点企业十分注重项目投资,从引进、延伸、扩产三方面着手,尽可能加大项目投入力度,使企业向规模化、集约化、现代化方向转化,上半年累计完成工业投入亿元,占年计划的%。今年项目投入的特点主要有三个方面,一是启动建设早。如兴澄特钢、中粮麦芽在正月初五前春节期间就开工建设,帝斯曼工程塑料、瀚宇博德科技、中南重工、黄山船舶等企业于正月十五日前就开工建设。二是项目工程大。在今年的投资项目中,有超总量10亿的项目1只,即兴澄特钢的银亮材项目,有超亿元的项目只,即:帝斯曼塑料工程尼龙扩能项目,贝卡尔特合金材料的超原型复合材料项目,中粮麦芽的生物工程项目,新潮集团、中南重工、黄山船舶等企业的技改扩能项目,还有一批超千万元的民营骨干企业的项目。三是进展速度快。从启动建设到竣工投产,项目进展速度加快,除特大项目外,基本在6—8个月竣工投产,所以今年投资的项目一般于10月份前就能竣工投产、见到成效。

(五)科技创新带动效益提升。

今年以来,区内各重点企业把科技创新放到了第一重要位置,从项目创新、产品创新、质量创新、技术装备创新、市场拓展创

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新、融通资金创新、企业管理创新等方面下功夫,从而逐步自行消化了外界各种客观不利因素的影响和冲击,从二方面体现出了科技创新取得的重大效应。一是企业效率增长势头强。达到了工业利税亿元,同比增长%,其中利润亿元,同比增长%的好成绩。突出的是应征税金增幅特高,完成了7.28亿元,同比增长84.7%,这是开发区有史以来前所未有的,在税金的总量上,超亿元企业2家,兴澄特钢、贝卡尔特钢帘线,超千万元的有7家,贝卡尔特技术工程、启新纺织、新和桥化工、天江药业、帝斯曼工程塑料、中粮麦芽、法尔胜特钢。二是创新成果多。上半年中,企业产品专利申报受理数达件,产学研项目落实只,申报国家省级名牌产品只,高新产品只,高新技术企业家,省民营科技企业家,全区高新技术、高新产品产值占总产值的贡献份额达到了48%,比同期提高了3个百分点。

(六)三产商业服务全面攀升。

今年以来,三产商业服务运行态势一路看好,月月全面攀升,同样创出了历史新高,上半年累计完成开票销售143亿元,同比增长36.6%,完成年计划的%,25家重点骨干企业发挥了举足轻重的作用,累计完成开票销售120亿元,同比增长37.2%,占商业经济的83.5%,今年三产商业经济快速发展的主要特点有三个方面。一是景澄物流市场发展势头猛,今年上半年累计完成开票近百亿,同比增长高达43%。二是其它骨干企业提升幅度高,

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比同期提升超100%的有3家,即江阴沥青销售、深腾石化、群利贸易。比同期提升30%以上的企业33家,在总量上有超20亿企业1家,上海宝钢钢贸,总量达27个亿,还有超5亿元的企业4家,超亿元企业10家。三是楼宇经济启动运作快,在天福世纪大厦、泓昇苑启动运作的基础上,明都国际大厦、汇丰大厦者相继进入数十家客户进驻办业,拓展商业服务,楼宇经济逐步成为全区商业经济中的一大亮点。

二、存在问题

1、原材料涨价因素导致企业利润空间缩小。今年来,主要在冶金金属材料、精密机械二大产业影响面较大,自开春以来,一季度钢材价格一路彪升,一下子上涨25%,出乎人们的预料,从而导致诸多企业利润空间缩小,一般企业严重下滑的不良局面。

2、纺织行业受到宏观影响的较大冲击,导致发展速度严重滞后,大多数企业出现负增长,今年来,纺织行业受到了三面冲击,一是国际上对中国纺织业的打压,迫使国家宏观政策的调控,二是对外贸企业税收贴补的下降,三是职工劳动合同力的签订使职工工资大幅提升导致成本偏高,从而导致企业内部问题全面暴露,出现亏损局面而难以承受,因而上半年全区纺织企业销售几乎负增长的企业较多。

3、资金运作相对困难,由于国家银根持续紧缩,贷款利率逐步变高,手续办理要求更高,使一些企业流动资金难以解决,或者难以承受。

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4、经济发展方式的转变速度相对缓慢,全区总部经济、楼宇经济、现代物流经济、服务外包等方面,还是在规划启动或建设之中,尚未形成较大的产出能量。

三、落实措施确保全区全年经济全面完成

根据上半年完成情况分析,下半年经济走势将好于上半年,主要指标仍然在高平台上运行,预计三季度可累计完成工业产值亿元,占年计划的%,比去年同期增%,工业开票亿元,占年计划的%,比去年同期增%,商业开票亿元,占年计划的%,比去年同期增%,工业增加值完成亿元,比去年同期增%,工业投入亿元,完成年计划的%,比去年同期增%,协议注册外资亿美元,到帐外资亿美元。并在四季度冲刺的情况下,预计将全面完成全年各项经济指标。在工作上针对上半年的困难和问题,需从以下几个方面落实对策措施:

1、加快招商引资步伐,转变原来的战略导向,要从多方面入手,在引大、引高、引优、引新方面实现新突破,克服某些影响招商引资的瓶颈因素。

2、加大科技创新力度,进一步引导科技进步,继续走科技发展的路子,引导企业实施科技兴企的战略思想,不断提高产品、技术装备的科技含量,提高科技人才的比例,发挥好人才优势,逐步淘汰改变落后、低产、低效的不良局面,从而推动产业结构和发展方式有一个根本转变。

3、加快项目投资进程,促进尽快竣工投产,全面推进中粮麦

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芽、兴澄钢铁的银亮材项目,贝卡尔特合金材料、帝斯曼工程塑料、长电科技、中南重工、信邦电子等重点重大项目的建设进程,促进这些项目早竣工、早投产、早出效。

