监理项目部标准化配置达标检查表

监理项目部标准化配置达标检查表
监理项目部标准化配置达标检查表

监理项目部标准化配置达标检查表

监理项目部标准化配置达标检查表

检查日期:xxxx年xx月xx日

注:本模板在系统编制填报,流转。

(最新)单位工程施工现场安全质量标准化检查表

(最新)单位工程施工现场安全质量标准化检查表单位工程施工现场安全质量标准化 阶段验收评定申报表申报单位: 申报时间: 年月日 单位工程名称评定阶段 分部工程结构形式工程规模 % 完成比例 附:本阶段项目部每周自查整改记录工程 项目 自查 以及 整改 项目负责人:(签字盖项目部章) 情况 附:本阶段施工企业月验收评分汇总表及每月验收表施工企业现场考核企业技术负责人:(签字盖技术部门章) 意见 建设单工程监位评价理评价建设单位现场代表:(签字盖专用章) 总监理工程师:(签字盖监理部章) 意见意见 下发隐患整改通知次数: 次 日常监下发停工整改通知次数: 次 督评价记录一般不良行为次数: 次 情况记录严重不良行为次数: 次 项目安全监督工程师:(签字) 复查时间复查评分最终评分 根据《建筑施工安全检查标准》该项目施工阶段动态评定等级为: 。验收评定小组

阶段性达标验收组组长:(签字) 评定结 组员(不少于三人):(签字) 果 安全监督机构:(监督组盖章) 注:本表1式2份,施工企业、监督机构(进入监督档案)各留存1份。项目部每周安全质量自查整改记录 工程名称检查时间年月日 月周检查人员 检查记录: 记录人(专职安全员)签字: 项目经理签字: 整改措施: 整改时间 : 自月日到月日 整改责任人签字: 整改复查意见: 复查人(专职安全员)签字: 项目经理签字: 年月日 单位工程安全质量标准化验收阶段月验收评分汇总表 施工企业名称单位工程名称 ‘’ ‘ 项目名称及分值 安全文脚基坑三宝施物料塔悬挑施 质量明手支护四口工提升吊式卸工 管理施架与模五临用机与、料平机 项目项目监督监督验收时间工板工边电外用起台具监督

监理工作检查表

监理工作检查表

监理工作检查表 合同段: 检查时间: 序号内容检查是否存在检查结果 1 质量 控制 1.1 上道工序未按规定检验合格而批准或默认或无书面 指令制止承包人进入下一道工序施工。 1.2 测量成果的检查和认定,资料不全或有误。 1.3 驻地办未独立进行监理的抽检试验被查实,试验抽 检数据有误或作假或未达到规定抽检频率。 1.4 隐蔽工程检查验收记录不全或记录有误。 1.5 对总监办、业主、质监站各种工地检查发现的质量 问题,驻地办未严格督促、跟踪整改并留下记录,第二次 又被查出。 1.6 业主或总监指令任一项工程暂时停工整改,或召开 质量整改现场会议,在此之前驻地办无书面材料证明已对 此事件进行过督促、制止。 1.7 驻地办对抽检不合格未留有记录或无不合格处理意 见、措施、处理情况、处理结果。对同一批材料或同一项 抽检,监理抽检合格,而中心试验室或总监办抽检不合格, 被证实驻地办抽检未尽责或有作假现象。试验台帐、试验 报告不完善、不清楚、有明显错误。 1.8 分项工程完工后,未及时进行分项工程的质量检验 和评定。 1.9 分项工程各道工序检测记录相互矛盾,竣工图表不 齐,监理签字不正确。 2 工期 控制 2.1 无阶段监理工作计划或重点、难点工程监理措施, 未按合理的计划或措施开展工作。 2.2 驻地办对承包人的进度计划审查未留有记录,对承 包人不合理的总体工程、单位、分部、分项工程进度计划 未提出修改意见被总监办、业主发现或实施过程中体现出 不合理。 2.3 工程进度延误或关键性工程进展缓慢,驻地办未书 面提出原因分析和建议采取措施,并及时向上级部门汇 报,此时未积极向承包人提出书面合理化意见。 2.4 对承包人的资源配置和各项保障措施审查和评价不 准确。 2.5 书面下达通知或指令要求承包人整改、采取措施, 未跟踪检查,掌握情况并适时发文,未尽到监理工程师工 期控制责任。 2.6 实际进度偏离计划较多(20%以上)时,在当期施工 过程中驻地办未采取过相应措施,并书面通知或指令承包 人偏离计划应及时采取措施。 3 费用 控制 合同 管理 3.1 计量、变更台帐不完善、不清楚、不合逻辑、明显 错误;对所有内业资料审核不及时,附件资料不齐全,有 明显错误,未向承包人提出改正意见。 3.2 伙同承包人在收方计量、变更过程中弄虚作假,欺 骗业主;承包人弄虚作假,监理未尽责,视而不见或未强 烈指出,未向总监办、业主及时汇报。 3.3 由于驻地办原因造成承包人索赔或变更。 3.4 对承包人人员机具设备登记、岗位登记资料不齐全、 不详实。 3.5 驻地办发出的口头、书面通知、指令、文件不严谨, 无合同依据,造成承包人错误执行或不接收、不回复、争 议的情况。

