最新物料需求申请单

最新物料需求申请单

物料需求申请单

需求部门申请人申请日期

采购类别:□办公用品□办公设备□固定资产□研发设备□研发材料□工程设备□工程材料□生产材料□生产设备□其他

购置原因:

号物料名称

规格

型号

数量技术参数所需日期备注

1

2

3

4

5

6

参考金额(使用部门)

预估金额(采购部)

实际发生金额(采购部)

其他特殊要求备注:

部门经理

库管员查验

(有无库存)

总经理董事长

采购部接收日期

注:此表一式四份,复印件分别交采购部、财务部、库管;原件物料需求部门。

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1.目的 加强原材料的生产管理,提高材料综合利用率,创造更大的经济价值。 2.适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3.术语 无 4.引用文件 5.职责 5.1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5.2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5.3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5.4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验,提供检验结果。 5.5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6.管理内容和规定 6.1工作流程图,见附件1

6.2为指导采购,满足生产要求,材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划,按材质、规格核算出原材料需求数量,在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》,在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》,在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》,并核实当月用料到位情况。 6.3根据月度生产用料需求,及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续,交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后,材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6.4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验,合格后方可使用,无质量证明书拒绝使用,每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6.5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续,生产时必须做到先进先出,先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点,做到帐、卡、物相符,对积压物资要进行分析上报。 6.6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中,如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时,应及时通知材料科,由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认,确属质量问题,由备料车间填写《原材料质量(数量)异议报告单》,按程序审批后,由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好,以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6.7冲压车间在生产过程中,因原材料的质量问题不能继续生产时,应及时通知相关单位到现场确认后,由质检科填写《生产过程不合格品报告单》,并组织对原材料进行化验,确定原材料出现质量问题的原因,由材料科与福田公司生产管理部材料科联系,冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续,车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好,等待问题解决后,由材料科通知方可将废件处理。

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为,强化物料验收及入库作业,降低公司经营成本,根据公司实际运作情况,公司所有物资的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程,特制定本采购规定: 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出,临时采购计划3天前提出; 2、生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总后,分管生产副总签字审核,报总经理审批; 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等,由分管副总审核,总经理审批; 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后,交采购部,由采购部负责采购; 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行;禁止未经批准的采购事宜,但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购,但采购单上须注明“急购”字样并说明理由,采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等,及时

合理地采购,所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格; 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 4、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款,买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式,合同文本须经负责采购部门主管批准,重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部提交付款申请单,及时向供应方支付定金和各期货物,同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成,应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

融资需要的资料清单及模板

申请国家开发银行中小企业流动资金贷款 客户资料清单及模板 电话:028- 传真: 公司地址:成都市龙泉驿区驿都都中路2号花都酒店5楼 (以下是资料模板)

国家开发银行贷款备选企业申请入库表 ◆公司自愿加入备选企业库并保证一切资料合法性和真实性 联系人/电话/邮箱:杨汀//

企业借款申请书

承诺函 国家开发银行四川省分行: XXXXXXXXXX公司向贵行申请XXX万元贷款用于购买原材料,期限12个月。由本公司提供XXXXXX作为抵押反担保登记。 本公司提供财务数据真实有效,由财务数据引起一切后果由本公司负责。且公司承诺,优先偿还贵行贷款。 此函 XXX公司 二O一X年XX月XX日

企业信用信息查询和管理授权书 国家开发银行四川省分行: 我单位因信用评审、贷款评审、贷后管理、担保及抵质押评审、风险管理等事由现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中,通过中国人民银行企业信用信息基础数据库查询我单位信用信息,并对我单位信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。 特此授权。 授权单位(盖章): 授权日期:年月 日 授权单位的贷款卡号:

个人信用信息查询和管理授权书 国家开发银行四川省分行: 本人因: □申请个人贷款 √本人作为法人代表的公司(或组织)申请贷款 □本人作为出资人的公司(或组织)申请贷款 □本人拟提供担保的个人(公司或组织)申请贷款 □其他: 现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中,通过中国人民银行个人信用信息基础数据库查询本人信用信息,并对本人信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。 特此授权。 授权人签名: 授权人身份证号: 授权日期:年月日

