主体工程质量检查表

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建筑施工主体结构类工程质量问题检查表

建筑施工主体结构类工程质量问题检查表
模板安装致顶板水平度偏差
12
结构顶板
裂缝
大开间顶板模板早拆致结构板裂缝
13
结构板铝模上料孔
裂缝
铝模上料孔结构板裂缝
14
架空层顶板
尺寸
架空层支撑变形致梁板下沉
15
梁墙节点
尺寸
梁、墙交界面错台
16
剪力墙预留洞
尺寸
墙体预留洞口定位加固不足致变形
17
外墙层间接槎
观感
模板未有效加固导致错台、漏浆
18
剪力墙
尺寸
芯模结构板
尺寸
芯模楼板上浮致标高偏差
59
下沉结构板
尺寸
下沉板标高偏差致地暖外露
60
高密度钢筋梁
缺陷
梁底露筋、孔洞质量问题
61
剪力墙钢筋定位筋
观感
钢筋定位筋未刷防锈漆致墙面泛锈
62
剪力墙电梯结构洞口
尺寸
电梯结构洞口偏大补墙
63
屋面上人孔
渗漏
屋面上人孔侧墙未临空导致雨水渗漏
61
屋面结构门洞
尺寸
出屋面防水反坎抬高后致结构门洞高度不足
缺陷
不同强度等级碎浇筑无阻拦措施等致梁柱节点碎强度不足
6
梁、柱大截面构件
裂缝
大截面梁、柱构件未有效养护致收缩裂缝
7
剪力墙根
缺陷
剪力墙根部烂根
8
剪力墙上口
尺寸
剪力墙上口碎标高偏差致板底保护层偏大等
9
结构梁板
缺陷
大雪天碎浇筑致梁板底碎低强碎、露筋
10
窗台
观感
窗台面碎汽泡企口破损
11
主体模板安装
结构顶板
尺寸

主体验收常见质量问题检查表

主体验收常见质量问题检查表
主体验收常见质量问题检查表
工程名称:
序号
常见问题
施工单位自检情况
监理单位检查情况
安装部分
1
墙体开槽是否采用机械开槽;电工套管埋设深度是否过浅;修补是否规范
2
承重墙上是否有长度大于30的水平槽
3
墙体内安装的配电箱、消防箱等宽度大于300的箱体上方有没有按规范要求设置过梁。
4
墙体内开关插座及其他预埋的线盒、箱体高度是否满足设计和规范要求。
39
部分钢柱地脚螺栓外露长度是否满足要求
40
抗风柱顶端与梁连接是否符合要求
41
钢结构安装是否首先形成刚度单元
42
现场是否存在随意切割损坏主体构件或支撑系统现象
43
檐口、屋脊等细部堵头、锚固点间距、板搭接方法是否符合要求
资料部分
44
工序报验单、检验批验收记录真实、填写规范、签章齐全
45
原材料检测报告、试块检测报告等检测资料进行分类汇总
屋面斜梁下砌体顶部是否留
17
顶层楼梯水平段是否做砼翻边;
18
屋面女儿墙净高度、间距是否符合要求、女儿墙构造柱钢筋是否与压顶搭接
19
卫生间止水带高度、楼面高低差是否符合要求
20
砼跑模造成粉刷层超厚,装饰前应采取措施找平并防止脱落
21
管道井拉结筋数量及留槎是否符合要求
22
阳台构造柱是与墙体拉结筋是否伸入构造柱
栏杆预制埋件或后置埋件的规格型号、制作和安装方式应符合设计要求
35
走道、楼梯平台及作贮藏间、自行车库和设备用房的(半)地下室,其净高不应低于2M;楼梯梯段净高不应低于2.2M
36
墙高超过4M是否设置砼腰梁
37

