审计报告格式通用范本
审计报告模板 审计报告通用模板(5篇)

审计报告模板审计报告通用模板(5篇)随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。
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审计报告模板篇一前言实习是每一个大学生须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学生专业知识的一种检验,它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,即开阔了视野,又增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础,也是我们走向工作岗位的一步。
自从走进大学校园,开始接触会计专业,我就对注册会计师这个神秘的行业充满了好奇,也了解到它是大多数会计人员梦想的目标。
在学习中,通过进一步的认识,更是激起了我对于这个职业的极大兴趣。
会计是一门实践性很强的学科,经过两年多的的专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来。
在一个偶然的机会中我得知湖北中德秦会计师事务所正在招收实习生,为了满足我对于会计师事务所强烈的好奇心。
我投了简历去应聘,较后顺利进入该事务所。
社会与校园是不同的两个世界,也许我们不能完全立刻适应这激烈竞争的社会。
但我们要学会逐步适应这个社会,我想我这几个月的时间是我一个即将开始大学生活迈向社会的一步。
1.概述1.1 实习目的会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督,旨在提高经济效益的一种核算手段,它本身也是经济管理活动的重要组成部分。
会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越展会计工作就显得越重要。
在学校学的这四年,可以说对会计已经是耳目能熟了,所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我都基本掌握了,但这些似乎只是纸上谈兵,倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我想我肯定会是无从下手,一窍不通。
关于审计报告范文(5篇)

关于审计报告范文(5篇)关于审计报告范文(5篇)报告范文展示了优秀的写作技巧和语言表达,为写作者提供了学习和借鉴的机会。
今天小编在这给大家整理了一些关于审计报告范文,就让我们一起来看看吧!关于审计报告范文精选篇1根据__审综字[20__]×号审计计划安排,审计小组于19__年×月×日至×月×日,对__市日用杂品公司19 × ×年度财务收支进行了就地审计。
审计总金额825万元,违纪总金额为344 144.07元。
应缴金额为48 166.40元。
现将审计结果报告如下:一、基本情况__市日用杂品公司是__市供销社所属中型企业19__年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干。
公司下属11个独立核算单位。
该公司于l 9__年×月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)。
现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室。
主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。
现有职工111人,固定资产103万元,自有流动资金39万元。
全年销售额l972万元,实现利润总额67.4万元。
二、发现的问题1.弄虚作假套取资金,给__×路仓库发奖金8000元。
l9__年末,市日杂公司决定日杂站和生活站给__路仓库(都是公司所属独立核算单位)承担8000元劳动分红奖。
该款应该在税后留利中支付,而两站采取弄虚作假的手段,在1月份分别用转账支票,从销售款中套出现金给仓库,分别用仓库开出的两张4000元“苫布”假的e发票列入费用,该仓库没有入账,直接给职工发奖金,严重违反了《国营企业成本管理条例》和《现金管理暂行条例》。
2.挪用流动资金22万元,建造营业楼。
该公司__日杂大楼属于用自筹资金搞的基建项目。
由于专项贷款不足,1 9__年从日杂和生活两站借用流动资金24万元,扣除两站1 9 __年×月末自有资金账面余额2万元,实际挪用22万元用于基本建设。
审计报告模板参考(通用3篇)

审计报告模板参考(通用3篇)审计报告模板参考篇1关于对任南通市通州区xx学校校长期间的经济责任审计报告(征求意见稿)根据《通州市党政领导干部经济责任审计暂行办法》的要求及《南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见》(通教审[20xx]x 号)的安排,教育审计办公室派出审计组于20xx年x月x日起, 以现场审计的方式,对xx年x月至xx年x月任xx学校校长期间的经济责任进行了审计,同时对xx学校所属独立核算的食堂、小卖部进行了延伸审计。
xx学校及对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。
我们的审计是在xx小学提供的有关资料的基础上进行的。
审计结果如下:一、被审计单位基本情况二、任职期间xx学校财政收支情况(一)财政收支情况(二)资产、负债情况(三)基本建设情况(四)食堂、小卖部的审计情况(五)延伸审计情况(六)内控制度的建立及执行情况任xx学校校长以来,为加强学校内部财务管理,建立了资产管理制度、收费管理制度、物资采购制度、校产校具管理制度、财务公开制度、内部审计工作制度。
学校能执行物价部门的收费政策,按收费项目收费;预算执行情况良好,经费使用效益不断提高;财务稽核小组能定期对学校行政账和食堂账等进行稽核。
通过查阅相关资料发现,学校内控制度在执行过程中还没有完全到位,存在疏漏。
三、任职期间xx学校事业发展情况四、任职期间xx学校及其本人遵守财经法规和个人廉洁自律情况(一)xx学校遵守财经法规情况根据xx学校提供的会计资料和其他资料来看,xx学校基本能执行国家的有关财经法规,会计核算基本符合《中小学会计制度》的规定,单位的财政收支情况基本真实,但在支出手续、会计核算等方面还需进一步完善和规范:(二)本人遵守财经法规和廉洁自律情况通过对xx学校20xx年x月至20xx年x月期间财务资料的审计,在xx学校任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项集体讨论、民主决策。
从xx学校提供的与审计事项相关的资料来看,未发现个人有违规违纪问题。
审计报告一般范本模板

