过程策划一览表.doc
工程施工方案策划表格

工程施工方案策划表格项目名称:某某大型工程项目施工方案项目概况:本项目是某某大型工程项目,规模庞大,涉及多个专业领域,施工周期长,工程量大,技术要求高。
为了保证工程的顺利施工,提前做好施工方案的策划工作,对整个工程的施工过程进行全面规划和安排,从而提高施工效率和确保施工质量。
一、项目背景本项目位于某某地区,是一座大型的工程项目,项目总投资额较大,涉及多个建设专业。
工程规模庞大,项目周期长,技术要求高。
为了确保工程能够按时按质完成,特制定本施工方案。
二、项目施工分析本工程项目将涉及以下主要施工内容:1. 地基与基础工程:包括土石方工程、地基处理、基础施工等;2. 主体建筑施工:包括主体结构施工、钢结构施工、混凝土结构施工等;3. 安装工程:包括管道安装、设备安装、电气安装等;4. 装饰和设施工程:包括室内装饰、外立面装饰、环境设施等;5. 环保设施建设:包括污水处理、垃圾处理、生态环境保护等;6. 安全和保障工程:包括安全设施设置、消防设施建设、应急预案等。
三、施工组织管理1. 施工组织架构:本项目施工组织采取总包负责、分包协作的施工模式,设立总工程师、项目部经理、专业分包单位等必需岗位,并提供相应配套的管理人员。
2. 施工作业管理:对施工作业人员进行必要的技术交底、安全教育和施工操作培训,以提高工程施工质量和安全生产意识。
3. 施工现场管理:对现场施工进行定时巡视,记录施工情况、解决施工现场问题、协调施工进程,确保施工现场的安全和秩序。
四、施工进度计划1. 分项施工进度计划:根据工程施工的具体内容,制定详细的分项施工进度计划,按照时间节点和工程量制定每日、每周的施工任务,确保施工任务得以按时完成。
2. 施工进度控制:通过实时监控工程进度和问题整改情况,对施工进度进行及时调整和控制,确保整个工程项目在规定时间内顺利完成。
五、质量控制和验收标准1. 质量控制:对工程施工进行全程质量控制,监控各项工程质量控制点的执行情况,并对质量检验合格的材料和构件进行验收。
游戏关卡策划:任务规划一览表

关卡策划:任务规划一览表
1、任务名称:任务的名称,只允许是中文、英文和数字,最多二十个字符。
2、任务类型:任务的类型,只需添入编号即可。
①收集类
②杀怪类(消灭掉某个怪物)
③护送类
④送信类
⑤杀怪类(消灭某种怪物一定的数量)
3、开始NPC:即接任务NPC,只需添写编号
4、地图ID:接开始任务NPC所在的地图编号
5、坐标:开始NPC所在的地图坐标。
6、结束NPC:交任务时的NPC,添写编号
7、地图ID:完成任务时的NPC所在地图的编号
8、坐标:交任务NPC所在的坐标位置。
9、任务人数:即完成任务时的人物最大数。
超过该数值时系统默认为该任务没有完成。
10、任务限制:玩家接该任务时需要达到的条件。
①等级
②阵营
11、任务目标:设计人员设计该任务时想让玩家在游戏中达到的目标。
12、任务说明对话:玩家接任务时的NPC对话。
13、任务显示文字:任务在玩家任务面板上的显示文字。
14、务未完成对话:玩家任务未完成时NPC的对话。
15、任务不能接对话:玩家不能接任务时任务NPC的对话。
16、得到物品:玩家接任务时得到的物品,只需添写编号
17、任务完成对话:任务完成时NPC的对话。
18、任务奖励:玩家完成任务后得到的奖励。
(1)金钱:玩家获得的金钱数目。
(2)经验:玩家获得的经验值。
(3)物品:玩家获得的物品,只需添写编号即可。
GJB9001C过程目标一览表

测量设备管理过程
事业部
仪器校准及时率
100%
每年
依据计划
S6
检验过程
事业部
抽检合格率
≥90%每月Fra bibliotek合格数/总抽检数
S7
不合格控制过程
事业部
不良率
﹤5%
每月
不良数/送检数
M1
体系策划过程
管理层
相关方要求识别率
100%
每半年
相关方要求识别计划
M2
管理评审过程
管理层
管理评审决定事项的关闭率
100%
每半年
销售部
顾客满意度分数
≧95%
每半年
依据满意度计划
S1
文件化信息管理过程
办公室
文件差错率
0
每年
核对文件发放记录
S2
人力资源管理过程
办公室
培训合格率
96%
每季度
合格人数/计划人数
S3
设施设备管理过程
事业部
设备完好率
100%
每季度
完好设备/总设备
S4
采购及供应商管理过程
事业部
来料合格率
96%
每季度
合格批/采购总批次
关闭数/不合格项总数
M3
内部审核过程
管理层
内审不合格关闭率
100%
每年
关闭数/不合格项总数
M4
数据分析过程
事业部
过程总绩效符合率
