北京航空航天大学 涉密项目保密检查记录表

北京航空航天大学 涉密项目保密检查记录表

北京航空航天大学涉密项目保密检查记录表

所在单位检查时间年月日

项目负责人检查地点

在研项目总数共项,其中机密级项、秘密级项

检查项目检查结果对应《标准》

条款

问题描述

涉密场所安全涉密场所是否粘贴保密警示宣传画等是□否□基本要求涉密场所是否具备物理安全要求(防火、盗、毁、潮)是□否□基本要求外来人员是否采取管控措施是□否□基本要求保密柜是否正常使用(密码启用)是□否□基本要求

项目负责人责任项目负责人是否清楚承担的涉密项目种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚涉密人员的种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况是□否□27项目负责人是否清楚涉密人员的界定要素是□否□27项目负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况是□否□27是否有采取具体措施落实保密管理要求的记录是□否□28项目负责人季度内是否对项目组落实保密措施进行检查是□否□31项目负责人是否对检查发现的问题监督整改落实是□否□32

涉密人员责任涉密人员是否清楚本职岗位的的保密职责是□否□33涉密人员是否清楚本职岗位业务工作中的保密事项是□否□34涉密人员是否按月进行自查是□否□35涉密人员是否掌握保密知识和各项保密管理要求是□否□36

定密管理涉密科研项目是否按要求办理审查审批手续是□否□67涉密科研项目定密是否准确是□否□69文件资料密级标准是否有依据是□否□69文件资料密级期限是否实事求是标注是□否□69涉密科研项目任务分解的定密管理是否符合要求是□否□69非密外协是否按照要求进行非密化审查是□否□69涉密事项变更密级和解密是否及时是□否□70

协作配套管理涉密协作配套单位是否具有相应保密资质(中止项)是□否□196是否在合同中明确项目密级是□否□197是否在合同中明确保密条款是□否□197是否签订保密协议书是□否□197是否向协作配套单位提供必需技术以外的涉密内容(如:

背景、技术来源、最终用户等)

是□否□198是否对协作单位执行保密协议和保密条款进行监督检查是□否□199是否严格执行合同保密条款并遵守保密协议是□否□200

检查发现的其他问题

被检查人签字

年月日检查人签字

年月日

保密工作台账

保密工作台账 (年度) 第一部分 保密组织名称: 1、为落实保密工作领导责任制,使保密工作制度化、 规范化,特编制本台账。 2、本台账用于记录保密组织各项工作的主要内容,作 为各机关单位保密工作年度考核的重要依据。 3、本台账分两部分,第一部分由各机关单位保密办负 责记载,第二部分由各机关单位保密办复印分送至相关职能 处室填写,每半年由处室领导签字后交保密办合并归档。 本台账由各机关单位保密办负责保管,要确保保密工作 档案完整、齐全。 4、台账中未反映的事项,如单位领导对贯彻上级文件 精神的批示、涉密人员签订保密责任书、承诺书、涉密载体 销毁凭证等作为附件全并归档。 5、台账内容不够填写时,可另附页。 6、各种记录应按要求实事求是填明,使用钢笔(或签 字笔),书写工整清楚。 一、保密委员会(保密工作领导小组)简况及分工二、保密工作专(兼)职人员情况 三、保密委员会(保密工作领导小组)年度工作计划四、保密委员会(保密工作领导小组)会议记录

(党委(组)、行政会议研究保密工作内容可抄录此栏)五、参加保密会议、活动(含协作组活动)情况六、保密工作制度建设情况 七、开展保密宣传教育、培训情况 八、开展保密监督检查工作情况 九、查处失泄密事件情况 十、对泄密隐患预警信息的排查和处置情况 十一、保密要害部门部位登记确定情况 十二、保密工作实施奖惩情况 十三、刊稿、论文评奖、杂志订阅及承担课题(试点)情况十四、涉密载体销毁、涉密办公设备报废情况十五、保密委员会(保密工作领导小组)年度工作总结 注:成员工作岗位变化时应及时调整充实,并有正式文件可查 是否接受保密培从事保密专(兼)姓名职务文化程度 训(时间、内容)工作年限职 注:单位设定密责任人的请将定密责任人登记在此栏目,并在职务一栏内注明。 议题: 主持人:出席人员:记录人: 议题: 主持人:出席人员:记录人: 议题: 主持人:出席人员:记录人: 议题: 主持人:出席人员:地点:

2014保密工作自查情况记录表

二、保密工作自查情况记录表(100+10分) 单位: 2012年月

附表1 保密工作(100分) 项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分 1.领导重视(7分)领导 班子 1 领导班子是否专题研究保密工作 查阅相应的会议纪要、记录及相 关公文等材料 领导班子组织研究部署保密工作,并对保密工 作提出了明确要求的,得1分,否则不得分1 保密工作是否列入领导干部民主生活 会内容 查阅民主生活会相关会议纪要、 记录和相关材料 民主生活会的会议纪要、记录或相关材料中有 相关内容的,得1分,否则不得分1 领导班子成员对保密工作的分工是否 明确,责任是否落实 现场询问保密领导干部职责分工 情况 领导班子成员就保密工作有明确分工,责任落 实到位,得1分,否则不得分1 将保密工作纳入领导班子年度考核内 容 询问领导班子年度考核指标是否 包含保密工作 纳入考核的,得1分,否则不得分 领导 干部 1 主要负责同志对保密工作是否有批示 和要求 提供相应会议纪要、公文或批示 等相关材料 主要负责同志对保密工作有过批示和要求的, 得1分,否则不得分 1 领导干部是否了解和掌握分管业务工 作中保密范围和事项 现场访谈,了解保密工作的开展 情况 分管领导熟悉并掌握分管业务工作中保密工 作相关规定和要求,关心支持保密工作,对保 密工作机构履行的职责监督指导得力的。得1 分,否则不得分 1 领导干部是否能做到保密工作和业务 工作同计划、同部署、同安排、同总 结、同奖惩 查阅领导干部年度工作部署或讲 话内容 在材料中有对保密工作提出明确要求,并部 署、安排、总结保密工作的,得1分,否则不 得分 2.组织机构及人员管理(12分)保密 委员 会 1 保密委职责、分工是否明确,是否能 够根据工作需要和人员变动及时进行 调整 查阅本单位《保密工作管理办法》 中相关条款,查阅人员变动时保 密工作调整的相关记录或领导干 部职责分工说明 保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及 时,能够提供相关的公文材料的,得1分,否 则不得分 1.5 保密委是否施行例会制度 提供会议纪要、记录或其他相关 材料。 有保密工作例会制度,每年至少召开二次会议 的,得1.5分;召开一次保密委工作会议的, 得0.5分;不实行例会制度的不得分

保密机要工作自查报告

保密机要工作自查报告 今年以来,在县委县政府的领导下,在县保密局的指导下,深入学习实践科学发展观,以求真务实的态度,开拓创新的精神,结合商务工作实际,积极开展保密法的宣传教育,创造性地开展各项保密工作,全力完成各项保密工作任务。下面,就我局保密工作情况汇报如下: 为认真做好保密机要工作,我们结合我县商务工作实际,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密工作的极端重要性,组织全体机关干部认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》和《领导干部保密守则》等保密工作规章制度以及省、市保密工作有关文件会议精神等。对办公室档案管理员、文书收发、打字员等加强保密教育,加强做好保密工作的检查督促,促进全体工作人员提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。 为严格保密纪律,堵塞漏洞,消除隐患,加强机关的保密工作,成立了保密工作领导小组,由主要领导担任组长,各科室负责人和办公室工作人员为成员,专人负责本局的保

