品管部工作流程图

品管部工作流程图
品管部工作流程图

品管部:来料检验工作流程图

品管部:出货工作流程表

品管部:新产品研发工作流程

不合格品控制流程

进料检验控制程序(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的: 为了供应商提供之物料符合本厂要求并确保本厂产品的合理成本及优良品质,特制订本程序。 2.0范围: 凡直接或间接使用于产品制造之原物料皆适用。 3.0权责: 3.1原材料之接收:仓储部、采购部。 3.2检验: 3.2.1直接原物料、半成品、化学品、或会影响产品质量的间接原物料:品质IQC人员; 3.2.2一般物料及不会影响产品质量的间接原物料:申请部门。 3.3审核: 3.3.1直接原物料、半成品、化学品:品质部主管; 3.3.2一般物料及间接原物料:请购单位主管。 3.4免检入库: 3.4.1客户指定,且有第三方证明物料合格者; 3.4.2间接原物料,不影响质量者; 3.4.3当接收进料物品时,有相关之认证文件可证明该物料为合格之物品,亦可依其所提供之文件,予以查验入库; 3.4.4各项物料之进料抽样计划及允收标准,则依各项物料检验规范内所明订之方式作业。 4.0定义: 4.1直接原物料:与产品质量有直接关联者,如ABS+PC料、油漆等; 4.2半成品:经前制程后但未可达出货状态之产品; 4.3一般物料:与产品质量无关者;

4.4间接原物料:与产品质量无直接关系,但可能会影响产品质量者,如治具等; 5.0作业内容: 5.1各供应商: 5.1.1各供应商按我司采购订单生产完成后确认数量、包装、标签、并填写送货单,将产品送到朗迅仓库,移交“送货单”给仓管员核对、点收签名,按仓管员指定的位置、指定堆叠方式,堆放完成后完成交付。 5.2仓储部: 5.2.1仓管员在收到供应商送货单后,核对采购订单与送货单,数量,物料编号,确认是否为RoHS对应物料,物料名称是否一致,不一致不予以收货。 5.2.2核对“送货单”正确后引导供应商将来料放置在“待检区”,并填写物料《送检单》移交IQC进行来料检验。 5.3品质部: 5.3.1IQC在收到物料《送检单》后,依《来料检验标准》、样品、图纸对来料进行检验、检验完成后,填写《IQC来料检验报告》,在来料标签上盖“PASS”章,并在《送检单》上填写检验结果,移交仓储部入仓。 5.3.2委外加工半成品的来料检验:经检验加工后,由IQC填写《IQC来料检验报告》提交品质组长审核,品质主管批准后,填写《入库单》移交仓储部办理产品入仓。 5.3.3IQC每天针对各供应商来料情况,填写《IQC来料检验记录》,最后交由品质文员统计。 5.4采购部: 5.4.1采购部在收到的不合格品的《IQC来料检验报告》后知通供应商,并要求供应商对《IQC来料检验报告》中检验的不合格项目在24小时内进行回复,并根据报告中对不良品的处理意见,三日内进行处理,若在本厂返工的不良品经检

