2015年4月27日隐患排查表

隐患整改通知

1.大采采区切眼溜子尾接两节槽,28日夜班,责任人蒋亿彬。 2.乳化液配比不到位,压力不合要求,责任人蒋亿彬,冯国敏。 3.乳化泵检修不及时,电话安装不规范,责任人邹春波,冯国敏。

4.泵站处弯排型梁无搭平地,责任人辛国杰。

5.回风顺槽风桥处弯排型梁无运到泵站,责任人蒋亿彬。

6.每推一排行比须撒两代氯化镁,责任人任炳兴。

7.采区个别柱子有漏液,卸压,校正不及时,应山不照。责任人蒋亿彬。

8.采区机头有一颗柱子,责任人任炳兴。

9.采区液压管路个别接头有漏液,责任人任炳兴。

10.采区上下安全出口超前支护不和要求,有单梁单柱。责任人任

炳兴。

11.采区下安全出口有渣块,文明卫生差,责任人任炳兴。

以上隐患有蒋亿彬负责,及时召开会议,认真组织一一落实到位,机电等密切配合;与4月30日前整改完毕,有队部组织验收,否则后果自负。

陕西施工队

2015-4-28

管理类隐患排查清单

附录 A (资料性附录) 基础管理类隐患排查清单 序号排查项目排查内容与排查标准 专项检查综合性检查季节性检查 重大活动及节 假日检查 事故类比检 查 复工前检查每半年/企业每季度/企业每周/项目部 每季度/企业、 项目部 /企业、项目部/企业 /项目部、施工 班组 1 安全生产责任 制建立完善安全生产责任 制。 √√√ 2 安全生产责任制经责任人 签字确认。 √√√ 3 制定各工种安全技术操作 规程。 √√√√ 4 按规定配备专职安全员。√√ 5 工程项目部承包合同中明 确安全生产考核指标。 √√ 6 制定安全资金保障制度。√√ 7 编制安全资金使用计划及 实施。 √√ 8 制定安全生产管理目标 (伤亡控制、安全达标、 文明施工)。 √√ 9 按规定进行安全责任目标 分解。 √√ 10 建立安全生产责任制和责 任目标的考核制度。 √√ 11 按考核制度对管理人员定 期考核。 √ 12 施工组织设计 及专项施工方 案施工组织设计中制定安全 措施。 √√√ 13 危险性较大的分部分项工 程编制安全专项施工方 案。 √√√ 14 按规定对专项方案进行专 家论证。 √√ 15 施工组织设计、专项方案 经审批许可。 √ 16 安全措施、专项方案针对 性强或设计计算准确。 √√

17 按方案组织实施。√√√ 18 安全技术交底采取书面安全技术交底。√ 19 按分部分项进行技术交 底。 √ 20 交底内容全面、针对性强。√ 21 交底履行签字手续齐全有 效。 √ 22 安全检查建立安全检查(定期、季 节性)制度。 √√√√ 23 并留有定期、季节性安全 检查记录。 √√√ 24 事故隐患的整改做到定 人、定时间、定措施 √√√√ 25 对重大事故隐患整改通知 书所列项目按期整改和复 查。 √√√ 26 安全教育建立安全培训、教育制度。√√√ 27 新入场工人进行三级安全 教育和考核。 √√√ 28 明确具体安全教育内容。√ √√ 29 变换工种时进行安全教 育。 √√√ 30 进行年度教育培训和考 核。 √√ 31 应急救援制定安全生产应急预案。√√√ 32 建立应急救援组织、配备 救援人员。 √√√ 33 配置应急救援器材。√√√ 34 进行应急救援演练。√√√ 35 分包单位安全 管理分包单位资质、资格、分 包手续齐全有效。 √√√ 36 签定安全生产协议书。√√√ 37 分包合同、安全协议书, 签字盖章手续齐全 √√√ 38 分包单位按规定建立安全 组织、配备安全员。 √√√ 39 持证上岗经过培训合格后从事特种 作业。 √√√

