最新版水利-内审检查记录样表

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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表

水利工程施工现场安全生产检查表--实用 (2).docx

单位名称 : 序号检查项目 1文明施工 2施工管理措施 3脚手架 4施工支护 5爆破作业 6临时用电 水利工程施工现场安全生产检查表 检查时间 :年月日检查内容要求与记录检查结果备注 (1)建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放;料堆应挂名称、品种、规格等标牌;堆 是否 放整齐,做到工完场地清 (2)易燃易爆物品分类存放是否 (3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料 是否 堆放加工应整齐有序 (1)爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理是否 (2)人、车分流,道路畅通,设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或 是否 人货混载 (3)在建工程禁止住人是否 (4)集体宿舍符合要求,安全距离满足要求是否 (1)架管、扣件、安全网等合格证及检测资料是否 (2)有脚手架、卸料平台施工方案是否 (3)验收记录(含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等)是否 (1)深度超过 2m 的基坑施工有临边防护措施是否 (2)按规定进行基坑支护变形监测,支护设施已产生局部变形应及时采取措施调整是否 (3)人员上下应有专用通道是否 (4)垂直作业上下应有隔离防护措施是否 (1)爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁是否 (2)爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度是否 (3)爆破器材储存专用仓库内是否 (1)施工现场应做好供用电安全管理,并有临时用电方案。配电箱开关箱符合三级配电 是否 两级保护 (2)设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”;严禁一闸多机是否 (3)配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施是否 (4)潮湿作业场所照明安全电压不得大于24V;使用行灯电压不得大于 36V;电源供电不 是否 得使用其他金属丝代替熔丝; (5)配电线路布设符合要求,电线无老化、破皮是否 (6)有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌是否 (7)电工作业应配戴绝缘防护用品,持证上岗是否

水利安全生产检查要点

附件1 水利安全生产检查要点 一、安全生产工作落实情况 主要检查各级水行政主管部门和各类水利生产经营单位、项目法人贯彻落实中央关于加强安全生产工作的决策部署和今年水利安全生产工作安排,落实安全生产监管职责和主体责任,做到责任分工明确、监管工作全覆盖。认真开展全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动、水利工程建设领域深化预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等工作,做到不留死角、不留盲区,取得实效。 二、安全生产管理情况 各类水利生产经营单位、项目法人安全管理情况,主要检查安全生产法律法规、规章制度和技术标准贯彻落实;健全完善安全生产制度;标准化建设;安全管理机构设置和人员配备;安全生产责任制建立和落实;治理纠正违规违章行为;安全隐患排查治理;制定完善各项应急预案,开展应急救援演练;车辆船舶、特种设备和消防安全管理;职工(包括农民工)安全教育培训和特种作业、重要岗位操作人员持证上岗以及劳动保护用品配备使用;按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,严肃安全事故查处与责任追究,落实防范措施,完善制度标准等。

三、水利重点领域安全生产情况 1、水利工程建设。重点是加强水利施工现场安全管理,落实安全防护措施情况。主要检查工程建设中项目法人、施工、监理等单位安全责任和安全保障措施落实;施工单位安全生产许可证和“三类人员”安全生产培训考核证书;严格执行安全技术方案或专项施工方案,严防违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为;执行水利技术标准强制性条文和建设项目安全设施“三同时”规定;高边坡、地下洞室、基坑、起重设备、施工机械、模板、脚手架和油库、炸药库、仓库、施工生活区防火防风等的安全防范措施;落实防坠落、物体打击、触电、倒塌措施情况;病险水库除险加固、小水电站建设、中小河流治理、大型灌区节水改造和农田水利基本建设施工安全等;违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠等行为。 2、水利工程运行。以水库安全为重点。主要检查各类水利工程尤其是水库大坝安全责任制落实以及明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人;严格按照安全调度运用规程运行;水库蓄水按有关规定组织实施;大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等工作状况;各类安全监测设施运用状况;小型水库安全管理、管护人员和日常巡查;闸门启闭设备等水利工程永久设备使用和维护;在全国水库蓄水安全专项检查中发现问题的整改落实;淤地坝工程运行安全和排险避险方案等。 3、农村水电。主要检查安全生产监管职责和主体责任

