2019年邮储银行审计部上半年工作总结及下半年工作思路

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邮政储蓄工作总结_邮政储蓄半年工作总结

邮政储蓄工作总结_邮政储蓄半年工作总结

邮政储蓄工作总结_邮政储蓄半年工作总结自今年年初以来,我在邮政储蓄银行工作已有半年时间。

这半年里,我不断调整自己的心态和工作方式,不断学习和提高自己的能力,在工作中不断挑战自我,不断超越自己,达成了许多自己的目标。

现在,我愿意就邮政储蓄的半年工作给出自己的个人总结。

一、尽心尽责,不断提高自己的能力同时,邮政储蓄银行是一个高速发展中的银行,需求也非常大。

因此,我更加注重提高自己的能力水平,不断学习银行新技术,熟练掌握各种不同的产品和业务,为客户提供更优质、更多元的服务。

二、与同事和谐相处,共同努力在邮政储蓄银行的半年时间里,我深深体会到协作的重要性。

在各种工作场合,彼此的互助和相互理解都是必要的。

因此,我与同事保持良好的关系,尽可能地在工作中帮助他们,积极与他们沟通交流,不断学习和提高自己的团队合作精神。

三、注重细节,精益求精邮政储蓄银行的规模大,涵盖的业务内容非常广泛。

在日常工作中,要注意细节,严格把控工作质量。

在对客户进行业务操作的时候,一定要认真细致,不遗漏任何一个环节,尽最大的可能保障业务操作的准确性。

同时,在处理业务过程中,如果出现了任何问题,也要尽快解决。

这样才能让客户满意,增强银行的公信力。

四、总结经验,不断进步在半年的工作期间,我不断总结工作经验,发现自己的不足,不断反思所犯的错误,总结出自己的经验和教训,以便在今后的工作中更好地发挥自己的能力和优势。

同时,我也不断学习银行的新业务和新技术,不断完善自己,永远不断进步。

总之,这半年来,我在邮政储蓄银行积极进取,始终将客户的需求放在首位,不断提高自己的工作能力、业务水平以及综合素质。

在今后的工作中,我将继续努力,不断实现自己的目标。

邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路

邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路

邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路篇一:邮储银行XX年工作总结及XX年工作计划思路邮储银行XX年工作总结及XX年工作计划思路XX年我行在市行、县委县政府和监管部门的正确领导下,邮储银行工作会议精神,以及xx ,紧紧围绕加快转型、加速发展、,认真贯彻落实全市安全合规、质效并重的总体工作部署,调整结构,激活机制全力推动xx 行各项工作健康、稳步、跨越发展。

------------------主要发展指标完成情况一、业务收入指标完成情况截至XX年10,我行当年累计实现业务收入987万,预计全年收入1200 万元。

二、主要业务发展指标完成情况(一)信贷业务信贷业务收入实现逐年翻番,10 月底,当年累计结余536笔、金额1940万元。

(二)公司业务公司业务收入、时点余额和日均余额均实现了稳步增长。

截止XX年10家金融机构中我行占比14%。

(三)储蓄业务XX年10月我行个人存款余额万元,其中邮储自营点个人存款余额万元,邮政代理点余额万元。

我行共米兰城市和奋进大街两个点,9 月邮储银行储蓄余额负万元。

-- 主要工作开展情况一、细分市场,务。

,,积极营销各项业快速、攻关有力、服务到位的市场营销机制,创造性地开展工作,全方位拓展市常具体做法有提升经营层次,对规模大、要求高的重点优良客户将责任主体提升到业务部,比较大的项目直接由行长负责攻关和谈判,组建强有力的攻关小组,把全行攻关能力较强的人员集中起来组成强力攻关小组对不同特点的企业选择合适的人员进行组合,集团作战上下联动精兵攻坚。

突出竞争优势, 抓住我行深入推行企业文化建设的契机,在服务上大做文章以优质的服务吸引客户大力营销推出的新业务品种,为客户提供一揽子服务方案,争取在服务的深度和广度上优于他行,行领导以身作则带头攻关保证,重点客户坚持每月,重视改善和提高银企关系。

