运营方案

运营方案
运营方案

项目运营方案

一、项目背景

二、市场环境

三、项目介绍

四、项目优势

五、管理架构

六、年度运营指标与经营成本

七、营销策划

八、分段实施

一、项目背景

中国权威咨询服务提供商易观国际发布报告称,2010年第四季度线下便利支付市

场交易金额规模为790亿元左右,环比增长12.66%。业内专家认为,线下便利支

付的发展已经对国家经济发展起到了重要作用,预计2011年中国线下支付市场将呈现爆发式增长。

发展势不可挡

线下便利支付,是指单位、个人直接或授权他人使用银行卡,通过各种便利支付终端发出支付指令,进行非现场自助刷卡支付,实现货币支付与资金转移的手段。

有关专家认为,随着我国金融市场银行卡业务的逐步普及,线下便利支付逐渐成为行业热点。

业内人士预计,随着支付牌照的发放,行业领军企业将开展新一轮的网点和终端的铺设,线下便利支付市场也将被注入一支强心剂。易观国际预计,在短期内,线下便利支付市场在未来1至2个季度将会继续盘整,未来半年至一年之内,线下便利支付将会有大规模的爆发。

易观国际在报告中指出,线下便利支付行业尚处于行业发展期,然而,尽管去年

12月1日央行正式公布实施的《非金融机构支付服务管理办法》对线下便利支付

带来一定的影响,但由于行业自身发展潜力巨大,加之线下便利支付行业的领军企业拉卡拉等持续推出创新型的产品和服务,线下便利支付市场的发展势头仍然不可阻挡。

需求决定增长

“2011年爆炸性增长的背后是强大的消费者需求。”业内专家向记者指出,2010

年,我国银行卡累计发行24.2亿张,较2009年末增加3.5亿张,银行卡已经成为广大群众使用最频繁的非现金支付工具。银行卡数量的不断增长,也暴露出了我国银行卡受理环境的落后。2010年底,国内联网ATM机数量接近27万台,平均一台ATM需要对应近9000万张银行卡。同时,目前我国的ATM机只能提供存款、取款

和余额查询等简单的金融服务业务,其中存款服务等无法实现跨行操作等问题,难以满足群众对方便、快捷支付服务的需求。

同时,易观国际认为,爆炸性增长的另一个动因是线下便利支付有巨大的发展和创新空间,二三线城市与新兴家庭支付渠道还有巨大的潜力可挖。

央行曾明确指出要拓展电子支付功能,改善支付环境,促进支付服务市场的多元化发展,以适应多种经济活动与百姓生活需要。因此,完善金融服务体系,加快金融服务创新已成为金融改革的重要课题。在此背景下,业内人士认为,新兴线下便利支付市场的爆发性增长将推动受理环境的扩充和升级,进而促进支付服务市场的多元化发展,用以满足消费者的不同需求

二、市场环境

随着线下市场发展至今,POS机终端也已经普及并得到民众的认可,但是传统的POS机功能项目单一,只用于银行刷卡、连锁结算、信用还款等等,不能拓展终端本身功能及深层次的商业效益。

三、项目介绍

陕西秦恺文化传播有限公司所经营的卓商通是一款通过智能POS终端设备将消费者、商户及经营者有效的结合起来的管理平台,通过平台控制与资源整合达到降低消费者支付、提高商户及经营者营业额的目的;

如图示:

通过上图我们可以看到安装有我们公司提供的终端都是由卓商通系统平台进行管理,我们采用的是一张会员卡可以随便在按照我公司终端设备的地方进行消费并且消费者享受各个商铺执行的现行最低折扣优惠,在为消费者提供便捷与

省钱的理念上,同时为加入我们的店面商户带来更加稳定的客户资源,并且提高消费次数与消费人数;

其最终目的就是通过本项目打造一个稳定的经营商圈与消费圈,让各方都得到自己期望的效益值。

四、项目优势

A、双秘钥切换使用,全国唯一。满足商户的实质需求

B、便民系统功能全国最全。

功能如下:

1、手机话费充值(移动、联通、电信)

2、网络游戏点卡充值(卡密、直充)

3、支付宝账户充值

4、公共事业缴费(水、电、燃气等)

5、电信缴费(移动、联通、电信、宽带、数据业务等)

6、信用卡还款

7、卡卡转账

8、交通罚款代缴

9、驾校报名(北京地区)

10、慈善捐款

11、火车票代购

12、彩票(福彩、体彩)

13、飞机票代购

14、电影票购买

15、会员卡系统

C、会员营销系统。积分、计时、计次、预付费等会员系统。更具商

户需求建立会员营销系统。

D、远程更新系统。机具可以通过远程更新自动完成系统升级。及时

接收最新系统平台。

E、目录消费功能。代理商可以更具当地情况,通过系统升级,在智

能终端机增加销售项目。例如旅游景区门票,酒类,特产

等自行选择。

F、异业联盟。可以通过智能终端夸行业整合资源。

G、收单支付功能。资金安全。银联便民付通过便民系统进行收单。

费率可自行制定。

H、独立系统平台。代理商、商户均拥有独立平台,可以随时查看交

易额,流水等信息。

I、中国银联直属。

J、下机速度快。

五、管理架构

六、年度运营指标与运营成本

1、年度运营指标

A、代理商运营指标:

B、本地终端商运营指标:

2、运营成本

1、招商:核心优势——平台强大的整合控制(会员、商圈)

A、通过网络推广、熟人介绍等方式将人员等集中起来,采用宣导模式

对项目进行分析与演示,让大家更加直观的了解项目的各项核心优势与

在本地市场的运营思路、个人投资收益等!

B、通过网络推广、熟人介绍等对项目进行宣传,公司根据人数及时间

变化举办招商会,对项目本身进行详细介绍,运营模式进行详解、盈利

方式进行解读,让投资者尽可能全部了解项目的整体情况,明白自己未

来盈利前景,最终达成合作协议!

2、终端:核心优势——终端功能强大(自由添加产品类目,服务项目齐

全)、点位地、分润高、具有隐形营销功能

通过市场人员推广、大商家合作等方式,采用一对一介绍、宣导使用我

方终端对于在其他POS机可以得到的优势基础上,我方还可以提供那

些优质盈利模式与盈利方法及相关服务,最终达成合作!

八、分段实施

第一阶段:团队组建

时间:2014年11月5日——2015年元月底

任务:

1、公司团队初步组建;

2、公司经营的各种资料的编制;

3、公司系统平台的熟练与测试,终端设备的准备就绪;

4、初步招商及终端铺设

附:招商作为第一阶段主要目标预计每月完成任务20万元(代理

费),终端设备铺设完成每月50台

5、公司基本经营与运作顺畅,团队稳定,业务量基本成上升趋势

目标:通过三个月的发展,公司团队组建、资料齐全并规范、系统应用熟练、招商业务目标完成、终端铺设业务量稳步增长!