品质部工作流程图

来 料 制 程 成 品 化 验 客 诉 品质部接到通知—进行检验—合格:通知仓管入库. 不合格:1.通知仓管,物控不合格,并且填写反馈异常报告单。 2.如需特采,由使用部门开出特采单,各部门负责人签字后,品质部确认后才使用,特采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务),生产现场对特采来料 的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选,品质部在现场对异常来料跟踪,重新检验后才通知仓管入库。 制程:质检员 巡检、抽检---合格:放行 不合格:现场异常第一时间通知责任组长进行返工,复检合格后才能放行,并且要跟进生产部对员工培训后的效果验证(按控制卡要求处罚)要求生产部对异常进行改善,品质部对异常的跟踪及效果验证。 成品:质检员 巡检、抽检---合格:放行出库。 不合格:在抽检过程中发现异常及时通知组长,立刻返工。复检合格后才能放行,并且要求生产部对员工培训.(按控制卡要求处罚)要求生产部对异常进行改善,品质部对异常的跟踪及效果验证。 化验:接收到取样通 知后带上取样工具进行现场取样,并将样品登记在取样表上,检验人严格按照相关的规定对样品进行检测。检测完后将检测结果如实填写检验记录表及出具检验报告及发放给相关的部门。(如不合格必须改善后再次复检)。 客诉:品管部接收到销售部的客诉后,确定责任部门和责任人,并填写品质异常反映单给相关部门,此单须在一个工作日内回复,第一时间针对客诉问题进行分析确认,如果客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案,(包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证)。对直接责任者和部门主管按照有关规定进行处罚,由品质部各部负责人对反馈单上的改善动作进行跟进并验证,根据制定的解决方案由销售部传达给客户。 来料入厂 物控通知检验员 品质检验 (检验标准) 检验合格 (检验报告) 检验NG (检验报告) 通知物控 入库 退货 特采/扣款使用部门开具(特采单/扣款单) 通知物控 制程检验 《制程控制卡》 无异常 《品制巡检表》 品质异常 《品制巡检表》 OK 生产 轻微品 质问题 要求改善 OK 生产 严重品 质问题 《 品质异常单》 品质问题关键点 要求改善 OK 生产 NG 停线 成品检验 生产部按批次送检 品质检验 《检验标准》 检验合格 《检验报告》 检验NG 《检验报告》 入成品仓 退生产部返工 返工合格后入库 客户投诉 投诉分析 电话沟通解决 派人现场解决 客户满意 客诉问题解决完成 客诉问题点分析和记录 长期改进措施 客诉结案 收到样品检验通知 取样、制样 样品登记 底样保存 样品检验 填写检验记录 出具检验报告 发放报告单

品管部工作流程

品管部工作流程 1 2020年4月19日

温州创力品管部管理工作流程编号:CLLC09001 版次/修改: /1 页码:共3页第1页 主题:品管部管理工作流程生效期: -11-15 品管部管理工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办 流程图 标准:原材料、半成品、成品检验标准;样品订单评估报告接收 规程:原材料、半成品、成品检验规程; BOM清单 整理 汇总 实施订单的品质管理方案培训制定品质管理方案 对过程进行记录和分析,异常处理;评估总结; 归档 BOM清单;样品 工艺部 技术员品质文员品质主管 品质文员 品质主管 品质主管 检查员 品质主管 品质文员

3 2020年4月19日 温州创力品管部管理工作流程 编号:CLLC09001 版次/修改: /1 页码:共3页 第2页 主题:品管部管理工作流程 生效期: -11-15 工作名称 责任人 工作内容 工作标准 检查方法 考核标准 接受 品质文员 1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件(检验标准;检验规程;BOM 清单;样品;)。 2、把以上资料上交给品质主管。 1、文件不漏项 2、半小时内上交 1、检查评估报告和相 关文档 2、检查签收表 错1次罚10元 核查 品质主管 核查评估报告和相关文档(检验标准;检验规程;BOM 清单;样品;)。 1、准确、无误 2、不漏项 1、检查项目质量 漏一项罚10元 整理、汇总 品质文员 把主管布置下来的任务(文档)进行整理、汇总。 1、准确、无误 2、不漏项 3、当日内整理完 检查质量文件 错一次罚10元 制定品质管理方案 品质主管 按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程,制定该订单的品质管理方案。 1、一单一案。 2、方案考虑全面,不漏项。 检验订单评估报告和方案。 漏一项罚10元 培训 品质主管 品质部主管组织本部门以及其它部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。 1、一单一训 2、相关岗位人员准时参加 检查培训记录 (参训人员)迟到罚10元, 缺席罚50元。