通过不懈的努力我行新争取了一批有价值上档次的客户,项目等重点业务,为我行今后两三年的业务迅速发展打下了坚实的基矗。

审计部工作总结与工作计划_审计部半年工作总结

审计部工作总结与工作计划_审计部半年工作总结

自上半年以来,审计部在公司内外部环境的影响下,积极配合并主动参与了各种审计活动。

通过认真、专业的工作态度和严谨的工作方法,取得了一定的成果,但也存在一些问题和不足。

下面对半年来审计部的工作进行总结。

一、工作成绩1.加强内部审计工作。

审计部根据公司战略目标和各部门的需求,制定了内部审计计划,并指导各部门进行内部审核和审计整改工作。

通过内部审核和整改工作,帮助公司发现了部分内部控制问题,并提出了相关改进意见。

2.完成了年度审计计划。

审计部按照年度计划,完成了各项审计任务,对公司重点项目进行了审计,并及时向公司领导提供了审计报告和意见书。

通过审计,帮助公司发现了一些项目的风险和问题,并提出了改进措施。

3.加强外部审计合作。

审计部与外部审计机构保持了良好的合作关系,并按照公司要求,及时提供了相关资料和信息,确保了外部审计工作的顺利进行。

二、存在问题和不足1.人员资源不足。

由于审计部人员较少,难以适应公司不断增长的审计需求。

在一些工作中,存在工作量大、时间紧迫的情况,对于一些细节和深度情况的审计难以做到全面覆盖。

2.内部沟通不畅。

由于各部门之间的沟通不畅,导致审计部接收到的信息不足,影响到了内部审计工作的节奏和质量。

需要加强与各部门的沟通协调,提前了解审计需求和风险点。

3.技术水平有限。

由于技术水平的不足,审计部在一些数字化审计和风险分析方面无法满足需要。

需要进一步提升团队成员的技术能力,提高数字化审计的效率和准确性。

三、工作计划1.加强人员培养。

结合公司发展需求,加强对团队成员的培训和学习。

提升审计团队的整体素质,提高审计工作的效率和质量。

2.健全内部沟通机制。

加强与各部门之间的沟通,帮助各部门了解审计的作用和意义。

建立和完善信息共享机制,提前了解审计需求和风险点。

3.推进数字化审计。

加强技术学习和应用,探索数字化审计工具和方法,提高审计工作的效率和准确性。

逐步实现审计过程的自动化和智能化。

4.完善外部合作机制。

银行审计部半年度工作总结

银行审计部半年度工作总结

银行审计部半年度工作总结在过去的半年里,银行审计部经过团队的共同努力和努力工作,取得了一系列的成就。

在这篇文章中,我们将对银行审计部半年度工作进行总结,回顾过去的工作成果,并展望未来的发展方向。

在过去的半年里,银行审计部全面贯彻执行了各项审计工作计划,认真履行了审计职责,确保了审计工作的高效进行。

在审计过程中,我们严格遵守了审计准则和规范,保证了审计工作的客观、公正和独立性。

我们对银行各项业务和风险进行了全面审计,及时发现和解决了一些潜在的风险问题,为银行的稳健经营提供了有力的保障。

在过去的半年里,银行审计部还大力推进了审计工作的信息化建设,提高了审计工作的效率和质量。

我们积极采用先进的审计技术和工具,不断完善审计管理系统,提高了审计数据的采集、分析和报告能力。

这些举措为审计工作提供了强大的技术支持,为银行的风险管理和内部控制提供了更加可靠的数据支持。

在过去的半年里,银行审计部还加强了与各业务部门和管理部门的沟通与协作,建立了良好的合作关系。

我们与各部门密切配合,及时了解各项业务的动态和风险情况,为审计工作提供了更加全面和准确的数据支持。

同时,我们还积极参与了各项业务的风险管理和内部控制工作,为银行的风险防范和内部管理提供了有益的建议和意见。

展望未来,银行审计部将继续发扬团结合作、开拓创新的精神,进一步提高审计工作的水平和质量,为银行的可持续发展贡献更大的力量。

同时,我们还将不断加强与各部门的沟通与协作,进一步完善审计管理系统,提高审计工作的信息化水平,为银行的风险管理和内部控制提供更加有力的支持。

总之,过去的半年里,银行审计部在全面履行审计职责、推进审计信息化建设、加强与各部门的沟通与协作等方面取得了一系列的成就。

我们将继续努力,不断提高审计工作的水平和质量,为银行的稳健经营和可持续发展作出更大的贡献。

邮政储蓄银行今年上半年工作总结及下半年工作安排

邮政储蓄银行今年上半年工作总结及下半年工作安排

邮政储蓄银行今年上半年工作总结及下半年工作安排第一部分上半年工作回顾一、主要指标完成情况1、收入情况我行全年收入计划为XXX万元,截止6月末完成收入XX 万元,同比去年增长XXX%,增幅列地区第三,完成年计划的XXX5%,列地区第二,与形象进度相差XXX个百分点,绝对值差XX万元。