第二阶段:扩大招商数量与增加终端铺设做好会员营销准备

时间:2015年2月初——2015年5月底

任务:

1、优化团队,细化管理、做好薪酬与激励

2、优化资料,提高系统平台的服务质量

3、扩大招商规模,做好代理商的培训与运营服务工作

附:招商实现每月50万元(代理费)

4、加大市场终端铺设速度目标每月150-200台

5、做好4月开始的商业促销会员卡发放与充值业务及相关政策

目标:通过第一阶段发展,在形成工作规范的基础上加大招商实现每月50万代理费、本地终端铺设150-200台的销售目标,并且开始着手各商家促销会员卡发放工作!

第三阶段:优化运营阶段

时间:2015年6月初-12月底

任务:

1、所有代理商发展稳定,运营与业务增长、刷卡额度基本稳定、会员形成

规模;

2、增加事件营销,协助终端商做好市场运营,增大消费与刷卡额度,实现

会员卡发放数量规模化;

3、做好代理商及终端商的售后服务及服务质量提升;

4、完成团队文化建设,做好后期业务深化准备;

目标:通过这一年的运作与经营,公司已经实现规模化发展,在各项业务发展上有了坚实的基础,具备深化业务的前提条件,并做好未来的发展规划;

2020年工资调整方案

2017年工资调整方案 职工每人每月平均效益奖可按一定数额预发,年终根据总公司收益及各部门完成任务情况再统一决算考虑。以下内容是小编为您精心整理的2017年工资调整方案,欢迎参考! 2017年工资调整方案 鉴于近年本地消费物价指数增长迅速,为激励和稳定公司人才队伍,提高公司竞争力,结合公司实际经营制定本方案。 一、调整范围 (一)201x年7月1日起新定岗级及201x年7月1日起调整过岗级的员工,不在此次调薪范围之内。 二、方案基本思路 (一)总额确定:结合本地最低工资调整政策、公司往年调资比例及公司运营状况确定调整总额。 (二)一次分配:根据本方案覆盖范围内的各部门有效人数占比及部门层级确定部门分配额度。 (三)二次分配:在公司调整原则指导下,由部门负责人分配,确定调薪明细方案。 三、具体实施步骤 (一)总额确定 1、基础数据整理分析 (1)整理201x年、201x年管理部门员工工资总额及调薪额

度,计算往年薪资调整比率。 (2)确认201x年度企业利润率。 (3)收集本地近年最低工资数据,分析变化趋势。 2、确定调整自变指标及权重 A、往年调薪比率=当年管理部门调薪额/当年管理部门工资总额 201x年调薪比率为8%,201x年调薪比率4%,取其均值6%。 B、201x年企业利润率为14%(财务报表估算) C、本地最低工资标准 3、确定调资总额 (1)计算调整比率=往年调薪比率6%*80%+201x年企业利润率14%+最低工资标准增长线21%*20%=9% (2)本次调资总额=201x年度管理部门员工月均工资(不含绩效、其他补助)2400元*201x年6月底管理部门在职人数46人*计划调整比率9%=1万元/月 (二)一次分配 1、基础数据整理 (1)梳理截至201x年6月底在职员工入职时间、末次调岗时间及各部门有效岗位系数。(见附表一) (2)确定分配系数一级部门:1.1 二级部门: 0.85 2、核算各部门分配调整额 部门调整额=标准分配额*分配系数*调整系数 标准分配额=本次调资总额/管理部门有效调整人数 单位:元/月

网络平台运营计划方案

For personal use only in study and research; not for commercial use 网络平台运营计划方案 一、目标计划 计划:以1年为周期计划实施前期目标: 目标:打响网站品牌 任务:提高网站的流量、培养客户的黏性 策略:网站平台建设、资源整合、网站推广、市场开拓、团队机制建设。 第一阶段:网站平台完善期(1个半月):20~30天的平台基本建设阶段,包括网站流程的优化以及页面美化;20~30天的信息搜集,每天50条活动的完整信息录入,保证网站初期网站内容的信息量。目的:保证网站的流畅、稳定运转, 网站内容的基本完整。 第二阶段:网站试运营期(2个半月):其实这个阶段也可以说是网站运营初期或者是内容的完善期,网站运营结果更具有真实性和具有说服力,这个阶段的主要任务是:网站的初步推广和网站性能的进一步完善。目的:形成自己的网站风格、提高网站的流量。 第三阶段:网站运营中期(5个月):这个阶段的由于前期的宣传和推广,为网站的带来了一定的流量,所以这个阶段的重点应该放在网站会员公司的拓展和 网站用户的转换上,让普通的活动查看用户转化成活动发布用户或抢单用户,及时有效的搜集用户反馈信息,另外网站的线上和线下推广还需要进一步的跟进。 在网络营销方面,初步开展一些线上、线下商务活动,主要是:网络广告、网站 合作、联合客户公司线下推广。 目的:提高用户转化率、培养客户的黏性、提高网站会员客户公司的数量。 第四阶段:网站运营后期(3个月):建立网站品牌价值是这个阶段的首要任务,在前面两个阶段的运营过程中,提高了网站的流量的同时,积累了较多用户资源。因此在继续做网站推广和内容建设开发的同时,网站的营销活动的进一步开展,将是我们工作的重点。主要是:对网站数据进行分析,提高网络营销市场 开拓,进一步完善网站功能,拓展网站产品。 目的:市场开拓、为占领市场做准备。

【餐饮饭店调整运营方案】运营方案

【餐饮饭店调整运营方案】运营方案船歌鱼饺调整运营拉动方案 随着人们对饮食文化的了解,要求越来越高,商家们之间的竞争也日渐激烈,通过我对船歌鱼饺的简单了解,有以下调整思路,分为三个方面。 一、所经营产品结构与人均消费价格的定位; 1、一楼散台人均消费在50元左右二楼包房人均消费在60—70元之间,只有定好位才会有目标客群进来。 2、一楼经营产品 A 、一楼散台产品增加丽江鱼锅、鸡锅等系列为特色主打。 B 、推出成本价销售海鲜,只收加工费,顾客自主计量(按海鲜价格25%收取)。 C 、推出朝阳首家小份菜,多数为凉菜,比正常量少三分之一,价格9.9元、15.9、19.9元(例;花生米等)。

3、二楼经营产品吉林特味压锅菜系列+成本价海鲜+凉菜小份菜+ 新派辽菜+特色主食+接地气的朝阳老式铜火锅。 二、运营方向 1、需找低成本原材料,到沈阳批发市场找价格低廉适合的原材 料渠道,定期发货,来满足我们的低成本运营。 2、一楼需找显眼的位置设立平价酒水与特价酒水选购区,供顾 客挑选,每周设立特价酒水3—5款,来吸引客群。 3、与美团与糯米网合作,制作中餐套餐,把鱼锅系列与套餐发 布在网上销售,既打开网销渠道又起到宣传作用。 4、增加朝阳传统铜火锅,并在门口位置摆放,接地气,让有一 些顾客没有压力敢走进来。 5、进店顾客以桌为每桌赠送餐前小吃爆米花或锅巴。