项目部安全隐患排查表整理资料

项目部安全隐患排查台帐 工程名称:排查人签名:排查日期:年月日 排查项目隐患描述部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全 场地四周排水是否畅通,有无大面积积水,泥浆是否外溢 施工现场有无吸游烟现象 材料是否堆放整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道 重要部位消火栓是否齐全有效(配电箱边、木工棚、材料堆场、宿舍门口必须有) 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合 保护零线、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上 保护零线 用电设备是否从开关箱中接出,是否为三级用电、三级 保护,是否做到一机一箱一闸一保护 漏保有无失灵,是否匹配、闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象 电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 -1-

模板工程钢管扣件是否有检验报告、壁厚是否超过3.0,是否有孔洞,扣件是否有滑丝现象 支模架立杆间距地下:0.6*1.0,地上0.7*1.2(局部见方案) 是否设纵横向扫地杆 立杆接长除顶部可采用搭接外,其余各步必须采用对接,是否有在同一搭接部位,搭接长度是否大于1米,不少与2个扣件固定 主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,严禁拆除 高度超过4米,是否按规定设置剪刀撑,剪刀撑高度是否符合要求 高度超过8米,跨度大于18米,集中线荷载大于15KN/M 的,模板工程是否经过专家论证,是否严格执行 模板拆除是否经过审批,拆除时是否有高处抛掷现象 作业层上的施工荷载是否超载,使用期间是否有随意拆除现象 三宝四口是否有不戴安全帽现象 安全帽是否为项目部统一发放,是否为合格品,是否有企业标志 密目网是否有破处,是否每扣扎牢 高处作业是否系好安全带,安全带是否正确使用 三宝四口基坑四周围护是否有拆除现象,高度是否达到1.2M以上 电梯井在支模过程中是否每层用模板封闭 电梯门口墙柱模板拆除后是否用定型门封闭 楼层管道井是否全封闭,砌墙后是否用定型门进行封闭 -2-

建筑企业安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A85439 建筑企业安全隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑企业安全隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、(目的):为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、环境管理、CI的管理,根据国家和省市、局有关法律法规的有关规定和要求,特制定本检查制度。 二、(总则):公司实行逐级安全检查制度。对各级检查的罚款处理,执行《罚款流程》。 三、检查标准: 1、建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、建设部《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2003

3、《施工现场安全体系达标情况检查表》 4、《施工现场环境体系达标考评表》 5、《CI评分表》 四、检查内容: 1、查思想:以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据,对照检查各级领导和职工是否重视安全工作,人人关心和主动搞好安全工作,使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落实。 2、查制度:检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理,特别要重点检查各级领导和职能部门是否认真执行安全生产责任制,能否达到齐抓共管的要求。

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称 序号排查内容 安全操作 1 规程 施 2 安全检查工 安 全 3 安全教育管 理 4班组活动 5持证上岗 1现场围档 2施工地场文 明 施 3材料堆放工 4生活设施 1 施工方案 2 临边防护 基 3 排水措施坑 支 上下通道 4 护 5 土方开挖 大井社区 6#楼项目经理 排查要求 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 作规程;(2)操作规程进行悬挂。 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 技能等安全教育情况。 各班组的安全活动记录。 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人 员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档 案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;( 2)工程施工的废 水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 有作业防护棚且符合要求。 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;( 3)生熟食分开存 放,有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过 5米,进行专家论证。 基坑深度超过 2 米,有防护措施 基坑有有效的排水措施。 人员上下搭设有专用通道。 (1)土方开挖机械进场有验收合格手续; (2)挖掘机械与作业人员保持安全距离。 叶凤伟 检查情况 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 / / / / / 6坑边荷载(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求;/

企业隐患排查表

一、企业基础管理 1、企业未提供制定总体和年度安全生产目标。 整改意见:①建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。②按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。 2、企业未制定安全生产指标和考核办法。 整改意见:①根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。②按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。③定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3、企业各级部门和人员的安全生产职责不全。 整改意见:完善各级部门和人员的安全生产职责。 4、企业未制定安全生产投入计划。 整改意见:制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划: (1)完善、改造和维护安全防护设备设施; (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品; (3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改; (4)设备设施安全性能检测检验; (5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; (6)安全标志及标识; (7)其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 5、企业未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制