新物料认证管理程序

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版本变更记录

1 目的 规范新物料认证流程,高效地获得物料确认结果,有效管理新物料、规格书,保证新物料的质量满足西可公司的设计和工艺要求;供采购、设计、质量管理、部品物料管理等环节作为依据使用。 2 范围 适用于有电子物料、电子结构料、结构物料、ID物料。 3 定义 通用型电子结构料:能使用在CKT多个或全部产品的电子结构料,如马达、camera、LCD、Receiver、Speaker、Mic、数据线、充电器、耳机、螺丝、连接器、卡座。 非通用型电子结构料:除上述通用型电子结构料规定范畴外的电子结构料。 电子料:例如电阻、电容、电感等物料 结构物料:通常指手机的面壳、底壳、支架等物料,封样对结构、尺寸、配合进行确认。 ID物料:通常指手机外观可以观察到的物料,例如手机的面壳、底壳、装饰件等,封样对外观、颜色、光泽进行确认部分。 4 职责 采购部:负责提供新物料,将评估结果反馈给供应商,责令其改善并要求其提供改善结果。 流程部:主导通用型电子结构料的封样,保证《工程技术评估报告》填写的规范性,综合技术总监对封样的正确性总负责。 产品部:主导非通用型物料的封样,保证《工程技术评估报告》填写的规范性,产品经理对其所负责产品封样的正确性总负责。 研发部(结构部/硬件部):负责物料针对性的测试与评估,并检查产品承认书与样品的符合性以及 该产品承认书描述与图纸是否满足西可的要求。 测试部:负责对研发测试结果的验证与新物料认证的综合评估,负责对本程序进行制订与更新维护。 品管部SQE:负责物料测试不合格问题改善措施和结果的追踪。 5 新物料认证管理程序(非通用型电子结构料)

原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号,选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为,一经发现,视情节给予100-500元罚款,并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后,及时通知质安员检查,不合格的材料,不得办理入库手续,否则,仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字;送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字;入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放,放置地面要有保护措施;成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放,每次罚款100元,仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库,贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单(出库单)办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点,亲手与制作负责人交接,交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号,质安员验收合格后张贴合格证,生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库,质安员处罚50元/次,生产总监处罚30元/次,制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验,合格的粘贴“已检”标识;不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改;不能整

改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整,五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性,切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反,仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任,造成损失的,三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货,生产负责人按订单需求清点物资(外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等)安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资,确认无误后在发货单签字,将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎,确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置,接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份,一份交给收货方负责人,另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字,遗漏或未完成项按50元/项/次处罚,情节严重的需承担相应损失。

新物料认证管理程序

新物料认证管理程序文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

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1 目的

规范新物料认证流程,高效地获得物料确认结果,有效管理新物料、规格书,保证新物料的质量满足西可公司的设计和工艺要求;供采购、设计、质量管理、部品物料管理等环节作为依据使用。 2 范围 适用于有电子物料、电子结构料、结构物料、ID物料。 3 定义 通用型电子结构料:能使用在CKT多个或全部产品的电子结构料,如马达、camera、LCD、 Receiver、Speaker、Mic、数据线、充电器、耳机、螺丝、连接器、 卡座。 非通用型电子结构料:除上述通用型电子结构料规定范畴外的电子结构料。 电子料:例如电阻、电容、电感等物料 结构物料:通常指手机的面壳、底壳、支架等物料,封样对结构、尺寸、配合进行确认。 ID物料:通常指手机外观可以观察到的物料,例如手机的面壳、底壳、装饰件等,封样对外观、颜色、光泽进行确认部分。 4 职责 采购部:负责提供新物料,将评估结果反馈给供应商,责令其改善并要求其提供改善结果。 流程部:主导通用型电子结构料的封样,保证《工程技术评估报告》填写的规范性,综合技术总监对封样的正确性总负责。 产品部:主导非通用型物料的封样,保证《工程技术评估报告》填写的规范性,产品经理对其所负责产品封样的正确性总负责。 研发部(结构部/硬件部):负责物料针对性的测试与评估,并检查产品承认书与样品的符 合性以及该产品承认书描述与图纸是否满足西可的要求。 测试部:负责对研发测试结果的验证与新物料认证的综合评估,负责对本程序进行制订与更新维护。 品管部SQE:负责物料测试不合格问题改善措施和结果的追踪。 5 新物料认证管理程序(非通用型电子结构料)

原材料采购合同范本

原材料采购合同范本 加工和运输,并在接到甲方通知后 2 小时内送货到 甲方指定施工地点 (地点)。甲方因工程施工需要或建设方计划调整,临时调整需求计划(包括暂时停止供货),乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划,以满足甲方要求。 5.2 运输方式及保险: 5.2.1 乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险;如甲方负责安装的,则货物运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。 5.2.2 在运输过程中发生车辆人员毁损、伤亡等安全事故或发生对周围环境、水流、道路、树木、作物等损害事故时,由乙方承担各种赔偿费用,并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。 5.2.3 乙方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资名 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创