主体阶段工程质量检查表

主体阶段工程质量检查表
室内外回填土、室外台阶踏步及散水沉降裂缝控制。
主体结构与车道等附属工程连接施工质量。
2
钢筋工程
钢筋加工
钢筋安装
钢筋连接
钢筋保护层
3
模板工程
模板外观
模板支撑
模板拼缝
后浇带模板支设
模板拆除
4
混凝土工程
混凝土构件几何尺寸
混凝土构件的裂缝;
混凝土构件外观
混凝土施工缝的留置与处理
混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位的处理
钢材、连接件,防火、防腐涂料等进场验收及复试报告
高强螺栓连接副相关检测报告,预应力结构相关检测记录
焊接工艺评定,焊缝检测记录
建筑安全等级为一级、跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构及设计有要求的球节点承载力试验报告,金属屋面抗风等相关试验报告
钢结构构件跨中和悬挑端最大挠度值(与设计、规范允许值相比较)
分部、分项工程质量验收记录
实际检查子项小计
实际检查子项合计
检查结论:
本次实际检查共 个子项,其中一级 项,占实际检查子项的 %。
检查组长:
年 月 日
管理表格
创国优主体阶段工程质量检查表
表格编号
CSCEC2B-QC-B40107
工程名称
序号
检查内容
设计要求和规范规定的检查结果
项 目
子项
一级(完全符合)
二级(非完全符合)
结构功能
砼墙、梁、板、柱结构施工质量及温度、材料收缩变形
变形缝、抗震缝的设置
吊顶内结构质量、裂缝渗漏,防火封堵及龙骨构造(顶层必查)。
焊缝探伤
栓钉焊接质量弯曲试验
9
高强度螺栓连接
高强度螺栓连接副进场验收

工程建设各方责任主体质量管理行为监督检查表

工程建设各方责任主体质量管理行为监督检查表
符合□不符合要求□
21*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
查看相关资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
22*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
项目经理 (签字)
技术负责人(签字)
监督人员
检查日期
注:监督人员在首次进入施工现场应按照此表所规定内容全部检查,以后每次检查只检查带*号内容,不带*号内容核查后可不再查;本表必须由检查组人员检查后,如实填写;每月28号报送监督机构。
查看相关资料原件
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
10*
除有特殊要求的建筑村料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
查看相关资料原件
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
11*
施工单位有关负责人或职能部门对项目的工程质量定期检查指导情况
查看落实情况
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
查看管理资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
26*
监理单位质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
查看管理资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
27*
质量问题和质量事故处理情况,设计、勘察单位是否参加处理
查看管理资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
28*
各责任方执行工程建设强制性标准情况
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合施工单位5住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案,并应经批准后实施已编制且已批准实施已编制未审批实施未编制□符合□基本符合□不符合6项目经理、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求,人员到位;资格、数量符合相应要求,但人员没到位;资格、数量不符合相应要求(含项目经理不在岗)□符合□基本符合□不符合7主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合8施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批,并严格执行按管理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合9工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合10工程总分包合同明确、审批程序实施情况合法分包,分包合同按规定审批,分包单位派驻人员到位合法分包,分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位违法分包□符合□基本符合□不符合监理单位11总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合12对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合13对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合14见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合15对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合16检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合17质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项施工单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项监理单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项合计共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项。

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
进行审查和备案 未进行审查和备案
为合
□不符合

工 单 位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求
为合 □不符合
16
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规 定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定 到岗履责
为合
□不符合
17
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格 符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责
为合
□不符合
18
施工组织设计或施工方案审批及执行 情况
按规定审批 未按规定审批
为合
□不符合
19
施工技术交底情况
按规定交底 未按规定进行交底
为合
□不符合
20
施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
设计及图审单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
检测机构
符合项不符合项
两书签署情况
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
按要求编制节能设计专篇和绿色建筑 设计专篇
为合
□不符合
12
有无节能设计专项审查,执行标准和 设计修改是否到位
检查建筑节能专项审查记录
为合 □不符合
13
涉及建筑节能的设计变更应符合建筑 节能设计标准的要求
审查设计变更文件
为合
□不符合
14
施工图审查机构应严格按照国家和省 颁布的建筑节能法规规定和强制性标 准进行建筑节能专项审查,并及时向 工程所在地县级以上地方人民政府住 房城乡建设主管部门备案

