项目安全管理检查表
项目安全管理检查表

2
项目
安全
策划
管理
是否制定适合本工程的制度。
是否留存相关法规、规范、标准和技术文件。
是否建立施工项目部安全管理台账。
项目总工是否组织编制项目《安全文明施工实施细则》; 审批程序符合要求的。
编制的项目《安全文明施工实施细则》是否符合编制纲要有关要求。
是否向监理部报审施工机械、工器具、安全用具报审表、进场/出场报审表等。
施工承包商是否对危险性较大的专业分包施工作业进行安全技术交底;是否组织(督促) 专业分包施工人员进行施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或安全施工措施等技术文件全员安全技术交底,是否传达安全管理文件。
作业前是否对劳务分包队伍进行安全技术交底;是否进行全员安全技术交底。
是否审查专业分包商施工组织设计、安全施工方案;专业分包商是否有施工组织设计、无安全施工方案。
项目部在工程开工后是否组织应急救援知识培训;是否组织应急演练。
是否在施工项目部办公区、施工区、生活区、材料站(仓库)等场所的醒目处,公布应急联络方式。
7
项目安全检查管理
项目部是否组织月度安全检查。
是否在安全工作例会上,对安全检查中发现的问题进行分析总结。
安全检查中发现的各类安全隐患、文明施工、环境管理等问题,是否闭环整改。
施工项目部安全管理检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
1
项目
安全
组织
机构
项目经理是否取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书,是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目总工是否取得公司安全培训合格证。
项目部是否配备专职安全员。
项目部安全员是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
安全管理检查表

3.演练后未及时对预案进行评审、修订且无记录
的,扣1分
总分:
100
危险性较大 分
的作业活动 2.未制定并落实管控流程和安全操作规程,扣2分
(3分) 3.危险性较大的作业活动部位、工序未按照方案进
八、重
行施工,扣3分
点风险
管控
(15分)
附件
2
安全管理检查表
八、重 项目
检查内容
扣分及原因 得分
点风险 管控 (15分)
1、未编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方 案或编制不完善或缺乏针对性,扣2分 2、用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不
附件
2
安全管理检查表
项目
检查内容
扣分及原因 得分
1.未以正式文件发布,扣2分
一、安 全目标 实施(5
安全目标制 定(2分)
2.目标应包括管理目标和控制指标,缺项扣1分 3.目标或指标内容不符合业主、上级单位要求,扣1 分
分) 安全目标考 1.未制定安全生产目标考核管理规定,扣3分
核(3分) 2.未进行考核或考核未落实到位,扣2分
扣1分
7、施工现场用电安全是否合规,扣1分
1.进场的机械设备未进行进场验收或资料不全,扣2 机械设备安 分
全(2分) 2.未定期进行检测、保养,无台账,扣1分 3.特种设备需按照一机一档管理,扣1分
安全费用管 1.未编制安全生产费用使用计划,扣2分
理(2分) 2.审批程序不符合规定,扣1分
九、安
全生产
1.未落实安全生产费用使用计划,扣3分
投入(5 分)
安全费用使 用(3分)
2.未办理人员工伤保险和单位安全生产责任保险, 扣2分 3.未建立安全生产费用使用台账或台账不清晰、更
项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
物业管理项目安全检查表