100%
每半年
每月报表
M5
纠正和持续改进过程
事业部
不符合、不合格整改及时率
100%
每半年
关闭数/不合格项总数
过程清单和目标一览表

管理文件和资料的编制、审 核、批准、发布、标识、贮 存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制;技术文 件和资料的编制、审核、批 准、发布、标识、贮存、发 放、使用、修改、处置得到 有效的控制;
外来文件评审完 成率
公司经营目标;人员需求;岗 位说明书;岗位素质要求与职 务代理
交付的合格产品;流程卡; 送货单;对帐单;收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现; 顾客抱怨和纠正措施要求
外部质量信息,产品维护需 求,顾客要求,技术服务文件
。
顾客满意度调查结果;改进 计划及改进措施验证。
顾客满意度
≥95%
≥90% ≥99.5%
100% 100% ≥90分
∑订单及时评审数/∑订单 评审总数×100%
1 销售部
2
产品实现 策划
3 设计开发
4
生产和服 务提供
服务和顾 5 客满意测
量
新产品推广 完成率
7.2.4
项目管理
技术部
7.1/ 7.7
技术状态管理
C2.2
7.8
质量管理
C2.3
7.7.5
风险和机会管理
C2.4
7.7.8
RAMS/LCC C2
成本管理
C2.5 C2.6
7.11
7.7.4 5.3.1 5.6
项目成本控制达
成率
质量标准、交货时间和检验规 范施工标准、交货时间和检验规 范 顾客要求;法律法规要求;设 计开发计划;设计开发任务 书;类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
批准后的合同订单、交货计划 ;试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 人员、设备、工艺、技术文 件;法律法规等要求,过程更 改,过程确认。
质量管理体系过程一览表

质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程:
制定和传达质量方针和目标。
分配质量管理职责和权限。
确保资源的可用性和适当分配。
确立质量目标和绩效指标。
监督和评估质量管理体系的有效性。
2. 质量规划过程:
进行质量风险评估和分析。
制定质量管理计划和策略。
确定质量控制和质量保证的方法和工具。
制定质量检验和测试计划。
确定质量培训和沟通需求。
3. 质量控制过程:
进行质量检验和测试。
监控和记录产品或服务的质量指标。
采取纠正和预防措施来解决质量问题。
确保符合质量标准和规范。
进行质量审计和评估。
4. 质量保证过程:
设立和执行质量管理体系的评审和审核。
确保质量管理体系的持续改进。
确保符合法规和客户要求。
管理供应商和合作伙伴的质量。
管理产品或服务的生命周期。
5. 过程改进过程:
识别和分析质量问题的根本原因。
制定和实施改进计划。
进行过程性能评估和测量。
促进团队合作和持续改进文化。
管理变更和持续改进的风险。
这只是一个示例,实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。
质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程,以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。
iatf16949过程分析一览表

22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求,验证和评审资料齐 全,措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权,双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录,所有权标识清楚。
顾客财产受控,双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品,产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件,供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。
学校工程施工方案策划表

