项目工程质量实测实量检查 记录表

项目工程质量实测实量检查    记录表
项目工程质量实测实量检查    记录表

项目工程质量实测实量检查记录表

表1工

程项目名称形

项目负责人

签名

总平均

合格率

检查部位检

陪同人签名

查项目检查

内容

合格标

实测数据

混凝土工程墙、

柱截

面尺

【-5,8】

mm

1530

墙、

柱面

平整

≤8mm1560

墙、

柱垂

直度

≤8mm1545

顶板

水平

≤15mm840

楼板

厚度

【-5,8】

mm

1010露无大于

混凝土结构观感筋、

孔洞

等缺

20mm的

露筋、

烂根、

孔洞

1010

楼板

开裂

无裂缝1010

期:年月日

项目工程质量实测实量检查记录表

表2工

程项目名称形

项目负责人

签名

总平均

合格率

检查部位检

陪同人签名

检查项目检

合格标

实测数据

≤8mm1040

砌筑工程直

≤5mm1030

【0.10】

mm

1030

【-5.20】

mm结构洞

也按此标准

组织实测

832

砌筑工程观感砌

砌块规格统

一,无缺棱

掉角(缺角

最长边

≥3cm),

无断砖

2020

除斜顶砖、

下槛和其他

预制块外,

墙体有两种

及以上材料

进行砌筑的

现象

2020

瞎缝、透

缝、灰缝不

密实

2020

构造柱、窗

台板、防水

反坎等二次

结构浇筑不

密实,存在

蜂窝、露

筋、夹渣、

开裂等质量

2020

缺陷

期:年月日

项目工程质量实测实量检查记录表

表3

工程项目名称形

项目负责人

签名

总平均

合格率

检查部位检

陪同人签名

检查项目检查

内容

合格标准

实测数据

抹灰工程墙面

平整

≤4mm1560

墙面

垂直

≤4mm1545

阴阳

≤4mm1530

顶棚

水平

≤10mm840

净高

【-15,15】

mm

840设计净高:设计净高:设计净高:

设计净高:设计净高:设计净高:开

间/

进深

【-10,10】

mm

1224

窗框

内侧

与墙

面内

侧大

小头

偏差

≤5mm618

户内

门洞

尺寸

偏差

高、宽设

计尺寸

【-10,10】

mm

624

抹灰工程方正

≤10mm618空鼓无空鼓3030裂缝无裂缝3030

设备安装座便

预留

排水

管孔

距偏

【0,15】

mm

66

同一

室内

底盒

标高

≤10mm636

同一

室内

板/

插座

标高

≤5mm636

水泥砂浆地面地面

平整

≤4mm624

地面

水平

≤10mm630

鼓、

裂无空鼓、裂

纹、起砂

1010

起砂

墙、地砖(石材)铺贴墙面

平整

≤3mm612

墙面

垂直

≤2mm612

阴阳

≤3mm1020

墙面

鼓、

裂缝

无空鼓、

裂缝

2020

地面

平整

≤3mm618

地砖

排水

坡度

通畅无积

66

地面

空鼓

裂缝

无空鼓、

裂缝

2020

期:年月日

实测实量记录表格

百度文库- 让每个人平等地提升自我 附表三:实测实量记录表格式(A5版) 实测实量记录表目录 序号名称编号备注 1 钢筋绑扎实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-01 项目自控 2 混凝土结构实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-02 3 砌体实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-03 4 内墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-04 5 内墙涂饰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-05 6 水泥地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-06 7 地砖地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-07 8 楼梯地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-08 项目自控 9 饰面砖墙面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-09 10 外墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-10 11 外墙保温实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-11 12 屋面找坡层、找平层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-12 项目自控 13 屋面面层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-13 项目自控 14 防水层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-14 15 安装实测实量记录表hnwj-gc-azzl-scsl-01 1