工地标准化建设常用记录表格

工地标准化建设常用记录表格 1.1 《监理驻地建设检查表》 1.2 《项目经理部驻地建设检查表》1.3《试验室建设检查表》 1.4 《钢筋加工场建设检查表》 1.5 《拌合站建设检查表》 1.6 《预制场建设检查表》 1.7 《小型构件预制场建设检查表》1.8 《库房建设检查表》 1.9 《施工便道便桥建设检查表》

监理驻地建设检查表 安徽省 项目 监理单位:编号: 监理驻地建设检查表 序号检查 项目 检查内容 监理 单位 自检 情况 项目 办 检查 情况 1 机 构 设置 1 按照规定设置相应的监理机 构; 2 总监办设置相应职能部门; 3 总监办和监理组独立设置。 2 驻地 建设 1 驻地建设满足程序要求; 2 监理驻地选址符合要求; 3 监理驻地用房及用房面积满足 要求; 4区内场地合理规划,并做硬化处

理、整平; 5 办公条件满足办公规范化、信息化的要求,具备网络通信条件; 6 生活饮用水符合生活饮用水卫生标准; 7 生活污水排放符合要求,生活垃圾有专人处理; 8 消防设施、消防器材的配置及管理符合要求。 3 资质 持证 1参与建设施工的监理人员符合 合同文件的要求; 2 监理人员具有相应的资格证 书。 4 标识 标牌 1 办公区醒目位置处标识标牌建 设满足要求; 2 会议室内标识标牌建设满足要 求; 3 各职能部门办公室内标识标牌 建设满足要求。 监理单位意见:

年月日 (盖章) 项目办意见: 年 月日 (盖章) 项目经理部驻地建设检查表 安徽省 项目 施工单位:合同段: 监理单位:编号:

项目经理部驻地建设检查 表 序号检 查 项 目 检查内容 施工 单位 自检 情况 监理 单位 初检 情况 项 目办 检查 情况 1 机 构 设 置 项目经理部设置相应的职能部门。 2 驻 地 建 设 1 驻地建设满足程序要求; 2 项目经理部驻地选址符合要求; 3 项目经理部驻地用房采用封闭 式、独立管理,办公、生活区设施 及用房面积满足要求; 4区内场地合理规划,并做整平、 硬化处理; 5 办公条件满足办公规范化、信息 化的要求,具备网络通信条件; 6生活饮用水符合生活饮用水卫生 标准; 7生活、生产污水排放符合要求,

监理企业检查表

附件 1 监理企业工作检查表监理单位名称:检查日期: 项目名称 工程规模及 结构形式 项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度 序 检查项目标 符合 / 号准 检查主要内容 不符 合一、项目监理机构及监理工作设施 1 组织机构 内 有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位(项目监理部)职责落实。 容 具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、 2总监理工程师齐 工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。 全 3其他监理人员 符具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员 合 数量满足监理工作需要。 要 有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本; 4监理设施求 配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。