学校工程施工方案策划表一、项目概况项目名称:XX学校工程施工方案地点:XX市XX区XX路建设单位:XX学校总占地面积:XXXX平方米总建筑面积:XXXX平方米项目概述:本项目为XX学校的新建工程,包括教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等建筑的新建和改建工程。
二、前期准备1.项目立项阶段(1)确定项目需求,编制工程可行性研究报告,明确项目建设目标和规模。
(2)组建项目工程管理团队,确定项目负责人和相关部门负责人。
(3)制定项目计划,包括项目建设周期、工程进度计划、项目投资计划等。
2.土地规划和选址(1)进行土地勘察和测绘,确定项目用地范围。
(2)研究项目选址方案,最终确定建设位置。
3.前期工程准备(1)组织设计单位编制工程设计方案和施工图纸。
(2)准备土地手续,取得土地使用证。
(3)进行环境影响评价、消防审查等手续办理。
三、施工方案策划1.施工组织设计(1)确定施工总承包单位,编制施工组织设计方案。
(2)明确施工队伍的组织架构和调配方案。
(3)制定施工现场管理方案,包括安全防护、施工环境保护、文明施工等。
2.主要施工工艺(1)确定主体结构施工工艺。
(2)制定建筑装饰、设备安装、室内装修等施工工艺流程。
(3)制定基础施工、外墙施工、屋面施工等的技术方案。
3.安全生产计划(1)制定施工安全管理手册,明确安全生产责任和措施。
(2)制定应急预案,处理突发安全事件。
(3)组织全体施工人员进行安全生产培训。
4.环境保护与节能措施(1)制定固体废物处理方案,确保施工现场环境卫生。
(2)推广使用环保材料,减少环境污染。
(3)制定施工工程节能管理规定,提高施工节能水平。
5.质量控制计划(1)制定施工工序质量控制标准和验收标准。
(2)建立施工过程质量检查制度,严格控制施工质量。
(3)加强施工现场巡查,及时发现和解决质量问题。
6.文明施工管理(1)制定文明施工管理规定,明确施工现场文明施工要求。
(2)加强施工现场环境整治,保持施工秩序。
IATF16949 APQP—含设计—表单

设计失效模式和后果分析
核 准
审 查
制 表
第 1 页,共 5 页 PPP-2-04A0-1
K C E 有 限 公 司
新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 (续上页)
制定部门: 制定日期: 年 月 日
产品名称
产品编号
规格/型号
顾客名称
序
号
工 作 内 容 / 项 目
九、新产品开发的进度安排:
核 准
审 查
制 表
第 页共 页 PPP-2-01A0-3
XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告(续)
评估部门: 评估日期: 年 月 日
新产品名称
开发产品数量
新产品
规格/型号
顾 客 名 称
十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算:
十一、投资预算(包括:人员投资、设施/设备投资等):
开发产品名称
开发产品数量
产品规格/型号
顾 客 名 称
提交顾客
批准的日期
提交顾客批准/
确认的数量
新产品项目
开发来源/依据
新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求
申请开发的结论:
总经理(签名):
批准日期:
备
注
核 准
审 查
制 表
PPP-2-02A0
XXX 有 限 公 司
多方论证小组成员及职责表
量具极差法分析表
量具稳定性分析报告
量具偏倚分析报告
量具线性分析报告
计数型量具小样法分析报告
55
初始过程能力研究(★)
X—R控制图
56
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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页 次: 1 / 6过程策划一览表文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/3生效日期 : 200 8年01月 30日修定(多功能小组):审核:批准:NO. 