度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 整改意见:①建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。②定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。 6、企业安全生产规章制度不健全。 整改意见:按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 7、企业未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 整改意见:企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 8、企业未建立文件和档案的管理制度。 整改意见:建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、

项目部安全隐患排查制度

项目部安全生产隐患排查制度 第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少生产安全事故,保障项目部职工生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》等有关法律法规,结合本项目部实际,制定本制度。 第二条安全生产事故隐患(以下称事故隐患)是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定,或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患 一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。 第三条项目部下属各劳务分包施工单位、班组、其他专业施工单位均应认真执行本制度。 第四条任何个人发现劳务分包施工单位、班组、其他专业施工单位单位存在事故隐患,均有权向本项目部项目经理举报。 第五条事故隐患的排查治理 (一)项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程,明确排查地点、项目、目标、责任,将隐患排查治理日常化。项目部应建立事故隐患排查治理档案台帐、结合每周施工现场安全

检查,由项目经理、项目工长、专职安全员和其他专业施工单位负责人组织进行施工现场事故隐患排查,及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临电设施不规范、有带病运行的机械设备、设施,施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监管不到位、及生产场所存在的其他各类事故隐患。项目经理对本项目工地事故隐患治理工作全面负责。 (二)项目部每周定期组织安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患,并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任,保证不留空挡,不留死角。 (三)项目部应依照有关法律法规和上级文件要求制订具体方案,对安全生产规章制度、落实责任、安全管理组织体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面组织自查。各劳务分包单位、专业分包单位每周也要定期排查一次事故隐患,并落实本单位各位管理人员、班组长,直到每一个职工的事故隐患排查治理工作责任。 (四)项目部应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时,应当及时向各劳务分包单位发出预警通知,发生自然灾害可能危及到施工人员安全的情况时,应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向公司有关领导报告。 (五)对一般事故隐患,各劳务分包单位接到项目部专职安全员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”时,必须立即按整改措施,整改限期,指定具体责任人负责按期整改,整改完毕报项目安全员监督验收整改结果,进行消项。

公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称:汇总人: 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源(公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别(部门级、整改责任人隐患治理资金(元)间部门检查)收日期公司级、重大)

?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门/岗位控制措施 其风险

?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次/检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证,不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志,如无标志标识、标识不规 1 次/检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间

原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?

?车间安全隐患排查记录表 班组:时间:年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志,如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害

事故隐患排查治理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L1707 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 事故隐患排查治理规定 正式样本

事故隐患排查治理规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 范围 本标准规定了江苏***化工有限公司隐患的定义,隐患治理相关部门的管理职责,隐患项目立项、施工的原则。 本标准适用于江苏***化工有限公司(以下简称公司)所属各单位隐患的管理。 2 规范性引用文件《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3 术语和定义 隐患:是指在生产经营过程中可能导致事故的物的不安全状态、人的不安全行为和作业环境的缺陷以

及管理上的漏洞。 4 管理职责 4.1 安全环保部是隐患的监督管理部门,负责组织隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、控制应急等全过程的监督检查,具体负责消防、职业健康安全以及作业环境的缺陷隐患的全过程管理。 4.2 隐患所在的装置负责各类隐患的查找识别、评价、初步治理方案提出、控制和应急措施、申报、验收和效果验证的具体实施。 4.3 设备动力部和生产技术岗位负责设备和生产工艺隐患的具体治理和相关投资额的估算。 4.4 财务部负责各类隐患治理和控制的资金拨付,在公司的资金使用过程中,把隐患治理和控制作为优先考虑的事项之一。

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

施工现场安全隐患排查治理检查表(正式版)

文件编号:TP-AR-L3790 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场安全隐患排查 治理检查表(正式版)

施工现场安全隐患排查治理检查表 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产 责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或 各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施 工与环境保护管理目标