三大板块业务除信贷未完成计划外,个人业务、公司业务收入均完成收入计划。

其中个人业务收入计划XX万元,截止6月末完成XX万元,完成年计划的XX%,同比去年增长XX%;公司业务收入计划为XX万元,截止6月末完成XX万元,完成年计划的XX万元,同比去年增长XX万元;信贷业务收入全年计划为XX万元,截止6月末完成XX万元,完成年计划的XXX%,同比去年下降XX%。

二、重点业务发展情况截止到6月末储蓄余额达到XXX万元,比上年增长XXX万元,完成年度净增计划(年计划净增XXX万元)的XXX%;平均余额达到XXX万元,比上年增加XXXX万元,完成年度计划的XXXX%,活期比例XXX%,XXXX%,比上年末增长XX4%。

公司存款到达额为X万,完成年计划X%,日均余额为X万元,完成年计划的X%。

累计发放贷款X万元,其中小额贷款X笔,款额X万元;商务贷款X笔,款额X万元;按揭贷款1笔,X万元;质押贷款4笔,款额X万元,贷款全部结余X万元。

全部逾期率X%,其中小额逾期率X%,十天以上逾期率X%。

3、具体做法上半年通过制定激励措施,强化宣传营销,组织各类竞赛,积极调动员工的积极性,积极参与市行开展的个人金融理财业务竞赛活动和市行组织的营销积分竞赛,巩固拓展了储蓄余额的发展;公司业务方面主要还是以财政资金为主线,全力挖掘公司业务市场,通过与财政、社保等主要部门加强联系沟通,上下联动,跟踪服务,并充分发挥能人效益,全方位营销,员工提供信息,行内派人攻关,保证了公司余额的稳步增长;上半年我行信贷业务呈现了贷款结余稳步上升,贷款逾期率逐渐下降的良好发展势头。