(A5版) hnwj-gc-zl-scsl-01工程名称楼栋楼层劳务班组实测日期 构件实测 项目 实测 标准 实测值 实测 点数 不合 格数 合格 率 墙柱墙网眼 尺寸 ±20mm 墙柱筋 搭接长 度 0, +50mm 柱箍筋 间距 ±20mm 梁洞口骨 架宽、 高 长(悬挑) ±10mm宽、 高±5mm 梁锚固 长度 0, +50mm 梁箍筋 间距 ±20mm 板板网眼 尺寸 ±20mm 马凳垫块马凳 垫块 间距 ± 100mm 保护层柱梁±5mm 板墙±3mm 钢筋及绑扎外观质量焊接及机械连接质量 2

实测实量测量表格(DOC)

附表 1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑 项目实测实量记录表 工程名称 栋号 检 查 项 目 检 查 评判标准 内 容
截 面 尺 寸 表 面 平 整 度 混 凝 土 [-4,7]mm
项目管理表格 表格编号 CSCEC-SC-
楼层 检 测 区 检 测 点 合 格 率
墙/柱截 面尺寸
户型(部位) 检查情况
原始数据——检测点
选点规则
同一墙/柱面为一个检测区, 每 个检测区检测截面尺寸 2 次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的 1 个计算点。 任选长边墙两面中的一面作为 1 个检测区。当所选墙长度小 于 3 米时, 同一面墙 4 个角 (顶 部及根部)中,取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺, 累计测 2 次表面平整度,这 2 个 实测值分别作为该指标合格率 的 2 个计算点;当所选墙长度大 于 3 米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量 1 次,这 3 个实测值分别作为该指标合 格率的 3 个计算点。跨洞口部 位必测。 任选长边墙两面中一面作为 1 个检测区。 当墙长小于 3 米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约 30CM 位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2 次垂直度,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 3 米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测 1 次, 3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的 3 个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测 1 次,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量 4 个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差 值以 0 计)的实际值作为该实 测指标合格率的 5 个计算点。 最大偏差值﹥20mm 时,5 个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的 5 个计 算点。 同一跨板作为 1 个实测区。每 个实测区取 1 个样本点,取点 位置为该板跨中 1/3 区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的 1 个计算点。
[0,7]mm
墙表面 平整度
层高≤5m, [0,7]
垂 直 结 度 构 工 程 层高>5m, [0,10]
墙/柱 垂直度
顶 板 水 平 度 楼 板 厚 度
[0,14]mm
顶板 水平度
楼板厚度 设计值
[-5,8]mm
1

工程质量检查记录范文表--实用.docx

表一: 工程质量检查记录表 地市:工程名称: 序 检查内容检查情况存在问题记录项目 号 1建立登记备查制度□按规定建立□未建立 2深基坑工程承发包□基坑支护与土方开挖一并发包情况□肢解发包 3勘查、施工图文件的□按规定办理施工图审查情况□未办理 □ 一 专项方案审批及专□程序手续齐全深基坑 4家论证情况□未论证或手续不全 5工程质量安全事故□有预案且针对性强及应急抢救预案□无预案或无针对性 □未发现隐患 6现场施工情况 □存在安全隐患 经审批的专项方案□按规定搭设前报备1 报备情况□未报备 □有资质 2劳务分包资质 □无资质 架子工操作资格证□有 □3 二超高大模书□无 □支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录 板4施工自查记录 □无扭力扳手检查记录 5监理旁站检查□有抽查数量记录 □无抽查数量记录或抽查数量不足 6现场搭设情况□按方案及有关规定搭设 □未按方案搭设、存在安全隐患 1进场检验及报验情□有分批检验、报验手续齐全况□未分批检验或报验手续不全 □ 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色 2管桩外观质量感均匀、桩顶处无孔隙 □□ 存在缺陷 三□ 桩径(±5)符合要求管桩3桩径 □ 桩径(±5)不符合要求 4管壁厚□ 管壁厚(-5)符合要求□ 管壁厚(-5)不符合要求 5桩尖质量□按设计要求施工□未按设计要求施工 连接套筒规格、外观 □1及型式检验报告进□进场检验及报验手续齐全场验收把关和报验□进场未检验或报验手续不全 四钢筋机械 情况 连接接头 □报验手续齐全 2加工机械报验情况 □未报验

