安全检查记录 :表6.1.6
仓库安全检查表(附检查内容、依据)

27
仓储场所设置的消火栓应有明显标志。室内消火栓箱不应上锁,箱内设备应齐全、完好。距室外消火栓、水泵接合器2m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物。
《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)第10.7条
28
纸品储存的环境应通风、干燥
《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)第五十二条
14
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等,并按本标准要求设置必要的防火安全标志
《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)第3.4条
15
5.1.2防火检查应包括以下内容:
a)各项消防安全制度和消防安全操作规程的执行和落实情况;
b)防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况;
c)安全员消防知识掌握情况;
d)室内仓储场所是否设置办公室、员工宿舍;
e)物品入库前是否经专人检查;
f)储存物品是否分类、分组和分堆(垛)存放,防火间距是否满足要求,是否存放影响消防安全的物品等;
g)火源、电源管理情况,用火、用电有无违章;
h)消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通,是否有明显的安全标志;
17
仓储场所每月应至少组织一次防火检查,各部门(班组)每周应至少开展一次防火检查。
《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014第5.1.1条
18
甲、乙、丙类物品的室内储存场所其库房布局、储存类别及核定的最大储存量不应擅自改变。如需改建、扩建或变更使用用途的,应依法向当地公安机关消防机构办理建设工程消防设计审核、验收或备案手续
11
库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护
安全隐患排查统计表

安全隐患排查统计表工程名称:填表日期:
单位名称:填表人:审核人:
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
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加油站安全检查表(最新标准)

加油站安全检查表
(对新建,改建加油站需要进行防渗措施检查)一、基本条件
二、安全管理
三、总图布置
四、工艺及设施
五、电气装置
说明:
(1)本表适用于加油站(不包括撬装式加油站)经营危险化学品安全评价。
(2)表中“检查记录”栏填写现场实际情况,检查结论为“不符合”的项目必须填写。
(3)表中“结论”栏根据实际检查情况分别填写“符合”、“不符合”或“无关”,不得空项。
(4)评价结论符合安全要求的条件是,所有检查项目的检查结论均为“符合”或“无关”。
检查结论汇总表
附表1
加油站工艺设施与站外建、构筑物防火距离表
说明:
(1)表中“站外建、构筑物方位”栏填写站外建、构筑物所处位置相对与加油站的方位,如东、东南、西南。
(2)表中“站外建、构筑物类别”栏填写站外建、构筑物按照GB50156表4.0.4 “项目”一栏划分的类别,如重要公共建筑物、一级保护物。
(3)加油站周围所有属于GB50156表4.0.4“项目”一栏规定范围内的站外建、构筑物均应填入本表。
附表2
消防器材配置情况表。
隐患排查记录表

检查单位:编号:002检查时间:2022年6月23日
工程名称
XXX工程
重点部位
木工棚、钢筋加工棚、大型车辆驻车场
存在的隐患:
1、木工加工棚处电线、插排随意摆放
2、三级电箱破旧且内部无接地措施
3、钢筋加工棚处焊机以及钢筋弯曲机外壳脱落导致内部裸露
隐患整改责任人
XXX
隐患整改时间
2012年X月X日前
隐患整改措施:
加强班组安全教育和文明施工相关知识,做到材料堆放整齐完整
措施制定人
XXX
制定时间
2012年X月X日
整改验收结果:
材料已按项目部要ห้องสมุดไป่ตู้堆放整齐
验收人:XXX2012年X月日
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
护理安全核心制度专项检查记录表

医院名称检查时间检查人员
检查项目
主要内容及要点
分值
存在问题
1.依法执业
护士执业持证率100%,无超范围执业;
10分
2.护理各项查对制度
2.1有医嘱执行制度、查对制度、身份识别制度;
2.2在标本采集、给药、输血或血制品时操作前、中、后严格执行查对制度,至少同时使用姓名、年龄两项核对患者身份
2.3住院患者、急诊留观、急诊抢救室患者均使用“腕带”,对传染病、药物过敏等特殊患者有标识(腕带与床头卡),且有明确制度规定
5分
5分
5分
3.分级护理制度
3.1有分级护理制度并落实
3.2实记录客观、真实、有动态连续性。
2分
2分
1分
4.交接班制度
有交接班制度并落实,护理交接班重点突出,连续动态,制度执行规范。
30分
10.监督检查
科室、职能部门对以上核心内容有检查、分析、改进
10分
8.6对相关应急预案有培训及演练,有药物过敏性休克及输液反应的应急预案和演练记录。
10分
9.疫情防控管理
9.1发热门诊、预检入口管理规范
9.2开展疫情知识相关培训等
9.3疫情下弹性人员调配机制,良性运作
9.4有探视陪护制度及执行规范,管理规范符合省市级标准
9.5工作人员健康监测、核酸应检尽检管理相关要求
6.2对不良事件的处置及应急及时、准备。定期召开安全警示会议。
5分
7.毒麻药品管理
7.1麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品等特殊管理药品的存放、使用、记录等有相关管理规定。
7.2定点分开放置、标识清楚,麻醉药品专柜放置,双人双锁管理。
实验室生物安全工作检查记录表

检验科生物安全工作检查记录表实验室名称:医院检验科检查日期:年月日检查人员签字:实验室生物安全工作及危险防范措施生物安全工作的核心是危险度评估。
可以借助许多方法来对某一个特定的操作程序或实验进行危险度评估,其中最重要的是专业判断。
危险度评估应当由那些对所涉及的微生物特性、设备和规程、动物模型以及防护设备和设施最为熟悉的人员来进行。
实验室主任或项目负责人应当负责确保进行充分和及时的危险度评估,同时也有责任与所在机构的安全委员会和生物安全工作人员密切合作,以确保有适当的设备和设施来进行相关的研究工作。
危险度评估一旦进行,还应当考虑收集与危险程度相关的新资料以及来自科学文献的其他相关的新信息,以便必要时对危险度评估结果进行定期检查和修订。
进行微生物危险度评估最有用的工具之一就是列出微生物的危险度等级。
然而对于一个特定的微生物来讲,在进行危险度评估时仅仅参考其危险度等级是远远不够的,适当时还应考虑其他一些因素,包括:1、微生物的致病性和感染数量2、暴露的潜在后果3、自然感染途径4、实验室操作所致的其他感染途径(非消化道途径、空气传播、食入)5、微生物在环境中的稳定性6、所操作微生物的浓度和浓缩标本的容量7、适宜宿主(人或动物)的存在8、从动物研究和实验室感染报告或临床报告中得到的信息9、计划进行的实验室操作(如超声处理、气溶胶化、离心等)10、可能会扩大微生物的宿主范围或改变微生物对于已知有效治疗方案敏感性的所有基因技术11、当地是否能进行有效的预防或治疗干预。
根据危险度评估过程中所明确的上述信息,可以确定所计划开展的研究工作的生物安全水平级别,选择合适的个体防护装备,并结合其他安全措施制订标准操作规范(standard operating procedure,SOP),以确保在最安全的水平下来开展工作。
每个实验室都应该采用“安全手册”或“操作手册”,其中定义了已知的和潜在的危害,并规定了特殊的操作程序来避免或尽量减小这种危害。
天然气公司安全生产检查表安全生产