6、每桌赠送热饮奶茶一扎(立顿红茶1包+牛奶一袋+白糖少 许+热水)成本在1.5元左右。 7、建立全员营销激励机制,经理每月订台基数15张完成每张 按五元提成,超额张数每张十元提成,未完成一张十元扣款,其他任何人定一张台提成十元。预存款存一万给一百元提成。 三、宣传推动,经营都调整好了,下步就是让客人进来感受 体检,从而变成回头客,怎么让顾客进来呢? 1、印制50元代金券,对外大量发放,使用方式是对等消费。 2、印制单,让外界了解我们的产品与活动。(跟代金券钉 在一起)内容;丽江鱼锅系列平价特价酒水成本价海鲜只收加工费朝阳首家小份菜9.9 美团糯米联手网销。 3、门口摆放老式铜火锅,接地气,让顾客没有消费压力。

薪资调整方案

薪资调整方案 一、目的 为适应企业发展要求,充分发挥薪酬激励作用,进一步拓展员工职业上升通道,建立一套相对密闭、循环、科学、合理薪酬体系,根据公司现状,特制定本规定。 二、原则 本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 1、公平:是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同,对职级薪级进行动态调整,可上可下同时享受或承担不同的工资差异; 2、竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 3、激励:是指制定具有上升和下降的动态管理,对相同职级的薪酬实行区域管理,充分调动员工的积极性和责任心。 4、经济:在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下,合理制定薪酬,使员工与企业能够利益共享。 5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 三、类别 1、整体调薪 公司所有员工每满一年享受一次正常调薪机会。公司每年定于3月份为正常调薪月,面对公司全体员工(不包括试用期内的员工以及转正不满二个月的员工),公司根据员工的工作表现、技术能力的提升、绩效考核成绩来决定员工调薪幅度。 2、个别调薪 公司每年定于9月为特别调薪月,主要针对工作成绩表现特别突出的,为企业做出特别贡献的,或连续4个月绩效考核达到80分以上的,经总经理批准后,予以加薪。原则上,部门调薪人员的比较不可超过部门总人数的50%。

3、特殊调薪 基于特殊情况,可能发生临时调薪的可能。 (1)员工为企业创造显著效益者,对企业有重大贡献。 (2)员工因工作职级的变化,或工作岗位的升迁或降级变化。 (3)针对严重违反公司各项规章管理制度、工作中重大失误、不能胜任岗位工作者,绩效考评连续3次被评为差者,予以降级降薪。 三、审批流程 (一)整体调薪 1、参考内外部劳动力市场状况、市场经济状况,并据公司运营效益,由公司制度年度薪资涨幅比例; 2、各部门经理按照员工绩效、工作态度、员工发展等因素与员工沟通,做出增加或减少调整,总体涨幅不超过涨幅比例; 3、人力资源部、财务部对各部门提交的工资变动进行核对; 4、经总经理审批同意后,方可执行工资调整。 (二)个别和特殊调薪 1、根据人力资源部提供的薪资调整指数,由部门经理填写《工资核定表》,,注明调整的理由、额度、调整时间等; 2、《工资调整表》经主管副总审批后,交人力资源部; 3、人力资源部根据员工绩效情况、考勤、入职时间、员工在公司内部职业生涯规划等因素综合考评,给出审核意见; 4、最终经总经理审批同意后,方可执行工资调整。 四、薪资调整说明 1、根据考核依据和员工综合表现,每次调薪幅度为工资的2%-20%。 2、因工作表现平庸,绩效考评成绩连续为差者,调薪幅度可以为零或降薪。 3、所有员工调薪申报必须按层级执行,调薪幅度由主管负责人拟定初步方案,上报领导后召开会议,经一致表决后,由总经理批准执行。

运营方案

运营方案 一、分析目前运营的现状以及存在的问题 只有了解了现状,才知道现阶段运营推广存在着哪些问题,我们才能对症下药。其实运营最终的目的是为了转化,那么现阶段的转化怎么样?影响转化的因素有哪些呢?如果有多个推广渠道,哪个渠道的转化好,哪个渠道转化不好?这些数据我们首先的了解。 二、竞价对手的分析 对于竞争对手,我们要取长补短,分析他们的运营推广策略。看他们做哪些推广(seo,sem,新媒体,信息流),每个渠道具体是怎么做,效果怎么样,可能一些核心的数据得不到,但大概的了解是可以办到的。还有就是分析他们网站(或是app)的质量如何,营销性强不强,用户体验怎么样。与他们相比,我们的优势在哪,劣势在哪,我们能抓住的机会是什么。 三、具体的运营策略 根据我们对于自身问题的分析,竞争对手的分析,来制定具体的运营策略。运营的工作主要就是引流、留存、转化、优化。第一、引流。我们首页要知道我们的目标用户是谁,他们的上网行为是什么,他们经常在哪活动,我们把用户引向哪(网站,app,公众号,还是群)。第二、留存。我们把用户引来了,我们用什么把他们留下来呢,总的来说就是满足用户的需求,给用户想要的,想看的。第三、转化。用户留下来了,这个不是最终目的,我们的最终目的是要转化。我们如何刺激转化呢?一个用户买不买的产品,或是用不用的你的服务,影响的因素用价格,产品或是服务的质量这些基本的因素,有时候用户的从众心理,贪图便宜的心理,虚荣心这些都可以作为刺激转化的点。转化这一块更需要注重用户心理的分析。第四、优化。运营策略实施了一段时间之后,我们需要对相关数据进行分析总结,不断找问题,发现问题及时调整运营策略,循环往复。 下面呢就用一个软件开发公司网站运营为例,做一个运营策略。

公司运营方案

公司运营方案 一、公司初期筹备 一是解决公司的注册、股东出资、选址、费用预算等基础工作; 二是解决主要业务中涉及的各项软件,包括就业培训课件、专业培训课件的制作和修改讨论; 三是课程的整体流程规划的制定。这三件事情必须在公司产生实际的运营成本前解决落实,可以大大的解决公司运营的时间浪费 二、初期市场运营(一)市场调研评估 1、时间周期市场初期运营的调研整体时间是在公司成立前完成,时间控制在一月以内,时间起点以公司前期筹备为准具体分为:一阶段:讨论确定调研的高校,并和相关学校取得联系,确定能达成调研可行性的高校,时间控制在一周内二阶段:和目标学校相关联系人商定具体的调研流程,确定调研具体时间,时间控制在一周内三阶段:实施调研工作,并完成对调研的评估,根据评估结果制定或者调整公司的市场策略 2、调研目标完成 2 个以上的高校调研,通过各种方式获得准确的市场容量、可行性、可操作性等信息,对照公司构想和实际调研评估结果制定公司战略规划并形成文件,公司负责人达成一致。 3、调研方式(1)调查问卷内容:经过公司讨论形成具体的调查问卷表,内容包括但不限于目标群体接受程度、学习费用的接受程度、学习周期、通过学习想达到的目的目标、核心关注的问题等实施方式:利用目标高校的学生组织,协会、学生会等,在班级会议或者是集体会议活动中填写,统一时间回收,必要可进行小额的费用考虑(2)报告会内容:通过就业形势、人才定位为主题,吸引在校学生听课实施方势:通过就业办公司或者院系