内审检查表记录

内审检查表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门:管理层检查人: A 检查日期:2012年3月6日 序号检查内容 涉及 要素 检查方法检查结果记录判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明确自己的质量 职责和相关部门的职 责?怎样进行沟通? 是否按标准制定了适 宜本公司的质量方针 和质量目标?质量目 标是否分解到各部 门? 是否按标准要求建 立、实施质量管理体 系?质量管理体系的 过程、顺序是否明 确? 以顾客为关注的焦点 的经营理念是否在公 司得到树立、为实现 目标是否推动全员参 加、采取了哪些方 式? 是否任命了管理者代 表(质量保证负责人) 并明确了其职责和权 限? 是否配备了必要的资 源?关键过程的资源 是否充分? 是否按计划主持进行 了管理评审? 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5.2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查 看质量手册 查看质量手册 向管理层提问并查 看质量手册 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关文件 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关记录 查质量手册QM/HQ-01-2009 中0.7章节中已规定了总经理 职责和相关部门的职责。并按 层次管理、分工协调。 查质量手册0.4节上已按标准 规定了质量方针和目标。质量 目标进行了分解到各部门,有 测量的数据。 按标准要求建立、实施了质量 管理体系,查公司有质量手 册、程序文件、建立了适合本 公司的质量管理机构,查质量 手册0.8节已编制了公司的质 量管理机构图。 公司定期对顾客进行了解,并 要求全员了解顾客的要求,提 高产品质量来满足顾客的需 要。采取了以调查表的方式向 顾客了解对公司的满意情况。 查质量手册内任命书,公司已 任命了同志为公司管理者 代表,其明确了管理者代表的 制责 查公司是为各部门配备了资 源有人员、设备、办公室,微 机等资源。关键过程的资源 (热合机、人员)是配置比较 充分的。 查管理评审记录,已经对公司 所有与体系有关的进行了评 审(包括质量方针和目标的完 成的情况等)。有管理评审输 出改进措施进行跟踪的记录。 √ √ √ √ √ √ √

水利施工安全检查表

施工现场安全生产检查表 序 号 检查项目检查内容要求与记录检查意见 1 文明施工(1)建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放;料堆应挂名称、品种、规格等标牌;堆放整齐,做到工完场地清 (2)易燃易爆物品分类存放 (3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序 2 施工管理措施(1)爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理 (2)人、车分流,道路畅通,设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载 (3)在建工程禁止住人 (4)集体宿舍符合要求,安全距离满足要求 3 脚手架(1)架管、扣件、安全网等合格证及检测资料 (2)有脚手架、卸料平台施工方案 (3)验收记录(含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等) 4 施工支护(1)深度超过2m的基坑施工有临边防护措施 (2)按规定进行基坑支护变形监测,支护设施已产生局部变形应及时采取措施调整 (3)人员上下应有专用通道 (4)垂直作业上下应有隔离防护措施 5 爆破作业(1)爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁(2)爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度 (3)爆破器材储存专用仓库内 6 临时用电(1)施工现场应做好供用电安全管理,并有临时用电方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护 (2)设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”;严禁一闸多机 (3)配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施 (4)潮湿作业场所照明安全电压不得大于24V;使用行灯电压不得大于36V;电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝; (5)配电线路布设符合要求,电线无老化、破皮 (6)有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌 (7)电工作业应配戴绝缘防护用品,持证上岗 7 吊装作业(1)塔吊应有力矩限制器、限位器、保险装置及附墙装置与夹轨钳 (2)制定安装拆卸方案;安装完毕有验收资料或责任人签字(3)有设备运行维护保养记录 (4)起重吊装作业应设警戒标志,并设专人警戒 8 安全警示标志在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志 9 安全防护设施(1)在建工程应有预留洞口的防护措施 (2)在建工程的临边有防护措施 (3)在高处外立面,无外脚手架时,应张挂安全网 (4)防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除 (5)对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施 10 个体安全防护(1)进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽,穿防,护服装;从事高空作业应当正确使用安全带 (2)电气作业应当穿戴绝缘防护用品 11 安全设备(1)有维护、保养、检测记录;能保证正常运转 (2)有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所,应当使用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措施 12 消防安全管理(1)制定消防安全制度、消防安全操作规程 (2)防火安全责任制,确定消防安全责任人 (3)对职工进行消防宣传教育 (4)防火检查,及时消除火灾隐患 (5)建立防火档案,确定重点防火部位,设置防火标志(6)灭火和应急疏散预案,定期演练 (7)按规定配备相应的消防器材、设施 (8)消防通道畅通、消防水源保证 (9)消防标志完整 13 施工现场安全保卫(1)施工现场进出口应有大门,有门卫(2)非施工人员不进入现场 (3)必要遮挡围栏设置 被检查单位(签字):检查组组长(签字):