二、前期准备 1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。 2建设单位提供的资料容 工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证 齐 等与工程相关的其他资料。 - 1 -

项目监理机构的审图3 记录 设计交底与图纸会审4 会议纪要 5 监理规划 6第一次工地会议 质量、安全保证体系7 的建立与审核 序 检查项目 号 总、分包单位8 资质报审 9施工组织设计审批全 有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。 符 合监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲 要方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。 求 在第一次工地会议前编制了监理规划,有安全监理、治污减霾 管理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实 际情况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。 总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会 各方代表签认的会议纪要和发文记录。 监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系,工作职责明 确,责任到人; 监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体 系、管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以 签认。 符合 / 检查主要内容 不符合工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了 审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总 监理工程师予以签认; 施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时 限内完成了审核; 施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章; 专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单 位公章; 报审、报批表符合相关要求。 - 2 -

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称:开工日期:形象进度:序号检查内容检查结果 1 规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2 五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3 监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4 施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证;3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5 有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6 各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 淮安同济工程建设监理有限公司 第1 页共1 页

标准化项目部检查表.docx

附件 3 : 标准化项目部检查评分表表1建设项目:标段:项目部: 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣 1 分。 二人员配备标准化 (一)总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际,结合企业自身的管理特点,组建满足工程建 设需要的项目部,取消评比资格。 (二)机构设置 项目部设置的现场核查, 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查, 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,扣10 分。 210 原则和要求检查台账 (三)人员配备 (1)根据铁道部有关规定及投标承诺,结合项目的特点,配置人员满足现场施工 需要,至少应配备:项目经理 1 人,项目副经理按照工作需要配备(必须有专职 项目部的人员现场核查,负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名),总工 1 人,工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人,造价工程师 1 人,财 1 配备 人员资质务 2 人,中心试验室主任 1 人,其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员,以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符

合上述要求,每岗位扣 1 分,项目经理不符合要求取消评比资格;

序号检查内容检查方法 现场核查,项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查,作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整;确需调整的, 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免;人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批,不符合上述要求,每次扣 2 分。 (1)作业队按架子队的模式组建,架子队设置一个专职队长、一个技术负责人,技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员,由施 工企业正式职工担任,应具有相应的作业技能,并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准,不符合上述要求,每岗位扣 1 分; (2)技术工种、特种作业人员,必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线,大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位,不得使用外聘人员,不符合上述要求,每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求,远离地质灾害、易燃、易爆区,锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求,项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求,每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求,每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏;会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌,悬挂施工平面图(包含线路 平、纵断面图)、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求,每项扣 1 分。

项目部安全生产标准化自评管理制度

项目部安全生产标准化自评管理制度 为做好项目部安全生产标准化自评工作,建立完善项目部职业健康安全管理体系,改进项目部的安全管理,实现安全管理工作规范化和标准化,对安全标准化工作进行检查评价,及时发现问题并采取纠正措施,制定本管理制度。 1、适用范围;适用于《盐城碧桂园珺悦府项目部安全生产标准化自评》 2、?自评依据:《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ?《建设工程施工现场安全资料管理规程》 DB11/383-2003 3、工作流程 ? 安全生产标准化采用PDCA循环模式,即P(计划)、D (实施)、C (检查)、A(改进)? 计划与目标 ? --- 执行与实施 ?? --- 检查与自评 ? ---- 改进与完善 4、领导小组:项目部成立以项目经理为组长,生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组。 5、自评组职责:负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。 编制自评检查表,按预定计划开展自评工作。对自评发现的问题和不足,提出完善措施,编制自评报告,并报项目经理批准。负责对自评 报告结果监督落实跟踪验证

6、自评内容:自评每月进行一次,每年将安全标准化进行情况进行自评,编制自评报告,报自评小组。 7、自评方式:自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式,收集客观证据,并记录自评结果。 8、自评后:自评组审阅所有自评结果,以书面形式开列不符合项,通知被审核部门,以使不符合项得到确认,并有针对性展开不符合项的 治理。 9、改进与完善:对需整改的问题,有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门,限期治理,评价小组对实施情况进行跟踪验证,若受审部门未实施纠正措施,自评小组应向项目经理反映情况。 10、自评报告:自评报告应由自评组长编写,对自评 / 考核情况进行总结。 11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安全办归档。 南通二建盐城碧桂园珺悦府项目部 2018-1-15