4、加强企业服务,提高服务效能,特别要关注江阴市百强企业和百佳企业的生产、销售、投入发展状况,要在电、气、水等工业化生产方面给予充分保障,以企业加大生产销售总量来缓解市场某些不利因素对企业效益的压力和影响,为推动开发区二次创业作贡献。

2008年6月18日

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窑湾镇中心卫生院经济运行情况分析

新沂市窑湾镇中心卫生院 经济运行情况分析 一、基本情况 窑湾镇中心卫生院座落于窑湾镇王楼街,占地面积8200平方米,设有内、外、妇产、五官、中医、理疗等诊疗科室,配备有化验、彩超、放射、心电图、CT等检查科室,正式职工49人,其中高级职称2人,中级职称18人,初级职称14人,工人15人;临时人员33人,其中初级职称15人。辖区设立15个村级卫生室,从业乡村医务工作者37人。服务人口4万人。 二、2013年经济运行情况 2013年卫生院医疗业务收入586.46万元,财政经常性补助196.71万元,经常性收入合计783.12万元。财政基础建设补助341.87万元,上级基础建设补助60万元。全年支出1343.79万元,剔除其中基础建设525.33万元,经常性支出818.46万元。经常性收支缺口35.34万元。 三、2014年1—4月经济运行情况 2014年1—4月卫生院医疗业务收入229.25万元,财政经常性补助79.81万元,经常性收入合计309.06万元。支出309.77万元,收支缺口0.72万元。 四、存在问题及分析 从窑湾镇中心卫生院的运行及发展情况看,当前基层医疗卫生单位存在业务收入增长缓慢,自我补偿能力低;人员结构不合理,

医技人员严重匮乏;资金运转不畅等突出问题。 1、业务收入增长缓慢,自我补偿能力低 项目2014年2013年增减额增长率 一、医疗收入229.05 222.33 6.72 3.02 1.门诊收入176.32 169.06 7.26 4.29 2.住院收入52.73 5 3.28 -0.55 -1.03 窑湾镇中心卫生院同期医疗业务收入仅增长3%,远远低于社会经济发展的平均水平,卫生院自身的业务收入不足以补偿各项经费支出。分析其原因,一方面取消药品差价以后,卫生院依靠药品获利的空间消失,但同时由于设备、人员、诊疗技术等因素的限制,卫生院能够开展的医疗检查项目有限,医技检查的收入不足以弥补药品收入丢失的利润。另一方面,合作医疗资金及医保资金的总额控制,限制了基层卫生院拓展业务收入的空间,2014年度窑湾镇中心卫生院合作医疗分配的总的资金额度门诊259.18万元(含村卫生室),卫生院按50%分配使用最多可以支撑每月30万元的门诊收入的报销经费,住院资金146.35万元,按平均报销75%的比例也只能满足每月16万元的住院收入的报销经费。第三,最为主要的原因是医疗技术人才的缺失,缺少业务骨干,难以满足人民群众的诊疗需求。 2、资金运转不畅,极易出现财务困难 卫生院资金严重不足,货币资金几乎为零,资产负债率增长较快,资金运转不畅,抵御风险的能力极弱。

2020年上半年企业经济运行分析工作报告

一、生产平稳增长,产销基本平衡 1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长37%,增幅略有下降(-78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为935%(+63个百分点)、949%(-67个百分点)和918%(-74个百分点),产销基本平衡。 二、固定资产投资 初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。 三、内外销市场 1、内销稳步回升 内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长385和286个百分点,显现出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长17%,比上年同期增长59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%,比上年提高了449个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。 2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长158%和15%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长16%的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长23%,提高457个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长84%,回落了143个百分点,单价同比增长346%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨217%和261%。 但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为557%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达626%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长464%。

在全县经济运行分析会议上的讲话

同志们: 县政府决定召开今天这次会议,主要是总结分析今年以来的经济运行情况,研究部署第四季度的工作任务,动员各级各部门进一步统一思想,坚定信心,强化措施,狠抓落实,全力抓好第四季度的工作,确保全面完成今年的目标任务,为明年工作打好基础。下面,我讲四个方面的问题。 一、充分肯定成绩,十分珍惜全县蓬勃发展的大好形势项目建设取得突破性进展。1-9月份,全县共引进合同项目352个,合同引资额112.8亿元,同比增长55.8%;实际到位资金3 1.4亿元,同比增长95%;实际利用外资3375万美元,同比增长93%,外商直接投资327万美元,同比增长505.5%,居全省第七十八位,全市第二位;完成外贸进出口总额2618万美元,同比增长112%;新开工投资1000万元以上的项目106个,总投资91.2亿元,其中过亿元的 项目19个,总投资80.09亿元。年初安排的37个工业新上和技改项目已有33个项目开工建设,完成总投资28.6亿元,部分项目已建成投产。农业和农村经济稳定增长。在农业结构继续优化的同时,夏粮总产达到28.5万吨,创历史新高;农业龙头企业取得较快发展,年销售收入100万元以上的龙头企业达到70家,其中规模以上的39家,过亿元的7家。 以旅游业为重点的第三产业保持较快增长。旅游开发力度不断加大,投资3亿元的内陆湖 旅游度假区湖心岛水寨项目已完成投资2000多万元,项目主体建筑和木制结构已基本完工;白佛山景区开发项目也已实施。培育发展了连锁经营、物流超市、中介服务等新兴业态。发展环境进一步优化。城市和旅游规划建设力度不断加大,年初确定的城镇开发建设重点工程已铺开建设面积20万平方米,完成投资1亿多元。狠抓了以“绿化、亮化、硬化、美化、净化”为重点的城乡环境综合整治,城乡面貌明显改善。经济开发区基础设施不断完善,经济发展的承载能力大大增强。切实转变政府职能,行政效能进一步提高。“文明平安卫生城市”建设扎实推进,城乡文明程度进一步提高。 总的看,前三季度我县主要经济指标在全市名列前茅,发展速度走在了各县市区的前头,经济工作取得的成绩受到上级领导的充分肯定,得到社会各界和广大群众的广泛认可和好评。经济发展中的巨大成功,极大地鼓舞了全县广大干部群众求发展的斗志,坚定了加快发展的信心,这为我们做好下步工作奠定了良好基础,我们必须十分珍惜当前的大好形势,再接再厉,乘胜前进,夺取经济发展的新胜利。 二、认真总结经验,推进全县经济既快又好的发展 总结今年以来的工作,我县经济发展之所以速度快、质量高,关键取决于县委的正确领导,取决于全县上下按照县委确立的发展思路,持之以恒抓落实,扎扎实实求成效。在招商引资上,按照县委提出的“抓招商、引项目、带产业、促发展”的思路,全县上下坚持以项目建设为抓手,全党动员,全民发动。在招商区域上,坚持外资主打港深,内资主打温州。曙光印务、中瑞气流纺、鲜八里食品、国基粉丝方便面、亿纳珠光颜料、泰隆裘皮制衣等10家温州企业先后入驻经济开发区,形成了温州工业园雏形。在招商方式上,在主要领导的带动下实行了资源招商、以商招商,招商引资取得突破性进展。近年来,朱书记多次亲自组团带队赴广东、浙江、吉林等地区,瞄准实力雄厚的大企业、大集团,有重点、有组

