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离任审计请示最新范文

离任审计请示最新范文

离任审计请示最新范文
新建县经济责任审计领导小组:
根据县委党的群众路线教育实践活动整改方案,结合“两方案、一计划、一清单”。

就进一步规范全县党政科级主要领导干部任中和离任经济责任审计制度。

依据中央纪委机关、中央组织部、中央编办、监察部、人力资源和社会保障部、审计署、国资委关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》的通知精神,我们草拟了新建县相关经济责任审计制度建设意见,请予审议。

联系人:周伟江
市委组织部:
我局下属单位市商业储运贸易公司改制方案于20XX年11月经市国有企业改革领导小组批复(延市国企改发〔20XX〕1号),其安置职工费用清算基准日为20XX年12月31日。

企业半停业时间及期间职工人数认定,已经市国有企业改革办公室审核批复(延市国企改办函〔20XX〕2号)。

20XX年12月,市人社局对该企业职工安置和社会保障有关费用核算批复,并由市财政局予以拨付。

根据企业改制方案批复要求,经我局研究同意,现申请贵部对该公司财务进行离任审计。

妥否,请批示。

延安市商务局
20XX年2月20日
市委组织部:
经市委安排,我局原局长许明力同志另有任用,不再担任市公路局主要负责人,现离任有一个多月,为及时掌握目前市公路局财务
状况,便于事业单位法人和单位组织机构代码证变更,从而有利于各项工作开展,为此请市委组织部尽快安排审计部门对我单位进行审计。

特此请示
二○XX年七月二十三日。

离任审计申请书

离任审计申请书

离任审计申请书申请人信息•公司名称:xxxx有限公司•申请人姓名:张三•职务:财务总监•联系电话:150xxxxxxx审计对象•公司名称:xxxx有限公司•审计对象:王五,离职员工,最后任职为财务经理•离职时间:2021年6月申请理由据公司内部员工反映,王五在离职前操作了公司账户,存在一定的风险。

因此有必要对他的离职前的操作进行审计。

另外,为公司的未来发展打好基础,我们也需要了解公司财务情况。

审计范围1.对王五在离职前发生的财务交易进行核对;2.对于公司账户余额、应收账款、应付账款等主要财务数据进行检验;3.对公司内部控制制度、流程与制度执行情况进行审查和评估。

审计目标1.查清王五在离职前存在的财务问题,包括他的行为是否违反公司规定;2.检查公司账户余额、应收账款、应付账款等财务数据的真实性和准确性;3.对公司内部控制制度、流程与制度执行情况提出改进意见。

审计内容1.对公司财务数据和王五在离职前发生的财务交易进行调查和核对;2.对公司内部控制制度和流程与制度执行情况进行评估,评估结果以书面形式汇报给申请人。

审计时间和地点1.审计时间:2021年6月20日至2021年7月20日;2.审计地点:xxxx有限公司财务部。

审计费用1.审计费用将完全由申请人承担;2.申请人同意支付审计人员的费用及相关开支。

审计人员1.审计人员名单:(待确认)2.审计人员应具备完全的审计经验和专业能力,并且能够独立完成这项任务。

结束语希望审计结果可以帮助公司了解真实的财务情况,并且对公司的未来发展有所帮助。

如果需要任何额外信息或者会议,申请人将积极配合,以便让审计人员顺利完成任务。

离任审计申请书

离任审计申请书

离任审计申请书尊敬的领导:您好!我是某公司的一名员工,现在我向您提交一份离任审计申请书,希望您能审查公司的财务状况和运营情况,确保公司的利益和员工的权益得到保障。

