风险排查报告
风险排查自查报告9篇

风险排查自查报告9篇风险排查自查报告1根据市行关于开展风险排查活动的通知要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况(一)公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。
不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。
坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。
基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。
临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。
注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。
存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。
存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。
存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。
在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。
无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。
对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。
建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。
预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章。
风险排查情况汇报模板

风险排查情况汇报模板尊敬的领导:根据公司相关要求,我对本部门的风险排查情况进行了汇报,具体情况如下:一、风险排查的背景。
作为公司的一名文档创作者,我深知风险排查工作的重要性。
在当前复杂多变的市场环境下,各种风险随时可能出现,对企业的发展造成严重影响。
因此,及时有效地进行风险排查,对于保障公司的正常运营和发展具有重要意义。
二、风险排查的主要内容。
在本次风险排查中,我主要对以下几个方面进行了全面的排查:1. 人员安全风险,针对员工的工作环境、操作规范、安全意识等方面进行了排查,确保员工的人身安全。
2. 信息安全风险,对公司的数据存储、信息传输、网络安全等方面进行了排查,防范信息泄露和网络攻击等风险。
3. 生产经营风险,对生产设备、原材料供应、市场需求等方面进行了排查,确保生产经营的稳定和顺利进行。
4. 法律合规风险,对公司的各项经营活动是否符合相关法律法规进行了排查,避免因法律问题带来的风险。
三、风险排查的发现与整改。
在风险排查过程中,我发现了一些存在的问题,并及时进行了整改:1. 人员安全方面,加强了员工的安全培训,提高了员工的安全意识,制定了应急预案,确保了员工的人身安全。
2. 信息安全方面,加强了信息系统的安全防护措施,对重要数据进行了加密和备份,加强了网络安全管理,确保了信息的安全传输和存储。
3. 生产经营方面,优化了生产流程,加强了原材料的质量管理,确保了产品的质量稳定,提高了生产效率。
4. 法律合规方面,加强了对相关法律法规的学习和宣传,规范了公司的经营行为,避免了因法律问题带来的风险。
四、风险排查的成效与建议。
通过本次风险排查,我发现并及时排除了一些潜在的风险隐患,提高了公司的安全生产水平,保障了公司的正常经营。
同时,我也意识到在今后的工作中,需要进一步加强风险排查工作,完善公司的风险管理体系,提高公司的抗风险能力。
综上所述,本次风险排查工作取得了一定的成效,但也存在一些不足之处。
我将继续努力,不断完善风险排查工作,为公司的发展保驾护航。
风险排查报告

风险排查报告风险排查报告「篇一」按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求,我行领导高度重视,充分认识案件防控、风险排查工作的重要性,根据行长的指导和部署结合我行实际情况,积极做好我行案件防控、风险排查工作。
计财部主要以下面几点进行排查:一、财务资金安全方面1、库存现金:定时与不定时核对盘点库存现金。
建立清晰的出纳账,做到账实账账相符。
2、各类银行账户资金:随时核对我行各类账户资金总额,做好资金的管理,避免流动性资金的过多闲置和不足。
3、大额款项:对大额现金收支,银行大额转账严格执行相关规定,审核授权通过。
大额备用金提取需两人同行。
避免案件发生。
4、账务处理方面:各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。
二、人员管理问题。
财务部现有三位员工,其中两位员工为试用学习阶段,生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定,都能做到"爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规"。
三、部门改进措施:通过此次认真自查工作,财务部在今后工作过程中,将加强防范,提高自身对风险的认识,树立"违规就是风险,安全就是效益"的风险理念,主动、有效地防范风险,确保一旦发现风险存在,能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理,确保第一时间化解风险。
强化内控案防管理,为我行各项业务发展营造良好的环境。
风险排查报告「篇二」按照《xxx市人民政府办公厅关于开展地震应急防范准备督查工作的通知》(x政办明电发[20xx]18号)要求,我局组织市公路管理处、xxx交通投资有限公司、xxx滨河黄河公路大桥管理有限责任公司对我市辖区内道路桥梁等交通基础设施开展了全面的隐患排查工作,现将具体工作汇报如下:一、具体情况我局养护公路总里程281.91公里,其中国道2条,分别为国道211(银榕线)、国道244(乌江线),养护里程18.53公里;省道2条,分别为省道104(银苏线)、省道305(石平线),养护里程28.42公里;县道4条,分别为县道101(银通公路)、县道103(新小公路)、县道104(新南公路)、县道106(贺新公路),养护里程55.414公里;乡道7条,分别为乡道051(滚苏岩画公路)、乡道101(永通公路)、乡道102(新干公路)、乡道103(银阀公路)、乡道104(环阅海湖公路)、乡道243(兴洲北路)、乡道306(新干公路加长段),养护里程74.497公里;专用道路1条(滨河大道),养护里程26.802公里;村道4条,分别为村道244(孔富路)、村道245(滨河大道连接线)、村道505(惠平线)、村道505(银麻西线),养护里程29.232公里;黄河大桥2座,分别为滨河黄河公路大桥(由滨河黄河大桥管理有限责任公司负责管养)、兵沟黄河公路大桥(由xxx交通投资有限公司负责管养),养护里程49.105公里。
安全风险隐患大排查大整治行动工作报告

