环境风险隐患排查登记表

环境风险隐患排查登记表

v1.0 可编辑可修改环境风险隐患排查登记表

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企业环境安全隐患排查治理抽查情况登记表

企业环境安全隐患排查治理抽查情况登记表 检查企业名称:**2015年11月4日 检查内容落实情况存在问题整改时限 环境风险管理制度1、已建立环境风险防控和应急措施制度,明确环境 风险防控重点岗位的责任人或责任机构,落实定期巡 检和维护责任制度;已建立突发环境事件信息报告制 度,并有效执行; 2、已落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应 急措施要求;经常对职工开展环境风险和环境应急管 理宣传和培训。 无 环境风险防控与应急措施 截流措施 罐区设置了围堰且外设排水切换阀,正常情况下通向 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或 污水处理系统的阀门打开。 无 事故排水 收集措施 1、事故排水收集设施根据下游环境风险受体敏感程 度和易发生极端天气情况,设置容量; 2、事故排水收集设施位置合理,能自流式或确保事 故状态下顺利收集泄漏物和消防水,日常保持足够的 事故排水缓冲容量; 3、已设抽水设施,并与污水管线连接,能将所收集 物送至厂区内污水处理设施处理。 无 清净下水系 统防控措施 未受污染的雨水、地面冲洗水等排入雨水系统,生产 装置、作业场所的墙壁、地面等的冲洗水以及受污染 的雨水,汇集入生产废水系统并进行处理。 无 雨排水系统 防控措施 已设有收集初期雨水的收集池;池出水管上设置切断 阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池 内设有提升设施,能将所集物送至污水处理系统;具 有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施, 可有效防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 无 生产废水处理 系统防控措施 循环水、冷冻水有独立的系统;污水处理系统设有事 故水池,受污染的清净下水或雨水进入污水处理系统 处理;生产废水总排口设有监视及关闭设施,可确保 泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 无 毒性气体泄漏 紧急处置措施 不涉及有毒有害气体无毒性气体泄漏 监控预警措施 不涉及有毒有害气体无环评及批复 的其他风险 防控措施 已认真执行“环评”和“三同时”制度,配套建设污 染防治设施,具备正常生产的运转条件。 无 环境应急物资、装备、救援队伍等情况已按规定配备正压式呼吸器、防护服和泡沫灭火车等 救援器材,厂区设置应急水池和事故水池等,污水处 理系统运转正常。 无 备注1、严格按《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》,对以上检查内容逐项检查。 2、此表一式三份,受检企业、检查单位各一份、随总结报告报省厅一份。 检查单位:检查人员:企业负责人:

隐患排查记录表:6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

环境风险排查制度

环境风险排查治理制度 为全面提升环境风险防控水平,进一步消除环境风险隐患,为安全生产、安全发展创造良好的环境,依据有关法律法规及标准,特制定本制度。 一、目的 通过开展环境风险隐患排查工作,进一步强化环境风险源单位环境安全主体责任,全面提高环境安全意识和风险防控能力,规范环境应急管理行为;进一步强化落实各级环保部门环境安全监管责任,消除环境风险隐患,增强环境应急应对能力,从源头上防范突发环境事件。 二、排查制度 1、建立由主要负责人任组长的环境风险排查治理领导小组,全面负责本单位环境风险隐患排查治理工作。 2、实行每日排查制度,逐环节、逐部位排查,掌握隐患的存在,分布情况,分析产生隐患的原因,制定整改和防范措施。 3、排查的主要内容包括:安全生产责任制是否落实到人头,安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态;有毒、有害等危险作业场所安全生产状况;从业人员是否经过三级培训教育,具备相应的安全知识和操作技能,特种作业人员是否持证上岗;从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程,发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准,从业人员是否正确佩带;现场生产管理,指挥人员有无违章指挥,强令从业人员冒险作业行为;现场生产管理,指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止;危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。 4、对排查出的隐患,按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。设立公开举报电话,畅通隐患举报渠道,鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作,并对及时发现的重大安全隐患进行举报,按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。 5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动,落实隐患整改措施和责任。 三、责任制度