水利施工安全检查记录

安全检查记录 (华龙[2018]安检001号) 合同名称:河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2018年度工程施工II标 合同编号:RMSLQGQXJ[2018]-SG-02 日期2018年05月10日检查人杨敏 时间9:00~10:00 天气小雨温度17~25℃检查部位施工现场。 人员、设备、施工作业及环境和条件等施工人员安全意识良好,规范作业;机械设备运行状况良好;现场用电安全可控;施工作业面安全状况良好。 危险品及危险源 安全情况 安全状况良好,车辆机械运转正常。用电安全。 发现的安全隐患 及消除隐患的指示 无 作业班组的安全措施及 隐患消除情况(安全隐 患未消除的,检查人必 须上报) 安全措施齐全,落实到位。 检查人: 日期:年月日说明:1.本表用于专职安全员安全检查的记录。

安全检查记录 (华龙[2018]安检002号) 合同名称:河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2018年度工程施工II标 合同编号:RMSLQGQXJ[2018]-SG-02 日期2018年05月13日检查人杨敏 时间10:00~11:00 天气晴温度21~33℃检查部位施工班组宿舍。 人员、设备、施工作业及环境和条件等施工班组宿舍电线无乱扯现象,插头、插座保护良好,用电器材摆放整齐,无漏电隐患。 危险品及危险源 安全情况 安全状况良好。 发现的安全隐患 及消除隐患的指示 无 作业班组的安全措施及 隐患消除情况(安全隐 患未消除的,检查人必 须上报) 安全措施齐全,落实到位。 检查人: 日期:年月日说明:1.本表用于专职安全员安全检查的记录。

安全检查记录 (华龙[2018]安检003号) 合同名称:河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2018年度工程施工II标 合同编号:RMSLQGQXJ[2018]-SG-02 日期2018年05月17日检查人杨敏 时间9:00~10:00 天气小雨温度21~31℃检查部位料场。 人员、设备、施工作业及环境和条件等原材料及施工机械布置合理,电线绝缘性良好,料场保卫室内电线、插头保护良好,无乱扯现象。 危险品及危险源 安全情况 安全状况良好。 发现的安全隐患 及消除隐患的指示 无 作业班组的安全措施及 隐患消除情况(安全隐 患未消除的,检查人必 须上报) 安全措施齐全,落实到位。 检查人: 日期:年月日说明:1.本表用于专职安全员安全检查的记录。

水利水电建设工程计划方案项目方案安全生产检查表

水利水电建设工程安全生产管理资料检查表表一 注:一、按照水利部规定,危险较大的工程指:1、基坑支护与降水工程;2、土方和石方开挖工程;3、模板工程;4、起重吊装工程;5、脚手架工程;6、拆除、爆破工程;7、围堰工程;8其他危险性较大的工程。 二、上述表格施工单位应每月自检一次,监理人员不定期检查,但每季度不得少于一次。 三、检查中如果发现带★的项目不合格,监理立即下达停工通知,责成施工单位整改。 四、本表一式2份,监理单位、施工单位各存一份。

水利水电建设工程施工现场安全生产检查表表二 注:一、该检查表施工单位专职安全员每天检查一次,监理人员不定期检查,但是至少每月检查2次,检查完毕填写好本表存档。 二、监理单位在检查过程中发现带★的项目不合格,必须采取立即下达停工通知,责成施工单位整 改。 三、本表一式2份,监理单位、施工单位各存一份。

水利水电建设工程土石方边坡开挖及基坑开挖安全检查表表三 ★的项目合格,三方签证以后才能进行基础的覆盖施工。 2、本检查项目施工单位专职安全员每天进行检查。监理单位不定期检查,每一个月不得少于2次,检查完毕填写好本表存档。 3、当带★检查项目检查发现不合格时,监理单位必须下达该施工部位的停工通知。

注:1、本检查项目施工单位专职安全员每天进行检查,监理单位必须不定期检查,但每月不得少于2次,检查完毕填写好本表存档。 2、监理单位在检查过程中,如发现带★的项目不合格,必须下达整个工程停工整改通知。

三方签字以后才能投入使用。现场监理每月检查不少于2次,有一项不合格就下达整个脚手架部分的停工整改通知。2、本表一式2分,监理和施工单位各存一份。

45001-2018内部审核检查表(1)