领导、学生组织来实现对报告会的召集工作。主要通过现场交流,明确报告会意图,宣传公司宗旨和构想,现场设定意向报名点,只是意向报名,实为市场调研 4、调研评估通过调研的数据以及客观反映,总结出市场情况,形成文件,确定公司运营方针(二)市场定位及开发 1、市场定位公司初期首先解决的是公司宣传和生存问题,就可行性和可操作性而言,就业培训为先导为公司初期主要业务,附带部分股票专业技术培训,股票专业技术培训和就业培训配套宣传:(1)客户群体:在校毕业生或准毕业生,以经济相关专业为突破口,挖掘毕业生中有意向从事金融行业的人,或者对金融业有兴趣的人群(2)主线:公司前期发展不确定因素较多,选择的群体应当是就业情况不是很理想的院校,这是顺应需求容量的做法,因此目标的客户群体应当是 2、3线的高等院校,包括普通本科院校以及高职高专院校,尽量避免一流院校,重点可以是在二本、三本院校,学生群体有一定的知识水平和对工作竞争的意识,这是我们首要考虑的群体 2、市场开发战略 2.1 就业培训主要以会议营销和网络书刊等宣传载体进行,具体构想如下: 2.1.1 会议营销:这是公司市场战略重点,流程如下:确定目标院校→制定开发策略→目标院校的联系洽谈→营销报告会的准备→会议营销的实施→完成营销目标确定目标院校:经过公司讨论和资源载体整体确定目标学校,主要考虑包括学校人数、学生整体素质、公司人脉资源、可操作性等因素制定开发策略:确定开发突破口、确定联系对象、洽谈方式等策略,联系对象的首要标准为有能力完成报告会的组织召集工作,如院系领导、就业办、就业老师、学生会协会主席等目标院校的联系洽谈:由公司负责人进行联系和洽谈工作,确定报告会的时间、地点、预计人数、对象、形势等具体事项,营销报告会准备:主要是确定主讲人和内容,制作修改课件并通过公司讨论会议营销的实施:同时进行就业培训和股票专业培训的引导,公司做好相关准备,现场报名、意向报名、联系方式的收集等,会议营销要达到预期效果并进行评估 2.1.2 网络书刊等宣传载体主要包括学校的报刊、校园网站等进行宣传。同时可在校园招聘招生代表,设置招生点,制定具体的招生代表薪酬结构,可采取固定支出和提成等方式,

运营部门薪酬分配方案

运营部门薪酬分配方案(操作职) 一、范围 1.1.本办法明确规定了我公司运营部门所有从事生产操作、技术支持、辅助岗位等操作职岗位员工资分配办法; 1.2.本办法仅适用于成都公司运营部门操作职岗位人员; 二、分配原则 2.1遵循以“按劳分配、效率优先、公平公开”为总体原则。采取以计件为主,并与计时方式相结合的综合计时制 三、管理职责 3.1.总经理职责: 3.1.1.根据公司分配原则及我厂实际生产流程特点,提出薪酬分配方案的指导思想; 3.1.2.负责审核运营总监、人事主管制定的薪酬分配方案的可行性、工资标准的合理性; 3.1.3.负责对薪酬管理员具体实施薪酬分配及核算过程是否满足规定要求程序 进行考核; 3.1. 4.负责对直接下属实际工作完成情况的最终考评; 3.1.5.负责审核各车间主任对班组长的绩效考聘,确保考评公开、公平、公正、合理; 3.1.6.负责审核计件工资总额的合理性,对影响工资核算的各项数据提出有效纠 正、预防、控制整改措施。 3.2.运营总监职责: 3.2.1.根据总经理薪酬分配指导思想拟订适合本部门的薪酬分配方案; 3.2.2.对所制定薪酬分配方案的可操作性负责; 3.2.3.负责对具体实施薪酬分配过程中所暴露出的问题及时解决、报告; 3.2. 4.负责监控人事管理员对人事库数据调整的及时性,以确保人事库数据的准 确; 3.2.5.负责对各车间上报的产量、工时、加班费用的审核; 3.3. 综合管理部职责:

3.3.1.负责各班组《考勤表》、《考勤统计表》、《职工离岗审批单》的监督管理及组织统计录入工作,对日常检查发现的问题督促及时加以纠正并纳入考核; 3.3.2.负责日常各类奖、罚的统计录入,并对所录入数据的准确性承担责任;3.3.3.负责在节、假日后的第二个工作日完成各级各类岗位人员加班情况统计; 3.3. 4.负责在每月20日前向各车间主任下发各类人员《月度绩效考核表》,并 督促在次月23日前返回,对未按时返回的车间及审核过程发现的各类人 员考核平均系数大于给定系数平均值的实施有效考核; 3.3.5.负责对具体实施薪酬分配过程中所暴露出的问题及时解决、报告; 3.3.6.负责监控人事管理员对人事库数据调整的及时性,以确保人事库数据的准 确; 3.3.7.负责具体实施薪酬分配及核算过程满足规定要求; 3.3.8.负责最终员工汇总核算,造表; 3.4.生产部主管、车间主任职责: 3.4.1.负责审核各班组长对员工绩效考评进行审核并对最终考评系数进行评定,并在每月23日前上报综合管理部; 3.4.2.负责审核各班组上报员工计件产量,对存在不合理因素督促班组长在工作中及时改进,确保分配产量等于物流部入库数量,并在每月22日报计划控制室;3.4.3. 负责审核各类奖励、扣罚分配的合理性; 3.4.4.负责根据成都华翼运营部门薪酬分配方案,结合本工序生产特点、技术含量、劳动强度、操作时间、设备能力等因素及实际生产情况制定产品班产,上报技术部审核批准后实施,并能有效进行解释和按规定修改; 3.4.5.负责因工艺状态、设备、模具状况或工艺过程方法发生重大变化以及其它无法抗拒外界因素导致生产操作员工“待工”、“误工”或工时定额大幅增加情况下的误工费用补贴申请的拟订; 3.5 技术部职责 3.5.1.负责对工艺优化后的班产及定员及时修订; 3.5.2.负责生产部上报的单件计件费,根据产品难度系数、周期等核算的合理性进行审核汇总,报总经理批准执行工资核算; 3.6.统计职责: 3.6.1.负责日常正确统计录入班组各项原始记录及员工产量,并对各车间上报的员工产量与入库数量进行核对、审核;