隐患排查记录表最新版

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

最新环境风险隐患自查总结报告

环境风险隐患排查工作总结 为全面提升环境风险防范水平,保障环境安全,严防发生环境污染事故,根据上级指示精神公司开展了危险化学品安全环境风险隐患排查工作。现将工作开展情况报告如下: 一、精心组织,认真排查 为保证隐患排查工作取得成效,公司在前期开展的环境风险隐患排查工作的基础上,重点对场内危险化学品生产进行了全面环境安全风险大排查。准确掌握公司状况和环保措施落实情况,及时消除隐患,杜绝环境事故的发生,确保环境安全。 二、突出重点,狠抓落实 从检查的情况来看,企业主要存在运行记录不完善或不规范,少数企业思想认识不到位,环境应急预案不完善、不规范,可操作性不强,根据现场实际提出了整改要求。。 三、严格要求,规范管理 加强对危险化学品企业的日常监管,增加环境监察频次,对检查中发现存在环境安全隐患的要结合相关环保要求,认真整改,规范管理。确保整治任务落到实处,取得实效。 四、存在问题 尽管我们的环境风险隐患排查工作取得了一定的成效,但也存在一些问题和不足,亟待加以解决。一是企业主要负责人没有真正重视安全生产,将安全管理作为应付检查的空架子,安全生产标准化流于形式,对事故危害没有清醒的认识。二是带班值班表流于形式,领导带班制度执行不到位,

个别主要负责人或分管负责人不参与夜间现场带班,部分值班人员责任心不强,不清楚当班人员数量和分布情况,对应急指挥情况不熟悉。三是突发环境事件应急预案虽然已经备案,但在修订、备案等工作上有些滞后。一方面是预案的针对性、操作性不强,存在抄袭现象,在开展预案评估时,较难找到专业人员来担任评估组长,备案工作有待进一步加强。在突发环境事件应急演练过程中针对性不强,重安全生产方面的演练,轻环境污染方面的演练内容。四、管理制度不够健全完善,无专门的环境应急管理机构,应急装备和人员缺少,环境应急现场处置能力不高。 五、下步工作 在今后的工作中,公司将一如既往地加强对危险化学品的生产现场监察和环境风险排查,严禁违法排放、处置危险化学品的不法行为,确保环境安全。 (一)、进一步健全环境安全隐患排查机制,建立隐患排查记录,做到早防范、早报告,力争把环境安全隐患消除在萌芽状态。继续全面深入开展环境风险隐患排查工作,对排查的环境隐患整改落实到位。 (二)、建立和完善环境风险隐患排查长效机制,督促其对照相关管理指标体系要求,进行认真自查,发现问题及时整改,实现危化品生产、贮存等全过程规范管理,防止危险化学品污染环境。

环境风险隐患排查治理制度

环境风险隐患排查治理制度 为切实加强本公司的环境风险管理,严格落实本公司环境风险隐患的排查治理工作,有效预防环境风险事故的发生,特制定本制度。 1、建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查治理领导小组,全面负责本公司的环境风险隐患排查治理工作。 2、实行定期(专项、季节、节假日等隐患检查)或不定期(日常的隐患排查)的隐患排查,及时根据隐患产生的原因,制定隐患整改方案和防范措施。 3、主要从以下几点进行环境风险排查: (1)设备、设施是否处于正常的安全运行状态; (2)有毒、有害等危险作业场所的安全状况; (3)从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程,是否正确佩带劳动防护用品; (4)现场生产管理或指挥人员有无违章指挥; (5)危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。 4、对排查出的隐患,及时查找原因,及时整改,整改责任单位,必须按规定的时间进行整改,不得互相推诿、扯皮,拖期、延期。 5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动,落实隐患整改措施和责任。 6、其他各部门及人员对发现的环境风险隐患,应及时报告,重大隐患可直接上报公司主要领导,以保证尽快解决。 7、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 8、对于由于资金或技术问题等暂时不能立即整改的隐患问题,必须采取

可靠的防范措施,如实告知现场工作人员存在的危险因素;对于重大安全隐患无法保证安全的,要立即停产整改。 9、对需要整改的环境隐患问题,要下达隐患整改通知书、验收意见书等书面资料,要认真填写,并经有关人员签字后存档。 10、对未按期、按要求整改隐患的,视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚,由此引起重大伤亡事故的,承担相应的法律责任。 11、对所排查的隐患问题,要有隐患排查记录台帐和隐患治理台帐,要存档备案。(备注:根据本公司实际情况,本公司的环境隐患排查排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书等并入安全生产隐患排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书,一并管理。) 12、对上级有关部门挂牌督办的隐患,予以公示告知,限期治理,治理工作结束后,要向负责督办的单位提出书面复查申请。 13、对已整改或未整改的隐患问题都要做为下次排查的重点。 14、本隐患排查治理工作坚持“谁排查,谁负责。谁签字,谁负责。谁主管,谁负责”的原则,实行分级管理,逐级管理。 15、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位,责任制不落实致隐患长期得不到整改的,依据本公司有关规定严肃追究其责任,情节严重者,给予适当的经济处罚。 16、对在本公司隐患排查治理工作中做出显著成绩者,给予奖励。