2018版45001新版职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表 ISO45001-2018条 款要求 检查内容检查记录审核结果 4.1 理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审? 有无理解组织的相关文件? 行业地方的新的法规要求? 组织的内部外部环境状况? 有哪些需要应对和管理的风险和机遇? 相关的会议纪要? 4.2 理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务? 是否具备相关的知识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审? 4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件? 确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确? 有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件? 4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行? 是否考虑了 4.1和4.2的内容? 是否包括了变更的策划? 5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据? 内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培

训、如何支持中层领导或管理人员工作? 5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进? 管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向? 是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺? 是否提供制定和评审目标的框架? 是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺?是否传达给员工并可为相关方获取? 是否定期评审? 5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空? 权限是否明确?理解是否清晰? 是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求? 确保各过程获得预期效果? 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会? 在策划和实施管理体系变更时保持完整性? 是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开? 所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任? 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 策划职业健康安全管理体系时,是否考虑到 4.1和 4.2中所提及的问题?有无指出管理体系的范围?

最新版三体系45001内审检查记录(最新整理)

内审记录 受审核部门领导层受审核人员总经理、管理者代表陪同人员陆亚陈审核员葛正美审核日期2019年2月27日 标准/条款审核证据和审核发现符合/符合/不符合 管理体系建立的基本情况? Q/E/S:4.1 -4.41、公司结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要,按照标准 的要求建立了管理体系并形成文件。对管理体系的各项活动进行了策划, 明确其目的、职责、步骤和方法。 2、公司对管理活动的过程和结果采取适宜的方法进行检查、监督和分析, 以确定管理活动的有效性,明确改进的必要性和方向,通过改进活动的实 施使管理水平不断提高。 符合 Q/E/S:4.1 -4.4组织的环境和背景? 内部制约因素: 1、人员---资质人员、高级人员不够; 2、业绩---棉纺织业竞争激烈。 外部因素:国家政策调整,紧跟国家政策走。 相关方的需求? 各部门结合业务进行了相关方需求和期望的理 解确定,用于建立管理体系,对必须遵守的需求和期望确定为合规义务, 有关的受益相关方,主要有:顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方 等 符合

公司管理方针如何制定,是否体现了标准要求,如何传递? Q/E:5.2 S:5.2 公司总经理结合公司的实际情况并充分考虑顾客及相关方的要求,制 定了公司的管理方针 依法生产,顾客至上,质量保证; 保护环境,清洁生产,节能降耗; 安全第一,预防为主,保障员工职业健康安全。 符合 Q/E/S: 6.1确定哪些风险与机遇的应对措施? 建立内部控制体系,梳理优化了工作流程,并进行风险确定,建立了“风险和机遇应对措施评价记录表”,本次审核的的部门建立了工作流程,确定风险点。基本覆盖了上述3个体系过程 是否依据方针,建立了目标?目标管理制度是否建立并实施? Q/E/S: 6.21、公司总经理根据管理方针制定了公司管理目标,明确质量、环境和职业 健康安全管理应达到的水平。 2、公司建立、实施并保持《目标指标和管理方案控制程序》,规定目标/指 标的分解、实施、考核、修订,以确保目标/指标的实现。 3、办公室负责按照《目标指标和管理方案控制程序》的要求在内部各有关 职能和层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标并监督检查目标的 分解、落实情况,并对其实现情况进行考核。 详见《公司管理目标、指标及部门目标分解》及目标统计表。 符合 Q/E/S:6 管理体系的策划情况?

在建水利工程项目安全生产专项整治现场检查表

在建水利工程项目安全生产专项整治现场检查表 序号检查内容检查结果备注 1 是否按“一岗双责”建立了安全生产责任制,责任是否明确。内容是否齐全,签订人是否符合要求。 2 是否按规定编制生产安全事故应急预案,并按规定组织演练。 3 是否在施工现场公示重大危险源并落实专人管理。 4 是否制定施工度汛方案、防洪预案。 5 是否按规定对安全事故进行统计、报告和调查处理;是否有漏报、瞒报等现象。 6 “三类人员”安全生产考核合格证书是否齐全、有效,专职安全生产管理人员配备数量是否足够。7 特种作业人员是否经过专门的安全作业培训,是否取得相应的资格证书后上岗作业。8 对所有施工作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场是否进行有针对性的安全教育培训。9 安全生产设施“三同时”是否执行。10 是否按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用,安全防护设施及文明施工等措施费用是否足额投入并及时支付到位。11 施工组织设计中是否按要求和规范编制了安全技术措施。12 危险性较大的分部工程是否按规定编制了专项施工方案,并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。13 是否对深基坑、高边坡、洞室开挖、民用爆炸物品仓库等施工重点部位以及施工用电、脚手架工程、起重吊装等施工重点环节

