河南漯河经济开发区统计中心2019年度部门预算公开情况说明

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河南漯河经济开发区统计中心

2019年度部门预算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算总体情况说明

(二)部门收入预算总体情况说明

(三)部门支出预算总体情况说明

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)一般公共预算支出预算情况说明

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

(七)“三公”经费支出预算情况说明

(八)政府性基金预算情况说明

(九)国有资本经营预算情况说明

(十)社会保险基金预算情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件: 2019 年度部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、社会保险基金预算支出情况表

11、政府采购项目预算表

一、部门基本情况

(一)主要职能:

主要职责有:漯河经济技术开发区统计中心属于管委会的内设机构,负责区内经济核算、工业、能源、农业、固定资产、建筑业、批零贸易、服务业、人口等统计工作;负责区内基本单位名录库管理、统计信息化建设和统计制度的规范和完善;负责辖区内各种统计调查工作的组织实施,以及辖区内单位统计业务的指导、监督和检查;负责商务部、商务厅有关国家级开发区和产业集聚区统计工作。

(二)部门预算单位构成:河南漯河经济开发区统计中心属于一级预算单位,无二级预算单位。

(三)人员构成情况:截至2018年12月,河南漯河经济开发区统计中心工资花名册共有在职职工 11 人,离退休人员 0 人。

二、2019年度部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计218.8091万元,支出总计218.8091万元,与2018年相比,收、支总计各减少19.09万元,下降8.7%。主要原因:因2019年缩减预算。

(二)部门收入预算总体情况说明

2019年收入预算218.8091万元,其中:2018年部门预算结转0万元,财政拨款收入218.8091万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入 0万元。

(三)部门支出预算总体情况说明

2019年支出预算218.8091万元,其中:基本支出154.4091万元,占70.57%;项目支出 64.4万元,占29.43%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款预算收入218.8091万元,财政拨款预算支出218.8091万元。与 2018 年相比,财政拨款收支预算减少19.09万元,下降8.7 %,下降的主要原因:因2019年缩减预算。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为218.8091万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出189.4091万元,占年初预算的86.6%;社会保障和就业支出12万元,占年初预算的5.4%;卫生健康支出6.4万元,占年初预算的2.9%;住房保障支出11万元,占年初预算的5.1%;

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出154.4091万元,其中:工资福利支出106.5291万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;商品和服务支出16.88万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等;社会福利和救助31万元,主要包括:奖励金。

(七)“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为1万元,比去年减少1万元,下降100%。下降原因:按照上级有关文件要求,压减三公经费支出。

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(2)公务用车购置及运行费 0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,与 2018 年持平。

(3)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比去年减少1万元,下降100%。原因:按照上级文件要求,压减三公经费支出。

(八)政府性基金预算情况说明

我部门没有政府性基金预算,故无需编列。

(九)国有资本经营预算情况说明

我部门没有国有资本经营预算,故无需编列。

(十)社会保险基金预算情况说明

我部门没有社会保险基金预算,故无需编列。

(十一)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

我部门2019年机关运行经费支出预算为59万元,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等,主要指项目支出中的商品和服务支出。

(2)政府采购支出情况

我部门2019年政府采购预算安排5万元,其中:办公设备购置预算3万元、信息网络及软件购置2万元。

(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我部门开展了项目支出中专项资金的绩效评价,并利用各种媒介形式宣传预算绩效管理工作,及时转发上级出台的相关制度办法。2019年我们将继续拓展绩效管理覆盖范围,围绕部门职责和事业发展规划,以预算资金为主线,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,全面衡量部门整体及核心业务实施效果,推动提高部门整体绩效水平。

(4)国有资产占用使用情况说明

我部门不存在国有资产占用使用情况。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指区级财政当年安排的资金,主要是以税收为主体的财政收入。

2、非税收入:是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产等除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的、具有特定用途的资金。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等,主要指项目支出中的商品和服务支出。

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