环境安全隐患排查工作总结

环境安全隐患排查工作总结篇一:关于环境安全隐患排查治理工作总结报告 关于环境安全隐患排查治理工作的总结 报告 XX环保局: 为全面贯彻落实省、市关于进一步加强环境安全隐患排查治理工作的通知精神,确保我县环境安全和社会稳定,确保环境安全隐患排查到位、查处到位。根据XX环监察发【XX】40号和XX环发【XX】186号文件要求,结合我县实际,及时在全县范围内组织开展了环境安全隐患治理排查工作,现将环境安全隐患排查治理情况报告如下: 一、加强组织领导,明确工作责任,及时布署开展环境安全隐患排查治理工作 为确保全县环境安全隐患排查治理工作取得实效,我局于11月3日召开专题会议并成立了由局长任组长,分管局长和监察队长任副组长,相关科室负责人为成员的环境安全隐患排查治理工作领导小组。会后制定了《全县环境安全隐患排查治理工作实施方案》,并向相关企业印发了《实施方案》,要求企业按照实施方案认真组织开展自查自纠。从11月10日开始,对全县范围内矿山企业和非矿山企业进行了拉式排查治理。 二、检查的内容及情况

此次检查范围涉及全县尾矿库、危险废物、废弃危险化学品处置等企业以及饮用水源地、沿江沿河、重点区域流域环境风险隐患。 检查内容包括:1、环保手续。是否已办理有关环评审批手续,是否落实环评审批文件中关于环境污染防治的要求,选址是否涉及环 境敏感区,是否满足环评审批文件提出的防护距离要求; 2、建设项目“三同时”制度执行情况; 3、企业环境管理机构和人员设置。是否有环保组织机构,是否建立比较健全的环境管理责任体系,是否有专(兼)职环保管理人员; 4、企业环境管理制度情况。是否有比较完善的内部环境管理制度,环境管理制度是否装柜上墙; 5、环保设施情况。是否建有污染治理设施,治理设施是否正常运行,污染物是否稳定达标排放,是否安装在线监测装置; 6、危险废物。危险废物名称及主要成分,危险废物贮存设施情况,危险废物转移是否执行五联单制度;环境应急情况,是否设置环境应急机构,是否配备环境应急人员、物资,是否建设环境应急设施(事故应急池、围堰等); 7、环境应急预案管理情况。是否有完善的环境应急预案,应急预案是否备案; 8、环境安全隐患排查台账。 检查情况,大部分企业能够严格按照环保相关要求规范排污行为,污染的防治设施运行良好。部分企业存在环境违

环境安全隐患排查治理方案A

方案预案:________ 环境安全隐患排查治理方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

环境安全隐患排查治理方案 第一篇 根据省、市、县相关文件精神,结合我局的工作实际,特制定以下实施方案。 一、组织机构 成立县环境安全隐患排查治理工作小组,由局长任组长,分管领导任副组长,各股、站、大队负责人为成员,领导小组下设办公室,负责隐患排查具体工作。 二、工作重点 加大环境安全隐患排查整治力度,突出三个重点,一是生产、利用、产生危险化学品等重点行业、企业;二是突发环境事件多发、易发的重点地区;三是饮用水水源、水库、河流、尾矿库等周边的重点企业。 第一阶段(3月~6月),抓好对近两年以来的环境安全隐患排查治理专项行动中,排查出来的重大环境隐患的整改;对暂时难以完成整改的,要列出整改计划,做到责任、措施、资金、时间、预案五落实,并加强监控。 第二阶段(7月~9月),围绕汛期,针对暴雨、洪水等自然灾害多发的特点,加强对饮用水水源、水库、河流、尾矿库等及周边环境安全隐患排查治理。建立应急救援体系严防引发事故灾难,加强监测和应急预案落实。 第三阶段(10月~12月),针对冬季雨、雾、冰、雪天气特点,坚强对违法运输危险化学品、偷排漏排废水等违法行为的排查治理和打击力度。 第 2 页共 10 页