安全文明施工标准化检查表范文

安全文明施工标准化检查表(五) 一级要素二级 要 素 检查项目检查方法和内容存在的问题整改要求备注 安全文明施工(100分)现场 防护 危险部位 防护 作业操作平台、安全通道无防护设施; 防护设施破损或不完善;危险部位有人员停 留或堆放工料俱;危险部位作业无专人监护; 安全警示标识缺失、污损或不符合标准。 设备设施检维修、施工、吊装作业现场未 设置警戒区域和设置安全警示标志;坑、井、 洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示标志。 钻爆、支护、钢筋台车无临边防护设施, 防护设施损坏或设置不完善;各类台车未悬 挂验收牌、安全警示标志、反光警示条;施 工脚手架未设置作业平台、上下爬梯、安全 网;未悬挂验收牌、安全警示标志。 砂石加工、混凝土拌合(站)醒目位置未 悬挂操作规程;无职业危害告知牌、安全警 示标志牌。 在有较大危险因素的作业场所和设备设 施上,未设置安全警示标志告知危险种类、 后果及应急措施。 危险作业防 护 危险作业无隔离、无监护、无措施、无提 示;未设置围栏、防护网。 危险品防护危险品无隔离、无警示、无标识、露天无

防嗮、无防雨措施;危险品未分类存放或安全距离不符合要求; 封闭管理施工现场封 闭管理 施工区域未相对封闭;无值班人员;有 非施工人员进入现场。 施工现场施工现场作 业环境 工作地面未做硬化处理;道路不畅通; 无排水设施或排水不畅; 无污水、泥浆、废水处理及排放措施; 无废油、降尘、排烟措施。 施工现场、道路、洞室有积水;施工现 场无垃圾箱。 现场维护施工现场维 护 现场施工环境无专人维护;施工道路、 警示、提示标志牌、临建设施无专人维护; 现场无防尘、防噪音、无通风措施;现场点 火,焚烧施工垃圾、有害物质。 材料堆放施工现场材 料堆放 材料未挂名称、品种、规格等标识标牌; 未做到工完场清;易燃易爆物品未分类存放。 现场消防现场防火未设置消防设施标志标识;消防设施设置 不齐全;施工生产作业区与建筑物之间的防 火安全距离不符合规定及标准要求。 动火现场未配置防火器材;未落实防火措 施。 施工现场标牌施工现场标 牌设置 进出口处未挂五牌一图或内容不全缺项; 无危险源告知牌;无安全标语;无宣传栏、 黑板报。 生活设施生活设施设 置要求 无厕所;无垃圾箱;垃圾未及时清理;未 向员工提供卫生饮水;未向员工提供洗浴设

最新标准化工地达标临建验收检查表

表3 标准化工地达标临建验收检查表 序号验收 条件 内容验收要点验收情况 1 主控 项目生活区、办 公区设置 临建房屋采用A级阻燃材料搭建;每间隔墙必须从地面 封闭到顶部;搭设间距满足消防要求;楼层隔板采取有 效防火措施。 2 作业人员宿 舍管理宿舍采用36V低压照明,采用瓷质灯头;临电线路、空调插座设置于室外,室内无插座;宿舍内安装空调,设置消防水桶等;设置独立手机充电间。 3 现场围挡施工现场及生活区大门、围挡范围、型式、高度符合要求。 4 食堂符合卫生标准,有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证。 5 一般 项目生活垃圾 生活垃圾存放符合标准;生活区内无污水、污物,垃圾 及时清理。 6 标牌标识 大门口处图、板设置齐全; 7 现场安全警示标志设置规范齐全。 8 生活区设置宿舍内整洁,室内被、床罩统一配置,必须配备鞋架、储物柜、有工人宿舍管理制度及人员表/卡。 9 为施工人员提供卫生饮水。 10 炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生,食品及炊具、用具等存放符合标准。 11 厕所符合标准,专人定期保洁。 本项验收情况□达标□不达标 验收人 注:验收情况填写合格或不合格,主控条件合格率100%,一般条件根据合格数量折算合格率,合格率需达到一般条件70%以上才能通过。