审计报告一般范本模板日期:XXXX年XX月XX日尊敬的董事会、股东以及相关利益相关方:根据我作为独立审计师对您公司进行的审计工作,我谨向您提交以下审计报告。
一、审计对象本次审计的对象是您公司在XX年度内的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表以及附注。
二、审计范围本次审计范围是按照国际审计准则和相关法律法规的要求进行的。
审计包括风险评估、内部控制评估以及对财务报表的真实性、公正性和合规性的评价。
三、审计意见经过对您公司财务报表的审计工作,我根据所获得的审计证据,作出以下审计意见:1. 财务报表真实性和公正性根据我们的审计工作,我认为财务报表中所披露的信息真实、公正,能够反映您公司在XX年度内的财务状况、经营业绩和现金流量。
2. 合规性财务报表编制符合相关法律法规的要求,并符合会计准则的规定。
四、审计发现和建议在本次审计过程中,我们发现以下问题并提出相应建议:1. 内部控制不足针对您公司的内部控制体系,我们发现一些不足之处,包括对现金流入流出的核对不够严格、财务纪录和财务报表之间的不一致等。
我们建议您加强对内部控制的建设,确保其有效性和可靠性。
2. 会计政策变更您公司在XX年度采纳了某些会计政策的变更,这可能对财务报表的比较和分析产生一定影响。
我们建议您在财务报表附注中对这些会计政策变更进行充分的披露,以便利相关利益相关方进行正确的分析和判断。
五、确认函请您在收到本审计报告后,向我们提供一份确认函,确认在编制财务报表过程中,向我们提供的所有资料真实、完整。
六、其他事项如有其他需要说明的事项,我们将在附注或其他附件中进行详细披露。
七、审计人员和审计机构本次审计由我作为独立审计师进行,我代表审计机构对审计报告的真实性和合规性负责。
八、致谢感谢您对我们审计工作的支持和配合。
我相信我们的审计报告将对您公司管理层、股东以及其他利益相关方有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方,请随时与我们联系。
祝好!独立审计师签名审计机构名称。
审计报告模板(精选15篇)

审计报告模板(精选15篇)审计报告模板 审计报告的要素 审计报告应当包括下列要素: (1)标题; (2)收件⼈; (3)引⾔段; (4)管理层对财务报表的责任段; (5)注册会计师的责任段; (6)审计意见段; (7)注册会计师的签名和盖章; (8)会计师事务所的名称、地址及盖章; (9)报告⽇期。
审计报告模板(精选15篇) 在当下这个社会中,报告的⽤途越来越⼤,通常情况下,报告的内容含量⼤、篇幅较长。
相信很多朋友都对写报告感到⾮常苦恼吧,以下是⼩编收集整理的审计报告模板(精选15篇),希望对⼤家有所帮助。
审计报告1 根据《中华⼈民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神,XX审计局于XX年X⽉X⽇-XX年X⽉X⽇派出审计组,对其进⾏送达审计。
XX单位负责⼈对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责,并且作出了书⾯承诺。
在审计过程中,得到被审计单位的⽀持和配合,使审计⼯作得以正常开展。
审计局按照《中华⼈民共和国审计法》和其他法律法规进⾏审计,出具审计报告。
⼀、基本情况 (⼀)项⽬基本情况(按⽴项批复内容) 计划总投资XX万元,其中:中央XX万元,省XX万元,州XX万元,县配套XX万元,⾃筹XX万元。
实施地点: 实施内容: 实施时间: (⼆)项⽬前置情况(⼯程建设程序) 前置审计情况:送审投资XX万元,审定投资XX万元,审计核减XX万元,建议拦标价XX万元。
招标投标情况:(招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价,中标单位[公司]名称及中标价) 合同签订情况:(合同签订时间,项⽬实施区间、合同价) ⼆、资⾦到位及拨付情况 (⼀)资⾦到位情况: (⼆)资⾦拨付情况: 截⽌XX年X⽉X⽇,总计⽀付项⽬资⾦XX万元,其中: 1、建筑安装⽀出XX万元; 2、勘探费⽀出XX万元; 3、设计费⽀出XX万元; 4、监理费⽀出XX万元; 5、管理费⽀出XX万元; …… 三、投资完成情况 送审投资XX万元,审定投资XX万元,核减投资XX万元。
政府审计报告格式(共5篇)