(2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度

企业隐患排查清单编制说明整理资料

企业隐患排查清单编制说明 一、隐患排查清单的编制 安全生产隐患排查清单编制总的原则是各生产经营单位按照统一样式(见隐患排查清单模板,包括封面、企业简介、基础管理部分、现场管理部分、隐患排查汇总表及隐患排查卡等部分),对照省级隐患排查标准,结合本单位实际,在原有的基础上对检查标准进行删减和增加,制定贴合生产经营单位实际情况的个性化的隐患排查治理清单,每项隐患排查标准需明确对应的排查事项、排查部位、治理要求、相关依据、排查频次、责任单位及责任人员。 以标准为基础,总体格式不变,本单位已有的隐患排查点不变;三四五级要素可变、编码可变、序号可变,参照实际情况进行进一步完善, 能在办公室解决的叫做基础管理,必须到现场查验的隐患叫做现场管理;资质证照有多少写多少;各级要素根据企业实际情况,编制到哪一级就保留到哪一级。基础排查周期最多不超过6个月;现场管理排查周期最多不超过15天。 二、隐患排查清单的审核与上传 将编制好的隐患排查清单电子版或纸质版(加盖公章)上报所属监管部门审核,审核不合格的则继续完善编制,审核合格的在系统中上传清单。 相关监管部门审核完毕后,合格的即可登录系统进行上传。按照系统操作手册,在企业规章制度上传的项目中,选择“隐患排查指南”

的归类条目即可上传。 三、系统内企业隐患排查清单的编制与备案 纸质版的安全生产隐患排查清单编制完成并通过所属监管部门审核通过后,可在系统上进行清单编制与备案操作。 如下图所示点选系统平台安全检查子菜单中的隐患清单编制选项。 图1 进入隐患排查清单编制汇总页面(图2)后,企业可查看自己行业对应的检查标准,点击相应行业标准后的按钮,即可进入隐患排查清单编制页面(图3)。 图2

项目部安全检查与隐患排查记录表汇编

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表 工程名称淮安电商创业孵化中心单位名称盐城二建集团有限公司检查类别定期检查形式项目部组织检查时间2015-11-23 负责人涂正国参加人员周九威,涂正国,佟开掌,李好,徐杰(监理)等 检查内容及存在的安全隐患: 1、钢筋工个别工人在加工区未按要求佩戴安全帽。 2、QTZ—40B(2#塔吊)钩头保险损坏,QTZ-40C(3#塔吊)转向控制器损坏。 3、木工场地电线散乱,材料堆放散乱。 检查人(签字): 2015 年 11月23日处理意见及控制措施: 1、加强对钢筋工班组工人的安全意识教育,并对违规工人进行相应的处罚。 2、联系厂家及时派遣维修人员更换QTZ—40B塔吊钩头保险,并修理QTZ—40C转向控制器。 3、整理木工场地电线,电线套上套管并加以固定。木工加工区的材料分类,整齐堆放。 限期整改人:日期: 2015年11月23 日至 2015年 11月 26 日( 3 )天复查意见: 复查人(签字):年月日监理单位复查意见: 项目总监(签字):年月日 备注1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查; 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 3、检查频率:公司每月一次,项目部每周一次; 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

安全检查与隐患排查记录表 工程名称恒通大厦单位名称盐城二建集团有限公司 检查类别定期检查形式项目部组织检查时间2014-1-17 负责人杜贵宏参加人员杜桂祥,涂正国,左康田,嵇明明,王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患: 1、主路上土块未及时冲洗。 2、个别工人佩戴安全帽没有按规定系帽带。 3、电焊机焊把线有破损。 4、生活区内工人随意丢弃垃圾。 检查人(签字): 2014 年 1月 17日 处理意见及控制措施: 1、主路上的面尘土要及时冲先。 2、加强安全监督教育, 3、电焊机焊把线定期检查。 4、加强监督及教育,对屡教不改的进行处罚。 限期整改人:日期:2014年1 月 17日至 2014年 1月20 日( 3 )天复查意见: 复查人(签字):年月日监理单位复查意见: 项目总监(签字):年月日