检查内容
存在问题
责任人
整改措施
整改时限
复查情况
备注
管理终端巡查工作情况抽查
管理终端未纳入巡查范围□管理者未按规定频次巡查□管理者巡查未发现明显存在的问题□巡查所发现的问题未落实整改□
消防通道、疏散逃生通道情况
消防通道被占用、堵塞□疏散通道不畅通或人为锁闭□疏散指示标志错误或损坏□防火门不能有效关闭□应急照明失效□
监控系统
设备存在故障或带病运行□监控室操作人员不能熟练掌握工作流程、预案和操作设备□记录填写不规范□工作流程、预案有问题□
燃气
使用50公斤级以上瓶装液化气□使用来自具液化气钢瓶□使用不合规范燃气钢瓶或炉具□
库房
杂乱□随意存放易燃易爆物品□无危险品储存管理制度□物品进出库、领用制度不健全或执行不严格□
食堂
工作人员无有效体检合格证□环境脏乱□
生熟不分□制度不健全或执行不严格□
检查人:日期:被检查项目:
消控室和主机情况
消控室人员无上岗证□未做到24小时有人值守□消控人员不能熟练掌握工作流程、预案和操作消控设备□消控设备存在故障□故障未经核实即屏蔽□消控室工作流程和预案存在问题□工作记录填写不规范□
消火栓系统情况
(灭火器情况)
系统无水或压力不足□消火栓箱内器具缺失□灭火器过期或压力不足□无定期启泵实验记录□系统缺乏保养锈蚀漏水□
喷淋系统情况
系统压力不足□无定期启泵实验记录□水力警铃泄水试验记录□系统缺乏保养锈蚀漏水□阀门启闭错误□
防排烟系统情况
防火阀启闭错误或失效□防火门不能有效关闭□无排烟和正压送风风机定期试验记录□防火卷帘门不能正常起降□
变配电系统
值班人员无有效上岗证□设备存在故障或问题□绝缘器具未定期检测□标识缺少或错误□用电不规范或负荷过大□
施工现场危大工程安全管理检查表

施工现场危大工程安全管理检查表施工现场危大工程安全管理检查表项目名称:(填写具体工程项目名称)施工单位:1.提供工程周边环境资料,按照规定提供危大工程清单及其安全管理措施。
2.及时支付危大工程施工技术措施费或安全防护文明施工措施费,委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测。
3.对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施。
建设单位:1.编制并审核危大工程专项施工方案,对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证,根据专家论证报告对专项方案进行修改或按照规定重新组织专家论证。
2.严格按照专项施工方案组织施工,不擅自修改专项施工方案。
3.向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底,公告危大工程并在危险区域设置安全警示标志。
4.项目专职安全员对专项施工方案实施情况进行现场监督,项目负责人现场履职或者组织限期整改。
5.按照规定进行施工监测和安全巡视,发生险情及时采取应急措施,组织危大工程验收,检查特种作业人员持证上岗情况,建立危大工程安全管理档案。
监理单位:1.XXX审查危大工程专项施工方案,发现施工单位未按照专项施工方案实施时,要求其整改或停工。
2.施工单位拒不整改或不停工时,及时向建设单位和建设主管部门报告,按规定编制监理实施细则。
3.对危大工程施工实施专项巡视检查,参与组织危大工程验收,按规定建立危大工程安全管理档案。
监测单位:1.具有相应的勘察资质,按规定编制监测方案,开展监测。
2.发现异常情况及时向建设、施工、监理等单位报告。
预防高坠专项整治检查验收表工程名称:(填写具体工程项目名称)建设单位:1.作业人员是否规范佩戴安全帽、安全带,安全网封闭或网间连接是否严密。
2.移动式操作平台是否经验收合格,签字后使用;作业平台搭建是否脚手板满铺,并设置防护栏杆,上下作业平台是否搭设爬梯,工人作业时是否佩戴安全带,并高挂低用。
3.高空吊篮施工是否符合规范要求。
施工单位:1.作业人员是否规范佩戴安全帽、安全带,移动式操作平台是否经验收合格。
项目现场安全管理红线检查表

重大
□是□否
A23
设备安拆旁站
设备安拆、顶升(加节)作业时:未全程采用球机真实有效开展旁站监督,未对违章行为及时制止,旁站监督过程未按要求留存影像资料整理存档;
体系失效
安全负责人
重大
□是□否
A24
进场及使用
设备进场前未现场核验,使用超年限设备且未报审同意,未定期开展整机检测;未定期开展检查、维保,过程未按要求留存影像资料存档;
物体打击
技术负责人
施工负责人安全负责人
重大
□是□否
A32
吊篮管理
□吊篮支架支撑在女儿墙上、挑檐边缘、后支架超高等异型设置方式未设置加固措施;□悬挂机构前支架严重倾斜(相对支撑面),□配重使用破碎配重件或其他不合规情况,未锁定防移;钢丝绳达到报废标准;安全锁、行程限位等安全装置有一处及以上失效;□安全锁超过标定日期;□安全副绳未绷紧;□安全绳与架体相连,在构件阳角处无可靠防磨损保护;
火灾事故
施工负责人
较大
□是□否
A35
动火作业管理
A35-1:动火作业未配备消防器材,未清理易燃材料或采取有效防火措施;
火灾事故
施工负责人
安全负责人
较大
□是□否
A35-2:动火作业未实施危险作业审批,未派专人旁站监护,旁站监督过程未按要求留存影像资料存档;
A36
临时用电管理
施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统或不完整,未采用三级配电三级保护,□配电箱配置不符合要求,二处以上漏电保护器失效或各项参数未按要求配置,□施工现场用电存在三处以上私拉乱接、一闸多机的现象;
高处坠落
安全负责人
重大
□是□否
A27
智能监控
安全管理检查表