作为一名员工,我对公司的运营情况有一定的了解。

在我工作期间,我发现了一些问题和疑点,这些问题可能涉及公司的财务状况、内部控制、合规性等方面。

为了保护公司的利益和员工的权益,我决定提出离任审计申请,以期发现并解决这些问题。

首先,我想提出的一个问题是公司的财务状况。

在我的工作中,我发现了一些与财务报表不符的情况。

例如,公司在某些项目上的支出明显超过了预算,而在其他项目上的支出却明显不足。

这种不合理的财务状况可能会导致公司的资金流失和利益损失,需要进行进一步的调查和审计。

其次,我对公司的内部控制体系也存在一些疑问。

在我的工作中,我发现了一些内部控制流程的漏洞和不完善之处。

例如,公司的采购流程中存在一些审批环节的缺失,导致一些不合规的采购行为发生。

此外,公司的财务审批流程也存在一些问题,可能会导致财务风险的增加。

为了保证公司的财务安全和合规性,我建议对公司的内部控制体系进行审计和改进。

另外,我还发现了一些与员工权益相关的问题。

在我的工作中,我注意到公司的员工福利待遇存在一些不公平的情况。

例如,一些员工的薪资待遇明显低于同等职位的市场水平,而另一些员工则享受了过高的福利待遇。

这种不公平的待遇可能会导致员工的不满和流失,对公司的稳定经营构成威胁。

因此,我建议对公司的员工权益进行审计,确保员工的合理权益得到保护。

最后,我希望通过离任审计,能够发现和解决这些问题,确保公司的利益和员工的权益得到保障。

我相信,通过审计的进行,可以发现问题的根源,并提出相应的改进措施。

同时,我也希望公司能够重视这份离任审计申请,给予合理的回应和处理。

在此,我再次向您提交离任审计申请书,希望能够得到您的支持和关注。

我相信,通过我们的共同努力,可以保护公司的利益和员工的权益,确保公司的可持续发展。

离任审计报告范文(推荐

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离任审计报告范文(推荐离任审计报告篇一我叫xx,现年x岁,**员,经济师,大学**。

于xx年x月担任支行*委*、行长职务。

六年来,在分行*委的正确**下,在全行员工的全力配合下,本人在全面主持临猗支行工作中,能面对不断变化的新形势、新情况,能够始终保持必胜的信念,坚持以客户为中心,以市场为导向,以效益为目标,以创新为动力,积极拓展市场,优化客户结构,增强资金实力,提高资产质量,深化内部**,各项业务健康快速有效发展,各项管理水平不断提高,经营效益不断提升,同业竞争能力不断增强,较好地履行了岗位职责,基本完成了上级行下达的各项工作任务。

归纳起来,主要有两个方面。

一方面是负债业务。

从20XX年初至20XX年末,临猗支行在撤并16个营业网点、400余个代办站的情况下,各项存款仍然保持稳步增长的局面。

到20XX年末,余额达到万元,五年来共计增长万元,其中对公存款余额达万元,增长万元,储蓄存款余额万元,增长万元。

在临猗县同类金融机构中,存款增幅市场份额占比名列第一。

另一方面是负债业务。

至20XX年末,全行低风险贷款余额达万元,比20XX年初增加万元,增幅为,占比上升了个百分点。

其中,个人消费贷款余额比20XX年初增加万元,增长了倍,在同业中存量市场份额达,增量市场份额达,在临猗县位居四大国有商业银行之首;个人住房消费贷款余额比20XX年初增加万元,增长了倍,同业增量市场份额为,位居首位。

全行共退出限制、淘汰类客户户,退出金额万元;清收不良贷款万元,盘活万元,保全万元;剔除剥离因素,不良贷款占比比20XX年初下降个百分点。

现将**来的工作述职如下:一、坚定**立场,认真执行国家金融方针**和总分行各项规章**本人能够把握**方向和**、发展的大局,坚持讲大局、讲发展、讲稳定,**合规经营,创造性开展工作,从**上、思想上、工作上、**上确保*的路线方针**以及上级行的规定贯彻执行。

在日常中,始终把学习作为增长知识和才干的重要途径,有计划、有系统地精读同志的著作、同志以“*”重要思想以及科学发展观为核心的一系列讲话文件,努力把握其基本观点,领会其精神实质,不断提高自身的**素质,增强**鉴别力。