公司一季度生产经营分析会议纪要

新疆华油技术服务股份有限公司 公司2015年一季度生产经营分析会 会议纪要 (2015年4月16日)签发:杨斌 会议时间:2015年4月15日10:30分 会议地点:总部三楼会议室 主持人:杨斌 参加人员:王多维、朱全厚 职能部门及项目部:房圣亮、王维龙、孙怀忠、纪振云、林觉振、席小强、周宏志、邱鹏、赵景昌、何万强、张允亚 会议议题:总结分析公司一季度生产经营总体运行情况和各项目部生产经营运行情况、重点生产成本、生产时效、生产经营中存在的主要问题、二季度生产经营工作的安排和要求。 会议主要由经营管理部、生产运行部、工程技术部、塔河项目部、吐哈技服项目部、三塘湖项目部负责人进行汇报。 一、会议主要内容: (一)首先由经营管部总结分析公司一季度整体生产经营情况、各项经济指标完成情况、各项目部重点生产成本比较、队伍运

行时效较低的项目部和主要环节作比较分析。 1.总结汇报了公司和各项目部一季度生产产值、成本、利润完成情况,对各项目部产值、利润、成本、运行队伍数量和有效台月进行了比较。 2.通报了一季度各项目部的施工完井井次。 3.对比分析一季度各项目部的主要生产成本数据,主要对油料、设备维修、特车运输费等相对较高的成本指出并分析,生产运行部和塔河项目部分别作了解答,油料高主要为一、二月使用的是-35#柴油,修理费高主要是发电机、大修三队CAT发动机、变矩器维修,运输费高主要为大小修基地倒换从塔里木搬迁到项目部基地的生活营房、停待队伍设备回迁到项目部基地、钻井一队完工后废渣和井场油泥拉运等。 4.由于前期时效资料统计原因,对生产时效情况没有分析到单队单井,时效分析主要指出三塘湖日常施工时效低下,塔河项目部搬迁安时效低下,尤其是塔河小修搬迁安时间超出定额一倍以上。 5.分析了亏损的主要原因:客观原因主要为:甲方工作量不饱和、队伍资质变化、施工区域调整;根本原因主要有:生产组织不到位、队伍日常生产时效低、生产成本管控不严、出现工程事故处理、修后不合格返工等。 6.经营部指出了日常生产经营中较为典型和突出的六类问题。

在上半年经济运行分析会上的讲话13

在全市上半年经济运行分析会上的讲话 同志们: 这次全市经济运行情况分析调度会议,是经市委、市政府研究决定召开的,是继四大班子扩大会统一全市思想、“效能XX”动员大会狠抓干部作风后,又一次重要的会议。目的是总结上半年工作成绩,分析查找问题,研究对策措施,推动全年经济又好又快发展。刚才,发改、统计、国税、地税、财政等单位的负责同志就全市经济运行情况进行了总结和分析,并就下步工作提出了比较好的建议,希望各单位结合自身工作实际,认真分析总结,完善工作举措,圆满完成全年目标任务。 总的看,我市上半年经济发展态势良好,无论是财政收入、GDP、固定资产投资、物价掌控都取得预期效果。 一是经济平稳较快发展。全市财政收入提前两个月实现“十二五”第一年首季开门红、提前75天实现时间任务“双过半”,上半年累计完成39.5亿元,占计划的69.9%,同比增长31.59%;其中,地方一般预算收入完成27.4亿元,同比增长43.2%,继续稳居全省各县之首。目前看,财政收入完成全年任务没有问题,关键是如何谋划好明年、后年的收入,如何涵养税源,支持企业发展,增强发展后劲。“十一五”期间,我市制定出台了扶持“小巨人”企业发展等一系列措施,取得了良好效果。上半年,纳税