IQC进料检验流程图与说明1

IQC 进料检验流程图与说明 1.原物料来料进厂时,仓储人员随即依据供应商之送货单内容,或客供物料明细表,进行原物料清点。 2.如为进口之原物料时,应依据采购所提供的船务清单内容进行分类清点作业。 3.尤其特别注意来料包装是否有异常破坏情形,如有异常现象应即刻向采购反映,切记要保留现场情 形,用数码相机拍照留档做追溯依据。 1.仓储将原物料清点完毕后,放置于《待检验区》。 2.然后通知IQC 检验。 1.品管课IQC 接到【来料入库通知单】后,至原物料【待检验区】依据通知单内容进行数量的核对。 2.数量经核对无误后,随即进行抽样检验作业,抽样AQL 是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。具体作业参数见《附件1》。 3.开箱检验时,应注意不可使用非受控的刀片拆箱,必须采用公司利器管理相关规定的受控器物。可以 使用已登记受控的剪刀进行拆箱作业。 4.检验判定标准则依据《品质判定标准》执行鉴定。 5.检验结果填写在《IQC 检验报告》单上,对于要进 行微生物检验的原物料,转交实验室化验人员取样 进行微生物检验,并出示原料检验报告。 6.关于经检验判定为不合格的原物料,填写IQC 检查表,并按照附件2《进料不合格品处理流程》进行处理。 IQC 进料检验流程图

附件1; IQC 验货注意须知 1.准备好此原物料的资料。送货单、签办(确认样品)、生产订单、检验器具、品质判定标准、验货报告相关表单。*没有确认样品是不可以验货,必须找业务取得客户或业务签字的样品。 2.验货前先点数。依据送货单上的数据来与实物核对清点,如有错误应即刻修正数据内容。 3.抽箱数的决定。按通标规则,以总箱数开根号加1抽箱。 (也可采取下表方式抽箱数) 4.国际抽检质量标准表 (MIL-STD-105E)

2017品管部工作计划

2017品管部工作计划 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 一、部门管理上运用系统化、标准化的思想规范了品管部工作流程: 今年品管部业务和人员状况是:品管部人力少:仅有2人,到11月份时只有3人。 控制范围广:包括了进料、入库、出货、工程,还包括体系建设等工作。 加之公司在今年加强了品管队伍的建设,品管部同时也加强了品质控制的力度和深度,工作量也随着增大。在此种情况下必须加强部门管理,必须使品质管理系统化、标准化。对此采取了以下措施: 1。采用周报对当周工作进行总结,统计进料合格率、产品合格率。 2。对品管部各个控制作业和产品标准用文件的方式予以标准化,让各检验人员严格按文件作业,规范操作,先后修改

和拟制了原材料和成品的检验项目和判定标准等30多份文件,为作业员提供判定准则。 具体如下: 《泰瑞达控制计划》硬管和软管、《各类密封接头进料检验规范》、《CLP链式卡箍、普通卡箍进料检验规范》、《卫生级不锈钢铸造卡箍进料检验规范》、《各类法兰进料检验规范》、《车削毛坯进料检规范》、《各类不锈钢金属软管进料检验规范》、《各种压网环开口、闭口)进料检验规范》、《泰瑞达产品检验规范20份》、《各种螺丝、螺栓、螺帽进料检验规范》、《抽样检验规则》、《材质管理办法》、《供应商评鉴表》、《供应商核准表》、《供应商管理办法》 3。建全了品管部部门质量目标,包括进料和成品漏检率、品质异常跟踪结案率,确保品质监控的质量。 4。加强业务知识学习,亲自到车间进行各项工程质量监控工作,确保部门工作任务的完成。

二、完善质量管理体系,确保体系正常运作: 1。在陆总的领导下积极准备,并于今年11月份一次性通过了ISO9001:20XX 质量体系的复审,并取得证书。 2。设计统计报表完善质量记录和质量统计。现已形成品质周报统计,能直观的反映各工段质量状况,以便于各责任单位采取有效措施即时改善。 3。对一些检验工具进行了校验。 三、严格质量控制,完善控制流程和检测手段: 1。进料品质控制:拟制了《IQC进料检验作业规范》、《抽样检验规则》文件,规范了进料检验作业流程和检验标准。 2。成品质量控制:拟制了《成品检验作业规范》、《抽样检验规则》文件,规范了成品检验作业和检验标准。 一、运用系统化、标准化的思想规范品管部工作流程: 1。对周报进行总结,对异点分析,找出根本原因,用正确方法处理跟踪并执行,