邮政储蓄工作总结_邮政储蓄半年工作总结

邮政储蓄工作总结_邮政储蓄半年工作总结

邮政储蓄工作总结_邮政储蓄半年工作总结尊敬的领导:您好!本人在邮政储蓄工作岗位上已经工作了半年,经过这段时间的工作,我对自己的工作进行了总结。

以下是我对自己半年工作的总结和反思。

一、工作内容和业绩在过去的半年里,我主要负责邮政储蓄业务的办理和监督。

我准确、高效的完成了各项业务,并保持了较高的办理效率和准确率。

在负责的计算机转账业务方面,我认真对待每一笔转账指令,并认真检查对方账户信息,以确保资金安全。

由于我工作认真负责,直接导致了业绩的显著提高。

半年来,我共为客户办理了800多笔业务,其中超过95%是准确无误的。

在上半年的绩效考评中,我被评为优秀员工,并获得了一定的奖励。

二、工作中的问题和反思虽然我的工作比较顺利,但我也存在一些问题。

由于工作内容较多,有时我会有些疏忽大意,没有仔细核对客户提交的资料,导致一些问题的出现。

我在与客户的沟通中,有时会思维不够灵活,对于客户的需求反应不够及时,不能给客户及时的满意答复。

由于我的技术水平和业务理解程度有限,对于一些复杂的业务操作,我没有及时向主管询问,导致办理过程中出现了一些错误。

三、改进措施和计划为了改进以上问题,提高工作的质量和效率,我计划从以下几个方面进行改进:1.严格执行操作规程,不得疏忽大意。

每一项业务都需要认真核对客户提交的资料,确保准确无误。

2.加强与客户的沟通,及时响应客户的需求和问题。

我将主动与客户进行沟通,了解他们的需求,并及时给予答复和帮助。

3.提高业务技能和理解能力。

我将主动学习和研究相关的业务知识,在与主管的交流中不断提问和学习,提高自己的业务能力。

4.利用每天的工作总结和反思时间,及时发现问题,并找到解决问题的办法。

我将在每天的工作结束后,总结自己的工作,找出存在的问题,并制定解决方案,以提高自己的工作质量和效率。

我在邮政储蓄工作岗位上尽职尽责,努力工作,并取得了一定的成绩。

但我也不断反思自己存在的问题,并制定了改进措施。

相信通过我的不断努力和改进,我将在以后的工作中更好的完成自己的职责,为公司的发展贡献一份力量。

邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路

邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路

邮政储蓄银行年公司业务上半年工作总结及下半年工作思路篇一:邮储银行XX年工作总结及XX年工作计划思路邮储银行XX年工作总结及XX年工作计划思路XX年我行在市行、县委县政府和监管部门的正确领导下,邮储银行工作会议精神,以及xx ,紧紧围绕加快转型、加速发展、,认真贯彻落实全市安全合规、质效并重的总体工作部署,调整结构,激活机制全力推动xx 行各项工作健康、稳步、跨越发展。

------------------主要发展指标完成情况一、业务收入指标完成情况截至XX年10,我行当年累计实现业务收入987万,预计全年收入1200 万元。

二、主要业务发展指标完成情况(一)信贷业务信贷业务收入实现逐年翻番,10 月底,当年累计结余536笔、金额1940万元。

(二)公司业务公司业务收入、时点余额和日均余额均实现了稳步增长。

截止XX年10家金融机构中我行占比14%。

(三)储蓄业务XX年10月我行个人存款余额万元,其中邮储自营点个人存款余额万元,邮政代理点余额万元。

我行共米兰城市和奋进大街两个点,9 月邮储银行储蓄余额负万元。

-- 主要工作开展情况一、细分市场,务。

,,积极营销各项业快速、攻关有力、服务到位的市场营销机制,创造性地开展工作,全方位拓展市常具体做法有提升经营层次,对规模大、要求高的重点优良客户将责任主体提升到业务部,比较大的项目直接由行长负责攻关和谈判,组建强有力的攻关小组,把全行攻关能力较强的人员集中起来组成强力攻关小组对不同特点的企业选择合适的人员进行组合,集团作战上下联动精兵攻坚。

突出竞争优势, 抓住我行深入推行企业文化建设的契机,在服务上大做文章以优质的服务吸引客户大力营销推出的新业务品种,为客户提供一揽子服务方案,争取在服务的深度和广度上优于他行,行领导以身作则带头攻关保证,重点客户坚持每月,重视改善和提高银企关系。

通过不懈的努力我行新争取了一批有价值上档次的客户,项目等重点业务,为我行今后两三年的业务迅速发展打下了坚实的基矗。

邮政部门上半年总结及下半年工作计划完整版

邮政部门上半年总结及下半年工作计划完整版

编号:TQC/K579邮政部门上半年总结及下半年工作计划完整版According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results.【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】编写:________________________审核:________________________时间:________________________部门:________________________邮政部门上半年总结及下半年工作计划完整版下载说明:本计划资料适合用于根据不同时间段的特点,推出各项具体执行方案。

主要特点是细致、周密,操作性强和不乏灵活性,同时考虑费用支出事项,根据自身力量选择合适的方式,以实现较低费用取得良好效果。

可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。

一、上半年全市邮政工作基本情况今年以来,在市委市政府和省邮政公司的正确领导下,全市邮政部门紧紧抓住黄蓝战略实施的契机,以科学发展为主题,加快发展方式转变,大力推进改革创新,强化管理,广泛开展创先争优活动,全面构建和谐企业,保持了强劲的发展态势。

突出表现在:(一)邮政经济运行质量和效益有效提升上半年,全市累计完成业务收入8473万元,完成省公司计划的57.29%,同比增幅21.45%,居全省第7位,提前实现任务超半。

全市有效收入完成5510万元,完成预算进度57.72%,同比增幅20.28%,居全省第13位。

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20XX年邮储银行审计部上半年工作总结及下半年工
作思路
邮储银行审计部18年上半年工作总结及下半年工作思路
18年上半年分行审计部在省分行及分行党委的正确领导下,以党的十七届六中全会和XX省第十次党代会精神为指针,认真贯彻落实总行审计工作指导意见和第五次全省邮储银行工作会议精神,围绕“科学发展、强行富民”的战略目标,坚持突出重点、以点带面、讲求深究、揭示风险的审计工作总体思路。

紧紧围绕分行18年审计工作目标:确保一般以上资金案件为零;确保分行内控评价达到二级合格标准以上;确保“标准化审计活动”达到省行标准;确保机构审计队伍建设达到合格标准。