超亿元企业有9户,实现税收18亿元,占总收入的45.56%;纳税50万元以上企业共300户,实现税收34.06亿元,占总收入的86.21%;百万元以上纳税企业贡献占地税总量的78.4%。大企业的支撑作用已经凸显,“小巨人”企业初步形成。 二是项目建设成果丰硕。上半年,全市共有竣工及在建投资亿元以上项目89个,总投资499.4亿元,本年完成投资84.3亿元。大项目较多,已经形成加速集聚之势。碳纤维及原料生产、汇福国际健康中心、空港物流等12个投资10亿元以上项目正在抓紧建设;汉能全球研发中心、百世佳联燕郊文化创意产业基地、有色金属新材料及装备制造战略性新兴产业基地等9个投资10亿元以上项目已获得第一批省重点和环首都绿色经济圈建设项目部分供地指标,年内即可开工建设;香港胜记仓物流基地、力宝集团燕郊创业园等4个投资百亿元以上项目“5.18”成功签约;中国新闻出版产业园区、华润集团科学城东区等5个投资百亿元以上项目正在积极洽谈。在建项目进展顺利,拉动作用逐步显现。全市新开工亿元以上项目25个,总投资135.5亿元。竣工亿元以上项目9个,同比增加4个,总投资17.5亿元。投资重点日渐突出,项目结构趋于优化。在89个亿元以上项目中,高新技术和服务业项目55个,占项目总数的64.9%;总投资256.7亿元,占项目总投资的51.9%。申列省重点建设项目成果显著。已成功申列省重点建设项目10个,总投资539.86亿元,新增建设用地指标3818亩。 三是园区经济实力提升。依托环首都绿色经济圈“四区六基地”

在全区经济运行分析会上的讲话

在全区经济运行分析会上的讲话 在全区经济运行分析会上的讲话 的时间、投入更大的精力,经常过问项目进展情况,尤其要针对影响项目进展的关键环节,加大协调、服务、指导力度,全力帮助解决存在的问题。要高度重视项目建设的前期准备工作。从上半年项目进展情况看,项目前期工作始终是我区的“软肋”,从项目的策划、推荐、包装到项目的申报、立项、规划,都要加强各个环节的紧密衔接,做到早开工、早建设、早见效。 (五)围绕增收节支,切实加强财政税收工作。前不久,市政府重新明确了各县区的财政收入任务,给我区下达的税收任务是1.5亿元。各级各部门必须从全局的高度,强化任务意识,做到确保完成全年财政收入的目标不动摇,责任部门完成区下达的收入任务不动摇,镇街实现区确定的财税任务不动摇,努力完成市政府下达的财政工作目标。 一是抓调度,建机制。要加强对财税形势的分析预测。对财税工作中遇到的突出问题和困难,及时调查分析,研究相应对策,协调解决突出的问题。当前要完善税源建设台帐,认真分析纳税大户的税源结构,每月对区直税源的纳税大户以及各街道的纳税大户进行排序,牢牢抓住税源大户不放,培育全区税源增长点。财政部门要加强与国地税部门的协调,及时通报收入征管过程中存在的矛盾和问题,研究和落实推进措施。 二是抓征管,保任务。继续健全和完善目标责任制,将下半年税收任务层层分解,严格考核,奖罚兑现,努力实现均衡入库。要充分

挖掘增收潜力,进一步加大对小税种的征缴力度,加强对土地使用税、车船使用税的征收管理,切实做到应收尽收。要严格执行税收法规,强化税务稽查,严厉打击偷税、逃税、骗税、抗税行为,堵塞跑冒滴漏。要加强非税收入管理。认真落实“收支两条线”管理规定,把应纳入预算管理的非税收入全部纳入预算管理,保证财政收入的完整性。 三是抓节支,保重点。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,优化支出结构,大力压缩一切非生产性开支,集中财力保证重点支出的需要。要牢记“两个务必”,严禁铺张浪费,勤俭办一切事。要强化预算约束,从现在起,不涉及到全区发展和稳定大局的增支报告,一律不予批准,努力做到“有预算不超支,无预算不开支”,确保全区财政收支平衡。 四是要抓改革,保增效。按照构建公共财政框架的要求,进一步完善区街财政管理体制,充分发挥各方面的优势和积极性,建立健全协税护税网络,护住“自有”税源,开拓“外围”税源,最大限度争取税金入库。确保全区财政平稳运行。 (六)围绕项目建设,解决制约经济发展的瓶颈问题。要积极应对“有保有压”的宏观调控政策,着力缓解土地、资金、电力、投资环境对经济发展的制约。 一是解放思想,全面把握和应对宏观调控政策。国家出台宏观调控政策,目的是有效地控制某些地区投资过热和某些行业重复建设的现象。但我们有些单位和部门对此不能正确理解,从而产生了观望思想和畏难情绪,给我区项目建设造成了一定的影响。因此,我们要深入学习并准确把握国家的宏观调控政策,积极主动地寻找可以利用的

经济运行分析会议纪要

经济运行分析会议纪要 经济运行分析会议纪要 ﹝2012﹞第36次 二〇一二年十一月十五日签发人:曹耀丰 时间:2012年11月12日上午8:30 地点:集团公司508会议室 主持:曹耀丰 出席:刘建中石魁英荣海涛王利君龙孝忠 张银元张泽田王廉敏郑涛蔚振廷王大力张勇孔祥惠王平虎 参会:郭润喜郭跃进王肖明梁建跃钮立峰 吴国江李学武刘月升乔金锁 集团各部门负责人 —1— 建中、总经理曹耀丰就相关工作进行了安排部署,现纪要如下: 一、高度关注集团经济运行情况,认真抓好亏损企业的扭亏减亏工作 1-10月,集团经济运行平稳,各项经济指标完成情况比较理想,但出现了朔州公司、晋神能源公司、愉园大酒店、万景源公司等一 些亏损企业。对于亏损企业,要进行详细分析,找出亏损原因,拿 出扭亏减亏的办法和措施。此项工作由蔚振廷总会计师牵头,石魁 英副总经理、荣海涛副总经理、张银元副总经理配合,财务部等相 关部室具体落实。