品管部组织架构介绍

品管部组织架构介绍 这里介绍的品管组织架构是笔者过去经历过公司的总结。不一定很全面,但可以代表一部份制造企业的模式,具体到不同行业和不同性质的企业,以及企业的实际情况,实际的品质管理架构可能会有所差异。 所以这里的介绍侧重于对组织结构中各岗位职责的功能做一些简要的介绍。 通过品质管理结构图可以大致了解一家制造工厂的质量管理运作流程。虽然没有一个所谓的标准来定义企业应该如何设置品质管理架构,但在一定程度上,通过了解公司现有的架构,可以了解到制造工厂的实际品质管理模式。 从这个角度来说,如何去建立一个合理的品质管理架构是品质管理工作中的一项重要工作,也是制造企业高层管理应该重视的一个问题。接下来就介绍品质管理架构中品管职责中一些常规设置的职位及其职能。 品质管理部门的架构通常会包括品管和品保两个部份,品管即品质检查,品保即品质保证的意思。他们的具体含义及差别会在后面的文章中做介绍。 设置的品质管理部门通常称之为品管部,品保部,或是检查课,品检课,品证课等。不同企业对此的称呼不同,但在职责上是大同小异的。 我们常说的品管,即品质检查,主要是指在生产一线进行产品检查工作人员的统称,依不同职位功能,品管通常包括IQC(进料品质检查),IPQC(制程品质检查),FQC(成品品质检查),OQC(出货品质检查)。 今天先针对品管四大主要职责功能作一简要说明。 1.IQC(Incoming Quality Control):进料品质检查 针对工厂所购买的生产材料或客户所提供的生产物料在投入生产线使用前依公司制定的或是客户提供的品质检查标准和抽样标准进行检验。若检查判断合格,则贴上相应的合格标签,通知仓库放入合格仓或设定的合格区。 如果不合格,则依照相关作业指示书提交相关的报告按规定的流程进行讨论确认最终的处理措施,如判退(即判定不可使用),特采(在不影响重大功能的前提下,判定可以特别采用),选别(将不合格部份选出,合格的继续使用)。关于IQC进料品质检查的具体流程及细节会在后续的文章中做专题介绍。不再这里做更深入的说明了。 在这里有必要说明的是,有些行业因物料性质,针对部份物料无法进行检查或是客户要求不需检查时,可在相关作业标准中进行规范定义,以免检标签标示上线生产使用。IQC所使用的检查标准通常为IQC工程师或是品质工程师制定,也有些公司为工程部或设计部制定。 2.IPQC(In-process Quality Control):制程品质检查 制程品质检查,在生产过程中,IPQC依相关的规格和表格(如制程检查规范,QC流程图等)对产品的生产过程进行巡检,如每两小时一次对生产线的各个生产工艺流程依各工站的作业标准进行检查确认,包括对产品的外观或是功能,也包括对制程中作业员的操作方法是否有依照作业指导书作业进行确认。 在有些企业,IPQC的功能放在制造生产部门进行管理和承担,即品管部不负责产品生产过程中的控制。对于这种架构的设置,其优点和不足之外我会在后续的文章中作更详细的说明。 3.FQC(Final Quality Control):成品品质检查 针对本公司生产之完成品或是外发到供应商生产的产品依公司的检验规格或客户要求检查项目进行抽样或是全数检查。 在一些制造工厂,FQC的功能可由制造部门的外观人员代替,也有些公司也称之为二检,或是将FQC与OQC的功能整合在一起。 4.OQC(Out-going Quality Control):出货品质检查 在产品出货前,依相关的规格要求(如产品包装要求,客户出货指示书等)进行抽样检查确认,也包括对产品装货柜