的危险源进行了检查,对检查中发现的问题是否进行了整改。14 是否存在重大事故隐患。15 重大事故隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”。16 是否按有关规定办理了企业信用备案(或年检)。17 施工单位是否取得有效的安全生产许可证。18 是否存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题。

安全检查巡视记录表格模板

精心整理 安全巡视检查记录表 检查类型节前安全检查编号: 工程名称蕉岭县蕉城段石窟河治理工程检查时间 检查单位蕉岭县水利工程建设项目管理中心广东中水工程监理有限公司 参加单位铁汉生态建设有限公司 检查项目 或部位 参加检查 人员 检查记录: 检查结论及要求: 检查负责人: 填表人: 事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程 前次检查 记录表编号 001 整改内容及相关措施 防火设备:配备灭火器及消防池 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇整改复查意见: 施工单位每个桩机已经配备灭火器和消防池。 复查人员王龙泉、徐宜勇复查日期2010年4月27日

安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号:002 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年5月20日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加检查 人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录: 2010年5月20日,监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行定期安全大检查。施工单位用电设备防控较好,电缆完整,无漏电接头;施工机械设备优良,无安全隐患;施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全;材料看护人员到位;消防灭火器材、消防池设备齐全。问题:发现部分电缆接头放在地上。 检查结论及要求: 施工单位安全措施落实较好,安全设备齐全。要求施工单位对每个电缆接头处架设起来,防止下雨漏电。 检查负责人:徐宜勇 填表人:殷允春 注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。 事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程 前次检查 记录表编号 002 整改内容及相关措施 落地电缆接头:要求每个电缆接头处架设离地。 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇

水利工程施工现场安全生产检查表

单位名称 : 序号检查项目1文明施工 2施工管理 措施 3脚手架 4施工支护5爆破作业6临时用电 水利工程施工现场安全生产检查表 检查内容要求与记录 (1)建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放;料堆应挂名称、品 种、规格等标牌;堆放整齐,做到工完场地清 (2)易燃易爆物品分类存放 (3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工 区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序 (1)爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理 (2)人、车分流,道路畅通,设置限速标志。场内运输机动车辆不 得超速、超载行驶或人货混载 (3)在建工程禁止住人 (4)集体宿舍符合要求,安全距离满足要求 (1)架管、扣件、安全网等合格证及检测资料 (2)有脚手架、卸料平台施工方案 (3)验收记录(含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等) (1)深度超过 2m的基坑施工有临边防护措施 (2)按规定进行基坑支护变形监测,支护设施已产生局部变形应及时采取措施调 整 (3)人员上下应有专用通道 (4)垂直作业上下应有隔离防护措施 (1)爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁 (2)爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度 (3)爆破器材储存专用仓库内 (1)施工现场应做好供用电安全管理,并有临时用电方案。配电箱 开关箱符合三级配电两级保护 (2)设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”;严禁一闸多机 (3)配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施 (4)潮湿作业场所照明安全电压不得大于 24V;使用行灯电压不得大于 36V;电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝; (5)配电线路布设符合要求,电线无老化、破皮 (6)有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌 (7)电工作业应配戴绝缘防护用品,持证上岗 检查时间: 年月日 检查结果备注 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否

内部审核检查记录表

受审核试验室:中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号:2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素 (要素条款号)审核内容审核方法 审核结果 审核记录 符 合 基本符合 不符 合 1.组织机构 (4.1 组织)1.1实验室是否具有法律地位的证明 文件。 查机构设置文件,试验室是否为独立 的职能 部门,隶属于母体检测机构,业务受 母体指导和项目总工领导。 √ 1.2实验室的组织和运作是否按实验 室的管理体系要求进行? 查固定设施内(本部室内)的运作; 查离开其固定设施(离开本部的现 场);查相关临时或移动设施(在时 间或空间上临时); √ 1.3试验室是否有超越授权范围或母 体资质检测的情况 查试验室记录、报告和试验台帐,是 否有超越母体授权范围或母体资质范 围从事试验检测的情况。 √ 1.4 有管理和技术人员,具有所需的权 力和资源,以履行其职责、识别偏离 质量体系或偏离检测工作程序情况, 并能采取措施预防或尽可能减少这类 偏离。 查实验室人员一览表中管理与技术人 员配备是否在数量和资格方面满足工 作量、类型、范围需要;各岗位职责 规定明确否,资源配备是否充足。 √ 1.5有措施保证人员免受任何可能对 工作质量有不良影响的、来自内外部 的不正当的商业、财务和其他方面的 压力和影响。 查员工行为规范,询问是否有来自项 目部领导的不正当行政干预,是否受 商业和财务等不良影响。 √ 1.6实验室的组织和管理结构、在母 体组织中的地位,及质量管理、技术 运作和支持服务之间的关系?(可用 组织机构图表明) 查试验室组织机构图,与外界关系是 否描述正确;法人授权是否描述与母 体关系。 √ 内审员:内审组长:审核日期:2012年7月 8 日