天然气公司安全生产检查表1、我现在在做安全生产检查表单,希望大家能给我提供相应的版本!谢谢了请问:你要哪种类型的安全检查表;1 地震勘探作业1.1 爆炸物品临时库房与运输现场检查表1.2 爆炸作业现场检查表1.3 测量作业现场检查表1.4 采集作业现场检查表1.5 营区布置现场检查表2 钻井录井测井作业2.1 钻井作业安全检查表2.1.1 钻井作业现场安全检查表2.1.2 钻井作业操作安全检查表2.1.3 钻井作业现场井控安全检查表2.1.4 钻井设备拆装安全检查表2.2 录井作业安全检查表2.3 测井作业安全检查表2.3.1 石油测井作业安全检查表2.3.2 测井放射源库安全检查表3 采油采气作业3.1 油、气井生产检查表3.2 湿蒸汽发生器检查表3.3 加热炉检查表3.4 原油集输检查表3.5 天然气集输检查表3.6 油气井、站设备维修动火检查表3.7 供配电检查表4 修井作业4.1 油井试井现场检查表4.2 气井试气现场检查表4.3 压裂现场检查表4.4 注水井酸化现场检查表4.5 解卡打捞现场检查表4.6 油井堵水现场检查表4.7 油气井压井、替喷、诱喷现场检查表5 天然气城市输配系统5.1 总平面布置安全检查表5.2 消防系统安全检查表5.3 管道燃气供应企业安全评价现场检查表6 气体瓶装供应6.1 液化石油气存储灌装站检查表6.1.1 储存单元安全检查表6.1.2 灌装单元安全检查表6.1.3 电气单元安全检查表6.1.4 消防单元安全检查表6.1.5 总体布局单元安全检查表6.1.6 安全管理单元安全检查表6.2 液化石油气瓶装供应站现场检查表6.3 液化气储灌厂(站)现场检查表2、怎样填这个安全生产检查表???急急急...................基本问题都可以参考《安全生产法》这本书,大概的都有的。
或者问安全产生工程师,安检局的,这些问题都是小问题!考过安全生产师的人多了,不过要看你是公司的,因为安全工程师也有很多类的3、天然气净化厂安全验收评价检查表你好,您可以参考:天然气系统安全检查表序号检查内容依据实施记录结论 1 天然气物流部对外与港华进行商务沟通,每年签订供气合同EHS0428《管理天然气安全管理规定》 2 物流部按公司要求上报每周、每月用气计划EHS0428《管理天然气安全管理规定》 3 设备动力部各用气设备每天用气情况进行抄录,每月统计分析用气情况。
涉氨企业安全检查表
涉氨企业安全检查表1. 检查单位基本信息•检查单位名称:•所在地区:•统一社会信用代码:•企业法定代表人:•联系电话:2. 检查时间及人员•检查日期:•检查人员:–姓名:–职务:–联系电话:3. 涉氨企业安全管理情况检查3.1 安全管理制度• 3.1.1 是否建立了涉氨企业安全管理制度?• 3.1.2 安全管理制度的编制、修订及评审情况。
• 3.1.3 安全管理制度的宣传、培训及执行情况。
3.2 职责分工• 3.2.1 是否明确了涉氨企业各级责任人的职责与权限?• 3.2.2 职责分工落实情况。
3.3 安全生产技术措施• 3.3.1 是否建立了涉氨企业安全生产技术措施?• 3.3.2 生产设备的安全技术状况及检测情况。
• 3.3.3 安全监测与治理设施的建设与运行情况。
3.4 动态管理。
• 3.4.1 是否建立了涉氨企业安全管理信息系统?• 3.4.2 安全事故隐患排查及整改情况。
4. 涉氨企业安全风险评估4.1 涉氨工艺流程• 4.1.1 涉氨企业主要工艺流程介绍。
• 4.1.2 工艺流程中可能存在的安全风险。
4.2 安全设施与装备• 4.2.1 涉氨企业安全设施与装备情况。
• 4.2.2 安全设施与装备的完好性及有效性。
4.3 安全管理与操作• 4.3.1 操作人员的安全意识及操作技能培训情况。
• 4.3.2 安全管理规范的执行情况。
5. 安全生产情况检查5.1 设备安全• 5.1.1 设备的设施、控制、监测情况。
• 5.1.2 设备的检修、保养及跟踪记录。
5.2 工作场所安全• 5.2.1 工作场所布局、通风、照明等情况。
• 5.2.2 工作场所消防设施及消防通道情况。
5.3 操作规范• 5.3.1 操作规范的制定与执行情况。
• 5.3.2 涉氨操作人员的操作行为规范情况。
6. 安全事故应急准备检查6.1 应急预案• 6.1.1 涉氨企业创建了应急预案吗?• 6.1.2 应急预案的编制与修订情况。
消防安全设施检查记录