平台运营方案

平台运营方案 1、项目简介 目前,社会上的贷款方式主要有银行贷款和民间借贷两种,银行借贷审批严格、审批时间长,使得一些中小额贷款不能及时到位或贷款失败,而民间借贷又存在高分析、高利息等。P2p网贷平台因其高效快捷的特点,解决了中小额贷款难的问题。 对于投资者而言,国内投资渠道匮乏,投资风险大,许多人只能被迫选择将钱存入低收益的银行。P2p网贷平台能为中底阶层投资者提供一个相对安全、高收益的平台。在平台能提供本息保证的情况下,年收益13%甚至更高的投资回报,对投资人具有很大的吸引力。 2、市场分析 据网贷之家数据显示,9月新上p2p平台103家,行业运营平台达1438家。就市场规模来看,2013年已经突破1000亿元,市场研究机构预计2014年其规模将突破2000亿元。可见,p2p平台有着很大的市场前景。 3、运营方案 3.1、运营目标 通过将现代网络营销模式和线下推广相结合,快速提高网站知名度,提高网站流量,增加客户黏性,并以最终提高网站注册用户量和交易量为目标。 3.2、方法策略

3.2.1 内容优化网站内容优化主要包括网站流量、网站易用性、网站互动性、网站特色服务等。 一、网站流量: 通过对网站访问数据分析,发现网站的热点区域、网站死链、页面BUG等,从而对网站进行优化。 二、网站易用性: 网站要简洁、直观,显而易见的导航系统,明确的投资人和借款人信息列表,遵从用户浏览习惯。 三、网站互动性: 保持良好的互动性是增加用户忠诚度和友好度的直接表现方式,比如在页面增加QQ客服、联系电话、邮箱等。此外还可以采用以下方式(1)增加社区讨论板块,提高社区活跃度。(2)创建投资人QQ 群,了解投资人真实想法。(3)每月一次的短信或邮件营销。 四、网站的服务特色: 要想在众多的p2p平台中脱颖而出,必须要有自己的服务特色。对于投资者而言,最关心的投资是否可靠、投资本金及回报的保障;对借款人而言,最希望通过最简洁的方式快速的得到借款。因此,平台在产品选择、运营模式等方面要有所突出。 3.2.2 SEO优化 SEO是整个网站推广的重点。良好的SEO不仅可以以较低的成本获得潜在的客户,还可以提高网站的品牌知名度。搜索引擎优化主要包括关键词广告、竞价排名、网站地图、收录、外链交换等。

运营分析表.doc

运营分析(商场店铺) 预定销售场地评析 1、销售场地的SWOT 分析 以品牌专卖店为市场启动点,面向目标消费群体,展示品牌形象。 2、销售场地的成本分析 优势: (1)展现公司形象,树立品牌价值观。以商场为基础,衬托品牌层次感。 (2)与靓妆频道进行合作推广,是全国首家服饰与媒介合作模式,保证广告效应,影响更多的消费人群,迅速提升品牌的知名度。 (3)品牌以“沙”为主题,精妙地阐述女性与岁月、与时尚的微妙关联,并融入深刻的禅意和东方哲学美学文化。既不失去中国的古典美,也包含了时尚的元素。 劣势:展厅位置偏小,不能完全的陈列多样的衣服,无法完全呈现衣服的款式,风格。 机会: (1) 能够迅速的打开全国市场,提升品 牌全国的知名度和影响力。 (2) 提供给加盟商后续的支持和服务, 为加盟商创造更多的利益。 威胁:同类品牌同样在周边存在,竞争压力大。

商铺一般投资成本表 项目 面积 (单位:平 米) 租赁费 (单位:元/ 月) 管理费 (单位:元/ 月) 投资成本 (单位:元/ 月) 装修、设备 费用 (单位:元/ 月) 小型商 铺 40--50 250/㎡10/㎡13000 2500 中型商 铺 50-80 250-300/㎡10/㎡21500 3000 大型商 铺 80-200 250-300㎡10/㎡42000 6000 投资估算合计: 租赁费=进店费/12 (一)货品成本预算 项目 保证金 (单位:元/月) 进货数量 (单位:件/月) 进货成本 (单位:元/月) 合计 小型商铺833 100 45000 中型商铺833 150 58000 大型商铺833 250 96000 办公费用(单位:元/件) 人工费(元/件) 运输费(元 /件) 通讯费(元 /件) 包装费(元 /件) 办公费(元 /件) 合计(元/ 件) 80 6 2 2 10 100

企业运营模式调整方案——最经典运营模式调整案例纪实

企业运营模式调整方案——最经典运营模式调整案例纪实 引言: 随着中国经济的高速发展,不少企业也进入了迅速扩张的模式,但是,企业的业务增加,规模扩大,员工数量增多,随之而来的是企业管理层面上的问题,企业内部的组织结构逐渐变得混乱,部门之间,员工之间,上下级之间的协调和沟通都造成了不小的问题。此时,企业对自身内部的运营模式调整就显得非常重要了,那么企业该如何进行运营模式调整,在这过程中会遇到哪些问题,又该如何解决呢?这些都是企业管理人员感到非常困惑的问题。人力资源专家——华恒智信对企业运营模式调整有着多年的关注和研究,并成功的对多家企业实施了企业运营模式调整的案例。以下是华恒智信为一家化工行业的企业进行的运营模式调整案例纪实。 【客户行业】化工行业 【问题类型】组织结构优化与运营模式调整 【客户背景及现状问题】 某精细化工有限公司成立于2003年9月,位于东北某经济技术开发区农药生产基地内。该精细化工有限公司成立初期,由某化工有限公司控股,主要从事精细化学品的生产经营以及相关领域的技术开发、技术服务与咨询,2007年10月,公司改制,与化工有限公司分离,股权转让,法人变更,由中英两大有限公司共同出资购买,公司名称不变。 目前的组织结构模式是典型的直线职能制模式而非适应多项目的运营模式。其组织结构模式在核心人才培养的机制建立方面有待完善。为了实现组织运营效率更高的多项目运营模式,该公司缺乏配套的人才、流程、结构与责任安排,因此容易形成领导关注的项目效率高,

反之则很低的局面。 目前,该精细化工公司在组织结构、运营模式等方面仍存在着不少问题: 组织结构 (1)组织绩效低。目前组织结构对公司战略目标的实现需求、业务发展有一定的影响,企业决策速度慢,决策不能高效落实。存在明显过多的冲突,部门间因组织程序的相应标准不明朗,各部门目标未能有效服从于企业整体战略。 (2)组织对外界感受力差。组织结构不能创造性对外界环境变化作出适度反应。部门内主动性不足,部门间横向协调不够,工作热情易泯失在部门消耗之中。 (3)组织资源配置不合理。企业内部资源利不足,造成一定的设备及人员的阶段性闲置及工作度不饱和。而相对时间内局部设备及人员的使用紧张。 运营模式 (1)技-工-贸的传统化学工业运营模式受到多重局限。技-工-贸的运营模式需要拥有技术实力和专业能力,需要技术储备与技术能力,且在发展产业化过程中需要大量的资金支持,否则无法实现产业化和利润贡献。 (2)贸易后置不易实现利润及投资回报。贸易放在最后则公司实现利润及投资回报时间较长,资金成本高,企业经济附加价值不高。 【华恒智信分析】 为了准确发现该公司组织结构与运营模式方面的主要问题,华恒智信专家顾问们进行多次地深入调研与访谈,并结合国内外化工行业的发展现状及成功企业的管理实践经验,华恒智信专家认为该化工有限公司目前的组织结构和运营模式使企业的核心竞争力不足,主要表现在以下几个方面:

网站运营策划及方案(初稿)

网站运营方案 项目名称网络广播平台——吖吖网 编写人员王建顺、周博、高芸 编写日期2011年5月10日南京世纪之声广告有限公司新媒体事业部

1 网站运营概述 1.1 网站运营概述 网站运营是网络营销里的一个重要名词,它主要是指网络营销体系中一切与网站的运营推广有关的工作,主要包括网站流量监控分析、目标用户行为研究、网站日常更新及内容编辑、网络营销策划及推广等内容。网站运营是指网络营销体系中一切与网站的后期运作有关的工作。 做运营,特别是网站项目的运营,它是一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就的。它是需要经过一个市场培育过程,不断发展完善的。只有符合市场需求我们才可能开展出有实际成效的业务。所以就要求我们在做网站运营的时候,需要一个段落一个段落的去考虑,而不是想到这里说这里,想到那里说那里。当然,前提是要有一个明确的整体发展方案与方向,而且团队的集体思想也很重要,我们要的就是合理分工、共同协作、统一思想下的工作模式,这是要干成事业的基本法则。 1.2 网站运营定位 常规网站运营的目的主要是保证网站正常运转,而吖吖网运营概念与一般意义上的网站运营不同,除了对网站内容的运维和人气的聚敛外,还要考虑网站的整体市场营销推广和辅助传统营销的作用。即结合网站内容生产和市场推广与一体的方法来充实网站,吸引、固化更大的用户群体,建设一个实现“所有人对所有人的传播”的社区网络平台,对公司传统广播媒体运营形成优势补充。 1.3 吖吖网项目概述 吖吖网站项目从3月份以来经过了项目调研、项目立项、项目需求分析、项目业务策划阶段,目前网站项目正在进行紧张的开发,预计可以在7月18号上线公测,8月18日正式上线。网站推广计划和推广方案等也在积极的准备中。本运营方案针对吖吖网站项目平台建设的具体功能特点,将部署网站项目线下储备期和初期运营的各项工作,以此来实现吖吖网站项目的整体实施计划,完成网站各阶段运营目标。我们相信经过一段时间运作,吖吖网将成为世纪之声多种业务中,属于独立自有资源、具有较强核心竞争力的新媒体业务单位,对公司的进一步发展意义重大。 1.4 网站运营的年度目标

运营管理策划方案

运营管理策划方案 一.行业动态与背景分析 ---------------------------------- 二.现阶段本店经营策略分析 ---------------------------------- 三.本店运行管理.营销策划具体实施细则 ----------------------- 一.行业动态与背景分析. 21世纪是以知识经济(品牌财富)为特征,随着中国市场经济的日趋成熟和人们生活水平的不断提高,餐饮服务消费也将不断增强,餐饮业发展的社会环境和自身条件更加成熟,我们必须抓住这个新的机遇,全面推进中国新式餐饮向社会化、国际化、多样化和产业化方向稳健发展. 结合本店目前面临待回温的问题.如何从被动转为主动.需要一套完善的运营策略出台以及实施.要想本土火锅走向市场、走向知名、纵深社会的前沿.必须拥有素质过硬的服务团队以及管理骨干.要本着大胆假设、小心求证和开拓创新的企业精神.不求最大、争求最好的经营理念.重质讲诚的服务宗旨.和完善的硬件设施.以及优秀管理和先进的企业文化.树立良好的企业形象.奠定本店在

当地应有的位置.不断的抓机遇与创新来推动本店的整体运营.相信在短时期之内一定会有一个崭新的企业面貌. “细节决定成败”,随着餐饮业竞争日趋激烈,市 场的竞争秩序和游戏规则也在不断变革,从麦当劳、肯 德基等西式快餐在内地漫延后,也就驱动、成就了如奇 火锅、刘一手火锅品牌、真功夫等中式快餐品牌!现在 的国内餐饮市场中传统的餐饮老店,面临转型和创新; 新兴的餐饮企业,面对品牌塑造、规范与量化,一筹莫展;未来餐饮市场,将会出现弱肉强食、品牌竞争的氛围,强者更强,弱者更弱,中间层(没有特色、没有体系、没有管理平台)的餐饮企业则不具备竞争力,加上国家行业协会、食品卫生、员工薪酬福利等法津法规的完善, 房租、人工、原材料、燃气等物价的上涨,餐饮企业的 经营压力会更大,餐饮企业将会面临“薄利或微利的市 场局面. 总结近年来所有迅速成长的各类餐饮品牌,从奇火锅、刘一手等等,我们发现了其中的共同特征,那就是 他们都学习了国际连锁大品牌最重要的一点:qsc即优 质(quality)、服务(service)、清洁(clean)。——标准化的品质、服务、清洁。所以“标准化qsc”是所有餐 饮业态大转型的主线,而国内餐饮业态大转型的实质是——中为体,西为用,中为主西为辅。随着企业的不断

公司运营管理方案

公司运营管理方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司运营管理方案 机构设立方案 为进一步加强公司的管理体制,优化部门间协调沟通的渠道,从组织机构的设置上合理控制餐厅用工数量,根据公司的实际运行状况,本着精简、效能的原则,拟定本组织机构设置方案。 一、公司设:总经办、后勤中心、研发中心、财务部、行政中心、稽查小组、营运中心、营销中心、发展部、公共事务部 总经办职责: 1、制定公司的战略目标与经营管理目标; 2、建立并完善公司的组织管理系统; 3、决策公司机构设置、员工编制及重要人事变革; 4、与社会各界保持良好的公共关系; 5、对餐厅的营业额与利润进行追踪; 6、时刻关注下属,以身作则,使公司有高度的凝聚力,团结在以总经办为首的领导下,高效完成公 司的目标; 7、时刻关注市场动态,结合市场情况及时调整公司的状态; 8、对新店选址进行评估,做出正确的选择,做到每家新店都能达到盈利; 9、对加盟商的管理,做到沟通良好,使加盟商的利润也能得到保障; 10、公司人事系统的考核与确定; 11、对公司全体人员安全意识的灌输与执行;

12、总部人员绩效考核的审核; 后勤中心职责: 1、负责后勤整体的日常管理工作(包括配送部、加工部、采购部); 2、确保后勤中心全年无较大影响的品质问题发生(单次金额损失不超过500元以上); 3、确保后勤中心全年无较大影响的安全问题发生(单次金额损失不超过1000元以上); 4、产品加工流程的制作 5、配合营运部的各项工作,与营运部沟通良好; 6、出色的配合完成公司全年的各项指标 7、每月被其他部门或餐厅投诉次数不超过3次; 8、每天对当日生产货品的品质进行审核及确定,确保无品质问题; 9、后勤员工宿舍制度的管理; 10、总部广场清洁的管理; 11、门卫室和总部饭堂制度的建全和管理; 12、负责所有产品的原料不被浪费,食品成本减少到最低限度 13、负责产品下市后勤存货基本上为零的状态,没有造成存货过多导致浪费的现象 14、把控好产品的进货渠道,确保原料无任何问题 15、训练下属,使下属不断成长,为公司储备后备力量 16、跟进货车的保养与维修 17、后勤规章制度的制定者与执行者 18、及时调整产品规格变更与增加 营运部职责: 1、负责前线餐厅整体的日常管理工作;