品管工作流程

品管工作流程 .1负责按照检验标准、生产排产单、技术图纸、作业指导书等进行来料、工序、巡检、成品检验,并真实记录相关数据。 2.负责对质量投诉进行追踪调查,并有权对相关责任部门或责任人进行追责。对紧急放行、例外放行、不合格品处理进行监督。 3.相关部门对自己部门工作的担当,要配合质控管部的调查及相应的奖罚。 一:质检员按检验标准进行检验,检验的项目全部符合要求后,填入“进料检验报告”。批量少于50PCS 的,质检员在2个工作日内完成检验,批量大于50PCS的,质检员在4个工作日内完成检验,检验合格后挂白色标签,通知仓管员办理正式入库手续。 3.检验不合格的,按“进货不合格处理流程“处理。 4. 因生产急需,原材料、外购、外协件如需要紧急放行,按“紧急放行流程”处理。

进货不合格处理 1. 检验不合格的物料,由质检员挂红 色标签进行隔离,并填写“不合格品评 审单”。 2. 质检员填写“不合格品评审单”时, 根据物料的严重程度,对不合格品进行分类(A 类为严重不合格,B 类为较严 重不合格,C 类为一般不合格,D 类为 轻微不合格,具体内容请参照《不合格 品分级及评审办法细则》),依据评审权限及评审方式提交判定部门。 3. 由品管部将评审的处置意见提交给处置部门,材料不合格,原则上进行退货 处理。 a.退货。 由采购部负责通知供应商办理退货。 b.让步使用 让步使用的材料,品管部进行“让步使 用”字样的标识。 4. 评审为让步使用的材料,品管部进行全过程跟踪,经后续相关检验项目合格后方可出货。 5.每月15日由品管部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商,以《供应商交货质量反馈单》给采购部,采购部传递给供应商,并要求供应商进行原因分析及采取整改措施,以防再发。 6.相关资料由采购部存档,保存期为二年。 紧急放行 采购部填写 “紧急放行申请”中注明申请放行物料的名称、规格、物料编号、数量、供应商名称以及申请的理由,交技术部提供技术意见,品管部作限量、限时、限规格审核,并报副总经理批准。 4. 由品管部负责对物料作好紧急放行记录、标识区别于其他批次。 7. “紧急放行”的物料,在得到成品合格的检验结论后,品管部解除紧急放行,生产车间接到品管部解除紧急放行的通知后,负责去掉 “紧急放行”字样的标签。 8. “紧急放行”的物料,若检验结论不合格,品管部应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回“紧急放行通知单”和不合格物料。 品管部巡检 1)巡检项目 审批 ① 原材料、外购、外协件审批: 3. 副总经理对原材料、外购、外协件进行审批:品管部负责人对加工的零件进行审批。

质检员进料检验岗位职责(最全面)

1.范围 针对本公司进料的产品质量、数量、型号检验工作,确保仓库物料的合格 2.权限 2.1有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2.2有权对检验不合格来料拒收 2.3有权要求仓库部配合相应的工作 2.4有权不执行检验工艺文件的更改和未签字的图纸标准 3.职责 3.1负责确认产品来料规格、数量及包装等,按照采购检验标准、要求、检验方法、检验规范对来料进行检测和 采购检查程序对原材料、外购件、外协件,包装物等进行检验。将检验结果如实填写在《进料检验报告》、《进料检验日报表》做好进料入库检验的质量检验记录,确保数据的准确性与真实性 3.2负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验,并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库。 定期对库存产品进行复检 3.3不允许接收第二方好处或其他因素而放行有问题产品流入车间 3.4负责按规定及时填写检验记录,并在检验记录和有关单据上签署 3.5认真实施检验和试验状态标识的规定;产品检验完之后一定要贴《物料标示卡》,对检验中发现的不合格品 按规定用盖红色的《物料标示卡》,隔离存放并记录,同时有责任分析产生不合格的原因,提出改进建议3.6一旦来料出现质量问题,应及时填写《供应商改善通知书》向上级反馈质量信息 3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任;对因擅自不履行岗位职责,本岗范围内出现批量不合格 或造成其他损失负直接责任对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责 3.8保持各个部门的良性沟通 3.9对质检部所有量具器具的保管及维护工作,每月末做好量具的点检 3.10负责IQC检验区域的7S管理 3.11完成上级安排的其他工作