□ 五预拌砼 自拌砼 □ 六建筑节能 □抽检数量及试验结果符合要求 3 套筒及连接接头抽□抽检数量不足或试验结果不合格检试验情况□ 复验数量及复验结果符合要求 □ 复验数量及复验结果不符合要求 □丝头加工及接头安装规范,有扭力扳手4 现场丝头加工及接拧紧检查记录 头安装质量□丝头加工及接头安装不规范,没有扭力 扳手拧紧检查记录 5 纵向受力钢筋的接□ 符合不应大于50%的规定。 头面积百分率□ 不符合不应大于50%的规定。 6 钢筋锥螺纹接头质□ 检查及记录符合要求 量检查□ 检查及记录不符合要求 原材料及配合比试 □按规定进行检试验,有试验配合比 1□未按规定检试验或无配合比或使用未验情况 经检验的原材料 站台原材料投放计 □严格按配合比(调整要有依据)进行, 2有投放料记录 量控制 □投放料随意调整或无记录 3 拌合物塌落度抽测□按规定进行 及砼试块留置情况□塌落度抽测次数或试块留置数量不足4 作业人员持证上岗□有有效的上岗证 情况□无上岗证或上岗证失效 5自拌砼配合比控制 □采取自动计量投放料 □未采取自动计量投放料 1建筑节能设计情况 □设计指标、参数符合规范要求 □未设计节能或指标不能满足要求 2节能设计图审情况 □按规定办理 □未按规定办理 3节能监督实施情况 □按规定执行监督并有专项验收 □未开展监督或未组织专项验收 □设计变更不得降低建筑节能效果 □设计变更降低建筑节能效果 □ 设计建筑节能的设计变更经原施工图 设计审查机构审查。 4设计变更情况 □ 设计建筑节能的设计变更未经原施工 图设计审查机构审查。 □ 节能设计变更在实施前办理设计变更 手续。 □ 节能设计变更在实施前未办理设计变 更手续。 5节能施工依据 □按经审查合格的设计文件施工。 □未按经审查合格的设计文件施工。 6节能施工方案 □ 施工方案经审查批准。 □ 施工方案未经审查批准。

实测实量检查记录表格模板

模板工程标高检查记录表表1 工程名称楼幢号单元/楼层 施工单位监理单位仪器编号 序号检查项目 检查 位置 实测数据(偏差值)mm 设 计 值 极 差 最 大 偏 差 备 注 整改后 情况 1 2 3 4 5 1 1m线控制点 2 1m线控制点 3 1m线控制点 4 1m线控制点 5 模板面标高6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 检查说明:1、编号原则:西北角为1号点,以顺时针编号,中间点位5号点,如下图。2、1m标高控制点每个单元检查4个角点,标高需从±0.000自下向上引,防止累积误差,高层可设阶段性控制点。模板标高:房间、客厅测5点。厨卫阳台可测对角线2-3点。3、合格表准:标高控制点:±2mm。模板标高允许偏差±5mm,极差允许偏差10mm。将不合格点用红笔画圈标注。 4、将标注检测点编号的平面图作为本表附件。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方确认监理方确认工程部确认

模板工程电梯井模板中心线检查记录表表2 工程名称楼幢号楼层 施工单位监理单位仪器编号 电梯井编号 实测数据 备注 整改后复查数据 备注中心线偏差中心线偏差 1 2 3 4 1 2 3 4 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 垂直度偏差垂直度偏差J1 J2 J3 J4 J5 J6