密工作。同时,制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《保密制度》,规定了局机关保密范围为局党组会议记录,局务会记录,干部考察、考评、任免材料,局机关干部档案,各科室定密的文件等。要求所有局机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》和《领导干部保密守则》等保密工作规章制度,严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事,进行批评教育,情节严重的根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律,确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度,对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。三是制定了计算机管理制度,分别对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定。办公室定期对执法各项保密制度进行检查督促,确保局机关保密工作制度落到实处。 为切实落实保密制度,做好保密机要工作,我局采取了以下几个方面的措施。 一是严格计算机管理。在全局范围内开展了上网计算机检查活动。我局首先对各股室所有上网的计算机进行一次普

保密监督检查制度.doc

保密监督检查制度 第一条为落实公司的各项保密制度,确保各项保密工作得到贯彻执行,特制定本制度。 第二条公司进行保密工作检查的依据是保密管理制度及各项保密规定,对其实施情况进行检查,以验证各项制度执行的有效性,同时对各业务部门进行保密提醒。 第三条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查,填写《总经理保密工作检查表》(见附件一)。 第四条保密室每月进行1次保密安全自查,填写《保密室保密工作自查表》(见附件二)。 第五条保密办公室每月进行1次保密安全自查,填写《保密办公室保密工作自查表》(见附件三) 第六条保密办公室每年要组织两次以上的全公司范围的安全保密检查,填写《全公司保密工作检查表》(见附件四)。 第七条保密办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检查,填写《涉密部门负责人保密工作检查表》(见附件五),并上缴保密办,公司留存备查。 第八条所有涉密人员每月进行本岗位保密自查,填写《涉密人员保密工作自查表》(见附件六),上缴自查报告到保密办公室。 第九条保密委员会、保密办公室应针对保密检查中发现问题和簿弱环节,及时发出书面整改意见,并做好整改的复查及记录工作。公司专职保密员要积极协助各部门做好保密检查工作。 附件一《总经理保密工作检查表》 附件二《保密室保密工作自查表》 附件三《保密办公室保密工作自查表》 附件四《全公司保密工作检查表》 附件五《涉密部门负责人保密工作检查表》 附件六《涉密人员保密工作自查表》

附件一编号:年第号 总经理保密工作检查表 附件二编号:年第号 保密室保密工作自查表

附件三编号:年第号 保密办公室保密工作自查表

保密监督检查记录表

保密监督抽查记录表 保密检查部门I I检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档? 是口是否对定密工作进行了指导和监督?是口否口 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?是口否口否口 2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求? 是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件?是口否口 是否对其系统操作进行监督?是口否口 否口 3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理? 是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件? 是口否口 5、近三个月内是否进行了涉外活动?是口是否按规定进行 了审批?是口否口 安全保密措施是否完备?是口否口 出国(境)人员是否签订了保密责任书?是口否口 否口 检 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品?是口是否按规 定进行了审批?是口否口 查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? (如提供的资 料或物品不涉密可不选择)是口否口 记 7、否口 近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文? 录是口是否按规定进行了审批?是口否口否口 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查? 是口 是口保密要害部门管理规定是否得到遵守?否口 保密要害部门保密措施是否有效?是口否口否口 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?是口否口 10、近三个月内涉密人员有无变动? 是口新增涉密人员有无按规定进行了审查?是口否口 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件 进行清退处理?是口否口否口 11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理?是口否口 12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理?是口否口 13、近三个月内有无发生泄密事件?是口否口