消防安全设施检查记录检查日期:2022年11月15日地点:某某大厦检查人员:某某公司消防工程师一、检查目的本次消防安全设施检查的目的是确保某某大厦的消防设施完好并且符合相关法规和标准要求,以提供建筑物内部和周围人员的安全保障。
二、检查内容1. 灭火器检查检查灭火器数量、种类、有效期限和放置位置,确保适当的灭火器覆盖整个建筑物,维持正常的防火应急响应能力。
2. 自动喷水灭火系统检查检查自动喷水灭火系统的管路、泵房、报警装置和水源。
测试系统的自动启动和关闭功能,确保系统能够在火警发生时及时投入工作。
3. 疏散通道和出口检查检查楼梯、走廊和疏散通道,确保其畅通无阻,并且没有杂物堆放。
检查疏散门的打开情况,确保能够迅速顺利地疏散人员。
4. 火灾报警系统检查检查火灾报警系统的探测器、控制盘和报警装置,确认其正常工作。
测试手动火警按钮、声光报警装置和联动控制设备的可靠性。
5. 应急照明设备检查检查应急照明设备的安装位置和电池状态,确保在停电时能够提供足够的照明,维持人员的安全和疏散需求。
6. 防烟排烟系统检查检查防烟门、防烟窗、排烟风机和排烟通道,确保其正常运转。
测试防烟门和窗的关闭情况,确认排烟系统能够及时有效地排出烟雾。
三、检查结果本次消防安全设施检查结果如下:1. 灭火器检查1.1 检查了大厅、走廊和主要办公区域的灭火器,数量、种类齐全,有效期限内。
1.2 灭火器放置位置合理,易于取用,没有被遮挡。
2. 自动喷水灭火系统检查2.1 检查了自动喷水灭火系统的管路,未发现渗漏和损坏情况。
2.2 泵房设备工作正常,水源充足。
2.3 报警装置响应灵敏,测试了自动启动和关闭功能,一切正常。
3. 疏散通道和出口检查3.1 检查了楼梯、走廊和疏散通道,通道畅通无阻,并且没有杂物堆放。
3.2 测试了疏散门的打开情况,一切正常。
4. 火灾报警系统检查4.1 检查了大厅和主要工作区域的火灾探测器,正常工作。
4.2 控制盘和报警装置工作正常。
实验室生物安全工作检查记录表
检验科生物安全工作检查记录表实验室名称:检查日期:年月日检查人员签字:实验室意外事故应急演练方案一、目的为进一步做好病原微生物实验室生物安全防护工作,保障实验安全、人员安全和环境安全,防范各类安全事故,堵塞安全漏洞,确保实验室在应对重大传染病疫情以及开展检测工作时能以安全、有效和高质量运作,进一步提升实验室工作人员的专业技术素养和生物安全防护水平,检验科于3月18日上午举行了一次生物安全事故处理应急演练。
二、演练内容病原微生物意外事故处理三、演练地点实验室实验区四、演练组织机构以及职责分工指挥部:负责本次演练的组织领导,制定演练方案,指挥协调各参加科室,指挥整个演练活动,对演练活动进行评估。
总指挥:副总指挥:演练办公室:负责落实指挥部的有关指令以及演练的具体事务。
主任:参加科室及人员:检验科全体,后勤科主任以及负责垃圾焚烧安全保卫人员,科主任以及负责消杀人员,结防门诊部主任五、演练物质及保障由后勤科、科负责消杀物品以及设备的准备。
六、演练规则1、参加演练的科室和人员必须按照真实事件对待,服从指挥部现场指挥与协调。
2、参加演练的科室和人员必须安全防范,防止意外发生。
3、认真做好相关报告记录的填写。
七、演练情景设计及演练程序1、意外事故情景:在检验室实验区,一名工作人员不慎将用于培养的沙门氏菌的新鲜增菌肉汤溢洒于地面上,造成了一个具放射状的约30×30cm的污染面,但并未造成工作人员人体本身直接污染。
2、事故报告2.1、事发后,当事人员立即向检验科主任汇报事发经过并请示处理方式。
2.2、检验科主任立即将事故情况报办公室,2.3、办公室立即启动《应城市疾病预防控制中心实验室意外事故应急预案》,将事故情况报告实验室生物安全应急领导小组,并由组长成立指挥部。
3、现场处理3.1领导及相关人员马上赶赴现场,并立即指派办公室填写实验室意外事故报告单,向上一级主管部门(卫生局及CDC)上报现时情况。
3.2、关闭所有对外门窗,现场相关人员立即疏散撤离,即时设立警戒区域,后勤科人员在警戒区域外戒备,禁止其他人员进入;3.3、划定隔离区域,对污染现场所有人员进行隔离;3.4、全副防护装备的清洁消毒人员迅速进入污染现场,在污染区域设立“生物危害,禁止进入”的标识,使用有效氯含量0.5%~1.0%的含氯消毒液将污染区覆盖,并将消毒面积扩大至二倍或以上面积,消毒作用时间60分钟以上。