受检项目: 检查时间: 检查人:
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查项
符 合
基 本
符 合
不
符合
一
项目安全管理
1、项目安全体系建立及运行
JGJ59
(1)项目负责人到岗并持安全考核合格证
(2)项目负责人现场带班有记录
(3)项目专职安全员配备满足要求
(4)危大工程安全管理档齐全
(5)安全巡检系统、项目综合管理信息化系统有效使用
四
安全措施落实
4、基坑工程
JGJ120
JGJ311
JGJ429
(16)设置基坑危大工程公示牌
(17)设置基坑支护验收公示牌
(18)基坑支护变形监测、基坑四周围挡设置、排水措施
5、脚手架及模板支架
JGJ130
JGJ202
JGJ1(19)设置脚手架、模板支撑架、卸料平台危大工程公示牌、验收公示牌
项目负责人: 20年月日
整改情况验证:
□ 整改情况符合要求
□ 提出的问题第条延期至月日整改完成。
验证人签字: 20年月日
注:受检项目检查出问题的整改情况验证由所在企业安全部门验证。
(20)高大模板支架禁止采用轮扣式或无标准材料,现场搭设应与专项方案一致
安全检查记录表
受检项目: 检查时间: 检查人:
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查项
符 合
基 本
符 合
不
符合
四
安全措施落实
5、脚手架及模板支架
JGJ130
JGJ202
JGJ166
JGJ162
JGJ231
(21)附着架防坠装置安装到位;防坠器弹簧进场后更换;使用状态每道主框架处附着支座达到3处及以上
安全管理检查表

