日常安全 环境及职业健康检查记录表

日常安全 环境及职业健康检查记录表

日常安全、环境、职业健康检查记录表

日常环境卫生巡查记录表.docx

日常环境卫生巡查记录表项目 名称 检查 第检查 年月日 单位架子队 时间 分序 具体检查项目及要求检查结果 项号优良中差办1办公区设有密闭式垃圾容器,卫生定期扫地制度落实到位 公2文件资料、桌、柜、办公用品等分类摆放整齐 区3办公室、会议室地面无烟头、纸屑,墙面无乱贴乱画现象 生1宿舍物品摆放整齐,地面整洁无烟头,房间通风无异味 2食堂、淋浴间、盥洗设施、开水房、厕所等临时设施设置规范 活 3临时生活设施保持经常性干净、卫生 区 4生活区设置足够的密闭式垃圾容器,并将垃圾清理到指定位置 卫 1食堂、餐具定期消毒,肉、菜、饮用水质量符合卫生要求 2季节性卫生防疫工作落实到位 生 3除四害(老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇)措施器具药品等落实到位 防 4卫生区域责任划分落实到位,白色垃圾封闭处理、定期清理 疫 5施工现场配备保健药箱,一般常用药品和急救器材 1主要道路是否硬化处理,是否有专人清扫保洁洒水压尘 2现场材料(钢筋、模板、机械设备)分类摆放整齐 3作业时采取扬尘控制措施,作业现场是否工完场净 4各种废料是否集中堆放,有封闭措施 施 5清理施工垃圾、材料时严禁凌空抛掷 工 6 泥浆、污水有组织排放,不随地乱流乱排区 7 沉 淀池是否设置,污水是否经沉淀排放排放 8夜间施工噪声不超标( 22:00-6:00 控制在 55dB 以下) 9运输材料车辆在现场严禁鸣笛,装卸物品时轻拿轻放 10从事土方、渣土、垃圾运输车辆采取密闭或覆盖措施 11各工作、设备清洗处是否在沉淀池旁 12使用油料是否有防止污染土壤、水体的措施 检查□符合要求□整改后符合要求□不符合要求,需继续整改结论其他: 办公室签字意见: 检查人 安全员签字意见: 签字 施工单位签字意见: 架子队长签字意见: 检查结果说明:优:继续保持 中:下发整改单进行整改良:需要进一步改进并完善差:要求停顿整改并给与处罚

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 检查时间:2013年7月3日抽检单位:林业二中序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 2 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物 堆放 5 4 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清, 四周清洁10 8 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整 洁 5 4 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃 圾箱密闭 5 4 7 建有领导小组,有专人分管环境卫生 工作,有环境卫生保洁管理制度10 9

环境卫生检查记录表 检查时间:2013年9月25日抽检单位:联营商场序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 2 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 放 5 3 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 周清洁10 8 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 箱密闭 5 4 7 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 作,有环境卫生保洁管理制度10 9

检查时间:2013年10月20日抽检单位:林海日报社序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 5 4 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 10 9 3 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 10 9 7 作,有环境卫生保洁管理制度

检查时间:2013年11月13日抽检单位:住房保障中心序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 5 3 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 10 8 3 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 10 9 7 作,有环境卫生保洁管理制度

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年7月3日抽检单位:林业二中 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 54 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 108 3 周清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 54 6 箱密闭

7 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 作,有环境卫生保洁管理制度 109 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年9月25日抽检单位:联营商场 序号检查内容分值得分1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放 53 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 清洁 108 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 密闭 54

建有领导小组,有专人分管环境卫生工作, 7 109有环境卫生保洁管理制度 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年10月20日抽检单位:林海日报社 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放54 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 109 3 清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 54 6 密闭

建有领导小组,有专人分管环境卫生工 7 109作,有环境卫生保洁管理制度 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年11月13日抽检单位:住房保障中心 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放53 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 108 3 清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 54 6 密闭

