2015年部门预算明细表【模板】

合集下载

2015年收支预算表

2015年收支预算表
公务用车运行维护费
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明:
一、因公出国(境)费预算万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国(境)费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款(补助)收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费

2015年部门支出预算总表

2015年部门支出预算总表
66.87
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国(境)费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合 计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合 计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表

2015年收支预算总表

2015年收支预算总表

2015年收支预算总表
单位名称:河南省住房和城乡建设厅单位:万元
2015年财政拨款明细表
单位名称:河南省住房和城乡建设厅单位:万元
2015年“三公”经费预算统计表
用车购置及运行维护费、公务接待费。

2015年财政拨款“三公经费”预算总额321.1万元,其中:
1.因公出国(境)费80.0万元。

主要用于厅机关和直属单位开展国际合作与交流、境外考察活动(包括城镇化、污水处理技术、建设行业执法、城市历史文化遗产保护、住房公积金运行管理、保障性住房建设管理、城市建设管理法制建设、绿色建筑建设管理、新型墙体材料等考察和建筑产业现代化培训)等支出。

该项经费依据省政府及有关部门对出国(境)任务的审批发生实际支出。

2.公务接待费42.0万元。

主要用于厅机关及直属单位根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定接待来访的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动范围内的发生的接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费199.1万元。

其中公务用车运行维护费199.1万元,用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税、租车费及其他费用等支出。

2015年部门收支预算总表

2015年部门收支预算总表

2015年部门收支预算总表
部门名称:东阳市发展和改革局单位:万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称:东阳市发展和改革局单位:万元
注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称:东阳市发展和改革局单位:万元
注:预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称:东阳市重大项目前期办公室单位:万元
级科目;3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称:东阳市重大项目前期办公室单位:万元
注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称:东阳市重大项目前期办公室单位:万元
注:预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称:东阳市价格认证中心单位:万元
级科目;3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称:东阳市价格认证中心单位:万元
注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称:东阳市价格认证中心单位:万元
注:预算数资金来源为所有财政拨款。

2015年部门决算收支总表

2015年部门决算收支总表

附件1(1-1):2015年部门决算收支总表单位:元附件1(1-2):2015年一般预算财政拨款支出决算表单位:元附件1(1-4):2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表附件1(1-5):2015年西城区档案局决算编制说明一、西城区档案局情况(一)西城区档案局机构设置、职责区档案局(馆)是负责全区档案事业管理的职能部门,行驶依法管理全区所属单位档案管理和全区重要档案的收集、保管、利用工作。

西城区档案局为全额拨款事业单位。

内设办公室、党群工作办公室、业务指导科、法制科、档案管理科、档案利用科、机关文档中心、档案编研科、展陈征集科、信息化科、监察科十一个科室。

(二)人员构成情况西城区档案局行政编制_67_人;事业编制_0_人;工勤编制_0_名;实际_57_人;长期聘用临时工_1_人。

离退休人员_47_人,其中:离休_2_人,退休_45_人。

二、收入决算说明2015年收入决算_17793674.35_元。

其中:财政拨款17780367.35元。

三、支出决算说明(一)2015年支出决算按用途划分:1、公共预算财政拨款17780367.35元(1)基本支出决算15715622.95元。

(2)项目支出决算2068744.4元。

主要项目是①馆藏档案数字化②编印<西城追忆>③档案库房净化清洁设备。

(二)2015年涉及政府采购项目6个,决算资金1811768.5元。

(三)2015年涉及政府购买服务项目1个,决算资金133975元。

(四)2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计542623.88元。

2014年使用行政运行经费524195.7元,与2015年基本持平.行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

表12015年收入支出预算总表

表12015年收入支出预算总表
项目
本年预算数
合计
185.04
因公出国(境)费用
0.00
公务接待费
30
公务用车费
155.04
其中:(1)公务用车运行维护费
155.04
(2)公务用车购置
表12015年收入支出预算总表
编制部门:惠山区法院
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
预算数
项 目
行次
预算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
4483.77
一、一般公共服务
29
其中:政府性基金
2
二、外交
30
二、上级补助收入
3
三、国防
31
三、事业收入
4
四、公共安全
32
4483.77
四、经营收入

五、教育
33
五、附属单位缴款
6
六、科学技术
34
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
35
8
八、社会保障和就业
36
9
九、医疗卫生
37
10
十、节能环保
38
11
十一、城乡社区事务
39
12
十二、农林水事务
40
13
十三、交通运输
41
14
十四、资源勘探电力信息等事务
42
15
十五、商业服务业等事务
43
16
十六、金融监管等事务支出
44
17
十七、地震灾后恢复重建支出
45
18
十八、援助其他地区支出
46
19
十九、国土资源气象等事务

2015年部门收支预算总表

2015年部门收支预算总表
2.公务接待费
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中:公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%(车况差,维修费用增大
注:预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局(汇总)
单位:万元
项目
2015年预算数
比上年增减(%)
合计
47.42
-6%
1.因公出国(境)费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局(汇总)
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业

2015年度收入支出预算总表

2015年度收入支出预算总表

2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表(资金来源)
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表(支出项目)
公开04表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

说明:鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档