6、施工电梯标准节连接螺栓牢固,电缆导向架设置符合规范,楼层呼叫器、急停开关、电铃灵敏有效,不符合扣0.5分/项。
4
3
其他机械设备
1、电焊机安装二次降压保护器(变频焊机设置开关箱),不符合扣1分;
2、定期组织项目人员对应急预案进行演练,对预案演练情况进行评估、查找问题,完善优化应急预案,未对预案进行演练扣0.5分,未进行评估、总结扣1分。
2
9
安全管理协议
1、总、分包安全协议及设备租赁合同齐全、有效,未与分包、租赁单位签订安全协议各扣0.5分;
2、分包单位责任人、安全生产责任制度齐全,分包单位责任人未任命扣1分,安全生产责任制度未建立或不完整各扣1分。
5
2
重大危险源管理
1、辨识重大危险源,建立重大危险源清单,未建立重大危险源清单扣0.5分,未建立重大危险源管控措施扣0.5分;
2、编制重大危险源施工方案,并组织专家论证,未对重大危险源编制施工方案扣0.5分,未组织专家论证扣1分;
3、公司对重大危险源的交底管控记录,未进行交底扣0.5分;
4、项目组织对重大危险源预验收及监理单位等相关单位的验收记录,未对重大危险源组织相关单位的验收各扣1分/项。
9、架体未按要求设置层间水平隔离的扣0.5分/处。
6
三
附着式脚手架管理(10分)
1
架体构造及安全装置
1、架体高度≤5倍层高,架宽≤1.2m,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离≤5.4m,水平悬挑长度不大于2m,架体悬臂高度不大于6m,不符合扣1分/处;
2、主框架和水平支撑桁架的节点部位、水平支撑桁架上弦及下弦的支撑杆件连接方式符合要求并连接牢固,不符合扣1分/处;
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4、项目组织对重大危险源预验收及监理单位等相关单位的验收记录。
6
3
定型化采购管理
1、非标杆项目定型化设施的配置及日常检查记录;
2、标杆项目定型化设施的配置及日常检查记录。
3
4
大型机械设备管理
1、项目对大型机械设备选择符合《大型机械设备管理指南》要求;
2、机管员对安拆人员身份、证件核实,交底、旁站、监督记录;
2、施工现场设立分区划线管理,设立区域管理责任人;
3、原材料堆放、加工机械、半成品、成品堆放按照加工流水作业;
4、材料堆放整齐,做到工完场清。
4
9
班组晨会
1、班组晨会内容记录及整理(签到、会议内容、照片),会议内容:安全注意事项、重大危险源、危险区域注意事项和具体施工内容。
3
10
食堂标准化管理
1、食堂平面布置图及公司审批意见;(储藏间、更衣室、操作间、售卖间设置)
2、菜价公示、食品留样记录、健康证、卫生许可证、免费汤等;
3、项目部定期对食堂进行检查,并对食堂卫生进行等级评定。
5
检查人员:日期:年月日
5
4
安全技术交底
1、安全技术交底按工种、分项进行交底;
2、安全技术交底及时,内容有针对性,交底签字齐全。
6
5
安全检查
1、安全检查制度建立及各项检查记录齐全、内容与施工进度同步;
2、检查整改内容体现“定人、定时、定措施”。
8
6
安全管理协议
1、总、分包安全协议及设备租赁合同齐全、有效;
2、分包单位责任人、安全生产责任制度齐全。
2、特做作业人员配备数量及持证上岗情况。
5
3
应急预案编制及演练
1、编制项目应急预案,并经公司及监理单位审批;
2、定期组织项目人员对应急预案进行演练,对预案演练情况进行评估、总结。
5
4
问责制度建立及运行
1、项目问责制度的建立;
2、对发生的安全事件及事故问责记录。
4
二
安全培训、交底及检查(30分)
1
安全施工方案编审
项目安全管理检查表
区域公司:项目名称:项目经理:
序号
检查
事项
检查内容
检查依据
分值
得分
检查记录
备注
一
建立、健全安全生产制度及责任制(20分)
1
安全管理制度及责任制建立
1、项目安全组织架构的设置及相关人员责任制,建立相关人员考核及评价;
2、项目各项安全管理制度的建立。
6
2
安全岗位人员及特种作业人员配备
1、专职安全生产管理人员数量及持证上岗情况;
3
三
安全管理动作落地情况(50分)
1
全员安全管理动作
1、安全管理目标的设定及安全责任的分解;
2、安全责任书签订,制定检查考核办法;
3、定期对项目开展安全检查,开具检查整改通知单;
4、安全检查情况在项目通报,并与绩效挂钩。
8
2
重大危险源管理
1、辨识重大危险源,建立重大危险源清单;
2、编制重大危险源施工方案,并组织专家论证;
1、各类安全施工方案编制、审批及时。
4
2
三级安全教育及培训
1、安全教育内容记录完整,有考试成绩,签字齐全,做到全覆盖;
2、安全培训分工种、分项进行,记录内容清晰、真实,签字齐全,做到全覆盖。
4
3
危险源辨识
1、项目危险源已辨识,建立危险源清单,并制定相应管控措施;
2、现场设立危险源动态管理公示栏,每日进行更新。
4、办公、生活区、施工现场、楼层等部位消防设施检查记录。
6
7
整理整顿管理
1、场区内清理区域责任人的设定,并明确清理的时间、地点;
2、场区内清理区域设置整理整顿平面图,注明各类材料、清扫工具等放置位置;
3、对劳务班组整理整顿工作组织评比。
4
8
场地分区管理
1、施工现场各类防护设施、机械设备和材料堆放平面策划;
3、机械设备维修保养记录要齐全。
6
5
临时用电管理
1、配电箱和电气元器件配置符合公司要求;
2、箱体内供电系统、保护系统、接地、接零等符合规范要求;
3、电工日常巡查及防设施策划及平面布置图;
2、项目编制消防预案,并经公司及监理单位审批;
3、定期组织人员对预案进行演练,对预案演练情况进行总结,完善消防预案;