表4 标准化工地达标绿色施工验收检查表 序号验收 条件 内容验收要点验收情况 1 主控项目扬尘控制 土方集中存放并进行有效覆盖,细颗粒材料密闭存放。 2 对施工现场裸露土地或土方,采用防尘网覆盖或绿化, 3 施工区域内道路硬化并有排水措施。 4 渣土运输运输渣土车辆符合规定的“四统一”标准:①车辆为绿标车并加装软质机械式全封闭装置,保证不扬尘、不遗撒;②车辆后箱板喷涂反光、放大车号;③车辆驾驶室两侧车门喷涂运输企业(个体)名称;④车辆驾驶室上方安装印有“渣土运输”字样三棱体顶灯。 5 现场设有洗车槽、沉淀池,洗车设施、设备完好。 6 渣土运输企业资质符合要求,渣土作业单位在主管部门名录中,运输车辆进行备案。 7 一般项目扬尘控制 建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理;现场临时道 路定时洒水降尘, 8 洗车槽日常清理情况;现场设有专人清理。 9 搭设封闭式垃圾站,建筑垃圾用容器吊运。 10 清洗搅拌机、砼泵等的废水应经沉淀处理。 11 节能、降噪储存和使用油料应有防止污染土壤、水体措施,食堂污水按规定设隔油池。 12 强噪声机具采取封闭措施,夜间施工噪音、光污染无违规现象。 13 施工现场无长流水、长明灯等浪费现象。 14 材料管理现场施工材料码放符合要求,不得高于1.5m,有材料标识牌。 本项验收情况□达标□不达标

内部监理日常工作检查规范(标准)

内部监理日常工作检查规范(标准) 一、检查内容 1、工程质量 依据附件一《分项工程质量控制要求》执行。 2、工程材料 依据附件二《常用建筑材料进场验收方法及送检标准》执行。 3、工期检查 根据各项工程制定的周计划、月计划、总计划进行检查。 4、人员检查 根据各项工程制定的工期计划、当日完成工程量进行检查。 5、施工现场检查 施工现场安全防护措施、文明施工措施进行检查。 二、检查要求 1、工程质量检查 1.1检查问题数量: 基础工程,每天检查问题≥3个;主体工程,每天检查问题≥5个;装饰工程,每天检查问题≥7个;钢结构工程,每天检查问题≥2个;道路管网工程,每天检查问题≥4个;其它工程,每天检查问题≥3个。(质量完全合格的工程除外)。 1.2考核标准: 检查问题数量低于以上数量标准的,若科长在同一工地发现问题,对内部监理考核2分/次(50元/分);若总经理在同一工地发现问题,

对内部监理考核2分/次,科长连带1分/次(50元/分); 检查问题数量虽然高于以上数量标准,但在同一工地依然存在质量问题的,同样按照以上标准考核。 2、工程材料检查 2.1每项材料进场,内部监理必须进行1次检查验收,并统计、汇总、报告。 2.2每项材料使用中,内部监理每日进行1次施工过程检查,确认使用材料的品牌、质量、工艺执行是否合格。 2.3所有隐蔽工程使用的材料(如钢筋、管件等),在隐蔽前进行1次联合验收检查,并统计、汇总、报告。 3、工期检查 每日落实工期进度1次,对拖延的做出标注,并出具补救措施、汇报。 4、人员检查 每日早、晚检查2次,并统计、汇报;人员不足的,施工单位需承担相应的违约责任。 5、施工现场检查 每日早、晚检查2次,并统计、汇报;安全、文明施工防护不到位的施工单位需承担相应的违约责任。 6、检查问题存档 6.1检查问题,内部监理每日汇总填写附表一《内部监理日常工作检查表》、附表二《内部监理每日工程质量检查表》,进行汇报、存档。 6.2所有检查的质量问题,内部监理必须拍照存档(图片要求显示时