[整理版]保密工作台账

[整理版]保密工作台账 ( 年度) 第一部分 保密组织名称: 说明 1、为落实保密工作领导责任制~使保密工作制度化、规范化~特编制本台账。 2、本台账用于记录保密组织各项工作的主要内容~作为各机关单位保密工作年度考核的重要依据。 3、本台账分两部分~第一部分由各机关单位保密办负责记载~第二部分由各机关单位保密办复印分送至相关职能处室填写~每半年由处室领导签字后交保密办合并归档。 本台账由各机关单位保密办负责保管~要确保保密工作档案完整、齐全。 4、台账中未反映的事项~如单位领导对贯彻上级文件精神的批示、涉密人员签订保密责任书、承诺书、涉密载体销毁凭证等作为附件全并归档。 5、台账内容不够填写时~可另附页。 6、各种记录应按要求实事求是填明~使用钢笔,或签字笔,~书写工整清楚。 目录 一、保密委员会,保密工作领导小组,简况及分工 二、保密工作专,兼,职人员情况 三、保密委员会,保密工作领导小组,年度工作计划 四、保密委员会,保密工作领导小组,会议记录 ,党委,组,、行政会议研究保密工作内容可抄录此栏,

五、参加保密会议、活动,含协作组活动,情况六、保密工作制度建设情况 七、开展保密宣传教育、培训情况 八、开展保密监督检查工作情况 九、查处失泄密事件情况 十、对泄密隐患预警信息的排查和处置情况十一、保密要害部门部位登记确定情况十二、保密工作实施奖惩情况 十三、刊稿、论文评奖、杂志订阅及承担课题,试点,情况 十四、涉密载体销毁、涉密办公设备报废情况十五、保密委员会,保密工作领导小组,年度工作总结 保密委员会,保密工作领导小组, 成员简况及分工 性年党、政姓名文化程度政治面貌保密工作分工 别龄职务 注:成员工作岗位变化时应及时调整充实~并有正式文件可查 保密工作专,兼,职人员情况 是否接受保密培从事保密专,兼,姓名职务文化程度 训,时间、内容, 工作年限职 注:单位设定密责任人的请将定密责任人登记在此栏目~并在职务一栏内注明。 保密委员会,保密工作领导小组,年度工作计划 , 年, 保密委员会,保密工作领导小组,会议记录,一, 年月日,星期 , 议题:

保密自查自评情况报告(20篇)

保密自查自评情况报告(第一篇: 一、健全了保密工作检查机制 我乡实行保密工作领导职责制。领导班子对保密工作十分重视,把它作为一项重要任务来抓,把保密工作同业务工作同计划、同部署、同检查、同总结。我乡成立了由管党副书记为组长,各科室干部为成员的保密工作领导小组,负责全乡的保密工作,到了分管领导负责抓,经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备进行了全面检查。 二、全面开展了保密工作检查 经我乡保密工作领导小组研究确定,我乡党政办、财政所、民政办、计生办是保密重点部门。具体结果还待上级保密单位的审批。这些办公室接触密源广、涉密深,保密工作领导小组对各办公室的保密工作进行全面的检查督促,确保各办公室从每个环节做起,增强保密观念。 地震后,由于形势发展,工作需要,我乡各办公室配备了电脑,分别连上党政网、金财网和互联网。为加强计算机信息系统的保密工作,我乡采取以下措施: 一、每台电脑系统都安装诺盾防火墙,防止黑客、病毒入侵。 二、指定专人负责全乡的电脑管理工作,目前是xx同志负责。 三、制定电脑安全操作规范,要求全站人员严格按规范操作,发现病毒及时处理。四、上网资料需经保密工作领导小组批准方可上传,严防泄密。自检查中,我乡无违规上国际互联网和公共信息网的现象;无感染“木马”病毒的现象;未使用过非涉密移动存储介质;未安装移动网卡等无限设备。 四、加强了全乡干部保密教育 乡党委、政府高度重视保密教育工作,采取多种方式,利用各种机会对全乡干部职工进行经常性的保密教育。认真组织全乡干部职工学习《保密法实施办法》、《应知应会》及上级关保密工作的会议精神、规定制度。这些活动的开展,使干部和职工增强了保密观念,为做好我乡的保密工作奠定了扎实的基础。 五、存在的不足及提议 1.部分办公室存在对电脑使用不熟练的现象,需要加强干部职工电脑安全使用的培训; 2.各级内部资料的密级确定存在必须问题,由于定密等级和范围分寸较难掌握,使得在工作中难以明确要求和规范。 3.做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证,除了必要的资金、设备投入外,还应加强对保密工作人员的业务培训,提高保密干部的素质。