运营部工资调整方案

运营部薪酬调整方案 根据“多劳多得、风险承担、绩效优先、兼顾公平”的原则,建立适应运营部实际情况的分配机制,实行绩效工资制度,以充分调动运营部员工的工作积极性,特制定运营部薪酬调整方案,以供领导择优选择。本方案调整对象为运营部助理及以下巡检、中心岗位。 一、薪酬调整的原则 能力和人才结构决定薪酬结构;岗位责任和风险影响薪酬水平;个人贡献和实际绩效决定所得;绩效优先、兼顾公平。 二、岗位分类 岗位类别对应人员 班组长级岗位运营助理、巡检中心班组长 巡检岗位巡检部巡检人员 中心岗位接警中心人员 三、薪酬的结构和组成 薪酬由工资和福利两部分。其中工资由基础工资、绩效工资等组成;基础工资包括岗位基薪、补贴;补贴指夜班补贴、岗位补贴等其他补贴。福利包括国家法定的社会保险金、住房公积金及公司其他节假日福利待遇。 方案一 一、工资部分 1、基础工资 (1)岗位基薪 所有岗位现行岗位基薪下调200元。其中巡检1800元下调至1600元,接警中心1700元下调至1500元。下调所得200元列为绩效工资。 (2)补贴 运营部班组长级别补贴由原有50元增加到100元。 巡检司机增加每月补助200元。巡检夜班补贴每人次20元/天维持不动。 接警中心夜班补贴调整为每人次10元/天。 工龄补贴同满勤补贴保持原有制度不予以变动。

2、绩效工资 绩效工资是指通过绩效考核后,各岗位应得的绩效工资。 (1)绩效工资的工资基数根据从事的岗位和职务来判定。一般员工为200元;班组长级在200元基础上将班组长补贴100元纳入绩效,绩效工资为300元。(2)绩效工资必须以绩效考核的成绩为依据,考核的成绩分为S、A、B、C、D 五级。其中S为特优员工,A为优秀员工,B为称职员工,C为有待提高员工,D 为急需提高员工。其中S级绩效按120%发放,A级110%, B级100%发放,C级80%发放,D级60%发放。原则上S级、A级、D级别人数上不封顶,必须严格根据绩效考核事实依据为准。 (3)绩效考核以日常管理、工作效率、工作质量、工作效率、综合素质五个方面为基础,分类考核汇总,以运营部主管核准的最终成绩为有效成绩。 (4)加强对绩效考核的监督,严格按考核事实实施,防止以劣充优、以次充好,增加绩效考核的公平性和透明度。 二、福利部分 福利部分国家法定的社会保险金、住房公积金及公司其他节假日福利待遇,根据公司现行制度不予以变动。 方案二 一、工资部分 1、基础工资 (1)岗位基薪 所有岗位现行岗位基薪重新设定为5档,巡检工资档位如下: 档次一档二档三档四档五档 岗位基薪2000 1900 1800 1700 1600 接警中心工资档位如下: 档次一档二档三档四档五档 岗位基薪1900 1800 1700 1600 1500 初次绩效考核前所有人维持三档,经运营部绩效考核后由主管批准根据考核成绩建立员工工资档位。依据年终绩效考核成绩评定经由主管批准升降工资档次。从岗位基薪中抽取200元列为绩效工资。

一线员工薪资调整方案

一线员工薪资调整方案 前言 为建立一支高效、稳定、团结的运营团队,保障公司各项工作良好开展,经公司管理会议决定:由行政部主导,会馆及财务部门精诚合作拟制公司2013年一线员工薪资调整方案。 第一部分总则 1、目的 为建立有效的薪资体系,实现薪资管理制度化、规范化、科学化,发挥薪酬的激励作用。根据《中华人民共和国劳动法》等有关规定,结合公司及旗下各分店实际情况特制定本薪酬福利制度。 2、适用人员 本方案仅适用于公司一线在职员工。高管人员、二线管理人员、后厨团队、临时聘用人员、实习学生的薪酬及其他待遇,由公司与当事人另行约定。 第二部分薪酬的认识 1、薪酬的本质 薪酬是企业根据员工劳动合同的规定,对员工为企业所提供的贡献,包括工龄、体力、知识、技能和工作表现等而支付给员工的相应报酬。薪酬实质上是一种交易或交换。

3、薪酬观念的误区 4、激励机制结构图 薪酬是成本?还是投资? 投資 型 投資型+成本型 成 (回報率參 考) 20 – 50% 經理人才 專業人才 <20% -主管人員 -技術人員 -營銷人 員 服务人 员 2、薪酬的价值

5、整体激励机制战略 一级:企业战略文化、企业竞争能力、市场环境、法制环境 二级:基本工资、短期激励、长期激励、津贴福利 三级:工作职责、个人业绩、工作能力、公司业绩 第三部分 薪酬设计与管理 1、 设计的原则 对外具有竞争力、对内具有公平性、对员工具有激励性 对企业具有经济性、(对社会具有合法性) 2、薪酬管理的内容 3、薪酬设计的程序 (此四项属薪酬范围)

(1)确定薪酬战略 a高于市场水平?持平?低于? b企业文化与薪酬战略的匹配? c高工资底福利?还是低工资高福利? d薪酬的偏向? e薪酬的竞争优势? (2)岗位分析及岗位编制 成立岗位评价小组 根据公司实际情况,建议采用简单易行的岗位排序法。 (根据企业5年战略发展规划,结合2012年工作总结,2013年工作计划,做好2013人力资源规划,明确于2013销售预期相对应的人员编制、人员招聘、人员培训、人员福利制度) 按照工作对公司的价值大小顺序排列各职位,横向分级、纵向分等。 职等:工资职等根据公司组织架构和职务分六个等级,用EXE(行政级)、A(A级经理)、B(B级经理)、C(主管级)、D(部长级)、G (员工级)等表示;每个等又分为“相应职级”每个职级分别用1、 2、3表示(本方案只讨论C、D、G)。 (二). 晋(降)职:即员工职务的上下变动,如员工由服务员(G级)晋职为领班(D级),晋(降)职必然会导致员工职级的变动。 (三). 晋(降)级:即在同一职等内职级的变动,如由员工工

