2018年财政收支平衡表
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表

20000
补充预算周转金
从政府性基金预算调入
其他调出资金
从国有资本经营预算调入
1362
从其他资金调入
收入总计
1026666
支出总计
1026666
附件6
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表
单位:万元
收入
预算数
支出
预算数
地方一般公共预算收入
925500 一般公共预算支出
604250
转移性收入
101166 转移性支出
422416
上级补助收入
9719
体制上解支出
381889
一般性转移支付收入
19760
出口退税专项上解支出
227
专项转移支付收入
325
专项上解支出
30420
接受其他地区援助收入
援助其他地区支出
地方政府一般债务收入
地方政府一般债务还本支出
9880
国债转贷收入
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金上年结余
国债转贷资金结余
上年结转收入
调出资金
调入资金
21362
补充预算稳定调节基金
调入预算稳定调节金
2018年朐县发改局

2018年临朐县发改局部门预算目录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分. 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表(按经济科目分类)六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分. 2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况六.政府性基金支出预算情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻执行国家和省、市的经济和社会发展方针、政策;拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。
(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任;统筹协调经济和社会发展,研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件,对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策。
(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全县综合性经济体制改革方案;拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。
(五)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;负责固定资产投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作;对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展。
(六)推进全县经济结构战略性调整;组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;拟订全县服务业发展战略、规划和政策并组织实施;协调解决服务业发展中重大问题;参与拟订现代物流业发展规划、政策。
南京市2018年预算执行情况

南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(功能科目到款级) (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(政府经济分类) (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表(按功能科目分类) (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表(分地区) (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表(按功能科目分类) (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表(按功能科目分类)表三十二2019年市本级一般公共预算支出表(按经济科目分类) (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表(按经济科目分类) (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表(分地区) (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(分项目) (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(按功能科目分类) (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表(按经济科目分类) (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表(按经济科目分类) (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表(按经济科目分类) (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一:2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位:万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
遵义市财政局2018年度部门决算 .doc

遵义市财政局2018年度部门决算2019年8月目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2018年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表(公开01表)二、收入决算表(公开02表)三、支出决算表(公开03表)四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)九、政府采购情况表(公开09表)十、资产情况表(公开10表)十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能(一)拟定并组织实施全市财税规划、政策和改革方案,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配方案,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理地方性政策、制度草案,组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。
(三)承担全市各项财政收支管理的责任,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,向市人代会报告全市和市级财政预算及执行情况和财政决算。
拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门年度预决算。
(四)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作,管理财政票据,贯彻落实彩票管理政策和有关方法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
关于黄岩区财政预算收支情况及预算调整方案的报告

关于黄岩区2018年财政预算收支情况及预算调整方案的报告区财政局局长苏忠阳(2018年12月26日)主任、各位副主任、委员:我受区人民政府委托,现向区人大常委会报告2018年财政预算收支情况及预算调整方案的报告,请予审议。
一、财政预算收支情况今年以来,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我区深入贯彻党的十八届七中全会和十九大会议精神,全面落实区十三届二次党代会和十六届人大二次会议的各项决策部署,努力培植财源,优化支出结构,深化管理改革,全区财政收入平稳增长,支出重点保障有力,财政运行总体平稳。
(一)收支执行情况1、一般公共预算1-11月,全区实现一般公共预算收入440833万元,完成年度预算的98.4%,同比增长14.5%(以下简称增长)。
其中税收收入完成378605万元,增长17.4%,非税收入完成62228万元,同比下降0.6%(以下简称下降),主要是国有资源资产有偿使用收入下降48.9%,较去年同期减收13695万元。
1-11月,全区完成一般公共预算支出470696万元,增长19.5%,完成年度预算的93.7%。
2、政府性基金预算1-11月,全区实现政府性基金预算收入580020万元,完成年度预算的115.4%,主要是国有土地使用权出让收入563976万元,完成年度预算的118.7%。
1-11月,全区完成政府性基金预算支出267073万元,完成年度预算的57.2%,进度滞后的原因是1 / 5土地出让金成本集中在12月份结算,截至目前已完成年度预算的95%。
3、社会保险基金预算1-11月,全区实现社会保险基金预算收入30.7亿元,完成年度预算的101.6%,进度较快的主要原因是截至11月份我区失土农民转保企业职工养老保险一次性补缴收入4.5亿元,较年初预算增加1.5亿元。
1-11月,全区完成社会保险基金预算支出36.6亿元,完成年度预算的94.1%。
4、国有资本经营预算1-11月,全区实现国有资本经营预算收入7412万元,完成年度预算的99.5%。
第二章 国际收支和国际收支平衡表总结