保密管理自查报告2020

保密管理自查报告2020 保密管理自查报告范文(一) 为做好涉密文件信息资料保密管理工作,我局结合实际工作,对照检查目录表,逐条自查,现将自查情况报告如下: 一、保密工作落实情况 我局所收到文件,指定专人进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未出现过失、泄密问题。 我局设有信息化机房,使用内外网分离的方法,同时所有电脑都配备了杀毒软件,定期杀毒与升级,并指定专人从事计算机保密管理工作。通过自查,我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。 二、主要做法 (一)高度重视,强化组织领导。我局领导刚度重视,并成立了保密领导小组,严格落实保密工作。领导班子成员以身作则,自觉学习、掌握保密制度,做到懂法、知法、执法,在广大干部职工中,真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。 (二)重点突出,狠抓工作落实。我局定期以主要部门和主要领导为重点检查对象,对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点,以查促管,及时采取防范措施,坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。 (三)宣传教育,增强保密意识。为加强我局涉密人员保密安全意识,我局采取多种方式,多渠道相关人员进行宣传教育,并将各类保密学习文件予以转发至各股室,要求结合实际,认真组织学习,并抓好贯彻落实,确保计算机及其网络安全。 (四)完善措施,严格制度规范。加强制度建设,是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系,我局不断完善各项规章制度,规范计算机及其网络的保密管理,我局主要采取了以下几项措施:一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求,不断增强依法做好计算机保密管理的能力;二是制定局各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度;三是严格涉密信息流转的规范性,严格执

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

保密监督检查学习记录标准表格格.docx

保密监督检查记录表 保密检查人姓名检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档? 是□是否对定密工作进行了指导和监督?是□否□ 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?是□否□否□ 2、近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件? 是□是否对变更密级工作进行了指导和监督?是□否□ 否□ 3、近三个月内是否举办过涉密会议? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 安全保密措施是否完备?是□否□ 是否指定了保密责任人?是□否□ 是否有保密管理机构进行了全面监督?是□否□ 会议文件是否由专人保管?是□否□否□ 4、近三个月内是否进行了涉密试验? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 安全保密措施是否完备?是□否□检是否指定了保密责任人?是□否□ 是否由保密管理机构进行了全面监督?是□否□查试验现场的文件是否由专人保管?是□否□否□ 记5、近三个月内是否进行了涉外活动? 是□是否按规定进行了审批?是□否□录安全保密措施是否完备?是□否□ 出国(境)人员是否签订了保密责任书?是□否□否□ 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议?(如提供的资 料或物品不涉密可不选择)是□否□否□ 7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 否□ 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查? 是□保密要害部门管理规定是否得到遵守?是□否□ 保密要害部门保密措施是否有效?是□否□否□ 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?是□否□ 10、近三个月内涉密人员有无变动? 是□新增涉密人员有无按规定进行了审查?是□否□