品管部工作流程

品管部工作流程

温州创力品管部管理工作流程编号:CLLC09001 版次/修改:2010/1 页码:共3页第1页 主题:品管部管理工作流程生效期:2010-11-15 品管部管理工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办 流程图 标准:原材料、半成品、成品检验标准;样品订单评估报告接收 规程:原材料、半成品、成品检验规程; BOM清单 整理 汇总 实施订单的品质管理方案培训制定品质管理方案 对过程进行记录和分析,异常处理;评估总结; 归档 BOM清单;样品 工艺部 技术员品质文员品质主管 品质文员 品质主管 品质主管 检查员 品质主管 品质文员

温州创力品管部管理工作流程编号:CLLC09001 版次/修改:2010/1 页码:共3页第2页 主题:品管部管理工作流程生效期:2010-11-15 工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准 接受品质文 员 1、接受工艺部传递来的 评估报告和相关附件 (检验标准;检验规程; BOM清单;样品;)。 2、把以上资料上交给品 质主管。 1、文件不 漏项 2、半小时 内上交 1、检查评估 报告和相关 文档 2、检查签收 表 错1次罚 10元 核查品质主 管 核查评估报告和相关文 档(检验标准;检验规 程;BOM清单;样品;)。 1、准确、 无误 2、不漏项 1、检查项目 质量 漏一项罚 10元

温州创力品管部管理工作流程编号:CLLC09001版次/修改:2010/1 页数:共3页第3页 实施检验员品质主管组织各检验员 实施订单的品质管理方 案。 按方案标 准执行 检查质量异 常报告 一处没按 标准执行, 罚10元 跟踪品质主 管 品质主管跟踪品质方案 的实施,对过程进行记 录和分析。 1天检查 2次 检查日常检 查表 少1次罚 10元 异常处 理品质主 管 对订单出现的质量异常 问题进行记录、分析, 拿出方案、处理上报。 按“三不 放过”原 则处理 检查异常处 理报告 1处不符标 准罚10元 评估总 结品质主 管 对验收完毕的订单质量 进行评估、分析、总结, 1、公正、 公平、公 检查评估总 结报告 漏一项罚 10元

品质部工作流程

品质部工作流程

质检部工作流程 12月 质检部的工作内容:全体部门员工以质量第一为准则,采取公平、公正、科学、合理、全面、严谨的工作态度和做事方法,严格按照产品质量检验标准把好质量关。职能为鉴别、把关、报告、监督。工作流程如下: 1.质检人员的职责 1.1质检人员代表本公司利益,严格按照产品检验标准对产品质量进行检验。 1.2制定产品检验标准:根据客户合同要求,参考国际、国家标准、行业标准制定公司产品检验标准。 1.3严格按照产品检验标准和抽样标准(抽检水平Ⅱ,合格质量水平AQL按致命0,重缺陷 2.5,轻缺陷4.0验收;开箱数为订单数的平方根)对公司来货半成品、成品进行检验把关。对于特殊要求客户及产品按照特殊抽样标准:Auchan 自有品牌产品、Adeo Dexter 产品、HRG产品(抽检水平Ⅱ,合格质量水平AQL按致命0,重缺陷1.5,轻缺陷4.0验收;开箱数为订单数的平方根)进行检验把关。 1.4严格控制包装生产线不合格产品,对于每批次产品生产前,由巡检员进行首样确认,在包装过程中按抽样比例在产品生产的前、中、后期分别取样,按要求对产品包装要求进行检验把关。 1.5按系统要求记录来料检验报告

1.6对于不合格产品,按照要求开出不合格处理单,并对不合格产品进行跟踪。 1.7严格按照操作规范使用和维护检验设备。 2.检验流程 2.1现场检验流程 2.1.1根据K3信息系统《质量管理》主控台中每日《来料检验》来料检验单新增信息,按照部门分工职责执行每日检验任务。2.1.2检验人员接到请求检验任务后,准备好待检验产品的检验资料(包括客户提供的PIF资料、金样本)到仓库指定成品库位、半成品放置区对产品进行检验。须在货源信息登记到信息系统后二个工作日内完成检验(无特殊情况),如遇加急情况,原则上当天到货,当天验完。如周末或节假日有紧急需要验货的产品,采购部(或业务部因验货安排)需提前以邮件方式告知质检部,质检部妥善安排验货需求。 2.1.3在检验过程中,质检员应在抽箱的产品中平均抽取所需检验的产品进行相关项目检测,确保检验结果的均匀性。 2.1.4验货人员在验货时,在需带离所验产品做相关检测时,如因做破坏测试和需保留样品时,需在货品流转卡上注明,同时通知采购部补货。 2.1.5完成验货,现场在货品流转卡上注明检验结果/检验日期加盖验货员检验章。 2.1.6检验结束时,必须将产品归入原箱,并封好胶带,并清理现