二、认真做好煤炭生产建设各项工作 一是认真做好后集团煤矿复产复工相关工作。各分管领导和部门要积极谋划、整体研究煤矿的复工复产工作,各煤矿要根据自身实际,合理安排生产建设进度计划,早安排、早部署,确保集团年底 煤炭板块各项指标顺利完成;二是认真准备集团地质防治水现场会。集团拟于近期召开地质防治水现场会,会议地点建议安排在长治王 庄煤矿,此项工作由王平虎副总经理牵头,相关部门积极做好会议 的筹备工作;三是认真做好一通三防相关工作。相关部门要认真总 结赴重庆学习观摩的先进经验,结合集团煤矿一通三防工作的实际 情况,形成全面细致、操作性强的学习材料,并认真组织相关部门 学习,切实落实到基层煤矿一线;四是认真研究集团煤炭板块管理 体系建设。根据规划、指导、服—2— 务、监督的职能定位,重点研究集团办矿理念、六大阶段性目标、煤矿管理体制机制和近期“三个五”的一系列煤矿管理理念,形成 煤销特色的煤矿管理体系;五是认真研究集团组织机构建设工作。 集团组织机构建设要形成中间大,两头小的“纺锤体”结构,就是 做大中间地市公司和直属二级公司,真正把二级公司做成集团的运 营管理中心。 三、认真筹备煤炭订货会 公铁两路和财务部门要密切配合,科学、及时地研判明年煤炭市场形势,做好用户衔接工作、理顺合同结算流程、做好煤炭交易中 心的结算工作,做好煤炭订货会的各项准备工作,尽快拿出方案。 此项工作由张树副总经理和王东文副总经理负责落实。 四、加快推进集团资产整合工作 集团资产整合工作已进入冲刺阶段,整合工作涉及的部门和单位要积极配合,加快推进此项工作,资产整合部门要将工作要落实到 每一天,做到每天汇报工作进度。 集团拟于下周以汇报会形式召开党政联席会。各分管领导和部门负责人要认真梳理,准备汇报材料,汇报内容主要包括今年工作完 成情况和明年工作安排。

资金工作会议纪要

资金工作会议纪要 12月23日上午,集团为进一步落实陈良贤董事长提出的“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求召开资金工作会议。集团魏薇副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。会议由集团财务结算中心胡明处长主持。 会议首先通报2010年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况,提出2011年资金管理四方面工作要求。其次由下属企业围绕2011年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求展开交流讨论。最后由财务结算中心及集团领导提出201 1年资金工作的建议和要求。 会议的第一个议程——由财务结算中心通报2010年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况并提出2011年资金管理四方面工作要求 一、集团资金预算情况的工作汇报(罗慧丰汇报) (详细内容请见附件1) 二、集团资金检查情况的工作汇报(郑红文汇报) (详细内容请见附件2) 三、集团筹融资情况的工作汇报(廖璇汇报) (详细内容请见附件3) 四、集团资金结算情况的工作汇报(罗卫星汇报) (详细内容请见附件4) 会议的第二个议程----汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就2011年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求进行交流(详细内容请见附件5-附件8)

会议的第三个议程----财务结算中心及集团领导提出2011年资金工作的建议和要求 一、结算中心胡明处长提出资金工作建议 (一)2011年主要工作内容 1. 进一步加强资金归集,提高归集比例,更好的发挥集团结算中心蓄水池的作用。 2. 进一步完善和优化资金预算管理工作,加强和提高资金预算执行力。 3. 进一步规范常态资金检查,防范资金风险。 4. 进一步完善和优化资金审批制度。 5. 进一步提高信息化管理水平。包括预算管理信息化、信贷管理信息化、结算管理信息化。 6. 进一步完善和强化考核奖惩制度,客观科学的设置考核指标。 为了更好的应对新形势的变化,除了上面提到的加强内部管理各项工作外,还应关注以下几项工作: 一是做好2011年整个资金规模的预测和筹划。 企业应做好各自的资金年度预算,应根据企业的经营规模和实际情况,将资金谋划好。只有制定了目标和计划并严格执行,才能顺利应对各种复杂事件的发生。 集团结算中心拟编制年度资金管理预算,先由企业编报,经结算中心审核,报集团董事会审批后严格执行。结算中心将根据企业编报的年度预算编制集团年度资金管理预算。 二是要研究对策,练好内功。 一方面,各企业尽量争取在贷款条件好、利率低、费用合理的银行多办业务,在优化授信结构的前提下尽量争取授信。 另一方面,各企业应进一步开拓新的融资方式,如法人透支贷款、

c-12某医院二0一六年经济运营分析报告

医院精选案例 主题:C-112某医院二0 —六年经济运营分析报告

目录 第一部分经济运营总体情况. ................. 错误!未定义书签。 一、人员情况:. ................... 错误! 未定义书签。 二、服务量情况:. .................. 错误!未定义书签。 三、政府投入情况:. .................. 错误!未定义书签。 四、业务收支情况:. .................. 错误!未定义书签。 五、医疗增加值情况:. ................ 错误!未定义书签。 六、职工福利水平情况. ................ 错误!未定义书签。 第二部分经济运营主要绩效. ................. 错误!未定义书签。 一、医疗收入逐年增长,收入结构进一步优化........... 错误!未定义书签。 二、成本结构良性调整,医疗增加值明显提高。......... 错误! 未定义书签。 (一)百元医疗收入的非人员成本下降. ............ 错误!未定义书签。 (二)管理费用进一步压缩,并趋向合理. .......... 错误!未定义书签。 (三)医疗增加值明显提高. .............. 错误!未定义书签。 三、人均医疗收入增长, 人均福利水平明显提高........ 错误!未定义书签。 四、诊疗服务量逐年增长, 社会绩效有所提高.......... 错误!未定义书签。 (一)诊疗服务量增长:. ................ 错误!未定义书签。 (二)社会绩效提高. .................. 错误! 未定义书签。 第三部分存在问题和原因分析. ................ 错误!未定义书签。 一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高............ 错误!未定义书签。 (一)资产负债情况:. ................ 错误!未定义书签。 (二)主要原因分析. .................. 错误!未定义书签。 二、医疗设备利用率较低. ................ 错误!未定义书签。 三、经费自给率较低,影响医院积累. ............ 错误!未定义书签。 第四部分主要建议. ..................... 错误!未定义书签。 一、启动工作量与人力资源配比的评估机制............. 错误!未定义书签。 二、实现全面预算管理,加强成本核算. ............ 错误!未定义书签。 三、进一步完善绩效考核方案. .............. 错误!未定义书签。