三、工作要求 一是加强组织领导,将隐患排查治理作为今年环境安全工作的主线,积极组织开展辖区环境安全隐患排查治理工作。以排查治理为契机,不断加强和规范环境安全管理与监督,着力构建环境安全生产长效机制。 二是加大挂牌督办力度,严肃依法追究责任。要建立重大环境安全隐患挂牌督办、跟踪治理和逐项整改销号制度,强化行政执法,对因隐患排查治理工作不力而引发事故的,要依法查处,严肃追究责任。 三是精心计划周密组织,确保各阶段工作落实到位。要根据总体部署,按照《方案》规定的范围、内容和方式,结合我县实际,将开展环境安全隐患排查治理工作列入县重点工作,切实制定好具有可操作性的环境安全隐患排查治理工作实施方案;以重点行业、重点企业、重点区域和重点流域为重点,狠抓环境安全隐患排查治理工作,确保工作目标的顺利完成。 四是加强应急管理,制定完善应急预案。要结合环境安全隐患排查治理工作,切实加强对突发环境污染时间的现场应急处置措施,建立完善的响应机制,组织开展应急演练,确保应急预案的有效性和可操作性。 五是强化日常监督执法,突出排查治理重点。要将环境安全隐患排查治理工作与整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动结合起来,与日常环境检查执法工作相结合起来。加大重点行业、重点流域和区域。重点危险源的现场检查和执法力度。对存在环境安全隐患的问题要查清、治理措施要有效、限期整改要到位,相关责任追究要到底。 六是加强信息报送,认真进行工作总结。要认真总结工作经验,分析存在的主要问题,提出下一步跟进措施等,确保工作有效推进。 第 3 页共 10 页

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

安全隐患排查记录(日周月)

日常安全检查记录表 被检部门时间年月日检查人员审核人 序 号 检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题 1生产设备1、机械设备是否完好现场检查 2、电气设备是否完好现场检查 3、特种设备及其附件是否完好现场检查 4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查 5、其他设施设备是否完好现场检查 2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查 2、劳动纪律的遵守情况现场检查 3、安全操作规程的执行情况现场检查 3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查 2、各项指标是否异常现场检查 4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查 2、设备防护罩放置规范合理现场检查 3、职业健康防护设施是否完好现场检查 4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查 5其他设施

被检部门时间年月日检查人员审核人 序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题 1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风 2、消防栓良好消防箱有水带,管道有水检查密封情况 3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况 4、其它消防器材保管完好,取用方便现场检查 2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱 2、灭火器外观良好,压力正常现场检查是否备用,保养良好 3应急救援预案1、事故应急救援预案是否有效现场检查 2、危险源的安全状况是否良好,无隐患存在现场检查 3、配备岗位必要的防护设施(手套、口罩,洗眼器等)及 应急救援防护用品,员工会使用防护用品 现场检查使用情况 4保卫1、做好节假日值班工作的指导,保证公司财产安全现场检查 2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实 3、视频监控系统值守人员已安排人员核实 5生产1、安全设施是否完整有效现场检查 2、生产物资是否储备充分现场检查 3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查 4、备用设备是否到位现场检查 6其它

环境隐患排查表

突发环境事件应急管理隐患排查表排查时间:年月日现场排查负责人(签字): 排查内容具体排查内容 排查结果 是,证明 材料 否,具体 问题 其他 情况 1.是否按规定开展突发环境事件风险评估,确定风险等级(1)是否编制突发环境事件风险评估报告,并与预案一起备案。 (2)企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。 (3)企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。 (4)企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。 (5)突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 (6)突发环境事件风险评估是否通过评审。 2.是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案(7)是否按要求对预案进行评审,评审意见是否及时落实。 (8)是否将预案进行了备案,是否每三年进行回顾性评估。 (9)出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1)面临的突发环境事件风险发生重大变化,需要重新进行风险评估; 2)应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化; 3)环境应急监测预警机制发生重大变化,报告联络信息及机制发生重大变化; 4)环境应急应对流程体系和措施发生重大变化; 5)环境应急保障措施及保障体系发生重大变化; 6)重要应急资源发生重大变化; 7)在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题,需要对环境应急预案作出重大调整的。 3.是否按规定建立健全隐患排查治理制度,开展隐患排查治理工作和建立档案(10)是否建立隐患排查治理责任制。 (11)是否制定本单位的隐患分级规定。 (12)是否有隐患排查治理年度计划。 (13)是否建立隐患记录报告制度,是否制定隐患排查表。(14)重大隐患是否制定治理方案。 (15)是否建立重大隐患督办制度。 (16)是否建立隐患排查治理档案。 4.是否按规定(17)是否将应急培训纳入单位工作计划。