J7 J8 J9 检查说明:1、检查范围:电梯井全数检查,每个电梯井设置4个检测点,在4个面的中间。2、电梯井自东向西编号。3合格标准:中心线允许偏差5mm,垂直度允许偏差8mm。不合格点用红笔圈注。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方 确认 监理方确认工程部 确认

质量实测实量检查记录表格模板.doc

蓝色康桥模板工程检查记录表工程名 检查部位 称 施工单 位 1 3 4 5 6 7 8 9 检查项目检查结果得分模板接缝不漏桨,木模浇水润湿,表 面干燥并刷隔离剂,模内无杂物 用作模板的地坪、胎模应平整光洁不 得有产生影响构件质量的下沉、裂 缝、起砂或起鼓 跨度≥ 4m的梁、板模板按设计或规范 要求起拱 预留孔、预留洞不得遗漏,预埋件应 安装牢固 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 预留钢板中心线位 实测偏 3 差 置扣分 预埋管、预埋孔中心 实测偏 3 差 线位置扣分 中心线 实测偏 5 差 位置扣分 插筋 实测偏 外露长+10. 差 度0 扣分 10 预埋螺 中心线 2 实测偏

位置 外露长11 度 中心线12 位置 预留洞 13尺寸14轴线位置 15底模上表面标高 16基础 截面内 部 尺寸柱、梁、17 墙 18≤5m 层高垂 直度 19>5m 20相邻两板表面高低 扣分 实测偏+10. 差0 扣分 实测偏10 差 扣分 实测偏+10. 差0 扣分 实测偏5 差 扣分 实测偏±5 差 扣分 实测偏± 差10.0扣分 实测偏+4、 差-5扣分 实测偏 差6 扣分 实测偏8 差 扣分 实测偏2 差

差扣分 实测偏 差 21表面平整度 5 扣分 总分 检查人员: 被检单位: 月日 蓝色康桥现浇混凝土工程检查记录表 工程名 检查部位 称 施工单 位 检查项目检查结果得分1砼原材料计量偏差不得超过规范规定 施工缝的留置与处理应按施工技术方案 2 执行 粗、细骨料质量应符合国家现行标准要 3 求,粗骨料最大粒径应符合规范要求 后浇带的位置应按设计要求和施工技术 4方案确定,后浇带砼浇筑应按施工技术 方案进行 砼的养护措施应符合施工技术方案和规 5 范要求 6现浇砼外观不应有质量缺陷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

项目工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复

3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书

25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

平行检查记录表格.docx

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称模板工程检查项目模板安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 主 控 模板及支架第 4.2.1条符合要求1 项 目 1模板安装第 4.2.3条符合要求 2梁、板起拱第 4.2.5条符合要求 一 允许偏差( MM)实测记录 般 截面内基础± 10 3 部尺寸柱、墙、梁+4,- 5 项 层高垂不大于 5米6 4 直度大于5米8 目 5轴线位置5 6底模上表面标高±5 7相邻两板表面高低差2 8表面平整度5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。合格点率

监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称钢筋工程 检查项目钢筋连接及安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 1纵向受力钢筋连接方式第 5.4.1 符合要求 主条 控 2焊接接头性能第 5.4.2 符合要求 项条 目 3品种、级别、规格、数量第 5.5.1 符合要求条 1接头位置第 5.4.3 符合要求条 2接头外观检查第 5.4.4 符合要求条 第 5.4.5 3接头错开 条 符合要求第 5.4.6 一 条 4 受力钢筋搭接长度范围第 5.4.7 符合要求内的箍筋配置条 般允许偏差( MM)实测记录合格点率 5绑扎钢长、宽±10筋网网眼尺寸±20 项 绑扎钢长±10 6 筋骨架宽、高± 5目间距±10 受力钢排距± 5 7基础±10 筋保护层 柱、梁± 5 厚度 板、墙± 3 8绑扎箍筋、横向钢筋间距+20 9钢筋弯起点位置20 10预埋件中心线位置5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立

