费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
费用报销单填写规范

会计主管:

注意事项:

1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日 期:请填写实际发生日期。

3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编

4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,招待费等

5、摘 要:请尽可能的填写详细。

6、金 额:如实填写,前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。11、相关人员签字后方能报销。

出纳:

报销人:

费用报销单据填写规范

日期请如实填写(发生日期)

单据及附件

请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。

,后面不涉及位数用零填写。

规范

金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。

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