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

质量、环境和安全检查记录表

质量、环境和安全检查记录表 工程名称开工日期计划竣工日期 施工单位项目负责人技术负责人 建设单位设计单位监理单位 序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议 1 施工组织设计1、审批手续是否齐全; 2、施工组织安排是否合理、可行; 3、是否编制质量保证措施,并有针对性; 2 开工报告是否有开工报告,审批手续是否齐全。 3 组织机构1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置; 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书; 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗; 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位 安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求; 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求 (安、质、环) 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境); 2、是否检索到常用技术标准/规范; 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 2、是否有发放记录。 6 施工复测是否进行施工复测,相关记录是否齐全。 7 设计变更1、设计变更手续是否齐全; 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确; 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查; 9 质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度: 10 质量保证措施是否制定质量保证措施; 11 创优规划是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题(事故)处理1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理; 13 项目负责人1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检; 2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。 14 自检、互检是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。 15 专职检查1、专职质量(检)员检查记录是否齐全; 2、质量问题整改是否形成闭环。 16 安、质、环教育培训1、是否编制项目部教育培训计划; 2、三级安全教育培训记录是否齐全; 3、全员教育、考核率100%; 4、农民工教育、考核率100%; 5、复工、转岗教育、考核率100%; 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 17 安全、环保检查1、是否编制项目部安全环保检查计划; 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查; 4、是否进行综合性大检查; 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 18 安、质、环例会1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录; 2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。 19 作业指导书1是否经项目总工程师审批; 2是否受控,发放记录是否齐全。 20 (安全)技术交底1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针? 是否经最高管理者批准?●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应? 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺?是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的? 采取了哪种方式? 询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针? 为公众获取提供了何种方便? 公众如何获取环境、职业健康安全方针? ●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定? 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针? 如何对方针进行修订? 评审修订的依据是什么? ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序? 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求?● 2

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识? 是否规定了辩识的范围和对象? 是否有清单? 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些? ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法? 方法是否适宜? 辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资 料? ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型? 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险? ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤? 有无重大危险源、环境因素清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划? 控制措施有哪些? 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新?● 3

环境检查记录表01

环境检查记录表 单位:编号: 检查区域 序号检查内容检查标准检查结果不合格描述 1 固废物控制固废物回收垃圾桶内 2 资源控制纸张双面使用 水源阀门无跑冒滴漏 3 能源控制耗电设备人走机停,关闭无长明灯 4 污水排放控制污水排放达标,污水排放符合法规规定 5 消防设施控制消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效 消防器材摆放位置明显并标识清楚 灭火器有合格证、维修合格证有专人负责,按期检查有效,附件完好无损 应急灯安装位置符合规定并有效 6 车辆控制车辆尾气排放达标 车辆按期年审、维修保养 车辆缴纳强制保险、商业保险驾驶员持证操作 7 办公设施控制无灰尘、污渍 各类用品摆放整齐、清洁 各种文件、资料标识清楚,防护有效 8 垃圾清运控制生活垃圾清运无遗撒、环境污染 垃圾房、垃圾桶清洁,定期消毒无环境污染 9 餐饮服务控制餐厅光照、通风、采暖、消毒、冷藏、冷冻、储存设施、设备运行有效 餐具、工器具卫生、消毒、食品留样符合规定 厨师、服务人员体检持健康证 厨房操作间布局合理、排风设施设备运转有效 餐厅地面平整无积水、油污、生活垃圾餐具、工器具分类存放,生熟标识 原辅材料存储分类摆放,生熟分类存储,标识清楚油污排放控制有效 污水排放到管网 燃气管线、灶具阀门控制有效 员工工服穿戴整洁 10 不合格整改及考核意见 签字: 日期:不合格整改实施情况 签字: 日期: 不合格验证结果 签字: 日期: 备注:检查结果栏用“√”表示全部合格,用“╳”表示有某项不合格。凡出现某项不合格必须在不合格描述栏中予以说明。 检查人:检查日期:保存期 3年