第二节 国际收支平衡表 (BOP Statement)
2018/12/25
9
一、国际收支平衡表的概念
国际收支平衡表指的是将国际收支记录
按照特定账户分类和复式记账原则而编制的
会计报表。
2018/12/25
10
二、国际收支平衡表的编制原则
1、借贷复式记账法 “有借必有贷,借贷必相等” 记账原则:不论是对于实际资源还是金融资产, 借方表示该经济体资产或资源持有 量的增加,贷方表示资产或资源持 有量的减少。
40
三、国际收支不平衡的原因
3、货币性失衡 货币性不平衡是指一定汇率水平下国内货 币成本与一般物价上升而引起出口货物价格相 对高昂、进口货物价格相对便宜,从而导致的 国际收支失衡。 4、周期性失衡 周期性不平衡是指一国经济周期波动所引 起的国际收支失衡。
2018/12/25 41
三、国际收支不平衡的原因
国际收支以经济交易为基础,具体包括四种类
型:①交换;②转移;③移居;④其它根据推论存
在的交易。
2018/12/25 5
二、对国际收支概念的理解
3、国际收支记载的是一国居民和非居民之间的交易。 居民是指在一个国家(地区)的经济领土内具 有经济利益的经济单位,包括自然人、法人和政府 机构。 4、国际收支是一个事后的概念。
2018/12/25 23
五、记账实例
思考一:以下交易分别属于借方还是贷方项目? 进口货物;出口货物 非居民向居民提供服务;居民向非居民提供服务 非居民从本国取得收入;居民从外国取得收入 居民对非居民提供单方面转移;非居民对居民提供单 方面转移 居民获得外国资产;非居民获得本国资产 居民偿还非居民的债务;非居民偿还居民的债务 官方储备资产增加;官方储备资产减少
陕西省2018年财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告

关于陕西省2018年财政决算(草案)和2019年上半年预算执行情况的报告——2019年7月29日在陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议上陕西省财政厅厅长丁云祥发布时间:2019-08-02 15:40:55 来源:省财政厅主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受省人民政府委托,现将我省2018年财政决算(草案)和2019年上半年财政预算执行情况报告如下。
一、2018年全省及省级财政收支决算情况(一)全省一般公共预算收支决算情况2018年,全省地方一般公共预算收入2243.14亿元,完成年初预算的103.51%,增长11.78%。
2018年初,省人大审议通过的全省一般公共预算支出4116.84亿元,加上预算执行中中央财政补助、调入资金等,全省支出调整预算为5622.31亿元。
全省一般公共预算支出5302.44亿元,完成调整预算的94.31%,增长9.71%。
2018年全省收支平衡情况是:全省地方一般公共预算收入2243.14亿元,加上中央补助收入2475.7亿元,政府一般债券收入681.25亿元,上年结余196.25亿元,动用预算稳定调节基金218.35亿元,从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金等390.48亿元,全省一般公共预算收入总计6205.17亿元。
全省一般公共预算支出5302.44亿元,加上上解中央支出12.07亿元,安排预算稳定调节基金227.72亿元,政府一般债务还本支出等376.23亿元,全省一般公共预算支出总计5918.45亿元。
收支相抵,累计结余286.72亿元,全部结转下年支出,全省一般公共预算收支实现平衡。
(二)省级一般公共预算收支决算情况2018年,省级地方一般公共预算收入621.68亿元,完成年初预算的109.07%,增长14.85%。
2018年初,省人大批准的省级一般公共预算支出861.19亿元,加上预算执行中中央财政补助、减去补助市县支出等,省级支出调整预算为978.08亿元。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc

关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定,我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复,现就有关编制说明补充如下:一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元,一般公共预算支出215,535万元,转移性支出8883万元,差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中:返还性收入预算6608万元,较2017年执行数5631万元增加977万了,增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元,较2017年执行数59,938减少1835万元,下降 3.06%,主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入(为一次性收入,所以2018年未预算);专项转移支付收入预算81010万元,较2017年执行数79295万元增加1715万元,增长2.16%;年初预算安排其他资金调入23,496万元,年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元,其中因公出国(境)费预算安排0元;公务用车运行维护费预算安排619万元(其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元,事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元),较2017年预算数633.41万元减少14.41万元,下降 2.27%;公务接待费预算安排239万元,较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元,下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元,较2017年预算数658万元减少33万元,下降5.02%;培训费2018年预算安排133万元,较2017年预算数142万元减少9万元,下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底,我县债务限额117,441万元,其中一般债务限额96,044万元,专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元,其中一般债券余额91,438万元,专项债券余额18,080万元。
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项目
收入总计
一、公共财政预算收入 二、上级补助收入 1、返还性收入 2、原体制补助 3、均衡性转移支付补助 4、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5、各项结算补助 6、固定数额补助 7、企业事业单位划转补助收入(药监) 8、教育转移支付收入 9、重点生态功能区转移支付收入 10、革命老区转移支付补助 11、民族地区转移支付补助收入 12、专项补助 三、上年结余 ①专项结转 ②净结余 四、调入资金 五、债务转贷收入 六、动用预算稳定调节基金
11,568
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11,183
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支出总计
一、一般公共预算支出 二、上解上级支出 1、体制上解 2、专项上解 3、出口退税上解 三、调出资金 四、债务还本支出
年终结余
①专项结转 ②净结余
2018年财政收支平衡表
单位:万元
2018年预算
年预计
2018年决算
合计
本级
乡镇
合计
本级
乡镇
合计
本级
乡镇
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11,183
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