SAP 采购流程梳理--SAP小狼

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注:操作环境:SAP IDES 4.71

制作:SAP小狼编写

转载请标注出处:SAP小狼

如有疑问可寄至我的邮箱

Email:xmtcanfly@https://www.360docs.net/doc/6013895393.html,

相信许多朋友在接触采购模块时会有很多疑惑,不同的业务环境可能会导致不同的采购的流程,本文介绍一个通用的业务循环(询价部分未配置审批)。

1、创建采购申请(有审批策略)

1、PR审批

2、创建询价

参考PR

选入供应商

3、维护报价

自动update info record (无需人工建立TPO之前经常发生info record没有建立的情况)

ME13查看自动产生的info record

4、给PR分配供应商(根据info recorde)

5、PR 转PO (PO有审批策略)

6、PO 审批

再次手动创建该物料的采购订单时,会带出该价格作为有效价格

7、PO收货

保存后

MB03

解释一下:

该科目已设置自动记账

8、输入发票

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