内部审计工作规范手册
审计手册
前言
审计人员应确定是否正确地遵循了法律、合同、政策和程序;企业的所有业务是否符合所确定的政策,并取得成功。就此而论,审计人员应提出建议,以改进现存设备和程序,并以改进管理的建议方式,对合同加以批评。
1、设置独立的内部审计机构,并配备一定数量具有执业资格的内部审计人员。
内部审计管理控制岗位职责一览表
孙国章、冬素秋岗位工作职责一览表
各科长岗位工作职责一览表
审计人员工作规范
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前言
审计人员应确定是否正确地遵循了法律、合同、政策和程序;企业的所有业务是否符合所确定的政策,并取得成功。就此而论,审计人员应提出建议,以改进现存设备和程序,并以改进管理的建议方式,对合同加以批评。
1、设置独立的内部审计机构,并配备一定数量具有执业资格的内部审计人员。
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