品质部工作总结完整版

品质部工作总结集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

品质部年度工作总结 转眼间已经成为昨天。在这过去的一年,对于佳茂来说是不平凡的一年,我们进行了多项设备及原(物)料改造;也经受了全球金融危机带来的冲击,让人感慨颇多。 今年以来,在公司领导的关怀和指导下,在同事们的大力支持下,品管部顺利完成了本年度各项工作。现将一年以来的工作情况向您们做一个总结报告,请批评指证,谢谢! 一、部门管理上运用系统化、标准化的思想规范了品管部工作流程: 今年品管部人员状况是: 品管部人力:现有8人,控制范围广:包括了进料、入库、出货、生产各制程等工作。加之公司在下半年加强了品管队伍的建设,品管部同时也加强了检验人员的内部培训,同时加强了原材料和入库产品控制的力度,工作量也随之增大。在此种情况下必须加强部门管理,必须使品质管理系统化、标准化。对此采取了以下措施: 1. 采用日报表对当天的工作进行记录,采用周报和月报对当周或当月工作进行总结并制定下周的工作计划。各责任人按计划行事,并做到跟踪,验证并保证总体任务的完成。 2.对品管部各个控制作业和产品标准用文件的方式予以标准化,让各检验人员严格按文件作业,规范操作。针对原来的进料、出货检验方法和判定标准不统一,检验员检验时要经常相互探讨,并制定相关缺陷样品封存,查找产品标准并亲自参与功能测试,并将其形成标准文件。先后修改和拟制了原材料和成品的检验项目和判定标准等多份文件及表格,为作业员提供判定准则。厂部份文件清单具体如下: 部门文件修订 序号文件名称 1 包装纸箱检验标准 2 模具检验标准 3 iqc检验规范

质量管理部工作流程图

流程叙述负责人记录/参考

进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告; 判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求; 合格:报告合格再抽样检验; 不合格:通知品管主管; 知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理; 知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题; 抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库;入仓:仓库接到送检单,安排入仓; 存档:所有文件检验记录存档仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《送检通知单》 《产品检验报告》 《产品检验报告》 《原材料内控标准》 《送检通知单》 《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》 《送检通知书》 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 进料 查看产品检验报告 判定 合格抽检 合格 入仓 存档 通知主管 知会仓库,退货 知会采购部NO

质量管理部:生产过程工作流程表 流程叙述负责人记录/参考质量管理部:进料工作流程图

原料投产:原料投入生产; 巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检 检验合格:继续一道工序; 检验不合格:通知主管, 通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议; 整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见; 成品:半成品经过合格工序生产完成; 检验:对成品抽样检验各指标; 入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存; 存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。生产部 现场QC 现场QC 品管主管 品管主管/生产主 管 品管主管/生产主 管 生产部 检验员 检验员/仓管员 检验员 《原料投产单》 《车间清洗消毒记录》 《车间品质控制检查记 录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 《整改报告》 《纠正预防措施》 《理化指标检验原始记 录》 《微生物检验原始记 录》 《产品检验报告》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件 原料投产 巡检 继续下一道工序 通知有关 人员 返工 成品入仓 报废 整改报告 检验存档