【导语】⼯作报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区⼯作情况、做法、经验以及问题的报告。
以下是®⽆忧考⽹整理的安全风险隐患⼤排查⼤整治⾏动⼯作报告,欢迎阅读!1.安全风险隐患⼤排查⼤整治⾏动⼯作报告 扎实深⼊地排查治理各类事故隐患,坚决遏制各类事故的发⽣,区安委会统⼀部署在全区认真组织开展安全⽣产隐患⼤排查⼤整治专项⾏动。
⼀、贯彻落实国务院常务会议精神,全⾯布署开展安全⽣产⼤检查 根据市安委会6号、7号⽂件精神,区安委会制发了《开发区安全⽣产隐患⼤排查⼤整治专项⾏动实施⽅案》,全⾯部署区内安全⽣产⼤检查,区各有关部门分别对相关⾏业和领域组织开展安全⽣产隐患排查治理⼯作。
9⽉6⽇,召开了区安委会扩⼤会议,会上传达了温家宝总理在国务院第165次常务会议上的讲话及省、市安全⽣产紧急电视电话会议精神,通报了近阶段全区安全⽣产情况。
区管委会副主任周⽴军作了重要讲话,要求各部门充分认识做好安全⽣产⼤检查⼯作的重要性,加强领导,强化措施,扎实抓好各项安全⽣产措施的落实,要求做到任务明确、责任到⼈、各负其责,坚决防⽌较⼤以上事故的发⽣。
⼆、认真开展安全⽣产隐患排查整治专项⾏动 根据国家、省、市下发的开展安全⽣产隐患排查治理⼯作⽂件要求,我区迅速成⽴以专项⾏动领导⼩组,各部门均成⽴了安全⽣产检查⼩组,分别对各相关⾏业和领域范围内的⽣产经营单位进⾏多层次、全⽅位、拉⽹式的排查。
8⽉20⽇以来,共检查⽣产经营单位25家,排查安全隐患53处,下达整改指令14份,停产整顿企业4家。
三、突出重点,切实抓好重点领域安全⽣产专项整治 (⼀)、危险化学品安全专项整治。
区安监局认真贯彻落实《安全⽣产法》和《危险化学品安全管理条例》,对全区危险化学品储存、经营、使⽤单位进⾏全⾯排查。
重点严厉打击危险化学品⽣产、储存、销售企业超许可范围⽣产经营、未正规设计新建危险化学品⽣产、储存项⽬、未试⽣产备案就投⼊试⽣产运⾏、存在15种危险化⼯⼯艺未进⾏⾃动控制改造仍进⾏⽣产等违法⾏为。
风险排查工作总结报告5篇

风险排查工作总结报告5篇风险排查工作总结报告【一】为切实加强安全生产施工管理,坚决遏止施工安全事故的发生,我星吐****组织安全生产专项自查工作,结合项目本身实际情况,对项目部、拌合站以及各施工队进行了安全专项检查与自查,对于存在的不稳定安全隐患进行了排除,具体情况如下:一、排查目的通过排查,及时发现施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效措施,消除事故隐患,解决安全管理中存在的问题,切实提高施工现场的安全生产水平,坚决遏止施工安全事故多发局面,防范安全事故的发生。
二、组织领导项目部成立了以安全办为主的安全生产隐患排查工作领导小组组长:***副组长:***成员:***三、排查工作安排排查工作主要针对以下几个方面:(一)、对工人进行安全教育,对现场进行检查,对查出的情况汇总,并通知各个班组整改。
(二)、进行全面集中排查,建立安全隐患排查整治台帐,对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查。
(三)、对已排查出的隐患进行监督,确保整改不走过场,对新发现的隐患建立台账,并跟踪落实。
四、排查内容依据有关安全生产法律法规和标准规范,对工地进行全面排查,结合《新疆维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例》的有关要求和今年以来发生的多起安全事故的特点进行,做到实体与行为统一,既查找现场的实体安全隐患,又指出安全管理存在的问题,重点排查:1.安全行为方面:(1)加强安全生产许可证的持证情况和安全责任的考核落实情况;(2)进一步健全安全管理机构,专职安全管理人员配备到位:对从业人员进行“三级安全教育”。
加强消防安全知识的宣传普及和业余消防队的建设情况;每天指定人员对现场消防情况进行巡查,并记录。
(3)检查安全责任制、安全技术交底、安全检查及安全隐患整改等主要安全管理责任制度的落实。
(4)加强安全与文明施工落实情况。
(5)对施工现场重大危险源的预防监控措施及应急预案进行完善;(6)对安全防护用品、安全防护设施和特种作业人员持证上岗的等监督检查。
风险排查自查报告7篇

风险排查自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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安全风险排查报告范文最新6篇