安全环保综合检查记录表 受检单位: 检查项目检查内容、要求检查记录考评结果备注 符合检查内容。 环境保护 1.环保设施运行情 况、记录 2.危险废物处理处置 情况 3.环保设施监测报告 4.排污申报、及排污 许可证 环境1、通风是否良好 2、危险品标识是否 完好 3、灭火器材是否到 位 4、易燃物品,危险气 体是否有人管理 5、紧急逃生通道是 否畅通 6、各类用电情况是 否正常 7、其他隐患是否存 在 环境1、地面是否及时清 理 2、工作台,工作柜是 否及时清理 3、通道情况是否良 好、畅通 4、零配件、工件定位 管理、标识 5、车间是否仍有卫生

安全日常检查记录表

附表 C 工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环,不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求你单位立 即停止使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求: 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下一、二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1. 施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接,个别吊笼开焊;立即停止使用,进行 焊接,整改合格后方可使用; 2. 施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业,高处作业未系挂安全带。多 次提出仍未整改; 3. 木工棚处电锯皮带无防护罩,下脚料清理不及时; 4. 大部分人员安全帽未系帽带;各工种之间安全帽佩戴颜色混乱,未及时区分开 5. 现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板; 6. 基坑临边防护局部安全立网脱落,未及时恢复; 整改要求: 责成你方施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,高处作业必须正确系挂安全 带,禁止踩木方、钢管作业,必须铺不少于两块脚手板,吊笼吊点必须使用圆钢焊接;同时要求你方加大对施 工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改,以确保施工现场安全生产,上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

环境安全专项检查整治工作检查表

环境安全专项检查整治工作检查表 被查单位:检查时间: 序号检查内容(总分100分) 扣分 标准 检查方 式 检查情况 整改要求/ 建议 整 改责任 人 一基础管理(12分) 1 环保管理机构或专兼职环保人员、环 境监测机构或专兼职监测人员配置情况; 如未配置,是否委托相关单位或人员开展 环保管理和监测工作。 一项 未落实,扣 3分 查阅资 料 2 年度/季度/月度环保(含监测、培训) 工作总结计划编制及计划落实情况 一项 未落实,扣 2分 查阅资 料,现场检 查 3 环保设施(含污染治理、风险防范、 环境监测等设施)操作规程、运维管理等 制度文件,制定、执行及报备情况 一项 未落实,扣 2分 查阅资 料、现场检 查 4 新/改/扩建项目是否依法履行立项及 环评手续 一项 未履行,扣 2分 查阅资 料、现场检 查

5 污染物收集、储存、转移、处理、监 测和排放规范化(具体执行公司环保管理 制度、项目环评及其批复要求)工作执行 情况 违规 一项次,扣 2分 查阅资 料、现场检 查 二污染治理设施运营维护(20分) 1 配套污染治理设施与生产装置同步运 行情况 一处 次未同步 运行,扣4 分 查阅资 料、现场检 查 2 污染治理设施巡查、保养及检修记录 情况 一处 未及时落 实,扣1分 查阅资 料、现场检 查 3 污染治理设施开停报告及本单位异常 记录情况 一台 次未及时 上报记录, 扣2分 查阅资 料、现场检 查 4 未经批准擅自停用/拆除/变更环保设 施/工艺情况 一处 次,扣3分 查阅资 料、现场检 查 5 污水处理设施、危废管理台账等运行 管理记录台账填写情况 一处 次未及时 填写,扣2 查阅资 料、现场检 查

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 环境卫生检查记录表检查时间: 2013年7月3日抽检单位: 林业二中序号检查内容分值得分 落实“门前五包”责任制 1 10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物 2 5 4 堆放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清, 3 10 8 四周清洁 建有垃圾集中堆放点 4 5 4 卫生间管理规范、设备完好、卫生整 5 5 4 洁 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃 6 5 4 圾箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生 7 10 9 工作,有环境卫生保洁管理制度 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 环境卫生检查记录表检查时间: 2013年9月25日抽检单位: 联营商场序号检查内容分值得分 落实“门前五包”责任制 1 10 9

主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 2 5 3 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 3 10 8 周清洁 建有垃圾集中堆放点 4 5 4 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 7 10 9 作,有环境卫生保洁管理制度 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 环境卫生检查记录表检查时间: 2013年10月20日抽检单位: 林海日报社序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制 10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 2 5 4 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 3 10 9 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭

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