2018保密工作自查自评报告范本

公司保密工作自查自评年度工作总结 依据《涉密资质单位保密管理自查自评标准》相关要求,结合我公司实际工作,开展了全公司范围内的自查自评工作,现汇报如下:********公司成立于***年,现办公地址位于***************,办公面积****平米,注册资金***万元,公司法人***,现有员工***人。公司总计投资***家公司,无境外投资(含港澳台)。公司股东、主要管理人员、涉密人员及其配偶均为中华人民共和国国籍。公司主要经营物联网应用技术、云计算、软件研发、系统集成、安防监控、电子政务及双语教育等业务。在2017年度公司内部保密自查自评工作中得分90分,未发现泄密事件和违规行为。 一、保密工作领导责任制的落实情况: 公司于**年末成立了保密工作领导小组,在公司保密制度中明确了保密领导小组各岗位工作职责。 公司法定代表人****对保密工作负有全面领导责任,职责包括:一是积极学习并保证国家相关保密法律法规在公司贯彻落实;二是监督检查保密工作责任制的落实情况,解决保密工作中的重要问题;三是审核签发公司保密管理制度;四是为保密工作提供人力、财力、物力等条件保障。年初法定代表人***参加保密培训4次;签发经保密2016年度保密工作计划;召集公司保密工作领导小组成员召开5次保密工作专项会议;带头听取保密办公室及各部门的保密工作开展情况;每季度开展的自查自评工作汇报情况,落实上季度工作整改情况;落实公司保密经费使用情况,安排部署了公司保密办公室组织参加青博会、增加涉密笔记本一台等重要保密工作。

分管保密工作负责人主要职责:一是组织制定单位保密管理制度;二是保密工作计划,审定保密工作总结;三是监督保密工作计划落实情况,组织保密检查;四是为保密管理办公室和保密管理人员履行职责提供保障。本年度参加保密办公室组织的保密专项会议5次,审核修订保密制度2次,审定各部门及公司保密工作总结6次,组织公司内部保密检查4次,积极落实公司内部检查整改结果,推动公司保密体系有效运行。 系统集成部负责人、办公室负责人、财务室、市场部、物联网实验室负责人依据公司《保密管理制度》、《涉密资质单位保密管理自查自评标准》等相关规定组织了部门内部自查,其中集成部88分、软件部92分、办公室91分、财务室92分、市场部89分、物联网实验室90分。各部门就本部门自查自评工作撰写本部门2016年度自查工作报告。 二、保密制度建设情况: 结合公司日常保密管理工作,公司于2015年度制定了公司保密管理制度,内容包括:《机构与职责》、《保密教育培训制度》、《涉密人员管理制度》、《涉密载体管理制度》;《信息设备和保密设施设备管理制度》、《保密要害部门部位管理制度》、《信息技术管理制度》、《涉密项目管理制度》、《保密监督检查制度》、《保密工作奖惩制度》、《泄密事件报告与查处制度》、《保密风险评估与管理》、《资质证书使用与管理制度》、《涉密项目实施现场管理制度》、《持续改进机制》、《密级的确定、变更和解密》。本年度新增了《涉密会议和活动管理制度、涉外活动管理制度》;《宣传报道和信息公开管理制度》。以上制度由保密办起草,保密领导小组讨论,保密办主任审查,分

保密工作台帐(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 密级: 保密工作台帐 (年度) 单位名称:

说明 一、为落实保密工作领导责任制,开展好保密工作,方便保密检查,促进保密工作制度化、规范化,特编制本台账。 二、本台账用于记录保密工作各项主要内容,作为指导各单位开展具体工作的重要依据。 三、本台账由各单位保密办或职能科室负责记载、保管,也可以视情将部分表格复印交有关业务科室填写,年终统一收集整理后,再并入台帐。 四、台账中未反映的事项,如单位领导对贯彻上级文件精神的指示、涉密人员签订的保密责任书(承诺书)、涉密载体销毁凭证等应当作为附件合并归档。 五、台账内的年度变更及其它资料内容可另附页,相关记录资料、登记本可一并存放,以便检查。本单位未涉及的内容可以不填。 六、各类记录应按要求实事求是填明,相关内容须有佐证材料或文件。有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印,也可以手工填写。 七、台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管。 八、台帐是全市保密工作绩效考核的重要评分依据,应当确保台帐完整、齐全,有据可查,并根据要求及时报送。 九、各单位在建立健全保密工作台帐的同时,应当进一步规范日常保密管理。 十、可结合本台帐基本内容修改制订本单位保密工作台帐。若有其它疑问或建议可与市保密局联系。

