报废品处理流程规定

报废品处理流程规定
报废品处理流程规定

制定日期

3.5 购买:负责报废品收购商的寻找及出售的询议价。

4.2.2.1对于制程内的报废品,由品质部负责填写《物料报废申请单》的跟进审批,记录品名、批次、数量、报废原因、日期等详细的报废品信息。并保存记录一年以便追溯。

4.2.1.1 品质部按工程基准判定为报废品的开出《物品报废申请单》,由申请负责人确认,品

质部、技术课部门长判定同意后,经高层领导审批,财务统计后,办理报废品转移至报废区手续。 4.1 报废品流程图

适用于公司产品在来料、半成品生产、成品检验、投诉品中出现的报废品的在库管理及处置。3.2 生产部门:负责对生产中的报废品进行整理、分类、审批申报及办理退库;3.6 仓库:负责仓库对报废品的储存、标识,进出库的监督,以及对报废申请。4、作业内容 4.2 报废品管理

4.2.1.3对于产品的报废判定,品质部严格按《不合格品控制程序》处理流程处理执行。 4.2.2报废品的储存、标识、记录与入帐

4.2.1 报废品的确认与退库

3.4 财务:负责对报废品账务处理及成本核算;3.3 管代:负责对生产中的报废品审批确认及必要的指示;3.2 技术课:负责对报废品进行退场前的检查、确认(电镀分析);

3.1 品质部:负责对报废品进行退库前的检验、确认(外观及物性判定分析);1、目的

规范生产报废品的审批处理流程及管理,特制定本规定。2、范围

3、职责和权限

名称

2016-09-01

修订日期

4.2.1.2 品质部IQC 对外协品、采购品检验判定为报废时,和供应商联络明确厂内报废后,IQC 填写《物品报废申请单》,经仓库主管确认签名后,按审批流程办理报废品转移至报废区手续,并统计账务处理。

NG

购买负责找买家

买家粉碎付款后仓库放行

仓库暂存

(最多3个月)

特殊无价值废料指示处理

报废

品质部保存记录

报废品转移存放

物料报废申请判定

买家?

制定日期

名称

2016-09-01

修订日期

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