质量管理体系内审检查及记录表.pdf

{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查及记录 表

质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-?页码: 受审部门相关文件标准最高管理者接待人审核日期 内审员姓名 审核内容现场审核内容评价 章节号 1.1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明? 删减 1.2 1)是否有删减? 2)删减了哪一条款? 3)删减的理由是否充分、合理? 4)删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力? 删减后,是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任? 质量管理体系总要求 4.1 1)质量管理体系的结构和层次是否清 楚? 2)过程是否识别并表述? 3)是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程?如何控制? 4)过程的顺序及相互关系是否明确? 5)有那些控制准则和方法? 6)如何保证体系运作所需的资源? 7)信息是否充分? 8)如何监视、测量分析这些过程? 9)如何对过程实施采取必要的措施,并 进行持续改进? (也可结合5.4.2质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容) 5.1 5.2最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性 以顾客为关注焦点 1)如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性? 2)有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性? 3)最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足? 4)采取什么活动评价质量管理体系的有效性?

可通过其他各有关条款的相应证据证实5.3质量方针 1)是否制定了质量方针并发布? 2)是否与组织的宗旨相适应? 3)是否包括对满足要求和持续改进的承 诺? 4)是否为组织提供制定和评审质量目标 的框架? 5)是否采取那些途径传达到相关部门? (可以抽查若干职工是否了解来证实) 质量方针的适应性是否规定定期或不定期 的评审和修订? 5.4.1质量目标 1)质量目标是否制定并发布? 2)质量目标是否分解和落实?分解是否 适宜并得到评审? 3)质量目标是否量化并可测量? 4)质量目标是否与质量方针保持一致? 5)质量是否满足产品要求所需的内容? 质量目标的实现情况如何是否实现了持续 改进? 5.4.2质量管理体系策划 1)质量管理体系策划的形式、结果是什 么? 2)策划的结果是否能实现质量目标以 及4.1总要求? 3)策划的结果是否有持续改进的要求? 策划和实施是否保持了质量管理体系的完 整性? 5.5职责权限 1)是否明确各过程职能和岗位,其相互 关系? 2)部门之间的交流和联络的途径是否清 楚、接口是否明确? 3)管理者代表是否有任命,其职责权限 是否明确? 4)赋予管理者代表的职责、职权是否能 确保? ●●质量体系的建立和保持 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ●●在整个组织提升对顾客要求的认识质量体系有关的外部联络

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 编号: JF—9.2—03 序号:受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响? 别考虑,并进行了综合评估,确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估? 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定,进行评审,制定?是否适宜?有无沟通?并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足?配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的?体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维,过程方法得 运用程度如何?到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果?对相关事务能够跟踪体系运行的过程,了解管理运 行 有无落实?状态。 1 )是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标?门 / 车间,与方针保持一致。 2 )管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容?关的内容。 3 )管理目标是否可测量,并与目标均可测量,明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标完成情 4 )管理目标实现情况的测量结况进行了统计,抽查 3月 - 5 月目标完成情 果,是否实现了持续改进?况,满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供,有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 足?基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查?调查内容包括:交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适?服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计?本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何?能否满度调查,调查内容基本完整,调查有效。足要求?是否到达目标要 求? 抽查满意度调查结果:对发放的顾客满 意 度调查表进行统计,达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。

最新17025 2017版 内审检查记录表

XX 检测技术有限公司 文件编 号:XXXXXX 1 未经公司书面授权,任何人不得擅自传播、复制、交流与使用本文档的部分或全部内容。 All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 内部审核检查记录 Internal Audit Check Record 被审核部门: 记录编号: 1

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