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法人离任审计报告
离任审计报告的使用范围相对较窄,一般只提交给委托人、法定代表人以及法规规定的有关部门,不对外公开。

下面是小编整理的关于法人的审计报告范本几篇,欢迎借阅。

法人离任审计报告范文一
根据上海杨浦商贸(集团)有限公司杨商审(201X)1 号的审计通知书,我审计室于 201X 年 2 月 20 日,对上海凯普企业管理有限公司法人代表陈永生同志 201X 年 11 月至 201X 年 12 月任期内经济责任,依据所在单位提供的会计资料及相关资料进行了就地审计。

现将审计情况报告如下:―、被审计单位的基本情况上海凯普企业管理有限公司成立于 201X 年 11 月 27 日,注册在上海市杨浦区隆昌路 619 号 327 幢 107 室,法人代表陈永生,注册资本人民币壹拾万元。

有上海杨浦经济发展总公司投资,经济性质为一人有限公司(法人独资) ,主要经营企业管理及咨询,商务信息咨询,劳动保障咨询,投资咨询,人才咨询,财务咨询。

会计核算执行《小企业会计制度》。

上海凯普企业管理有限公司作为上海杨浦经济发展总公司的招商平台,承担上海杨浦经济发展总公司系统的招商引资和专项扶持资金的结算工作。

现有管理人员 7 人(劳动关系均在上海经济发展有限公司) ,外聘保洁工 1 人,已招商 532 户。

【最新推荐】领导干部离任审计总结-word范文 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==领导干部离任审计总结篇一:离任审计报告范文关于xxx农村信用合作联社理事长xxx同志的离任审计报告 xxx信用联社:根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知,按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求,经省联社委派组成6人审计组,于201X年6月17日至6月25日,对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计,自201X年1月至201X年5月末的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。

问:即于201X年6 月17 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于201X年6 月18 日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。

对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对xxx同志自201X年1月至201X年5月近五年期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自201X年1月至201X年5月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。

现将审计有关情况报告如下:审计对象的基本情况及审计范围xxx同志的基本情况xxx、男、蒙古族、中国共产党员,大学本科学历、高级经济师, 201X年7月至今任xxx农村信用联社理事长。

xxx农村信用联社基本情况xxx农村信用联社位于xxx省中部,现有营业网点机构16个,营业部1个,现有在册职工109人,其中:合同制90人,代办员29人。

xxx任职初期,201X年7月末各项存款余额5841万元,其中储蓄存款余额4773万元,各项贷款余额8115万元,存贷比例138.93%,不良贷款实际余额达1763万元,不良贷款占比21.72%,其中:逾期贷款余额1249万元,占各项贷款余额的15.39%;呆滞贷款余额491万元,占各项贷款余额的6.05%;呆帐贷款余额23万元,占各项贷款余额的0.28%;呆帐准备95万元,固定资产201万元,累计折旧73万元,固定资产比例37.2%,股本金余额314万元,实现各项收入274万元,其中利息收入218万元,各项支出337万元,其中营业费用支出121万元,费用率44.16%,资本充足率14.1%。

【2018最新】关于,对,离任审计的请示-精选word文档 (19页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于,对,离任审计的请示篇一:离任审计报告北京中天呈会计师事务所BEIJING ZHONG TIAN CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS关于对北京*****发展有限责任公司原总经理*****同志离任经济责任的审计报告中天呈审字[201X2]第6008-1号北京*****投资发展有限责任公司:我们接受贵公司委托,于201X年1月4日开始对北京*****投资发展有限责任公司(以下简称*****)原总经理*****同志201X年1月1日至201X年12月31日任职期间(以下简称任职期间)所应承担的经济责任进行了审计。

审计过程中涉及的会计报表和其他相关资料由*****负责,我们的责任是通过履行相应的审计程序,真实反映所约定事项的审计结果。

我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》和《审计业务约定书》以及相关法律法规、规章制度规定进行的。