公司上半年经济运行分析报告

**公司上半年经济运行分析报告 2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下: 一、主要经济指标完成情况 1.市场开发 2012年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为 2.经营总量 上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。 3.实现利润 上半年实现利润万元。 4.管理费上交 公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。 5.工资发放及保险交纳情况 上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。 经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

二、资金流转及使用情况 1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程**************。存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。 2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。 (2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。 (3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。 三、合同的履约情况 严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。 四、项目责任成本控制情况 1、成本分析 公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。 *********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。 2、公司工料分析 见附件 3、影响经济效益的原因 人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。 材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。 机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

经济形势分析会讲话

在经济形势分析会上的讲话 同志们: 今天,我们召开全县一季度经济形势分析会,主要目的是传达学习全市一季度经济形势分析会精神,深入分析把握我县当前经济运行情况,研究解决经济运行过程中遇到的重点、难点问题,进一步明确下阶段尤其是二季度重点工作,动员全县上下进一步统一思想,切实把主要精力集中到抓经济、抓发展上来,以超常规的举措、超常规的力度推动经济社会科学发展、跨越发展。下面,我讲三点意见: 一、非常之时,必须以非常之见识大局 综合分析一季度全县经济运行形势,应该说,各项工作都取得了阶段性进展,主要经济指标也完成的还不错,顺利实现了首季开门红。但在看到成绩的同时,也要清醒地认识到经济运行中依然存在诸多问题,需要我们冷静、理性地看待喜忧得失,切实增强工作紧迫感和责任感。 首先,从定量分析看,冷热不均、进度缓慢。“冷热不均”主要表现在经济指标完成不平衡,绝对值基本靠前,增幅基本靠后,个别指标完成的很好,如:验资口径实际利用外资增幅达到1100%,居全市第一,地区生产总值增幅居全市第二;但多个指标完成的不够理想,有7个指标增幅在全市第6以后,处在中下游水平。“进度缓慢”最为突出表现在项目建设上。前些日子我到部分项目建设现场看了一下,一些省市拉练检查项目和灾后重建项目进展缓慢,未达到序时进度,有的甚至严重滞后,没有实质性进展。前段时间天气很好,基本没有持续的降雨,有利于项目建设,进展却如此缓慢,很不应该,也很不正常。 其次,从定性分析看,困难重重、要求不高。“困难重重”主要表现为大需求小供给。项目建设、产业发展、城市拓展、基础设施完善等每一项工作,对土地、资金、劳动力等要素都有大量的需求,而今年银行银根紧缩,贷款难度越来越大,土地方面也是指标紧缺,加上拆迁难度大,项目用地供给量很小,这些要素远远无法满足经济社会加快发展、跨越发展的需要。各征迁工作组必须加大工作力度,县政府要强化协调调度,强力解决征迁中遇到的问题和阻力,确保快征、多征,保证项目落地需要。“要求不高”主要表现为高目标低标准。我们提出实施“1256”工程,打好“六大战役”,实现“争十强、创一流”的奋斗目标,这其中所包含的每一项工作甚至每一个环节都需要很大的工作投入,都要求很高的标准,需要我们劈荆斩棘的锐气和百折不挠的毅力。但我感到仍然有一部分同志潜意识里工作要求不高。表现在工作中就是,“稳重型”、常规型”的干部多,“进攻型”、“创新型”的干部少;还有一些干部“战略思维”能力很强,谈概念、讲理论一套一套的,但实际操作,总是办法不多,习惯“四平八稳”的办事,走不出传统套路。加上今年换届,这种表现更为明显。 第三,从定位分析看,追兵渐近、形势严峻。虽然我县一直处在全市发展的第一层面,但各个县(市、区)都在相互竞争、相互追赶,加快发展、跨越发展的大潮一浪高过一浪,每个县(市、区)发展态势都很强劲,各有特色、各有强项、各有优势。从一季度全市主要经济指标排序中,可以看出我县占优势的已经不多,我县限额以上批发企业实现销售额1.97亿元,增幅33%,位列全市第七;全社会固定资产投资仅完成17.36亿元,增幅25.8%,位列全市倒三。的地区生产总值、财政一般预算收入、固定资产投资等主要指标,无论是绝对值还是增幅都离我们越来越近,甚至超越我们,大有赶超之势。以前,我们常说“追兵越来越近”,现在已不仅仅是“近”的问题了,而是有可能“追兵”成为我们的“标兵”。这种竞争压力前所未有,越来越让我感到食不甘味、寝不安席。希望大家对此要有正确的认识、理性的把握,保持强烈的危机意识,切不可盲目乐观、沾沾自喜,自我感觉良好。 二、非常之务,必须以非常之策保进度 二季度是各项工作提速增效的集中攻坚期,在经济工作中具有承上启下的重要作用。这一阶段的工作成效如何,直接关系到能否实现上半年“双过半”任务,关系到能否为下半年经济运行打下坚实的基础,关系到能否确保完成全年目标任务。全县上下要紧紧围绕全县中心工作,把握工作重点,争分夺秒、抢抓进度,确保上半年“时间过半、任务过半”。 一要不气馁。古人讲:胜不骄,败不馁。这体现的是一种积极的人生态度,就是在困难和挫折面前不要灰心丧气,而要保持一种积极的、乐观的人生态度。虽然我们当前存在冷热不均、进度缓慢等一些实际困难和问题,但不能有思想包袱,而要看到发展的积极有利因素,进一步增强信心和动力。从国际看,全球经济正在复苏。从全国看,一季度经济保持平稳运行,投资、消费、出口稳定增长,内需支撑作用增强,工业平稳增长,农业生产形势向好,财政收支增长较快,货币信贷平稳回调,经济增长的主要拉动力逐步从政策刺激向自主增长有序转变;就业和居民收入继续增加,人民生活进一步改善。从全省看,“打好五大战役,大干开局之年”深入开展,全省上下比学超越的发展氛围更加浓厚。从全市看,一季度多数经济指标增幅好于全省平均水平,各项主要经济指标增幅均居全省前列,五大战役成效明显,发展合力进一步增强。从全县看,全县上下始终保持良好的精神状态,各级各部门和广大干部群众以“人一我十”的付出,以只争朝夕的劲头,更加有力地服务发展、保障发展。我们要牢牢把握这些有利条件因素,振奋精神,抓住重点,迎难而上,把工作一件一件分解好,把任务一项一项落实好。 二要不动摇。就是要坚持既定总体部署不动摇,坚持年度目标任务不动摇。从中长期来看,“一城三地”和闽中发展的核心区域与中心城市是我们的战略定位,“争十强、创一流”是我们的奋斗目标,“提升工业、突破三产、调优农业、做靓城市、构建和谐、加强党建”是我们的工作思路,“解放思想、创新创造、突围突破、争先进位”是我们的工作要求,“1256”工程是我们的工作举措。这些都是对x发展历史经验教训的科学总结,也是促进x科学发展、跨越发展的正确决策,体现了科学发展观的理念,符合科学发展观的要求。我们必须始终坚持,毫不动摇,不为任何困难所惧,不为任何干扰所惑,进一步增强工作的系统性、协调性、前瞻性、创造性,真正通过每年的工作、每个领域的工作、每个环节的工作,坚定不移地朝着既定目标前进。从今年来看,是实施“十二五”规划的开局年,目标任务完成得好与坏,将直接影响到后面几年和整个“十二五”预期目标的完成。各级各部门要紧紧围绕经年初下达的各项任务,围绕2011年县委21项工作重点、“六大战役”和年度重点项目,切实对照时间节点,以脚踏实地、真抓实干的扎实作风,以雷厉风行、抓住不放的实际行动,一项一项加以落实,一天一天加以推进,全力以赴推动经济发展。