安全隐患排查登记表

东魏村小学校园安全隐患定期排查登记表检查检查 检查具体内容 地点项目 a.学校电脑、电视机等贵重设备是否登记并落实保管 责任人;b.财务室、微机室等重点场所防盗设施是否存在问题完成时间责任人整改措施及整改 备注安全 配备齐全,是否落实好值班制度;c.学校门卫制度是 防范 否健全,岗位职责是否明确,进出人员、车辆是否作 好登记,报警、监控设备是否会操作使用;d.有无建 立值班保卫制度。 消防 安全a.校内消防设施设备是否齐全,管理是否落实;b.学 校师生是否会使用灭火器等消防器材;c.是否建立 应急预案并定期演练。 a.食堂工作人员是否持有持有有效的健康证,并定期 校 园 安

活动 安全 食品 安全体检;b.食堂是否有变质、霉烂食品,进货时是否索取对方有效的卫生许可证;c.食堂是否配备消毒 器具、通风设备,餐具是否清洁消毒;d.食堂环境是 否卫生,防鼠、防蝇、防中毒措施是否到位。 a.是否开展学生课内外活动的安全教育、管理; b. 体育场地、器材、体育设施等是否符合安全、卫生标 准要求;c.场地、设备是否经常检修;d.学校开展 重大活动和到校外开展活动前,是否制订应急预案, 是否及时上报上级部门批准。 a.教室屋面、墙面、顶棚、窗户是否存在安全隐患; 校舍 b.走廊、地面、楼梯等是否存在安全隐患; c.围墙、 安全 大门有无开裂、倾斜等现象;d.校园内旗杆、水池等 其他设施有无安全隐患。 治安校园200米范围内有无网吧、游戏厅等娱乐场所;校周

安 全状况园周边有无敲诈、勒索等现象。 交通学生在上学、放学高峰时段,学校门口道路是否通畅,秩序校园周边的交通是否存在安全隐患。 在学校门前及其两侧50米范围内有无摆摊设点、堆 周边 放杂物等现象。大门口及周围的环境卫生是否存在 状况 脏、乱、差现象。 检查人员:检查日期:年月日

工业园区企业环境风险和安全隐患排查情况表

工业园区企业环境风险和安全隐患排查情况表 企业名称(盖章): 组织机构代码: 法定代表人或负责人: 单位住所:邮政编码: 生产地址: 行政区划代码: 地理坐标:经度纬度 企业所在工业园区名称: 是否在饮用水水源地保护区内:否○是○ 名称: 企业基本是否在未划饮用水水源保护区的集中式饮用水取水口周边:否○是○信息名称:距离: 生产废水排放去向:地表水○、地下水○、管网○、其他○年排放量:m3 应急废水排放去向:地表水○、地下水○、管网○、其他○ 企业所属行业:行业分类代码: 排放的特征污染物合计种类:(种) 排放的特征污染物排放形式 名称排放量(吨)水气固废1 2 3 行政许可审批许可(核准、 审批验备案、登记) 发证机关有效期 名称文号事项收文号 主要原料使用和主要产品生产情况 主要产品生产情况 投入生主要原料及年原料主(万元吨 / 年) 产或使项目名称 要成分许可 使用量 用时间 实际生产量 生产量 排污许可证发放时间:截止时间:2011 年排污费缴纳情况(万元):

案编制和演 练情况 清洁生产情况: 1、已经审核○; 2、正在进行审核○; 3、未开展清洁生产审核○; 4、是否列 入强制清洁生产审核○。 企业污染防治设施建设和运行情况 主要废水污染物 处理设施名称及 处理工艺 主要废气污染物 处理设施名称及 处理工艺 主要特征污染物 监测情况 名称 监测时间 监测结果 标准 是否达标 监测性质 类 别 名称及数量(或面积、容积) 堵漏、收集器材 / 环境应急 设备 应急监测设备 处置及救 应急救援资源 援资源 应 急 池 清净下水收集设 施 贮存场 处 危险废物 是否属 存在的 固体废物 废物 产生量 所是否 置 接收处置 达标化管 (含危险废 危险废 主要问 名称 (吨) 符合标 方 单位名称 理是否达 物) 物 题 准 式 标 处置情况 主要大气环境 安全 周边环境 主要水环境保护 生产 保护目标的距 安全情况 目标的距离 防范 离 距离 安全设施 “三同时” , 环保与安全 生产责任