称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方现场联系人。 6. 验收 6.1 乙方将甲方通知所需材料运至甲方指定地点后,通过甲方授权的 现场材料负责人 彭红波 及现场质检人员 马志龙 按照合同规定的质量标准进行验收。甲方在验收中如果发现乙方交付的货物不符合约定,应及时告知乙方,由此产生的保管保养等费用由乙方承担。确认合格后以过磅(或验方)方式进行计量,计量结果经乙方送货人员 复核无误后,现场材料负责人开具收料单据,送货人员签认,乙方送货人员签认应有乙方书面身份确认证明并交甲方,作为结算依据。 6.2 甲方抽样送检复测以甲方所在工程监理部门认可的试验室检测 结果为准,乙方对检验结果有异议的,以甲乙双方认可或共同选择的省级或以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求,甲方可以拒绝接受该物资,乙方应更换被拒绝的物资,并承担该物资在检测期间存放于甲方场内的保管及仓储费、该 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创

原材料采购

餐饮原料的质量直接影响餐饮产品的质量;而其价格又直接关系到餐饮部的经济效益,因此,餐饮原料管理对餐饮企业显得非常重要而关键。 第一节餐饮原料的采购管理 一、餐饮原料的采购方法 餐饮原料采购的方法多种多样,运用什么样的采购方法可根据餐饮经营的要求、结合市场的实际情况进行分析比较,从而选择适合本企业的最佳采购方式。目前,较常用的采购方法有以下几种:1.即时购买法 市场即时购买,就是按照当时(当日)的市场行情,对所需的餐饮原料进行选择性购买的一种方法。其优点是原料新鲜、当日购买、当日使用,能较好地保证原料的质量。缺点是货源和供货价格不稳定,特别是价格往往会受到市场的货源、天气、交通、节假日等因素的影响。 2.预先购买法 所谓预先采购,就是在预先确定了经营需要后,提前购买储存备用。预先购买的主要目的是:第一,想获得较稳定的货源;第二,为了获得较低廉的供货价格。但是,在采用这一方法时,必须考虑到以下几点: 3.综合购买法 企业在购买产品时,采购人员同时选择多家供货商进行保密性供货报价,当得知市场最佳的供货价格时,采购人员选择了供化信誉好的、质量过硬的、价格适中的供货商送货。但采购不能单纯看价格,关键还在质量。 二、餐饮原料的采购程序 餐饮原料的采购程序可分为:递交请购单、处理请购单、选择供货商、与供货商洽谈,实施采购、送货验收、付款。

1.递交请购单 无论是厨房还是仓库,凡需要购买物品均需填写请购单,然后将请购单交给采购部进行采购。 2.处理请购单 采购部接受到各厨房、仓库送来的请购单以后,组织人力将请购单进行归类、分工,然后制定订购单。 3.征集价目表,确定供货商 采购部在采购物品之前,应把本企业的采购规格标准发放给供货商,再从不同的供货商手中获取原料的报价单,选定最佳供货商。 4.实施采购 当采购部门决定向哪一位供货商或供货单位定购原料时,采购部要制定正式的订购单或订货记录向供货商定货,同时将交一份订货单给验收处,以备收货时核对。当供货单位或供货商将货物送上门后,则交于验收部门进行验收,当验收完毕后,凡厨房订的鲜活原料,直接交与厨房,由厨房开出领料单。仓库订的货则交与仓库进行贮藏。 5.处理票据,支付货款 当验收完毕,验收人员必须做到以下几点:一要开具验收单;二要在供货发票上签字;三要将供货发票、原料订购单、验收单一起交于采购部,再由采购部转到财务部审核,经审核无误后,支付货款。 6.信息反馈 信息反馈包含两个方面:一是将市场的供货行情反馈给厨房,二是将厨房使用原料后的意见反馈给供货商。这样,厨师长们就能及时掌握市场的货源情况和价格行情,便于在工作中进行有效地成本控制和新产品的开发。 三、餐饮原料采购价格的控制 采购价格的控制是采购工作的重要任务之一,成功的采购就是要获得理想的采购价格。餐饮原料的价格受诸多因素的影响,因而价格的波动较大。影响餐饮原料价格的主要因素有:市场货源的供求情况;