过程名称责任顾客 过程监控方法对照 过程输入过程输出ISO/TS所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法 过程顾客导向过程( COP :Customer Oriented Process ):市场调查/ C1分析过程产品报价过 C2程订单评审过C3程设计和开发C4过程目标客户资料,市场需求状市场需求分析报告、 电脑 ,网络 ,展 业 获取优质每年 1次在管理况,同行业竞争对手相关动新产品项目建议书、 柜 ,调查表 ,电 务 产品和服 销售量每年递增 20%评审会议中进 态,相关法律法规政策及规定 取得客戶话部 务行评审要求,网络信息特殊要求,需求量,交期,品电脑 ,网络 ,电 业每季度由业务在客户提出询价后报价在部以总结报告 质标准,生产工艺标准,市场 报价单务 准确快速话 ,传真两个工作日之内答复 之形式评审目 参考价格部标的达成情况业以《产品要求已确认评审结果的订合同评审必须在 3个工作评审表》记录 客户订单 , 客户合同会议室务 准时回复单或合同日完成 评审情况并于部每月总结FMEA 、控制计划、工新产品项目建议书、设计目标 程图样、材料规范、一年考核一次 工程规范、设计验证 电脑及各种 研、可靠性和质量目标、初始材 尽快取得其达成情况 , 见 和评审、工艺流程图 生产和测试 发新产品开发完成率≥ 80% 料清单、产品特殊特性初始清 合格样品 〈年度总结报 、作业指导书 PPAP 、 仪器部单、相关法律法规要求告〉MSA 、包装规范 、车间平面布置图、 BOMM1 经营计划控制 M2程序与顾客有关的 C1 过程控制程序C4C6 与顾客有关过 C7 的过程控制程 S4序C1 C3 设计和开发控 C5制程序C8 PPAP 控制程序S25.2 5.48.18.45.48.18.47.2.28.17.17.38.18.48.57.3设计和开发样机 ,产品规格书 ,检验基准书 , 可靠性试验报告 ,全功 各种可靠性工会议总结评估: C4,C6,性能可靠S1,S3, 产品设计和开 C5 验证及确认能检测记录表 ,CPK 和 试验设备和 程 LPP 合格率≥ 80%〈产品设计确 作业指导书 ,BOM, 图纸过程PPK 值 ,合格样品测量仪器部 的产品 认报告〉S4,S6, 发控制程序S8,S118.18.2 8.4 8.5页次: 2 / 6文件编号 : QI-PB-11 修定(多功能小组):过程策划一览表版次: A/ 3生效日期: 200 8年01月30日审核:批准:NO.过程名称过程输入作业指导书、合格的原料及相产品制造过关资料、辅料、样品、产品要C6程求评审表、BOM、工艺流程图、量产控制计划责任顾客过程输出所用资源部门期望工装机器设生准时提供满足客户要求的产品备、适宜的产合格的产及相关记录检测设备部品绩效目标设定 / 满意度(KPI 值设定)非汽车产品生产计划完成率≥80%汽车产品生产计划完成率 100%汽车产品生产直通率≥ 96% QA抽检批次不合格率:汽车产品≤2.5%,非汽车产品≤ 9% QA抽检单台不合格率:汽车产品≤0.5%,非汽车产品≤ 3%过程监控方法对照监督机制/ 相关过程控制文件ISO/TS条款控制方法过程C3,C46.3C5,C7每月以趋势图S1,S2 6.4S3,S4 7.5表体现并于每S5,S6 生产过程控制8.1月例会中检讨S7,S8 程序8.2目标的达成情S9S11 8.3况S12,M3 8.4M4,M7 8.5M8按客户的汽车产品 100%准时交付每月以趋势图业非汽车产品准时交付率≥ 92% 表体现并于每产品交付过客户要求的交付计划 , 运输安及时交付给客户的合产品要求务汽车产品顾客退货率≤ 100PPM 月例会中检讨C7 程排, 合格的产品交通工具和时间交格产品 , 送货单部超额运费 (内销 )≤3000RMB/ 月目标的达成情付超额运费 (外销 )≤15000HKD/ 月况C3,C6 产品防护控制7.5.5 S9 程序客户信息反C8馈处理过程C9收款过程C10 服务过程信息能得每月以趋势图客户投诉信息、退货单、退货品表体现并于每有效的纠正与预防措到及时的顾客投诉处理及时率≥产品、客户投诉样品、电话回电脑 /传真机保月例会中检讨施、客户回访记录沟通和有95%访、 E-Mail 联系部目标的达成情效的处理况现金 , 汇款单 , 支票, 业按合同规每月对回款情对帐单 , 当月应收帐款明细表, 货款按合同准时回收率≥况进行一次汇收据 , 增值税发票 , 出银行转帐务定提供所送货单91% 总并以趋势图口发票部需单据呈报 / 评审电脑业尽快提供客户要求的产品价格,质量问满足客户100%及时有效的完成与客被客户接受的服务网络务每月检讨 1次题,付款方式等服务要求的各户的沟通8.1 C5,C6 顾客满意度控8.2.1 C7,S12 制程序8.5C8,C10 质量手册7.2C4,C5 与顾客有关的7.2 S12,M5 过程控制程序8.5文件编号 : QI-PB-11修定(多功能小组):NO.