开展各项工作,现将上半年开展情况汇报如下:
一、继续加大案件综合治理的力度,全力维护资金安全,以严控案件为第一要务,进一步加强领导,落实案防责任,明确岗位责任,各尽其职,各负其责。

案件防控工作始终是我行长期重要的一项中心工作,行领导对此给予了高度的重视,为了更好的做好我行的工作,全面提升案件防控能力,及时调整了XX分行案件防控领导小组成员,由“一把手”负总责,亲自过问、主动协调、直接参与,同时明确了总审计师XXX担任案件防控领导小组的责任组长,审计部负责人任主任,主抓这项工作。

与各县(市)支行行长、各部(室)总经理、市辖各级支行行长层层签定了案件防控、安全保卫管理工作责任书,共签定案件防控、安全保卫管理工作目标责任状书25份,目标责任书明确了具体的案件防控的责任对象、责任目标、责任内容和责任奖罚。

并将责任目标和内容完成情况纳入各单位和个人年度绩效挂钩进行考核,对未完成责任目标的,在年度考评中实行一票否决。

二、加大“三道防线”履职的审计力度,全面开展“管理提质年活动”“双线整改”项目实施方案。

根据《关于印发中国邮政储蓄银行XX省分行18年“管理提质年”活动方案的通知》(XX邮银发〔2012〕105号)精神,为落实审计“双线整改”项目的管理提质工作,促进分行审计条线和业务条线加强对检查发现问题的情况通报,双线组织、指导、督促发生问题的单位落实好整改工作。

制定我分行“双线整改”项目实施方案,对重大风险隐患重点组织整改,把重大风险隐患消灭在萌芽状态;对屡查屡犯的问题从组织管理、方案措施、奖惩考核、后续跟踪等方面予以深究,
从根本上解决屡查屡犯的问题;通过对检查发现问题的“双线整改”,努力实现管理提质年活动“管理更加专业、执行更加有力、作风更加务实、效果更加突出”的目标。

开展此次的活动,使分行的管理得到进一步加强,有利于业务发展、有利于风险控制、有利于问题整改的角度出发,优化流程、减少中间环节,达到信息畅通、制度落实、整改执行到位的目的,
三、着力加强审计专业化队伍建设,为打造“强势审计”提供支持。

根据总行要求,按照“积极探索、因地制宜、稳步推进、务求实效”的原则,加快了审计专业化队伍建设。

按照银监会《银行业金融机构内部审计指引》和总行规定的职责,努力配备充足合格的审计人员,逐步提高信贷、公司业务和财务、计算机等相关专业人员比例,逐步实现合理的审计人员配备,努力打造管理机构审计、网点审计、电子稽查、审计督导四支骨干队伍。

尤其在做大做强管理机构的审计力量,不断提高对新业务的审计专业水平和能力,要尽快实现电子稽查向非现场审计的转变,正在努力组建一支涵盖信贷、公司、个金、审计信息管理等方面的非现场审计团队。

四、狠抓案件新规工作的落实及案防组织推动。

1.每季度组织召开一次案防领导小组及风险合规工作会议,对18年的案防、维稳、安保、风险管理工作进行了全面布署,要求各支行加强对员工案防意识的教育和案防技能的培训,认真组织一、二级支行、部门负责人学习和传达了银监会、省局银行业案件防控工作会议精神,学习了中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知,要求将《关于加强案件防控,落实轮换、对帐及内审有关要求的工作意见》、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》相关部门要认真组织学习,发至所有从业人员,并对照执行。

2.《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》下发已近两年,难免出现宣传不到位,学习不深入,教育不全面的问题,更加需要加强合规意识的培养,规范从业行为。

为进一步提高全体审计员的依法合规意识,促使网点规范经营管理和业务操作行为。

18年6月8日至6月15日组织开展了对《暂行办法》集中学习活动,使全体员工充分认识到违规行为的危害性,更好的掌握了《暂行办法》具体条款,规范审计人员在平常工作对违规行为的处罚力度,从而确保处理结果适度。