(主体结构)分部工程质量验收检查记录表

(主体结构)分部工程质量验收检查记录表
注:工程部技术、质量负责人应按上表进行自检,符合要求后上报工程处进行预验收,公司依据该表进行验评审批会签,判 定该分部工程预验收是否通过。
(主体结构)分部工程质量验收检查记录表
单位工程名称
工程经理
开工日期
验收类型 (部位)
技术(质量) 负责人
验收日期
序号
工程
检查要点
验收记录
验收结论
1
现场准备 工作
①楼层材料、杂物、碎渣料等是否已清理干净;
口合格口不合格
②现浇结构模板是否已全部撤除完成;
口合格口不合格
③人行安全通道是否畅通;
口合格口不合格
口合格口不合格
③修补部位是否存在明显色差、边缘不规那么;
口合格口不合格
④砌体工程组砌、留槎、外表质量及细部处理是否符 合规范要求。
口合格口不合格
综合验收结论
□预验收验评一次性通过
□需整改复查
预验收入:陪同人员:
复查情况
□复查验评内容已符合要求,预验收验评通过。
复查人:
审批会签
工程部意见分管工程领导
意见
④临边、洞口安全防护设施设置是否完善。
口合格口不合格
2
技术资料
① 基础分部工程质量验收记录、会签表
□合格口不合格
②主体结构混凝土强度回弹、钢筋保护层检测报告;
口合格口不合格
③工程验收自评报告;
□已审批
口未审批 口合否存在积水、渗漏水现象;
②税结构质量缺陷是否已处理修补完成;

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表项目名称:承建单位:项目经理:年月日序号责任单位检查项目检查情况评价备注符合基本符合不符合1.建设单位施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理情况2.施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况3.施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况4.按规定委托监理情况按规定委托情况5.组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况6.原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况是否按要求重新报审情况7.安全防护、文明施工措施费用在施工合同中是否单列支付计划8.施工现场及毗邻区域有关资料是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料9.工程发包是否将工程肢解发包10.勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求11.参加地基验槽情况是否参加了地基验槽验收是否出具勘察质量检查报告12.设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求,专业人员配备齐全13.参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收14.签发设计修改变更、技术洽商通知情况是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知15.参加有关工程质量问题的处理情况是否参加有关工程质量问题的处理16.施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求,人员配备到位17.主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定,工种配备及到位18.施工组织设计或施工方案审批及执行情况是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行19.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准20.工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施21.施工单位企业资质、安全生产许可证企业资质是否与工程规模相符;是否取得安全生产许可证;是否办理安监手续。

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未按要求设置5排以上螺杆,扣1分;螺杆间距大于500mm扣1分;第 一排螺杆离地大于200mm扣1分
检查所选定楼栋
2

12
内剪力墙采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱端部≤500mm,楼 未设置斜顶撑扣1分;斜撑方式和材料不符合要求扣1分;斜撑间距
板上预留钢筋支撑
和位置不符合要求扣1分
1
13
墙柱阴角采用方木收口,竖楞伸至方木底
直度 、偏差超过20mm,均视为该点不合格,
侧每层各抽取2个点
2
38
砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),砌筑定位 未设置砌筑双线或砌筑双线未上墙(上墙高度至少在1.5米以上),
线、控制线上墙
每处扣除1分;扣完为止
2
砌筑测量
39
放线 门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线
未设置门洞中线,每处扣除1分;扣完为止
搭接长度不符要求每处扣除0.5分;扣完为止
2
55
砌体垂直 度 砌体垂直度≤8mm 度
57
门窗洞口 设计尺寸和规范标准对比(高宽±10,外墙上下窗口偏移≦20)
总分:
实际得分=总分×合格率 实际得分=总分×合格率 实际得分=总分×合格率
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺
2
52
距砌≤筑4墙0底0m设m 置不少于3皮灰砂砖,灰砂砖的水平灰缝厚度须为8~12mm之 砌筑墙体未设置3皮灰砂砖每处扣1分;扣完为止
2