目录 一、保密工作领导小组成员及专(兼)职人员情况表 二、保密工作年度计划 三、保密工作年度总结 四、保密工作(领导小组)会议记录(一) 五、保密工作(领导小组)会议记录(二) 六、保密工作制度建设情况 七、涉密事项一览表 八、涉密人员情况登记表 九、保密宣传教育培训情况 十、保密要害部门部位登记表 十一、信息发布保密审查情况 十二、涉密文件(收)登记表 十三、涉密文件(发)登记表 十四、涉密文件(资料)复印登记表 十五、文件资料销毁登记表 十六、计算机保密管理情况 十七、涉密计算机保密管理卡 十八、非涉密计算机保密管理卡 十九、其他设备保密管理情况 二十、涉密设备(计算机)维修登记表 二十一、保密检查工作开展情况 二十二、保密工作奖惩情况 二十三、学刊用刊、工作调研及信息通联情况

保密工作台帐

密级: 保密工作台帐 (年度) 单位名称:

说明 一、为落实保密工作领导责任制,开展好保密工作,方便保密检查,促进保密工作制度化、规范化,特编制本台账。 二、本台账用于记录保密工作各项主要内容,作为指导各单位开展具体工作的重要依据。 三、本台账由各单位保密办或职能科室负责记载、保管,也可以视情将部分表格复印交有关业务科室填写,年终统一收集整理后,再并入台帐。 四、台账中未反映的事项,如单位领导对贯彻上级文件精神的指示、涉密人员签订的保密责任书(承诺书)、涉密载体销毁凭证等应当作为附件合并归档。 五、台账内的年度变更及其它资料内容可另附页,相关记录资料、登记本可一并存放,以便检查。本单位未涉及的内容可以不填。 六、各类记录应按要求实事求是填明,相关内容须有佐证材料或文件。有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印,也可以手工填写。 七、台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管。 八、台帐是全市保密工作绩效考核的重要评分依据,应当确保台帐完整、齐全,有据可查,并根据要求及时报送。 九、各单位在建立健全保密工作台帐的同时,应当进一步规范日常保密管理。 十、可结合本台帐基本内容修改制订本单位保密工作台帐。若有其它疑问或建议可与市保密局联系。

目录 一、保密工作领导小组成员及专(兼)职人员情况表 二、保密工作年度计划 三、保密工作年度总结 四、保密工作(领导小组)会议记录(一) 五、保密工作(领导小组)会议记录(二) 六、保密工作制度建设情况 七、涉密事项一览表 八、涉密人员情况登记表 九、保密宣传教育培训情况 十、保密要害部门部位登记表 十一、信息发布保密审查情况 十二、涉密文件(收)登记表 十三、涉密文件(发)登记表 十四、涉密文件(资料)复印登记表 十五、文件资料销毁登记表 十六、计算机保密管理情况 十七、涉密计算机保密管理卡 十八、非涉密计算机保密管理卡 十九、其他设备保密管理情况 二十、涉密设备(计算机)维修登记表 二十一、保密检查工作开展情况 二十二、保密工作奖惩情况 二十三、学刊用刊、工作调研及信息通联情况

保密监督检查记录表

保密监督检查记录表 保密监督抽查记录表 保密检查部门检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档, 是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否? 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否? 2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求, 是? 是否用其系统处理传输过涉密电子文件, 是? 否? 是否对其系统操作进行监督, 是? 否? 否? 3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理, 是? 否? 4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件, 是? 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否? 否? 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 检 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资查 料或物品不涉密可不选择) 是? 否? 否? 记

7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 录 否? 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查, 是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否? 保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否? 否? 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个 月内涉密人员有无变动, 是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否? 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件 进行清退处理, 是? 否? 否? 11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 12、近三个月内 对非涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 13、近三个月内有无发生泄密事件, 是? 否? 14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育, 是? 是否保存了记录, 是? 否? 否? 15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责, 是? 否? 检 查符合? 不符合? 结论检查人签名: 年月日

相关文档
最新文档