过程名称过程输入支持过程( SP:Support Process ):质量手册 , 程序文件 , 工作文S1 文件控制过件, 外来文件 , 有关公司产品知程识产权和公司机密的文件资料页次: 3 / 6 过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 2008年01月 30日审核:批准:责任顾客过程监控方法对照过程输出ISO/TS 所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法过程每季度以趋势体文件现行版本一致性图表体现并于所有处于受控状态的文件电脑例会中检讨目 4.2系100% 文件控制程序复印机标达成情况 ( 每过程办季度抽 30份)变更能更汽车产品工程变更评审及有效地保时率 100% 以工程更改清 4.2.3工工程更改过S2程记录控制过S3程内 /外工程更改要求各过程活动中要求的受控记录法律法规 / 客户规定要求的记录经确认获得 ECN 证产品的非汽车产品工程变更评审单记录表进行工程变更控制7.1.4办公设备程及时率 85%C4,C6(工程更改通知单 ) 质量并在监控管理程序7.3.7部( 两个工作周内完成评审规定时限内完成视为及时)每半年以趋势已被保存完整有效的各相图表体现并于所有关部按保存期限 100% 保存例会中检讨目 4.2纸张记录控制程序记录门标达成情况 ( 每过程半年抽 30份)S4采购过程顾客财产控S5制过程生产工装管S6理过程请购信息 , 物料采购计划 ( 请购单、实物样品、工程图样), 外发指令单 , 外发加工材料单与客户签定的产品保密协议新设备工装和设施加工/ 购置清单, 设施设备请购单, 生产工装外加工申请单 , 工装材料供应商准时交付率 : 汽车产品采购订单、购销合P 100%,非汽车产品≥ 80%; 进同,物流,符合要求资金M 料产品批合格率≥ 90%;汽车的物料、样品、使用 C 产品生产退料不良率≤说明书、质量报告部5000PPM;采购品交付超额运费≤ 2500RMB仓库业按协议进每年对顾客财产全面执行顾客财产监控结果行保密管办公用品部检查务理提供充分的适当的有工装制作设工生产工装制作准时率≥程效的工装备96%部每月以趋势图表体现并于每7.4月例会中检讨C6,S11 采购控制程序8.1目标的达成情况内部审核S7,S9 质量手册7.5.4每月以趋势图表体现并于每C4,C6 生产工装控制月例会中检讨7.5.1.5S4 程序目标的达成情况文件编号 : QI-PB-11修定(多功能小组):NO.过程名称过程输入S7 溯性过程标识和可追认的物料 / 产品、可疑产品公司内所有需被标识和检验确页次: 4 / 6过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日审核:批准:责任顾客过程监控方法对照过程输出所用资源绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关ISO/TS部门期望过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法过程每月以趋势图标识明确可追溯的产生标识清楚每月产品可追溯性失效次表体现并于每C6,S11 标识和可追溯产数≤ 1次( 出现质量异常时月例会中检讨7.5.3品标示纸易分辨S12 性控制程序部的追溯) 目标的达成情况与产品有关的检测设备/量S8监测装置控制过程具,仪校计量计划,MSA分析计划S9产品防护过程待管理的物品、物料、产品S10 实验室管理实验室所有检测设备、待测试过程的产品、可靠性试验申请表待检验物料 / 产品、检验基准过程和产品书、送检单、样品、图纸,工S11的监视和测装仪器设备,产品加工生产流量过程程的各过程的生产部件、半成品和成品S12 不合格品控不合格品、可疑产品、客退品制过程、返工产品检定 /校准合格的监视标准件和测量装置 ,MSA 结果检测室包装材料被管理完好的物品无仓库损坏、变质、混料、计算机遗失、正确 ERP数据叉车定期校正合格的检测设备 , 及时准确的材各种可靠性料或产品的试验检测试验仪器、报告 , 测量系统分析设备报告完成检验的物料/产品,相关的检验记录,各种检测仪产品品质数据,生产效器、量测治率达标率分析图表,相具关的检验记录,准确、有效的统计过程分析不合格品的处理结果记录表格和相关的检验记录体内部审核 , 见<系校准及时率 100% 检测设备一览办表>每月以趋势图货表体现并于每仓库存周转率≥ 0.5 月例会中检讨部目标的达成情况每月以趋势图品表体现并于每保试验准确率≥ 