原材料集中采购工作规范

原材料集中采购工作规范 1 范围 本标准规定了原材料集中采购的基本要求、采购流程图、需求报送、采购、验收。 本标准适用于协会会员通过协会进行原材料集中的工作管理。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 集中采购 协会会员根据生产需要向协会提出采购需求,由协会统一组织会员企业进行所需物品的采购业务。 3 基本要求 4.1协会应建立原材料集中采购工作机制,成立采购领导小组,明确采购管理制度,由专人负责集中采购工作。 4.2 协会应配备具有良好沟通、管理、协调能力,并且了解厨具生产制造的人员承担原材料集中采购工作。 4.3 协会应建立集中采购管理档案。 4 采购流程图 集中采购流程图见图1。 5 需求报送 6.1会员企业根据其生产需要填写原材料集中采购申请单(参见附录A),经企业负责人进行审批后报协会。采购申请单应明确材料名称、规格型号、质量要求、数量、使用时间、用途及参考供应商。 6.2 协会统计拟采购的原材料的名称、规格型号、质量要求、数量、使用时间和预算单价等。 6 采购 6.1 采购方式 采购方式由协会组织会员企业商讨确定。

图1 集中采购流程图 6.2 供应商要求 6.2.1 协会根据需求情况考察市场,进行质量比较、询价比对等,确定备选供应商名单。供应商应具有合法有效的营业执照等相关证件,提供的产品在其注册的经营范围内,并具备有效期内的证照资质。 6.2.2 协会宜组织企业代表、检验检测机构等成立评审委员会,根据协会提供的备选供应商名单进行评估。必要时,可对供应商进行实地考察,核对供应商提供的各项资质是否真实有效,产品质量、生产及仓储、运输条件是否符合采购要求。 6.3 合同签订 确定供应商后,协会、供、需三方应签订采购框架协议,内容包括但不限于价格、账期、产品质量要求、订货、送货、退货要求、配送方式、费用及支付方式、违约条例等。依据框架协议,供需双方另签订交易合同。 7 合同执行 2

原材料采购供应系统

原材料采购供应系统 北京科技有限公司是一家由海外归国人员和国内计算机界精英共同创办的追求高科技、重视实际应用的高新技术公司。本公司作为软件总体设计承担者参与规划了首都钢铁集团公司的管理信息化系统的建设,并单独承包了业务子系统群的管理系统、材料管理信息子系统的所有工作;作为技术支持,同时也参与了经贸管理信息子系统、生产调度管理信息子系统和原料管理信息子系统的设计制作工作。在成功地完成了首都钢铁集团公司的项目后,公司的技术骨干们系统地调查了原材料供应部门业务需求的共通性,广泛地听取了业务员的意见,开发了具备鲜明特色、具有自主知识版权的全新的原材料采购供应系统。 、北京公司材料管理信息化系统的模式体系结构 、物理构成模式 管理信息化系统的物理构成模式经历了个发展阶 段。即主机终端模式阶段、文件服务器模式阶段、客 户机服务器(,简称)模式阶段、浏览器服务器(,简 称)模式阶段。 主机终端模式由于硬件选择有限,硬件投资得不 到保证;而文件服务器模式只适用小规模的局域网, 对于用户多、数据量大的情况就会产生网络瓶颈,特 别是在互联网上不能满足用户要求;这两种模式均已 被逐步淘汰。 模式和模式又都经历了从年代初期的层结构到现 在的层结构(如上图)变迁的过程。但由于模式存在着应用程序的升级和维护困难且耗资大、业务逻辑处理部分与跨平台的客户端不能共享、逻辑组件之间的联携性不高、无统一的数据逻辑层提供不同种类的数据存储层以及对互联网的支持不够等缺陷,造成了管理信息化系统物理构成模式的现今主流是的层模式。本系统采用了这种层的模式。 、逻辑构成模式 管理信息化系统的逻辑构成模式从年代初期开始至今经历了个发展阶段。即两阶层逻辑模 式阶段、三阶层逻辑模式阶段和四()阶层逻辑模式阶段。其中是的缩写,它是同用户的交互接口, 两阶层逻辑模式时期,它同时包含了所有的应用处理;是的缩写,指向了数据源的管理机能;是 的缩写,是应用逻辑的控制部分;是的缩写,是各种问题领域的逻辑控制处理。逻辑构成模式 的多层次化发展的趋势,有利于系统构成部分分工的明确,对于各个逻辑模块的独立性、灵活性、 再利用性、系统的可扩充性、机能的变更等需求十分有利。符合现代化软件工程提出的要求。本 系统采用了这种先进的四()阶层逻辑模式。 、实现模式 语言是一种纯面向对象的语言,它具有与数据库服务器的结合性强、与技术及网 络的配合性好、开发页面容易、安全性高、稳定性出色、可重复利用、支持分布式结构、 易学性、坚固性(无指针、垃圾收集、界限判断)、中性结构(与平台无关)、可移植 性(严谨)、快速的解释型机构、高性能性、多线程等特点,是目前开发管理信息化系 统及平台上应用系统的最佳选择。本公司采用了目前国际上最流行的、最适合于企业网 构筑平台的软件实装模式,充分利用了软件工程、分析模式、架构模式、设计模式等先 进的理念和技术,使用语言实现了该系统。 、北京公司材料管理信息化系统的功能概述