在审计过程中,我们结合*****的实际情况,实施了包括抽查会计记录、座谈了解、实地调查、抽查盘点等我们认为必要的审计程序。

现将审计结果报告如下:一、基本情况(一)所在单位的基本情况北京*****投资发展有限责任公司由北京市*****资产经营公司、北京市产经营公司两方根据《中华人民共和国公司法》的规定,于201X年3月4日共同出资成立,于201X年7月30日变更为北京 xx程有限公司三方共同出资。

201X年11月15日,吸收北京 xxxx有限公司为股东,北京 xxx有限公司更名为北 xx业集团有限公司,于201X年2月变更为北京市xxx 法人独资。

企业法人营业执照号为110111005506619;法定代表人:;注册资本201X万元;公司住所:北京市xx区*****镇北广阳城村,经营地址:北京市8号;经营范围:投资管理、房地产开发、销售商品房。

【推荐下载】离任审计审计通知书模板-word范文模板 (10页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==离任审计审计通知书模板篇一:法定代表人离任审计模板XXX有限公司法人代表AAA离任经济责任审计报告根据上海杨浦商贸(集团)有限公司杨商审(201X)1号的审计通知书,我审计室于201X年2月20日,对XXX有限公司法人代表AAA同志201X年11月至201X年12月任期内经济责任,依据所在单位提供的会计资料及相关资料进行了就地审计。

现将审计情况报告如下:—、被审计单位的基本情况XXX有限公司成立于201X年11月27日,注册在上海市杨浦区隆昌路619号327幢107室,法人代表AAA,注册资本人民币壹拾万元。

有上海杨浦经济发展总公司投资,经济性质为一人有限公司(法人独资),主要经营企业管理及咨询,商务信息咨询,劳动保障咨询,投资咨询,人才咨询,财务咨询。

会计核算执行《小企业会计制度》。

XXX有限公司作为上海杨浦经济发展总公司的招商平台,承担上海杨浦经济发展总公司系统的招商引资和专项扶持资金的结算工作。

现有管理人员7人(劳动关系均在上海经济发展有限公司),外聘保洁工1人,已招商532户。

AAA同志于201X年11月至201X年12月末担任XXX有限公司的法人代表。

AAA及其财务张岚敏对提供的会计资料及相关资料的真实性,完整性做出了书面的承诺。

二、审计结果根据对XXX有限公司提供的会计资料核实情况:1)资产、负债、损益的核实情况201X年至201X年的收入总额460.98万元,支出总额 419.16万元,利润总额41.82 万元。

201X年12月底资产总额1257190.58元,负债总额738950.48元,所有者权益518240.1元。

其中:货币资金余额1201X64.99元,其中:现金10593.64元,银行存款1191871.35元。

应收账款余额700元,其中:上海金童新型材料有限公司500元,上海能劳务服务有限公司200元。

离任审计申请书(精选3篇)

离任审计申请书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

文件、资料类上交状况(明细另附报告)1.经手的公司管理文件或部门文件、资料。

已交□未交□2.个人/部门未回款统计已交□未交□3.在任职期间经手的财务单据和凭证。

已交□未交□部门负责人签字:*********年***月***日财产、物资清点及移交手续状况(明细另附报告)1.电脑等办公设备是否完好是□否□丢失□损坏□2.办公桌、柜子及钥匙是否完好收回是□否□如已丢失或损坏应赔偿元。

3.工作证是否收回是□否□未办□4.胸卡是否交回是□否□未办□5、所借图书室书籍是否归还是□否□未借□行政事务中心负责人签字:*********年***月***日个人未回款、公务借款及因私借款情况(明细另附报告)1.因私借款合计:元。

2.公务借款报销合计:元。

3.未领工资合计:元。

4.个人未回款:元。

5.部门未回款:元。

6.财务应付被审计人:元。

7.被审计人应付公司:元。

8.其它:。

9.财务结算时间确认:*年***月***日财务管理中心负责人签字:*********年***月***日1.未回款金额:元。

***年***月***日人事手续办理状况1.档案关系是否转出是□否□2.社保关系是否转出是□否□3.应退款合计元。

人力资源中心负责人签字:*********年***月***日离任审计申请书(第二篇)合同标题:离任审计申请书摘要:本合同为离任审计申请书,由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同订立。