99% 月例会中检讨部目标的达成情况每月以趋势图品合格的产IQC 批漏检 /误检率 0.5% 以表体现并于每保品下;月例会中检讨部顾客投诉率 4%以下目标的达成情况每月在经营计生不合格品每月单台不良质量成本:划中以趋势图汽车产品≤ 0.1 元表体现并于每产不被误用非汽车产品≤ 0.8 元月例会中检讨部和交付目标的达成情况C4,C6 监视和测量装7.6S4,S10 置控制程序C6,C7 产品防护控制7.5.5S5 程序C4,C6 实验室控制程7.6.3S8,S11 序过程和产品的7.4.3C6,S4监视和测量控8.2.3制程序8.2.4C6,C7 不合格品控制8.3S11 程序过程策划一览表文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/3生效日期 : 200 8年01月 30日修定(多功能小组):审核:批准:NO. 过程名称责任顾客 过程监控方法对照 过程输入过程输出ISO/TS所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定)控制方法 过程管理过程:M 1经营计划管 理过程M 2管理评审过 程人力资源管 M 3理过程基础设施和M 4 工作环境管 理过程竞争对手信息 , 行业发展趋势,电脑网络业每年制定短期计划,三年 短期及长期经营战略 及传真、电 满足市场 企业战略规划 , 市场需求分析务制定长期计划计划话发展需求报告部以往管理评审的跟踪措施、来 质量管理体系及其过 最高 料、制程、出货状况的统计及程有效性改进、与顾 不符合项改 管理 顾客反馈、目标数据统计、市客要求有关的产品的 善报告者场风险分析、所有 QMS 的要求改进、资源需求员工离职率≤ 10% 人力需求 合格的各岗位员工及 资金行 员工满意度≥ 75% 工作绩效培训结果和相关记录 培训设施 政 受训出勤率≥ 99% 员工满意度调查表员工满意度统计表电脑网络部培训合格率≥ 98%培训计划完成率 100%新设备工装和设施加工 / 购置6小 清单 , 设施设备请购单 , 保养维 稳定正常的设备 , 符行 能及时启 设备故障停机时间≤ 护要求 , 建筑物 , 过程设备 , 支 合要求所需的基础设资金政 动应急计 时持性服务 , 工作场所 , 工作环境 施和工作环境 部 划重大安全事故 0次 的要求每年评估一次C1,C2 经营计划控制 M2 程序每年一次由管理者代表或体 所有 管理评审控制 系办跟进改善 过程程序措施的完成情况每月以趋势图 C4,C6表体现并于每S10,S1 人力资源控制 月例会中检讨 1 程序 目标的达成情 S12,M2况每月以趋势图表体现并于每基础设施和工月例会中检讨C6,S11 作环境控制程 目标的达成情 序况4.15.15.48.44.15.35.55.68.56.16.28.16.36.47.5.18.1业 客户的要每次调查后完M 5顾客满意度电脑网络、 成总结报告并 C8,C10 顾客满意度控 客户满意度调查表客户满意度统计表务 求能得到 管理过程传真、电话顾客满意度 82分以上 M2,M8 制程序部 实现评审目标之达成情况5.28.18.28.5文件编号 : QI-PB-11 修定(多功能小组):过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日审核:批准:过程监控方法对照NO.过程名称M 6内部审核过程过程输入内部质量审核计划、公司职能出现重大调整、产品结构或组织架构发生重大变化责任顾客过程输出所用资源部门期望内审报告、不符合项体表格系改进报告办绩效目标设定 / 满意度(KPI 值设定)内审纠正措施的完成率100%监督机制/相关过程控制文件控制方法过程管理评审会议M8,M2内部审核控制中检讨程序ISO/TS条款4.18.18.28.5 数据分析过按照统计要求进行数据分析的M 7程资料来源分析结果品保各种报表相应的改进行动部各部门依要求进行统计分析,在每月议会上总结报告,并数据分析控制以趋势图表和M8程序管理评审会议等形式评审目标的达成情况8.18.48.5不符合事项 ( 客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审M8改进过程不符合项)资料分析的结果,改进项目有效的纠正及预防措施、持续的追踪改善记录、客户投诉报告和满足顾客要求的过程利用持续改品持续改进每月以趋势图8.2进计划表格质量管理8.3保改进计划完成率96%以上表体现其达成进行追踪记体系的有M7 改进控制程序部情况8.4 录效性8.5。