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表6.1.6 安全检查记录表 编号: AQJC-001 2017年 11 月2日 检查内容及存在的安全隐患: 一、施工现场材料堆放混乱,必须分类码放整齐 二、现场二级配电箱、三级配电箱无安全防护措施,基础不牢,必须用砖砌或混泥土浇筑放平固定完好 三、所有配电箱内要有定期检查记录 四、现场施工机械接地部分不到位,必须立即整改 五、临时用电严禁使用花线、拖线板,必须使用三级配电箱 六、现场机械级木工圆盘据严禁使用倒顺开关
处理意见及控制措施 一、材料分类码放,不能用的材料堆放在不妨碍施工地方,以备以后处理 二、配电箱搭设防护鹏要两层一层防雨、一层防砸、配电箱基础用C10混泥土浇筑固定 三、所有电箱要有专人管理,定期检查、并填写好记录 四、现场临时用电采用三项四线及活动配电箱 五、木工圆盘据上倒顺开关、必须立即更换
限期整改日期: 2017年 11 月 2日至 11 月 3日( 2)天 复查意见:
复查人: 日期; 备 注 木工圆盘据倒顺开关立即更换
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号: AQJC-002 2017年 11 月 22 日
检查内容及存在的安全隐患: 一、9#楼外脚手架部分缺少扫地杆、立杆 二、脚手架上堆放材料没有及时清理 三、外架安全网没有挂好、有的被拆除
处理意见及控制措施 1、脚手架立杆,扫地杆,必须立即加上 2、脚手架上材料立即清理,必须做到工完场清 3、外架安全网没有挂好、立即整改
限期整改日期: 2017年 11 月 22日至 11 月 23日(1 )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号: AQJC-003 2017年 11 月 26 日 检查内容及存在的安全隐患: 一、9#脚手架目前以低于施工作业面 而、楼层四口、五临边安全防护要及时跟上 三,脚手架内填心杆必须两根 四、脚手架上安全网张挂不到位 五、架子工有部分施工人员未佩戴好安全带
处理意见及控制措施 1、9楼脚手架必须增加施工人员必须把架子搭设超出施工作业面1.5米 2、楼层四口、五临边防护要派专人检查发现不到位立即整改 3、脚手架内填心杆立即安排人员整改完好 4、架子施工人员必须立即佩戴好安全带,方可施工
限期整改日期: 2014年 11 月 26日至 11 月 27日(2 )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号: AQJC-004 2017年 12 月 2 日 检查内容及存在的安全隐患:
一、3#脚手架目前以低于施工作业面,施工人员少 而、2#上人楼梯边安全防护缺少 三,2#外脚手架上有部分缺少立杆或被拆除掉必须 四、脚手架上安全网张挂不到位 五、7#架子工有部分施工人员未佩戴好安全带
处理意见及控制措施 脚手架施工人员增加,加快速度,楼梯边安全防护、安全网必须立即安排人员整改,施工人员未佩戴安全带,加强安全教育提高对安全知识,重视个人安全
限期整改日期: 2014年 11 月2 日至4 月4 日( 2)天 复查意见:
复查人: 日期 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号: AQJC-005 2017年 11 月 3日
检查内容及存在的安全隐患: 6#二层模板支撑严重存在安全隐患,布料机浇筑之前底下必须要加固牢,现检查发现缺少5根支撑立杆,无一处有扫地杆、剪刀撑,大梁底部必须加双扣件等,加固完成后经验收合格方可进行浇筑,或则不得浇筑施工,望各班组对安全引起重视。
处理意见及控制措施 立即进行加固、整改,待验收合格方可施工
限期整改日期: 2014年 4 月3 日至 11 月 3日(1 )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号: AQJC-006 2017年 11 月 8 日 检查内容及存在的安全隐患:
1、44#外脚手架现场施工人员不佩戴安全带; 2、悬挑脚手架底部槽钢有部分不牢; 3、槽钢尾部必须预埋件焊接在一起,使整体稳定不得有松动; 4、有部分已焊接处被破坏必须立即加固; 5、部分外架立杆已搭设,尾部没有焊接和加固; 6、悬挑底部高低差太大,另外拐角处仍缺少立杆; 以上存在问题必须立即进行整改,或则将给予一千元(1000元)罚款处理
处理意见及控制措施 立即整改加固,方可进行下道程序施工
限期整改日期: 2014年 11 月 8日至 11 月8 日( 1)天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号:AQJC-007 2017年 4 月 12日 检查内容及存在的安全隐患: 1、44#南侧阳台处离柱子太近(只有10公分左右)给造成木工无法施工,必须立即进行整改; 2、所有楼层临边洞口、电梯井安全防护不到位的,必须立即安排人员搭设; 3、脚手架距离剪力墙、柱子、阳台等临边洞口超出30公分,必须搭设防护并用竹笆或模板满铺; 4、脚手架上竹笆片有损坏立即更换,每一片竹笆必须用铁丝绑扎不少于4处; 5、安全网张挂不到位、破损的,立即整改好; 6、脚手架连墙件必须按照规定放置预埋;
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号:AQJC-008 2017年 4 月 13日 检查内容及存在的安全隐患: 43#二层脚手架连墙件被拆除6处、三层脚手架连墙件被拆除4处,你班组接到整改通知单必须立即整改加固 或则给予罚款处理;
处理意见及控制措施 限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天 复查意见:
、 复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号:AQJC-010 2017年 4 月 20日 检查内容及存在的安全隐患: 1.电梯井口安全防护不到位; 2.采光井位置脚手架未满铺脚手板; 3.沉降缝处未用脚手板铺设; 4.临边洞口安全防护搭设不到位; 5.施工临时用电电线、电缆混乱; 6.塔吊基础内积水,未安排排出; 7.楼梯口安全防护不到位;
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号:AQJC-011 2017年 5 月 6日 检查内容及存在的安全隐患: 1、44#南侧阳台处缺少立杆,必须立即进行整改; 2、所有楼层临边洞口、必须立即安排人员搭设; 3、脚手架距离剪力墙、柱子、阳台等临边洞口超出30公分,必须搭设防护并用竹笆或模板满铺; 4、脚手架上竹笆片有损坏立即更换,每一片竹笆必须用铁丝绑扎不少于4处; 5、安全网张挂不到位、破损的,立即整改好; 6、电梯井口安全防护门安装跟不上,必须立即进行安装。 7、所有洞口要铺盖严实,不得有松动现象; 8、脚手架上钢管、扣件等材料,必须立即清理干净。
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。 表6.1.6 安全检查记录表 编号:AQJC-012 2017年 5 月 21日 检查内容及存在的安全隐患: 1、43-47#悬挑脚手架斜拉钢丝绳松动严重,转角处仍有缺少斜拉钢丝绳无人整改; 2、43#-48#所有楼层临边洞口安全防护还有不到位、现场施工人员缺少必须安排专人搭设; 3、46脚手架剪力墙搭设不规范(有部分未到底)悬挑工字钢尾部要用木方钉牢不得松动; 4、48#脚手架跟不上施工作业面,给其它施工人员带来安全隐患监理已经下发整改通知单; 5、所有楼梯转角休息平台处要搭设安全防护、该悬挑的要悬挑,严禁使用木方代替; 6、电梯井内铺设、井门口安全防护门安装跟不上,必须立即进行安装。 7、所有洞口要铺盖严实,必须用钢钉钉牢、不得有松动现象; 8、施工现场脚手架钢管、扣件等材料,必须立即清理归类码放整齐。
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天 复查意见:
复查人: 日期: 备 注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2.将复查结果如实填写在表中。