53
墙体(包括墙身、垫底砖、斜顶砖)须进行双面勾缝,平顺深浅一致 墙体未进行双面勾缝,每道墙体扣1分;扣完为止
2
54
砌筑上下错缝搭接,搭接长度不小于砌块1/3长或150mm
检查所选定楼栋
1
3
统±一0.000以上楼板支撑体系采用装配式钢管架、扣件式钢管架作为模板 使用门式架或装配式钢管架与碗扣架混用扣2分
检查所选定楼栋
1
4
支梁撑板体支系撑;立杆间距≤1.2m,扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距 每出现1处扣除0.5分;扣完本项为止;
2
5
≤高支1模.8梁m 板支撑立杆间距≤0.9m,扫地杆距楼面≤200mm,大横杆步距 每出现1处扣除0.5分;扣完本项为止;
31
面观感
顺直 剪力墙要求:表面色泽一致,无漏浆漏振、蜂窝、麻面,接缝平整,棱
每出现1处不符合要求扣0.5分;扣完为止
角方正,线条顺直
2
检查所选定楼栋
2
2
32 混
混凝土墙体错台不得超过10mm
每出现1处扣除0.5分;扣完为止
33 凝

垂直度
结构垂直度:H<5M≤8mm;H>5M≤10mm(不允许进行任何修补,测点出

规定楼层全部检查;检 查工具:钢卷尺
2
36
顶棚水平 允许偏差≤15mm;

实际得分=总分×合格率
规定范围内全查;检查 工具:激光扫平仪+测距 2

37
外墙总垂 总体垂直度≤10mm,严禁进行任何修补,出现修补、控制线未通长设置 实际得分=总分×合格率;无外墙垂直度控制线,本项得分计零。 随机抽查两层;阳角每
现修补按不合格记)
实际得分=总分×合格率
34
工 表面平整 表面平整度:H<5M≤8mm;H>5M≤10mm(不允许进行任何修补,测点

度 出现修补按不合格记)
实际得分=总分×合格率
35
截面尺寸 与设计尺寸对比,允许偏差+8,-5mm
实际得分=总分×合格率
2
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺
2
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺+塞 2
2


47 筑
门窗洞设置过梁,搭接长度大于250mm,搁置长度不够时应与构造柱或 过梁搭接长度不足、与剪力墙交接处未采用现浇,每发现一处扣1分
相邻过梁整体现浇
扣完为止
2

48 程
洞口过梁不存在蜂窝、孔洞、露筋等质量缺陷
过梁存在质量缺陷每处扣除0.5分;扣完为止
2
49
斜顶砖角度为45°~60°,预留高度为160~200mm之间
2
≤ 1.5m
6
梁板支撑 梁板模板底木枋间距不得大于300mm;木枋距阴角≤150mm
每出现1处间距过大扣除0.5分
检查所选定楼栋
1
7
梁侧上下口采用收口木方,并用步步紧或卡箍加固,间距≤ 500mm
未使用收口木枋扣1.5分,未用步步紧或卡箍加固,扣1分;加固间 距过大扣0.5分
1
8
支撑立管顶托旋出长度≤300mm;不得采用底托;
每出现1处不符合要求扣除0.5分
1
10 模
墙柱侧模竖檩采用40*80标准木枋或槽钢或方钢,间距≤200mm
总每出现1处间距过大或使用不规范扣除0.5分;使用钢管做为竖檩
1