监理标准化工作表单

监理标准化工作表单

本表(含附件)一式 份,由监理单位填写,建设单位(业主项目部)存 份,监 工程名称: 致 _______________________________ (建设单位): 现报上本项目部主要监理人员、 管理人员名单及其资格证件, 请查验。工程进行中如有调整, 将重新统计并上报。 附件:项目总监理工程师授权书 项目总监理工程师代表授权书 监理项目部人员配置表 监理单位(章): 法人代表: 日 期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部) (章): 项目负责人: 日 期: ___________________ B-05监理项目部人员报审表(H )★ (控制类型:H ,检查方式:R ) 表号:B-05 编号:

理项目部存 ______ 份。

XXX输变电工程监理机构 XXX建设单位: 根据《委托建设工程监理合同》XXX号,我公司成立组建了X XX输变电工程监理项目部,现将项目总监理工程师授权书、总监理工程师代表授权书、监理项目部人员配置表上报,请审批。 附件1、项目总监理工程师授权书 附件2、项目总监理工程师代表授权书 附件3、监理项目部人员配置表 XXX工程监理有限责任公司(章): 日期: 年月日

编号: 项目总监理工程师授权书 经公司研究决定,授权____________________ 监理工程师为___________________________________________ 程监理项目部总监理工程师,按照《电力建设工程监理规范》所规定的内容,全面负责该工程委托监理合同的履行、主持监理项目部工作。 XXX工程监理有限责任公司(章): 公司法人:_______________ 本书一式五份,建设单位、设计单位、承包单位、监理单位、监理项目部各一份

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理 工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称: 开工日期:形象进度: 序 号 检查内容检查结果 1规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证; 3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;

建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 序 号 检查内容检查结果 7大型设备进场报审报验:安装前,对安装单位、人员的资质、资格审查,设备型号、数量与施工组织设计是否相符,有无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明及相关检测合格证明等文件。 8材料、构配件进场平行检验、见证取样检测台账的建立:材料、构配件进场必须完善平行检验记录;见证取样及对不合格材料的处理记录。(根据钢筋混凝土结构验收的要求:对混砼土试块留置位置应标注、钢筋保护层检测方案等必须经方案明确)。 检验批、分项、分部工程施工单位报验资料的审批与实体进度是否一致,签字审批

监理对项目部公司月检查表格9月

广东粤能工程管理有限公司 2012 年 9 月在建工程安全检查及隐患整改记录表 工程名称:日海通讯厂区研发楼编号: 检查单位(部门):广东粤能工程管理有限公司深圳分公司 检查人员签名 姓名部门 职务(职称) 形象进度主体结构已封顶;一层外墙砌筑完成90%; 工程安全管理工作情况评述: 1、本月无任何安全事故; 2、局部临边、洞口防护不严;脚手板未满铺;局部安全网破损;地下室消防作业场2台设备无开关箱;脚手架上有杂物。 3、现场施工管理人员、监理人员基本上都能履行职责,各种制度较为完善; 现场安全资料情况评述: 1、电工交底内容不对(做电焊工交底);; 2、监理工程师通知单回复不及时; 检查日期:年月日 整改期限整改部门 整改责任人 整改复查意 见 复查人:复查日期:年月日