运营人员绩效考核方案

运营人员绩效考核方案 由于我公司目前正处于发展前期运营人员的工资结构比较简单,其工资结构将随着公司的发展进行逐渐完善,调整前运营人员(员工)的工资构成为:底薪+交通补贴+饭补+话补,调整后工资结构做出以下调整:底薪+交通补贴+饭补+话补+司龄+绩效。 一、基础工资 调整前员工工资为:5000元 调整后员工底薪做出以下调整: 级别底薪 A3500 B4000 C4500 D5000 其中A级别底薪为适应期底薪,其他级别底薪按照绩效考核原则进行调整,运营总监未涉及。 司龄工资:员工满1年不满5年司龄工资每年增长60元,满5年不满10年司龄工资每年增长100元,满10年以上司龄工资每年增长150元。 二、绩效考核 调整后绩效工资分为A、B、C、D四个级别,如下表: 级别绩效 11000 21500 32000 42500 注:基础工资可对应1、2、3、4这四个级别绩效 (一)、考核原则 1.业绩考核(定量)+行为考核(定性)。 2.定量做到严格以公司收入业绩为标准,定性做到公平客观。 3.考核结果与员工收入挂钩。 (二)、考核标准 1.运营人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标,公司将会每季度调整一

次。 2.运营人员行为考核标准。 (1)执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。 (2)履行本部门工作的行为表现。 (3)完成工作任务的行为表现。 (4)遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。 (5)其他。 其中:就目前公司运营状况,行为表现比较占据比重比较多一些,合格者为0.6分以上,行为表现良好者为0.8分以上,行为表现优秀者为满分1分。如当月能有少数突出表现者,突出表现者可以最高加到1.2分。 如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者,行为考核分数一律为0分。 (三)、考核内容与指标 运营人员绩效考核表如下表所示。

部门独立核算运营方案.doc

生产部各科独立核算方案 1、目的:为了提高部门各岗位的工作积极性,实现公司与个人的互赢互利,制订本方案。 2、定义:独立核算是公司与部门之间的一种衡量绩效数据的管理模式,并不是公司与部门 的承包关系,部门的一切工作,在公司管控范围内开展。本公司实行的是以“利润核算” 为目标的独立核算管理模式 3、范围:生产部包括:注塑科、喷油丝印科、组装科; 4、核算管理模式: 4.1. 部门:采取以“利润核算”为目标的独立核算管理方式,享有生产达标后部门利润 分红,同时承担因管理缺失、成本浪费而造成部门业绩亏损之责任; 4.2. 公司:监督部门全部管理、生产运作活动,对部门在运营管理中的一切状态予以正 常的管理与控制。由公司财务部对部门运营成本和收入利润进行核算; 5、独立核算程序: 5.1.生产单价,业务接单的单价降低15%,留作公司的管理、运营费用,另85%为生产单价; 5.2.部门目标: a)注塑科部门纯利润= 每台机500元利润/天*20台机*26天=26万元/月; b)喷油科部门纯利润=20万元/月(总投资230万元,按8.7%的月回报,230万元*8.7%); c)组装科部门纯利润=按每人每月10000元产值计算=5500元/人/月纯利润;(产值仅包括加工费,外购物料不包含在产值里面); 5.2.1. 部门当月利润达到或超出目标时,主管个人工资全额发放,另利润超出部分的70%作为部门利润分红,部门主管奖40%,部门活动基金10%,厂长20%,基层管理人员20%,员工10%;所有人的银红资金当季度只分红60%,剩余40%年底一次性发清; 5.2.2. 偶尔一月未达标时,不扣工资,但需要在下次核算时先补足上月未达标数,连续2个月不能达标,或一季度中有两个月不达标,即扣除工资的10%,整季度不能达标的,除需扣除10%工资外,将更换主管; 5.1.3.部门主管在保证公司订单能顺利完成的情况下,允许外接订单生产,但必须按公司的接单流程操作;

网站运营方案(B2B)

网站运营方案 一、目标计划 目标:打响网站品牌 任务:提高网站的流量,增加公司入驻数量,提高用户知名度。 策略:网站建设、资源整合、网站推广、市场开拓、团队建设 第一阶段网站建设完善(2-3个月):确定网站的定位,明确网站的盈利模式,完成网站的流程建设及页面建设,前期信息收集,保证网站上线时有基本的信息量。 第二阶段网站试运营(2个月):网站功能的进一步完善和初步推广,有部分公司入驻,有初步的流量和用户,通过网站数据制定更完善的推广计划。 第三阶段网站正式运营(3个月):这个阶段由于前期的初步推广,有了一定的流量,该阶段着重公司的入驻及用户行为转化,形成初步的公司—用户的互动,同时开始一定的网络推广,通过一定的网络广告,线上线下活动等提高网站知名度。 第四阶段网站成长期:该阶段着重建设网站的品牌价值,在前期的运营中,积累了一定的流量和用户资源,网站的营销和推广是重中之重,同时开始大力开拓市场,争取在同行业中占得市场。 1、网站定位(B2B2C) 成为优秀的行业平台提供商,为装修行业企业和消费者之间搭建一座方便的桥梁。

2、经营目标 通过向入驻企业收取驻场费、广告费,同时展开网上商品贸易,赚取差价、佣金等方式盈利。 二、网站盈利模式 1、入驻费用(保证金) 2、会员费(普通会员免费,可升级为高级会员、VIP会员、钻石会员,相应会员缴纳会费,享受相应权利) 3、广告费 (1)商品展示:按照竞价的方式在相关栏目页面轮播。 (2)推荐品牌:按照竞价的方式在相关栏目页面轮播。 (3)页面通栏:按周、月收费。 (4)页面广告:按周、月收费。 4、其他。 三、会员制度 1、商户会员:分为高级会员、VIP会员、钻石会员,相应的会员享受更好的页面展示位置,展示时长等。 2、用户会员:用户会员积分可以通过购物、推广链接等途径获得,可以参加积分活动,打折优惠,积分消费专区等。 四、网站栏目操作 1、首页:供求信息、新品展示、人气产品、装修材料、爱家宝、装修设计、爱家社区的最新内容展示。(1)供求信息:主要为商户及会员发布产品、服务供应、需求,商户和会员在网站后台可以操作,需要通过审核。 (2)新品展示:商户发布的最新商品展示,前期按照发布时间顺序自动抓取,后期通过商户竞价方式展示。(3)人气产品:商户发布的销量最高的产品,前期按照商品交易量等自动抓取,后期通过商户竞价方式展示。 (4)装修材料:商户发布的装修材料展示,前期按照发布时间顺序自动抓取,后期通过商户竞价方式展示。(5)爱家宝:由商户参加的团购频道,活动由平台联合商户发起。 (6)装修设计:装修公司的项目展示,由商户在后台发布,通过集合竞价等方式顺序展示。 (7)爱家社区:商户和用户发布的各类信息在首页上的展示,需要人工进行热点文章的提炼发布,需要专人操作。 2、建材商城频道:商户发布的最新建材内容展示,结合网站的会员制度提高用户黏度。 3、装修设计频道:商户发布的最新装修设计展示。 4、爱家宝频道:团购活动展示。 5、新闻资讯频道:行业资讯、实用经验等发布,需要专人进行文章的采集、发布。

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