工程项目质量检查记录表

第 1 页 共 1 页 赣阳建工集团有限公司 工程项目质量检查表 检查项目: 检查日期: 年 月 日 1 工程项目部质量行为检查 检查结果 1.1 施工承包合同是否签署规范、清晰,有无签署单项施工承包 合同 1.2 项目部负责人、技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要,并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项 目相符,试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全,并运行有效,能体现计划、实施、检查、 处理各环节的持续改进过程: (1)项目部已编制《项目管理实施规划》;已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法,并实施有效;质量问题台账完整、清晰、规范,管理闭环 (2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审 核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。 (3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施,并 已切实执行。计量管理人员持证上岗 (4)规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案,并贯彻执 行: (1)施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。 (2)施工技术措施或作业指导书内容充实,可操作性强,审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施,交底和被交底各方签字记录规范; 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实 施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全,并有效实施: (1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全; (2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发 放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为。分包单 位资质符合规定要求。 1.11 针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实。 1.12 对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕。

工程实体质量检查记录表

工程实体质量检查情况表 序号检查项目检查内容与方法 评价 备注 符合 基本 符合 不符 合 一工程资料 1 施工组织设计(方 案)、技术交底、施工 日志 施工组织设计(方案)应经过审批、 并认真落实。按规定进行技术交底, 施工日志同步、真实 2 原材料、成品、半成 品、构配件质量证明 文件和试验报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌 混凝土、防水材料、砂、石、砖、 砌块等质量合格证明文件试验(检 验)报告和进场验收记录,对重要 工程使用砂、石应进行碱活性试验, 预制构件应进行结构性能检测。砌 筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型 式检验报告。同条件养护混凝土试 件强度检验 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单 4 施工图设计文件修 改、变更、洽商、交 底 施工图设计文件修改、变更、洽商、 交底应符合程序,记录完整 5 施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、防水混凝土抗渗性能试验报告、钢筋焊接、机械连接、回填土检验报告、复合地基检验报告等 6 施工记录工程定位、基槽验线、工程标高、轴线等测量复核记录;混凝土施工记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实 7 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格 8 质量问题的论证、处 理 工程违反强制性条文的质量问题的 调查、处理记录 二地基基础 1 地基强度或承载力检 验、工程桩承载力检 验 地基强度或承载力检验、工程桩承 载力检验方法和数量应符合要求

现场施工现场质量管理检查记录表格模板

精心整理附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录

施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度;9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技 10号、 会 (一)、月评比办法 为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度。 项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手

(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。 (二)奖励 1. 款1 3. 2 4. 5. ( 1. 2. 3.单位工程(包括分项、分部)质量被建设(监理)、监督机构 和建设行政主管部门抽查为不合格产品而被处以罚款的,其金额由施工管理人员和参与的班组共同分摊,公司还要按被罚款额加倍处罚。并停止该项目经理部参加投标工程半年。 4.不论平时检查或公司组织季度生产大检查,根据工程形象进度考核,经检查 发现施工员技术资料均没有做罚款1000元;施工组织设计没有编制罚款500元,

内容简单针对性不强且与现场严重不符的每本罚款300元,并限期补写至符合 要求;其他技术资料每缺一项罚款100元;每缺一道工序罚款10元。 (1)、质量保证资料: A.混凝土、砂浆配合比设计,按规定按同厂同品种同批号的水泥,按设计要求 的不同标号分别做,每欠缺一项时(按图纸设计要求的各种标号计算)罚300 元( 2 C. D. E. A. 100 三、工程质量三检及交接检制度 在项目经理(项目技术负责人)的领导下,班组要对所担负的分项工程(产品) 质量负完全责任。工地严格实行班组自检、专业工长(施工员)复检和专职质 检员检查的三检制度,以及实行上、下道工序交接班检查制。 1.班组长应组织班组工人严格按图施工,按操作规程和技术交底操作;严格按 工程建设标准强制性条文进行施工。

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