安全生产检查安全行为检查表 项目名称 日海通讯厂区研发楼工程 项目地址观澜高新科技园日海通讯厂区 施工单位深圳市蛇口建筑安装工程有限公司项目经理 总监专职安全员 检查人员检查日期 施工单位项目经理部行为检查评分表 序号检查项目评分标准应得分扣减分实得分 1 安全准入 人员配备 .总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证,扣15分 .企业三类人员未持安全培训考核合格证上岗,每人扣5分 .特种作业人员未持证上岗,每人扣2分 .作业工人持“平安卡”率未达到80%,扣5分 .分包合同未送建设行政主管部门备案,每项扣5分 .未配备专职安全管理人员,扣10分, .项目经理、专职安全生产管理人员不在岗,扣10分 15 2 安全生产责任 制度及目标管 理 .无安全生产责任制,扣10分 .安全生产责任制不健全,扣5分 .未制定安全管理目标,扣10分 .未进行安全责任目标分解,扣5分 .分包合同未明确各自安全管理责任和安全生产指标,扣5分 .未制定各工种安全技术操作规程,每少一项扣2分 .无责任目标考核规定,扣5分 .考核制度未落实或落实得不好,扣3-5分 15 3 施工组织设计 与专项安全技 术方案 .施工组织设计中无安全措施或未按规定审批,扣10分 .未对深基坑、高支模、暗挖工程、起重机械设备安装与拆卸等危险性较 大的分部分项工程编制专项施工方案并按规定审批,每项扣6分 .施工组织设计、专项方案安全措施不全面或针对性不强,扣3-6分 .对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查,每项扣3分 .未按施工组织设计或专项方案组织施工,扣3-5分 .未制定专项的安全防护、文明施工措施费使用计划并报监理、建设单位 审批,扣5分 未落实重大危险源的辨识、登记、公示与检查等工作,扣6分 10 4 安全检查.无安全检查制度,扣5分 .检查制度未有效落实,扣2-4分 .检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施,扣2-6分 .对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 .被责令停工整改仍继续施工,扣10分 10

监理质量安全工作标准化实施细则

省建筑施工监理质量安全工作标准化实施 细则(征求意见稿) 第一章总则 第一条为充分发挥工程监理在项目建设过程中的质量安全监理作用,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产理条例》及《建设工程监理规》等规定,制定本实施细则。 第二条本细则所称建筑施工监理质量安全工作标准化是指监理机构在建筑施工项目监理过程中,贯彻执行标准规,有效识别和控制项目施工质量安全问题,排查治理质量安全隐患,形成过程控制、持续改进的质量安全管理机制。 第三条建筑施工监理质量安全工作标准化(以下简称“监理标准化”)包括建筑施工现场监理部的监理质量安全工作标准化(以下简称“监理部标准化”)和建筑施工监理企业的监理质量安全工作标准化(以下简称“企业标准化”)。 本细则所称建筑施工监理项目是指新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程的监理项目。 本细则所称建筑施工工程监理企业是指从事新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程监理活动的工程监理企业。 本细则所称监理部标准化检查主体是指县级以上住房

城乡建设主管部门或其委托的建筑施工质量安全监督等机构。 第四条省住房城乡建设厅负责全省标准化管理工作。 县级以上住房城乡建设主管部门负责本行政区域标准化管理工作。 县级以上住房城乡建设主管部门可以委托建筑施工质量安全监督等机构具体实施标准化检查工作。 第五条监理标准化结果在“省建筑市场和工程质量安全监管一体化平台”(以下简称“平台”)中公布。 第二章监理部标准化 第六条监理部标准化周期为项目办理安全生产监督手续至项目竣工终止监督。 第七条监理部标准化检查主体应按照每季度且“地基基础、主体、装饰”等每个施工阶段不少于一次的频次进行监理部标准化检查。首次检查时项目地基基础施工阶段工程进度应完成30%以上。 第八条监理部标准化的主要容包括: (一)现场监理部、施工项目部的关键岗位人员配备及到岗履职情况; (二)建筑材料进场验收检查情况; (三)涉及结构安全和建筑节能及功能性的检测实施查验情况;

监理质量安全工作标准化实施细则

湖南省建筑施工监理质量安全工作标准化 实施细则(征求意见稿) 第一章总则 第一条为充分发挥工程监理在项目建设过程中的质量安全监理作用,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产理条例》及《建设工程监理规范》等规定,制定本实施细则。 第二条本细则所称建筑施工监理质量安全工作标准化是指监理机构在建筑施工项目监理过程中,贯彻执行标准规范,有效识别和控制项目施工质量安全问题,排查治理质量安全隐患,形成过程控制、持续改进的质量安全管理机制。 第三条建筑施工监理质量安全工作标准化(以下简称“监理标准化”)包括建筑施工现场监理部的监理质量安全工作标准化(以下简称“监理部标准化”)和建筑施工监理企业的监理质量安全工作标准化(以下简称“企业标准化”)。 本细则所称建筑施工监理项目是指新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程的监理项目。 本细则所称建筑施工工程监理企业是指从事新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程监理活动的工程监理企业。 本细则所称监理部标准化检查主体是指县级以上住房