基础管理类隐患排查清单.doc

基础管理类隐患排查清单 序号排查项目 生产经营单1 位资质证照 安全生产管2理机构及人 员 安全生产责3 任制 安全生产管4 理制度5教育培训 安全生产管6 理档案 安全设备设7 施管理 综合性隐患排查专业或专项隐患排查 排查内容与排查标准(3 月一次 / 公(1 月一次 / 部 粉尘电气 ( 半年一次 / 公 ( 半年一次 / 部 司) 门) 司) 门 ) 企业生产经营资质证照齐全,具有合法有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证以及生产许可证,且按时年 √ 检审验,在合法有效期内。 应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。√ 应设置安全生产双重预防体系建设领导小组,明确成员职责。√ 安全管理人员应有任命文件,且取得安全生产管理资格证书。√ 与各部门负责人签订安全生产责任状,明确责任内容。√√ 安全生产责任得到有效落实。√√ 组织制定安全生产规章制度和操作规程,制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法律中规定的 √ 制度,制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。 每年至少一次评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况, √√ 每年对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。 将双重预防体系培训教育纳入年度安全培训教育计划√ 安全生产管理人员每年应参加继续教育。√ 生产单位主要负责人和安全管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。√ 按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。√ 开展日常教育、“三级”教育、转岗培训等安全培训教育,安全培训教育时间或内容符合要求,建立员工培训教育 √ 个人档案。 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。√√√√ 每日召开班前会,对从业人员进行班前教育。√ 安全管理部门必须设立安全生产管理档案,包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等,档案及时更新。√ 灭火器设置配备必须合理,应在有效使用期内,压力符合要求。√√√√ 消防水池蓄水量充足,消防水泵工作正常。√√√√

公司风险隐患排查制度

公司风险隐患排查制度 1目的和内容 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本制度。 2 适用范围 公司、在建项目安全生产事故隐患排查治理相关工作。 3 定义 3.1事故隐患的含义 本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 重大事故隐患分为一、二、三级 1)一级重大事故隐患 一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失,或可能造成重大社会影响,后果特别严重,需全部停产停业整治,且整改难度很大的事故隐患。 2)二级重大事故隐患 二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失,且整改难度很大,需全部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3)三级重大事故隐患

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万元以下直接经济损失,且整改难度较大,需局部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患。 4 职责 主要负责人负责全厂隐患自查带头工作,并签发全厂性隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。 公司领导负责生产项目隐患自查工作;并签发项目工程级隐患整改通知单;各项目成员接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;公司领导负责对生项目产工程隐患整改情况的验收。 隐患排查专家组负责专家隐患排查工作:并签发隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。 安全部编制安全检查计划,管理各项安全检查表。 定期评审修改安全检查表。 主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作,由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。 5 工作要点 5.1隐患自查 公司开展全员性隐患自查每月不少于1次;项目部开展隐患自查每周不少于1次;班组(工段)每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况,是否存在事故隐患。公司主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动,并随机抽查项目工程、班组隐患自查情况,对发现的重要情况应及时研究整改;公司安全管理部门和安全员应深入各项目、班组,督促、规范和指导隐患排查工作。 5.2重点部位“九必查” 企业在隐患排查中应突出重点,做到“九必查”: 1)安全生产、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查; 2)工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查;

施工企业安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A71782 施工企业安全隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工企业安全隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、(目的):为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、环境管理,根据国家和省市有关法律法规的有关规定和要求,特制定本检查制度。 二、(总则):公司实行逐级安全检查制度。 三、检查标准: 1、建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、建设部《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2003 3、《项目部实际运行情况检查表》 四、检查内容:

1、查思想:以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据,对照检查各级领导和职工是否重视安全工作,人人关心和主动搞好安全工作,使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落实。 2、查制度:检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理,特别要重点检查职能部门和项目部是否认真执行安全生产责任制,能否达到齐抓共管的要求。 3、查措施:检查是否编制安全技术措施,安全技术措施是否有针对性,是否进行安全技术交底,是否根据施工组织设计的安全技术措施进行实施。 4、查隐患:检查劳动条件、安全设施、安全装

公交企业事故隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A93611 公交企业事故隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公交企业事故隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、依据相关法律法规及公司管理规定,对司属营运车辆、客运驾驶人、运输路线、运营过程等安全生产各要素环节,进行安全隐患排查,及时消除安全隐患。 二、根据安全生产的需要和特点,采取综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查等方式进行隐患排查。 三、对排查的安全隐患进行登记和治理,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,防患于未然。 四、建立隐患排查治理档案,内容包括:检查日

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