篇一:项目专项审计报告范本四川省人民政府附件3:项目专项审计报告范本xxxx有限公司xxx:我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。
我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、管理层的责任严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或xxxx制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计意见发表如下:— 1 —1、公司基本情况贵公司系经××批准,由××发起设立,于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册,取得注册号为××的《企业法人营业执照》,现有注册资本××元。
本公司属××行业。
经营范围:××。
主要产品或提供的劳务:××。
[本公司下设××、××等分支机构。
] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况]2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。
项目已经于200 年月竣工。
项目总投资的申报及实际执行情况如下: (下表数据单位至少应精确到元)图片已关闭显示,点此查看— 2 —差异情况说明: ……3、《》项目实施前后经济效益及社会效益《》项目于200 年月正式生产销售。
标准审计报告范文标准模板(精选4篇)

标准审计报告范文标准模板(精选4篇)标准审计报告范文标准模板篇1ABC有限公司:我们审计了后附的ABC公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表、20xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。
北京永恩力合会计师事务所有限公司中国注册会计师:20xx年x月x日标准审计报告范文标准模板篇2省审计局:根据局第××次会议决定,我们于20×9年7月1~15日对我省××外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计,现将审计结果报告如下:(一)基本情况××外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。
审计报告模板范文(5篇)

审计报告模板范文(5篇)审计报告模板范文(精选篇1)一、收入管理。
学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。
学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。
按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。
代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。
二、支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。
学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施政府采购。
不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。
学校所有支出实行校长负责制,校长统一审批。
重大经费开支项目,严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》,由校领导班子集体讨论决定。
每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。
学校理财小组人员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监督。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。
每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。
学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入帐。
学校没有从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。
今后,学校还将调整充实财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。
审计报告模板范文(精选篇2)有限公司全体股东:全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京新港高科技股份有限公司(以下简称南京高科)12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
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内部编号:AN-QP-HT132
版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self-
Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation.
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审计报告格式通用范本
审计报告格式通用范本
使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。
资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。
一、审计报告标题格式及审计报告文号
(一)审计报告上方标题格式为:北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告;
(二)审计报告中间标题格式为:被审计课题项目名称及被审计单位名称;
(三)审计报告下方标题格式为:审计机构名称、地址及联系电话;
(四)审计报告文号格式为:审计机构名称缩写+京政管审字+〔年度〕××××号。
二、审计报告的基本内容
(一)范围段:主要内容为审计机构受托
对审计对象进行经费专项审计的依据和审计程序,范围段的内容如下:
北京市市政管理委员会:
我们接受委托,结合课题项目的实际情况,对××××单位(以下简称“承担单位”)承担的市市政管委××××课题项目(名称)经费的收支情况进行了审计。
承担单位的责任是提供本次审计所需的真实、合法、完整的审计所需的全部资料。
我们的责任是对课题项目总决算表、账簿及会计凭证的合规性、完整性、公允性进行审计并发表审计意见。
我们依据市市政管委制定的《北京市市政管理委员会课题项目经费管理办法》、市市政管委与课题承担单位签订的《北京市市政管理
委员会课题项目任务书》以及《中华人民共和国注册会计师法》等有关文件进行独立审计。
在审计过程中,我们结合承担单位的实际情况,实施了包括抽查会计记录与相关资料等项内容,我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:
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(二)课题项目基本情况:包括如下内容:
1、项目概况
项目名称:
课题名称:
课题编号:
立项时间:
计划验收时间:
项目委托单位(甲方):
项目承担单位(乙方):
市市政管委分类归口管理处室:
项目总额:万元
其中:市市政管委拨款:万元
2、课题项目主要任务
3、该项目工作停顿或延期原因(有/无),如有请说明情况
4、其他需要说明的情况(有/无),如有请说明情况
(三)审计内容:包括各项经费来源,经费支出的项目预算数,账面数和审定数。
各项经费来源的项目预算数、到位数、到位率、支出数和支出率;
(四)审计结果:在审计结果中应按本细则第二章第七条、第八条的规定,对被审计单位出现的问题予以披露,对影响审计结果的其他问题予以披露;
(五)审计意见:对被审计单位的审计结果提出审计意见和建议;
(六)附送文件:包括《北京市市政管理委员会课题项目经费总决算表》、《设备购置明细表》、市市政管委分类归口管理处室对经费预算调整、延期的批复、其他附送文件;
(七)审计报告签章:包括审计机构公章、两名注册会计师签章;
(八)审计报告日期:指审计机构出具审计报告日期;
(九)审计报告最后应附上审计机构资质
证明:包括审计机构执业证书复印件、审计机构通过当年年检的法人营业执照(副本)复印件。
可在此位置输入公司或组织名字
You Can Enter The Name Of The Organization Here。