甲方为需要进行离任审计的一方,乙方为律师,具备相应的法律专业知识和经验。

本合同旨在明确双方的权利义务,确保离任审计工作的顺利进行。

正文:一、甲方信息:甲方名称:甲方地址:甲方联系人:联系电话:电子邮箱:二、乙方信息:乙方名称:乙方地址:乙方律师执业证号:乙方联系人:联系电话:电子邮箱:三、审计目的和范围:双方同意依据相关法律法规和双方共同约定的审计标准,对甲方的离任审计进行逐项核查和评估。

离任审计请示

离任审计请示
尊敬的领导:
本人拟对公司近期离任的一些职务人员进行审计,请予批准。

首先,本次审计主要针对公司离任员工的知识产权、机密和财务信息进行核实,以确保公司的利益不受损失。

同时,审计范围也包括离任员工留下的任何未完成的工作,确保工作流程的顺畅。

其次,审计团队将对离任员工的工作记录、电子邮件、聊天记录、短信和其他相关文件进行检查,以了解他们在公司离开前做了哪些工作,并确定他们是否遵守了公司保密政策和其他规定。

如果有违规行为的话,我们将及时向有关部门报告并采取相应的措施。

此外,为了确保审计工作的公正性和透明度,我们将向离任员工发出询问函,要求他们提供相关的工作文件和信息。

如果有意外的情况发生,我们将及时与公司的其他部门沟通,以便采取必要的应对措施。

最后,需要说明的是,我们将确保所有审计工作都遵循公司的政策和规定,保持客观、公正的态度,以期为公司的发展贡献力量。

此致
礼敬!
审计团队
日期:XXXX年XX月XX日。

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人员离任进行审计的请示
篇一:离任审计报告
北京中天呈会计师事务所
BEIJING ZHONG TIAN CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
关于对北京*****发展有限责任公司原总经理*****同志离任经济责任的审计报告
中天呈审字[201X2]第6008-1号
北京*****投资发展有限责任公司:
我们接受贵公司委托,于201X年1月4日开始对北京*****投资发展有限责任
公司(以下简称*****)原总经理*****同志201X年1月1日至201X年12月31
日任职期间(以下简称任职期间)所应承担的经济责任进行了审计。

审计过程
中涉及的会计报表和其他相关资料由*****负责,我们的责任是通过履行相应的审计程序,真实反映所约定事项的审计结果。

我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》和《审计业务约定书》以及相
关法律法规、规章制度规定进行的。

在审计过程中,我们结合*****的实际情况,实施了包括抽查会计记录、座谈了解、实地调查、抽查盘点等我们认为必要的
审计程序。

现将审计结果报告如下:
一、基本情况
(一)所在单位的基本情况
北京*****投资发展有限责任公司由北京市*****资产经营公司、北京市产经营
公司两方根据《中华人民共和国公司法》的规定,于201X年3月4日共同出资成立,于201X年7月30日变更为北京 xx程有限公司三方共同出资。

201X年
11月15日,吸收北京 xxxx有限公司为股东,北京 xxx有限公司更名为北 xx
业集团有限公司,于201X年2月变更为北京市xxx 法人独资。

企业法人营业
执照号为110111005506619;法定代表人:;注册资本201X万元;公司住所:
北京市xx区*****镇北广阳城村,经营地址:北京市8号;经营范围:投资管理、房地产开发、销售商品房。