隐患排查记录表

表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 : 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 :1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。

改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日

1. 电焊机出线松动,地面潮湿。 2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 改措施: 1. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除。 2. 围护网由架子班江顺才负责,一天内修好。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ005 1. 二级配电箱没有接地装置。 2. 部分电箱门不关,防雨措施不到位。 3. 施工现场基坑排水不及时。 改措施: . 电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装置。 . 电工每天加强巡视检查,固定电箱门必须关上,移动电箱下班必须收回专人保管。 3. 技术科负责人岑健安排人工挖孔桩施工班组长组织水泵抽水,一天内完成。

环境隐患排查表格模板

精心整理 -来源网络 突发环境事件应急管理隐患排查表 排查时间:年月日现场排查负责人(签字): 排查内容 具体排查内容 排查结果 是,证明材料 否, 具体 问题 其 他 情 况 1.是否按规定开展突发环境事件风险评 估,确定风险等级 (1)是否编制突发环境事件风险评估 报告,并与预案一起备案。 (2)企业现有突发环境事件风险物质 种类和风险评估报告相比是否发生变化。 (3)企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。 (4)企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。 (5)突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 (6)突发环境事件风险评估是否通过 评审。 2.是否按规定制定突(7)是否按要求对预案进行评审,评审意见是否及时落实。 (8)是否将预案进行了备案,是否每

排查内 容具体排查内容是, 证明 材料 否, 具体 问题 其 他 情 况 发环境事件应急预案并备案三年进行回顾性评估。 (9)出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1)面临的突发环境事件风险发生重大变化,需要重新进行风险评估; 2)应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化; 3)环境应急监测预警机制发生重大变化,报告联络信息及机制发生重大变化; 4)环境应急应对流程体系和措施发生重大变化; 5)环境应急保障措施及保障体系发生重大变化; 6)重要应急资源发生重大变化; 7)在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题,需要对环境应急预案作出重大调整的。 3.是否按规定建立健(10)是否建立隐患排查治理责任制。 (11)是否制定本单位的隐患分级规定。 -来源网络

企业环境安全隐患排查及应急措施检查表

企业环境安全隐患排查及应急措施检查表企业环境安全隐患排查及应急措施检查表企业名称(盖章) 基本信息 法定代表人地址经营范围 建设时间投产时间环保负责人联系方式 检查内容 1(试生产及“三同时”执行情况: 是否是否在建项目是否有环评手续是否验收批复是否按环评执行企业环保机构及制度建设是否完备周边是否存在可能受环境事故影响的敏感目标 2(环境安全隐患排查: 是否生产工艺环节是否存在环境安全隐患是否有污水处理设施是否有废气处理设施是否产生固体废弃物污染物防治设施运行是否正常是否在线连续监测装置在线连续监测装置运行是否正常固体废弃物是否综合利用危化品储存、使用、转运是否存在安全隐患是否有泄露情况是否有偷排情况是否安全生产检查记录 是否组织安全生产宣传活动环境安全隐患是否及时消除 3(环境应急预案及措施: 是否是否有环境应急预案环境应急预案是否经过专家评审、备案环境污染事故应对措施是否完善各类罐区、生产区和污染处理设施是否有配套的围堰、事故应急池(设施)是否按要求建设和设置(维护) 环境风险防范的应急物资是否储备今年是否进行过应急培训或演练 4.重大危险源管理: 是否是否在地质灾害地区是否安装报警控制系统是否建立档案和台账风险防范措施是否有效是否存在跑、冒、滴、漏

5.危险废物管理: 是否有危险废物制度分类、收集是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求转移是否执行危险废物转移审批及转移联单制度危险废物处置是否交由有为危险废物经营资质的单位处置是否设置规范的危险识别标志 6.限期治理: 是否有限期治理项目是否完成限期治理 对安全隐患排查意见及治理建议: 环保部门检查人员: 检查时间: 企业意见: 企业人员: 签字时间: 填报说明:请按照实际情况在相应的位置打“?”,如果存在否的情况或有环境安全隐患的请在第七项说明,有违法行为要作笔录。

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