集团公司经济运行统计分析管理办法

集团公司经济运行统计分析管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强对公司经济运行工作的管理和监督,保障经济运行统计资料的完整性、准确性和及时性,充分发挥经济运行工作在公司科研、生产、经营活动中的积极作用,根据公司经济运行管理工作的需要,特制定本办法。 第二条经济运行统计分析的基本任务是:准确、及时、全面、系统地对公司的科研、生产、经营和管理等情况进行统计调查,开展经济运行统计分析,提供经济运行资料和经济运行咨询意见,实行经济运行监督。 第三条本办法适用于公司所有职能部门、事业部门及下属公司。 第二章经济运行统计工作部门职责 第四条公司财务部为公司经济运行统计工作的归口管理部门。 第五条公司财务部作为经济运行统计工作的归口管理部门,其主要职责是: (一)组织、指导、协调公司各部门、各下属公司的经济运行统计工作。 (二)按照规定,向集团公司和其他有关单位报送和提供经济运行统计资料。 (三)对公司经济运行情况和经营管理状况进行统计分析、统计预测和统计监督。 (四)制定公司的经济运行统计制度。 (五)对公司经济运行统计人员进行业务培训和统计职业道德教育。 (六)定期组织召开经济运行分析会。 第六条其他部门职责 各部门需按要求在季末25号前向财务部经济运行管理人员提交经济运 行相关材料。具体职责如下: (1)财务部需提交相关财务数据和当期投资材料(包括投资标的、投资金额、投资方式及投资收益等相关情况);

(2)项目管理部需提交科研进度、科研重大进展等情况; (3)发展规划部需提交合同签订、市场开拓、基建、研保条件建设和技改等相关情况的资料; (4)人力资源部需提交当期人事变动、人员组成等相关资料; (5)国际合作部需提交当期国际合作进展相关材料; (6)质量与适航部需提交当期质量适航工作进展情况的相关材料; (7)办公室需提交股东会、董事会、监事会相关活动及公司重大决策情况资料; (8)若发生其他重大经济行为,责任部门可酌情提交相关材料。 第三章经济运行统计分析工作的实施 第七条按照集团公司要求,经济运行月报及说明需在次月7日前上报;经济运行季报和年报的报送时间以集团公司通知为准,并在季度或年度结束后次月的月底前组织召开公司经济运行分析会并报送会议纪要。各部门在季末25号前向财务部经济运行管理人员提交经济运行相关材料。 第八条公司所有部门及下属公司需积极配合公司的经济运行月度、季度、年度统计分析工作,按要求及时准确提供相关资料。 第九条经济运行统计分析工作人员需按时向集团公司提交月报、季报、年报、季度和年度分析报告以及集团公司要求提供的其他统计资料。 第十条经济运行分析报告内容需包含以下内容:截止当期本单位的经济运行基本情况、重要经济指标的变化情况、重点业务的情况、新业务及新经济增长点、经济运行中存在的主要困难和问题、科研生产总体情况、下阶段形势分析与预测和措施与建议等。 第十一条季度结束后次月的15个工作日内召开经济运行分析会,并形成会议纪要;会议纪要需在当月的月底前报送集团公司。 第四章经济运行统计档案管理 第十二条上报、更正、补报统计报表,应严格履行由填报人、主管部门负

审计工作会议纪要

( 会议纪要) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-015882 审计工作会议纪要Minutes of audit meeting