五、着力推进审计信息化建设,为审计提供技术支撑。

一是利用个人信贷业务审计系统,针对个人信贷业务操作风险,运用先进的计算机审计技术方法,快速提高非现场审计分析的水平。

每月还通过非现场手段,确定一项信贷模型,做好了个人贷款资金专项分析。

二是利用使用审计管理信息系统,利用系统的手段来规范审计行为,管理审计信息,控制审计质量,检验审计成果,更好地发挥内部审计在邮储银行经营管理中的监督与服务职能。

三是利用电子稽查机构优化,充分发挥电子稽查系统的风险监控作用,进一步规范和优化电子稽查系统预警监控流程。

六.加强内部审计工作,突出做好高风险业务审计排除案件风险
隐患,加强问题整改。

我行根据近年来案件发生情况和实际风险,认真梳理案件风险
领域和风险点,建立常态化的案件风险排查、开展各项专项检查工作,消除案件隐患。

(一)充分利用邮银协调会议平台,积极履行内部监督职责,推动邮政企业配备代理金融业务稽查员工作,加强与邮政代理金融、安保、行管法规等部门的沟通协作,组织多种形式的联合检查。

1.根据省分行《关于开展全省邮政金融网点合规性自查工作的通知》(XX邮银发〔2012〕172号)要求,分行审计部对辖内59个各类邮政金融网点(其中21个一类网点、19个二类网点、19个三类网点)开展了金融业务合规性自查工作,部分没有及时整改落实的问题找出主要存在原因。

2.根据省分行《关于开展全省邮政代理网点风险等级评价复查活动的通知》(XX 邮银发〔2012〕145号)要求,分行审计部在各市县邮政局对辖属75个邮政金融代理网点开展风险等级评价的基础上,按照省分行的规定,对XX市5个代理网点、XX县9个代理网点、XX市9个代理网点和XX市2个代理网点开展了风险等级评价复查活动。

提出了四全方面存在的不足。

3.与市邮政局金融业务分局联动,金融业务分局明确专人负责,配合审计部门开展对代理金融网点的专项审计。

发现代理金融网点履职检查不到位;现金、凭证、印鉴管理不合规;未严格执行权限、岗位互控制度制度、未严格执行操作规程和操作程序;交接班制度执行不严格;安全防范意识淡薄等风险隐患。

(二)根据分行审计审部2012审计工作年度计划,市分行审计部于3月下旬对全市各县市支行信贷业务开展了一次专项审计工作。

针对过去信贷业务检查中发现的突出问题,而且小额信贷逾期余额占到我行逾期总额的95%以上,为了控制小额信贷特别是农户联保信贷资金风险,市分行审计部将本次专项审计的重点放在对农户联保信贷业务的检查上。

发现了农户联保小组成员不合规;存在单人上门调查的问题;贷款资金集中使用或被挪作他用的现象比较普遍等14个主要方面的问题。

对相关责任人和机构根据违规情况进行相应的处罚。

还严格按照“七不准”要求对个人贷款业务进行了自查自纠。

(三)根据银监办发[2010]408号及XX银监办[2011]3号文件之要求,我行审计部会同会计部、公司业务部于18年二季度对市分行已开办对公业务的10个网点进行了一次存款滚动式检查专项检查。

发现了我行差错问题类型主要集中在在支付结算业务的相关票据检查核实办理上、对账率偏低等问题。

对关于银企对帐不规范的风险下发了风险提示(XX邮银审计2号)文件精神,我行成立了专项整治工作领导小组和工作小组,制定了不规范经营专项治理工作实施方案。

并根据文件要求认真开展了自查自纠,边查边改,规范经营,并以此次自查为契机,进一步强化贷款行为和收费服务的合规意识,更好地服务社会,防范各类合规风险和重大负面舆情。

十、下半年审计工作思路。

1、认真落实银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求,切实做好各单位的案件防控基础工作,严格柜台业务操作行为,有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作的作用,消除员工岗位惰性和不良习惯,提高案件防控工作和敏感性,切实遏制案件风险的发生,力争达到全年零发案的目标。

2、加大执行力度,进一步提升案件防控质量。

针对目前在案件防控和风险防范中存在的只注重揭露问题而忽视督促整改,导致部分问题长期存在,“屡查屡犯”的问题得不到根除。

因此条线检查部门要加强内部的协作配合,做到业务条线,风险合规条线“双线整改”,努力实现管理提质年活动共同做好案件防控工作。

3、防范化解贷款风险,在大力发展信贷业务的同时,重点监控审查审批人员的业务素质,提高审查审批质量,从审查审批环节严堵虚假调查报告、虚假贷款现。

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