安全风险排查报告范文最新6篇安全风险排查报告1学校安全工作是我校工作重中之重,也是各项工作的首要任务。
面临当前学校安全教育的严峻形势,在各安全部门的指导下,结合我校安全工作的实际情景,坚持以“安全高于一切,职责重于泰山”为指针,认真贯彻落实上级各有关要求,对安全工作做到警钟长鸣,切实把安全工作落实到实处,消除存在的安全隐患。
按照区教育局综治办的工作要求,现依据实际情景,将我校安全隐患整改工作落实自检汇报如下:学校按照区教育局综治办的工作要求,坚持每月2次安全排查,关键时期要特殊处理,安全排查小组定期对学校教学楼、各个实验室、微机室以及校门等周边环境进行了彻底的检查,检查安全隐患,有问题立即解决,经过安全排查领导小组安全排查情景,一致认为学校在以下几个方面存在安全隐患:1、由于学校出门就是乡村公路,来往车辆异常多,在修路时,交通部门没有设置安全警示标志和减速带,我校学生多,存在很多安全隐患;2、学校操场瓦砺多,虽然多次组织学生拾捡,但由于拆原中学旧教室时的瓦砺埋在土中,雨水一冲就露出地面,学生在活动时存在安全隐患。
3、要加强对食杂店的监管,强化室内卫生和用电的安全。
4、接送学生车辆存在着证件不全,超员超载现象。
5、综合楼的电热取暖设施存在供电线径过细的现象,一旦投入使用,有设备超负荷,烧坏的隐患。
6、校门由于学生多,接送学生车辆、家长异常多,秩序混乱,存在安全隐患。
隐患整改落实情景:学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益,丝毫松懈不得,对此,学校进取采取措施,落实对排查发现的隐患问题进行整改,杜绝安全事故的发生,对在学校职权范畴内无法解决的隐患上报上级及相关部门,申请给予帮忙解决。
1、针对学校门口秩序混乱,车辆多,学校实行领导轮班值班制,重点对中午、晚上放学进行监管,发现问题及时解决。
同时,学校根据上级文件精神要求,增添了专门人员,负责学校内外的安全工作,切实杜绝了校外不法人员的骚扰,净化了学校内外的环境,保证了一方净土。
2024年(优秀)风险排查自查报告

2024年(优秀)风险排查自查报告风险排查自查报告1我司档案管理工作在公司总部的正确指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《xxxxxx公司档案管理办法(试行)》,以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标,狠抓档案管理质量,不断加强档案整理水平。
从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程,切实做到档案的完整和安全。
现将我司档案管理自查状况报告如下:一、加强组织领导,档案管理体制更加健全。
近年来,公司领导高度重视档案管理工作,始终将档案管理工作纳入日常工作日程。
以职能建设为基础,以规范管理为核心,进一步完善了档案管理工作机制,先后建立健全了由公司领导任组长,各部室负责人为成员的档案管理工作小组,实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理,构成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络,使我司的档案管理工作迈上新台阶。
二、强化制度管理,档案管理工作更加规范。
为做好档案管理工作,我司在原有的基础上,加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。
在档案收集整理工作方面,我们从严要求,切实加强文件的收、发工作,严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范,努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作,保证归档文件材料的完整、准确、系统。
在档案材料保密工作方面,我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作,加强档案管理人员的保密意识,增强对归档文件材料的保密力度,实行专人保管、专人查阅、集中归档,保证档案资料的安全和利用。
在档案基础设施方面,我司根据资金的实际状况,配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施,基本上满足了“防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温”的八防要求,确保了档案的完整和安全。
通过一系列手段和措施,我司进一步提高了档案工作的管理水平,做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”,公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。
三、明确工作目标,档案业务建设更加有序。
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关于风险排查的自查报告
根据***部于***下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求,我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查,自查情况如下:
一、上门服务管理
我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场,根据相关要求,建立了《上门服务登记簿》,服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员,由备案的双人操作,逐笔登记,并做到及时记账。
二、代保管物管理
根据相关规定,设立并登记了明细台帐,严格执行出入库手续。
三、现金管理
坚持执行持证上岗,坚持双人开封包,密码钥匙分离保管,现金审批执行三级签章,坚持查库制度。
四、帐户管理
严格执行帐户生效日制度,并按规定时间录入帐户管理系统,设专人保管印鉴卡,保证印鉴册的双人保管,但未能做到监控、密码库管理;部分帐户存在缺少营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题,现正在整改中,
五、银企对账
我支行银企对账岗为专职授权员,能够做到对账回执核对印鉴,但存在授权员休息时,
先代核再由授权员二次审核的现象。
六、录像监控
存在联动门通道无监控问题。
七、凭证管理
严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度,按规定使用、作废重空凭证,并及时登记相关账簿,坚持查库制度。
八、印章管理
严格执行印章与凭证分离管理,能够做到人手一章,专人保管、专人使用、保管人与使用人一致,无私刻印章现象。
九、权限卡管理
柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符,及时对调离、轮岗人员进行更改。
十、档案管理
按规定装订、保管、调阅,严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。
十一、ATM管理
严格执行ATM相关要求,设立相关登记簿,坚持武装守护、监控下专人分岗管理。
十一、其他
人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。