审计工作会议纪要 审计工作会议纪要一 20XX年3月18日,区政府区长、区审计工作领导小组组长高峰主持召开贵池区审计工作领导小组第1次全体会议,区领导、区审计工作领导小组副组长王枞红、刘复明、朱树林、吴金刚出席会议,区监察局熊吉胜、区委组织部时先唐、区检察院毛捍东、区财政局刘贵阳、区人社局刘自斌、区审计局张明出席。现将会议主要内容纪要如下: 一、会议听取了全省审计工作会议精神汇报。 会议认为,全省审计工作会议总体目标明确,任务重点突出。会议决定:区审计局要根据省、市审计工作安排,结合审计工作的新做法、新要求,尽快拟定20XX年审计工作方向和工作重点,提交会议研究。 二、会议听取了20XX年度审计项目实施情况汇报。 会议认为,20XX年区审计局克服人少事多的矛盾,努力扩大审计覆盖面,全年累计实施了51个项目审计工作。会议决定:1、区审计局负责对审计中发现的问题,列出问题整改清单,拟定整改时限要求,督促被审计对象严格按要求整改到位。对审计中发现的问题实行对帐销号制度,整改完成后及时验收销号。

2、区审计局会同有关部门要认真分析问题产生的原因和目的,对人为违反规定并为小群体谋取利益的,必须要进行追责,对事、对人分别拟定处理意见,提交会议研究,达到审计教育的目的。 3、区审计局负责梳理审计问题,对普遍性问题要相关部门尽快出台管理办法,规范单位行为,坚决从源头上控制、节点上把关,减少问题发生。 4、区政府将适时召开审计整改工作会议,交办区直有关部门,尽快落实审计中发现的问题整改工作。 5、由区政府常务副区长朱树林牵头,尽快筹备召开全区审计工作会议,通报20XX年全区审计工作情况,安排部署20XX年审计工作。 三、会议研究了20XX年审计项目安排计划。 会议决定:1、原则同意区审计局提出贵池区20XX年审计项目安排计划,并增加清溪、马衙、秋浦、乌沙四个镇街历年承建的保障房、安置房项目审计。待上述4个镇街保障房、安置房项目审计结束后,移交金桥投资集团公司统一管理。2、区审计局负责对全区经济责任审计对象,拟定分类管理意见,并制定出中长期审计工作计划,分年度组织实施,确保达审计项目5年内全覆盖的要求。 3、原则同意区审计局采取政府购买服务的方式,聘请中介机构协助参与审计工作。 审计工作会议纪要二 20XX年9月11日上午,吴晋生副书记在行政楼三楼会议室主持召开学校20XX年领导干部经济责任审计工作领导小组会议。会议传达学习了中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称《规定》)和教育部《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》;总结回顾了我校近年来开展经济责任审计工作情况;研究部署了我校经

[工作汇报]医院绩效考核运行情况分析报告

[工作汇报]医院绩效考核运行情况分析报告 医院绩效考核运行情况分析报告 20XX年以来新医改政策不断推进落实,各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击,医疗卫生市场竞争不断加剧,我院又处在终止目标责任制管理待完善期间,形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念,按照深化医药卫生体制改革的总体要求,以建立维护公益性,调动积极性,保障可持续的公立医院运行新机制为目标,通过以工作量为基础,以工作质量为考核标准,以强化成本控制为手段,坚持按劳分配,优绩优酬,兼顾公平的分配原则,制定了医院奖励性绩效考核和分配,有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析: 一、工作量对比分析 由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主,增加了专项绩效考核与奖励,20XX年工作量全面增加,形势喜人,主要指标如下: 名称 20XX年 20XX年增减增长率 实占床日数 176981 161658 15323 % 平均病床使用率(%)% 平均病床周转次数(次)% 平均住院日(天)-% 出院人次 18975 16982 1993 % (一)临床科室 出院人次大部分科室有所增加,略有下降的有普外科919人次,下降3人;口腔科209人次,下降9人次。增幅靠前的科室如下: 科室名称 20XX年 (人次) 20XX年 (人次)增减(人次)增长率(%) 眼科 1799 1378 421 中医科 137 106 31 五官科 319 251 68 内二科 3131 2646 485 脑外科 826 699 127 骨科 690 618 72 内分泌科 974 875 99 妇产科 2306 2091 215

政府部门会议纪要模板

2016年政府部门会议纪要模板 2016年政府部门会议纪要模板 一、会议纪要通常由标题、正文、主送、抄送单位构成。 标题有两种情况,一是会议名称加纪要;二是召开会议的机关加内容加纪要。 会议纪要正文一般由两部分组成。 (一)会议概况。主要包括会议时间、地点、名称、主持人,与会人员,基本议程。 (二)会议的精神和议定事项。常务会、办公会、日常工作例会的纪要,一般包括会议内容、议定事项,有的还可概述议定事项的意义。工作会议、专业会议和座谈会的纪要,往往还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。 二、会议纪要字体 1、标题,三号字,黑体 2、内容标题,四号字,宋体 3、其他,小四号,宋体 三、落款 记录人:*** 主持人签字 三、会议纪要格式

会议纪要通常由标题、正文、主送、抄送单位构成。 标题有两种情况,一是会议名称加纪要,如《全国农村工作会议纪要》。二是召开会议的机关加内容加纪要,如《省经贸委关于企业扭亏会议纪要》。 会议纪要的三种写法 (一) 集中概述法。(二)分项叙述法。(三)发言提要法。 会议纪要的特点 1.内容的纪实性。 2.表达的要点性。 3.称谓的特殊性。 会议纪要与会议记录的区别 二者的主要区别是:第一,性质不同,第二,功能不同。 政府部门会议纪要模板1 关于20xx年XXXXXXXXX工作会的会议纪要 20xx年X月17日,全省20xx年XXXXXXXXX工作会议在XXXXXXXXX召开。省人社厅、省公安厅、省国家安全厅、省监狱管理局、省公安厅、省司法厅、省工商局、省教育厅、省检察院、省质量技术监督局、省地税局、省公务员局、各市(州)人力资源和社会保障局等有关单位负责同志参加了会议。 会议指出,此次会议是继3月2日后召开的又一次工作会,是上一次工作会的延续。短期内召开两次会议,说明我省各级XXXXXXXXX对20xx年XXXXXXXXX工作的高度重视,本次会议需要研究的问题集中、主题鲜明,一是讨论、修改

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