城乡建设主管部门或其委托的建筑施工质量安全监督等机构。 第四条湖南省住房城乡建设厅负责全省标准化管理工作。 县级以上住房城乡建设主管部门负责本行政区域内标准化管理工作。 县级以上住房城乡建设主管部门可以委托建筑施工质量安全监督等机构具体实施标准化检查工作。 第五条监理标准化结果在“湖南省建筑市场和工程质量安全监管一体化平台”(以下简称“平台”)中公布。 第二章监理部标准化 第六条监理部标准化周期为项目办理安全生产监督手续至项目竣工终止监督。 第七条监理部标准化检查主体应按照每季度且“地基基础、主体、装饰”等每个施工阶段不少于一次的频次进行监理部标准化检查。首次检查时项目地基基础施工阶段工程进度应完成30%以上。 第八条监理部标准化的主要内容包括: (一)现场监理部、施工项目部的关键岗位人员配备及到岗履职情况; (二)建筑材料进场验收检查情况; (三)涉及结构安全和建筑节能及功能性的检测实施查验

监理工作质量检查表

项目监理单位:日期:年月日 工程名称总投资额项目负责人项目总监形象进度 万元 序号检查项目检查内容检查情况 1 监理规划监理规划编制报审;监理工作依据规范标准;安全管理方案;项目机构组织形式、人员配备计划;总监签字、公及技术负责人审批、签字盖章。 2 监理实施细则监理实施细则根据工程进度及时完成编制;具体控制措施;总监审批或存在代签情况。 3 监理、施工合同及 其它有关合同 公司营业执照、资质证书、中标通知书、监理合同;。 4 施工图纸及设计文件施工图纸设计变更文件齐全、管理有序;。 5 有关的施工规范标准及图集工程有关的规范、标准、图集等齐全。 6 监理组织机构现场监理人员与监理规划中的人员配备计划是否一致;专监人员、见证取样人员、监理员及负责安全管理的人员等配套是否齐全。 7 总监资格及监理人员 持证上岗情况 总监理工程师注册证、工程质量终身责任承诺书、总监理工程师任命 书;项目监理部质保体系中其他监理人员资格证书。 8 上墙图表监理人员岗位职责、监理工作流程图等上墙资料不齐全。

项目监理单位:日期:年月日 序号检查项目检查内容检查情况 9 办公、检测仪器设备的配置监理规划中的办公、检测仪器设备配置与现场不相符。 10 总监带班制度、学习培训 制度、项目考核制度、现场管理制度 无总监带班制度及记录、学习培训制度及培训记录、项目考核制度及考 核记录。 11 监理资料的管理,文件 图纸的收发登记 监理资料管理有序、有台账,分类清楚,资料完整,有记录。 12 进场材料/构配件/ 设备报审资料 产品合格证、检测报告、复试报告等质量证明文件齐全、且符合要求, 审查意见签署符合要求,进场材料报验审批资料齐全。 13 起重设备装拆、塔吊设备基础验收报 审资料 提升机、塔吊、电梯等建筑设备装拆专项方案报审资料、大型建筑机械 设备基础验收报审资料等监理审批。 14 施工单位的资质审查资料无施工单位资质审查资料;分包工程无分包单位资质审查资料。 15 监理例会纪要、旁站 监理记录、监理月报 监理例会纪要,监理月报,旁站监理记录。 16 监理日记监理日记,材料/构配件/设备进场情况及见证取样试验记录;质量及安全问题及处理情况;监理签发指令情况及回复、报表、纪要情况等记录齐全。 17 设计图纸会审有完整的设计图纸文件、会审记录。 18 施工组织设计(方案)审查施工组织设计(安全专项施工方案)按时报审、内容齐全、施工单位技术负责人审批程序符合要求、安全技术措施及安全应急预案;专业监理工程师、总监按要求认真审查、签署审批意见。 19 隐蔽工程、检验批质量验收隐蔽工程、检验批检查验收签认资料齐全。

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