扣1分
11
层高2.8-3m的墙柱必须设不少于5排螺杆;螺杆间距≤ 500mm,第一排 工 墙柱支撑 螺杆离地小于200mm,最上面一排螺杆离板底小于300mm
斜顶砖预留高度不合格;每出现一处扣除1分;扣完为止
2
50
空调孔位置采用砼预制块砌筑,管线端部须跟装饰面齐平
空调孔未采用混凝土预制块、管线端部与装饰面不齐平,每发现一
2
砌筑工艺
处扣1分;扣完为止
检查选定楼层
51
入户门洞口两侧采用200mm长的砼预制块,预制块同砌块高、同墙宽, 总分5分:砌体墙门洞口两侧未采用200mm长的砼预制块扣5分;预 最上部(或最下部)预制块中心距洞口上下边≤200mm,预制块中心间 制块规格不符合要求、设置不规范,每处扣1分;扣完为止
2
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺+塞 2
尺规定范围全部检查;检 查工具:激光测距仪或 2
钢卷尺 100
说明:
本表总分100分,小项扣分累计不超过应得分值,扣完为止,不得负分。得分=实得分数/应得分数*100。
得分
检查所选定楼栋
2
40
砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m 线传
递到梁下侧控制门洞标高
室内外门洞定位线未弹到梁侧,每发现一处扣1分;扣完为止
2
41
拉结筋设 沿墙高每600mm设置2Φ6拉结筋,要求入填充墙700mm,端头设置弯钩 拉结筋间距大于600mm、入墙长度小于700mm、端头未设置弯钩每处 检查所选定楼栋
长度超过5m墙体未设置构造柱扣5分;构造柱未按马牙槎设置或设置
不规范每项扣1分;
检查所选定楼栋
2
45
墙高超过4m须于墙体中部设圈梁,圈梁宽度与墙厚相同,高度≥250㎜ 墙高超过4m未设圈梁扣5分;圈梁高度不足扣2分。
2
46
支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应在悬挑构件端部、拐角处设置抗裂 悬臂结构墙体转角处未设置构造柱扣5分
2
22 钢 墙柱钢筋 墙、柱筋在同一连接区段内接头百分率不超过50%。

23

严禁使用大理石、块石等作为板(梁)底筋垫块使用 板筋固定
24 程
板面筋马镫:采用H、F型预制成品马镫;间距1000*1000mm;
墙、柱筋在同一连接区段内接头百分率超过50%,发现一处扣0.5 分;扣完为止
2
出现使用大理石、块石等作为垫块使用的扣2分
2
27
绑扎质量 符合图纸及规范要求
出现一处不符合要求扣0.5分;扣完为止
2
28
砼受力截面嵌入木方、模板、麻袋等,砼露筋(严重质量缺陷)
每出现1处扣除0.5分;扣完为止
2
29
墙柱根部要求:不出现烂根、夹杂、蜂窝、过振现象
每出现1处不符合要求扣0.5分;扣完为止
30
混凝土表 梁要求:表面色泽一致,无胀模、漏浆、漏振、蜂窝、麻面,阳角线条 每出现1处不符合要求扣0.5分;扣完为止
箍筋
21
梁箍筋接头交错设置(悬臂梁箍筋接头在下)。
每出现1处不符合要求扣除0.5分;扣完为止
1
墙柱模板缝隙使用线管、编织袋、纸皮等杂物封堵,发现一处直接
检查所选定楼栋
2
扣2分
发现1处垃圾直接扣1分
1
使用非指定品牌扣4分
2
柱箍筋接头绑扎、设置错误、柱箍筋起步错误,发现一处扣0.5分;
2
扣完为止
梁箍筋接头设置错误,发现一处扣0.5分;扣完为止
检查所选定楼栋
2
未采用预制成品马镫,面筋踩踏严重的扣2分
2
25
钢筋接头
焊接接头:(电弧焊搭接长度为单面焊≥10d,双面焊接≥5d、焊接前先 预弯,电渣压力焊焊接上下肋对齐,焊包突出钢筋4mm)
出现一处不符合要求扣0.5分;扣完为止
2
26
机械连接:接头部位切割平整,并用护套做好保护
接头部位未切割平整、接头部位未进行保护每项扣0.5分;扣完为止
每出现1处不符合要求扣除0.5分
1
14
安装外墙模板时,上层模板应深入下层墙体至少200mm,下层墙体相应 外墙模板未伸入下层结构,每发现一处扣0.5分,出现3处(含
墙柱加固 位置预留螺栓限位及固定,以防跑模或错台
3处)以上扣除2分
检查所选定楼栋
2
15
剪力墙采用可卡式成品内撑条,长度比墙厚短2mm;间距≤ 500mm,最 内撑条间距过大、最上排距板底大于50mm、内撑条未绑扎固定到
工程质量检查表(主体工程)
附表2
项目名称:
检查人员:
检查时间:
序号 检查项目
检查内容及评判标准
扣分标准
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