*****下设工程技术部、投资经营部、财务管理部、前期开发部、总工办等部
门。

总经理:*****,目前公司正式职工45人。

(二)*****同志简介及其主要职责
*****,男,1964年10月生,籍贯北京,中共党员,研究生学历。

曾任北京xx中央
休闲购物区投资管理有限公司董事长兼总经理、北京*****投资发展有限责任公司总经理、北京市xx区*****镇镇长助理职务。

*****同志曾先后荣获建设部城市住宅小区建设试点部级奖、科技进步金奖、优秀小区奖、优秀开发管理奖、1996-1998年度全国墙体材料革新工作先进个人、第二届北京质量管理优秀企业家等多个奖项和荣誉称号。

根据201X年9月12日公司第一次董事会决议,聘请*****为公司总经理,聘期三年。

(三)所在单位财务状况
根据*****提供财务报表反映,截止201X年12月31日*****同志离任时,
*****总资产139.28亿元,负债总额为138.97亿元,所有者权益3,090.62万元;201X年1月1日至201X年12月31日累计实现收入1.58亿元,利润总额3,039.67万元,净利润2,231.84万元。

(四)本次审计工作的组织实施情况
我们于201X年1月4日组成审计组对*****201X年1月1日至201X年12月31日账内的财务收支、资产质量、经营成果、内部控制、重大经营活动和依法经
营等方面进行了审计。

另外,审计组对*****部分管理人员及员工进行了访谈,以深入了解*****实际情况及问题。

我们的审计工作得到了*****管理层及员工
的大力支持和积极配合。

二、任职期间所在单位主要财务状况(一)任职期间主要财务指标变动分析
201X年1月1日至201X年12月31日任期内(下同),*****账面资产增长
1,281,770.46万元,增长了11.54倍、负债增长1,281,318.47万元,增长了11.82倍,所有者权益增长451.99万元,增长了17.13%。

详细情况如下表所示:
金额单位:万元
1、资产状况
截止201X年12月31日,*****账面总资产1,392,814.60万元,比201X年年初数111,044.14万元增加1,281,770.46万元,增长了1154.29%。

增长的主要原
因为:任期内土地一级开发、市政基础设施建设等工程项目形成在建工程。


项资产具体情况如下所示:
其中:
(1)货币资金:201X年12月31日账面余额26,628.65万元比201X年年初数32,697.91万元减少6,069.26万元,减少了18.56%;减少原因为银行存款余额
减少。

(2)其他应收款:201X年12月31日应收账款余额是7,479.69万元,比201X 年年初7,411.28万元增加68.41万元, 增加了0.92%。

大额明细如下:
(3)预付账款:201X年12月31日预付账款余额是6,342.97万元,比201X年年初13,178.44万元减少6,835.47万元, 减少了51.87%。

大额明细如下:
(4)存货:201X年12月31日存货9.12万元,为低值易耗品,从201X年以来一直保持不变。

(5)长期投资:201X年12月31日长期投资367.34万元,比201X年年初267.34万元增加100.00万元, 增加了37.41%。

(6)固定资产: 201X年12月31日期末固定资产原值1,063.08万元,累计折旧483.59万元,净值579.49万元;201X年初固定资产原值313.90万元,累计折旧171.66万元,净值142.23万元;净值增加437.26万元,增长了
307.43%,主要是购置了车辆和办公设备。

截止201X年12月31日运输设备原值806.76万元,办公设备原值256.32万元。

(6)在建工程: 201X年12月31日在建工程1,351,168.00万元,比201X年年初56,980.18万元增加1,294,187.82万元, 增加了2271.29%,主要为土地一级开发投入及配套项目回迁楼和周转房、市政基础设施工程投入。

(7)无形资产:201X年12月31日在建工程236.14万元,比201X年年初290.64万元减少54.50万元, 减少了18.75%,为取得的土地使用权。

2、负债状况
截止201X年12月31日,*****账面负债总额为1,389,723.98万元,比201X 年年初总额108,405.51万元增加1,281,318.47万元,增长了1181.97%;主要原因是预收土地一级开发和市政基础设施建设款。

(1)预收账款:截止201X年12月31日账面余额为1,310,699.97万元,比201X年年初69,724.48万元增加1,240,975.49万元,增长了1779.83%。

增加主要原因为*****土地一级开发和市政基础设施建设未竣工结转,收到的开发建设款
篇二:离任审计报告范文
关于xxx农村信用合作。

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