进料检验作业流程图中英文版

流 程 Flow path 负责单位Duty dept.说明Description 库管员Librarian 1:供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品检测报告),仓库接收。1.The supplier shall deliver the goods to our company's attached delivery list (order, name, quantity, product test report), which will be received by the warehouse. 库管员Librarian 2:仓库点收并确认接收后,如有紧急物料在收货单上标识,将供应商送货单交给IQC检验员,检验人员依照送货单零部件名称按AQL抽样水准去待检区抽样检验。2: After the warehouse receives and confirms receipt, if there is urgent material on the receipt, the supplier delivery note will be handed over to the IQC inspector. The inspector will go to the inspection area according to the AQL sampling level according to the name of the delivery part. Sampling test.质量部Quality dept.IQC根据物料紧急程序安排检验计划IQC检验员根据产品名称,及图纸或SIP要求,选择合适的量检具,对产品进行检验IQC arranges inspection plans based on material emergency procedures The IQC inspector selects the appropriate gauge according to the product name, and the drawing or SIP requirements to inspect the product. 质量部Quality dept.4:IQC需参照相对应零部件名称的图纸并依照SIP内容进行尺寸/性能等检验 。 4: IQC needs to refer to the drawing of the corresponding component name and perform the size/performance test according to the SIP content. 5:IQC检验时,需将检验数据记录于《进料检验记录表》内。 5: When the IQC test is performed, the inspection data shall be recorded in the “Incoming Inspection Record Form”.质量部Quality dept.IQC对检验合格物资直接贴“合格”标签,将检验结果记录于《进料检验记录表》中,并通知仓库入库IQC directly affixes the “qualified” label to the inspection qualified materials, records the inspection results in the “Incoming Inspection Record Form”, and informs the warehouse to store the goods. IQC 对检验合格物资直接贴“不合格”标签,将检验结果记录于《进料检验记录表》中,并将不合格物资移动至不合格品区域。随后,将《进料检验记录表表》连同不良(视需求)交由质量主管确认。 The IQC directly attaches the “failed” label to the qualified materials, records the inspection results in the Record, and moves the unqualified materials to the non-conforming product area. Subsequently, the Record together with the bad (as required) is confirmed by the quality supervisor.质量部Quality dept.采购部Purchasing Dept.质量主管根据《进料检验记录表》判定不合格品严重程度,并开具《不合格评审处理表》连同《进料检验记录表》、图纸转送至生产部、工程部、采购部、总经理(视需求)进行处理意见会签。根据最终评审结果对物资进行重新标示(结果与之前不同),并追踪处理结果。The quality supervisor shall determine the severity of the non-conforming product according to the “Incoming Inspection Record Form ”, and issue the “Unqualified Review Processing Form” together with the “Incoming Inspection Record Form” and drawings to the Production Department, Engineering Department, Purchasing Department and General Manager ( According to the needs), the processing opinions will be signed. Re-mark the materials based on the final review results (the results are different from before) and track the results. 质量部Quality dept.采购部 Purchasing Dept. 确认退回的物料,由采购负责联系供应商安排退货事宜。Confirm the returned materials, and the purchaser is responsible for contacting the supplier to arrange the return.质量部Quality dept.采购部Purchasing Dept.质量部将不良现象及供应商异常改善报告回复,留电子档案,作为每月供应商来料数据分析The quality department will reply the bad phenomenon and the supplier's abnormal improvement report, and keep the electronic file as the monthly supplier's incoming data analysis.有 限 公 司 进料检验作业流程图 Feed inspection operation flow chart 厂商来料 Supplier supply 仓管签收《收货单》后交品质 IQC检验,标识出紧急物料。 After receiving the receipt, the warehouse keeper shall submit it to the quality IQC for inspection and identify the emergency materials.IQC根据送货单优先顺序安排检 验 IQC will arrange inspection according to the priority of delivery order IQC依照标准检验/并做检验记录IQC inspects/makes inspection record according to the standard 检验判定Test to determine IQC 标示不良标签.通知仓库隔离,开《不合格品评审处理表》IQC marks defective labels. Inform the warehouse to isolate and open the unqualified product review and treatment table.特殊状况决议是否(退货、让步、返工)等使用,决议部 门《质量、工程、生产、采购》 Special situation resolution (return, concession, rework), etc., resolution department "quality, engineering, production, procurement"退料确认 Return to confirm material 结案OVER 入库Put in storage NG OK OK NG

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