物资申请报告范文四篇

物资申请报告范文 篇一: 尊敬的连锁公司领导: 因长期开展培训和会议,我司现有两个无线话筒(已使用十余年),现已出现网头脱落、音质差、有啸音、信号干扰大的问题,已无法满足正常工作需要。为便于日后重要会议、培训工作的顺利开展,达到更加满意的效果,现特向公司申请无线话筒一对、话筒架两个。经过考察与对比,从国内排名前十的麦克风品牌中罗列出以下三款产品:经过对比分析,舒尔uk666性价比较高,推荐选择购买,即818元/对。 当否,请批示。 xx公司 二〇一三年十一月二十一日 篇二: 翟老师: 你好!

为了全力配合雨期维护部正常工作的开展,全体维护人员在公司领导的指导下,积极主动开展各项有利于宽带装维的工作。但是由于近期雨期来临,装维人员防雨工具缺少特向领导申请购买如下工作用品: 1、雨衣20套; 特此申请,望予以批复为盼! 申请人:丰县维护部 申请时间:2013年7月3日 篇三: xx部门(上级): 我单位是****(性质和任务),现有科室部门**个,人员**人,行政办公条件主要以台式电脑为主,目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台,购置理由主要简述如下: 1、申购理由: 随着办公自动化的迅速普及,我单位内部办公条件基本实现电脑操作,台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是,单位主要领导因公需要随身文件和数据;各部门公务出差人员逐渐增多;单位接待外部业务

需要演示样品和介绍;单位在会议室内进行电教片播放等等,都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求,便以工作顺利进行,特向贵部门申请购置笔记本**台。 2、经费预算: 以当前市场中档笔记本的价格,预算每台购置价8000元,**台共计*****元。 特此申请,当否,请批示。 申请单位:******(章) 年月日 篇四 李主任: 由于新领导工作方法变化,我室现有的日常公用品严重不足,已无法适应工作需要,现急需购买文件夹50个,文件袋80个,装订机1台,碎纸机1台,共需要资金1000元。 特此申请,望批准为盼。

项目立项申请范文

项目立项申请范文 工业项目立项申请书范文工业项目立项申请书,是企业投资建设应报政府核准的项目时,为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可,按核准要求报送的项目申请报告。编写工业项目立项申请书时,应根据政府公共管理的要求,对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证,为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。下面是工业项目立项申请书范文,希望能给大家带来帮助。 工业项目立项申请书 项目名称: 项目负责人: 项目负责单位(盖章): 二00二年三月一日 目的和意义: 项目内容及技术可行性分析: (1、项目的主要内容;2、主要技术基础原理;3、项目的技术创新点论述。尽可能详

细地说明项目的技术创新点、创新程度、以及需进一步解决的问题;4、项目的主要技术性能指标与同类先进技术指标的比较;5、项目知识产权情况;6、技术成熟性和项目可靠性论述。) 实施方案: (技术路线、技术方案、技术途径和技术关键,要达到的技术经济指标。) 预期经济效益和社会效益: (成果转化产后的经济和社会效益估算,具体计算该方法、依据。) 提交成果: (1、研究报告;2、二级以上查新单位查新资料;3、应用单位经济、社会效益证明。) 计划安排:(项目计划内容进度、时间安排及期限。) 计划内容进度、时间安排备注 经费概算: 项目名称: 项目简介:

报告目录 第一章:总论 一、项目概况 二、项目业主简介 三、报告编制依据 四、报告编制范围 五、主要技术经济指标 六、简要结论 第二章:项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目建设必要性 第三章:市场现状及前景分析 一、市场现状 二、市场前景分析 三、本项目的优势 第四章:建设内容及规模 一、功能定位 二、建设内容及规模 第五章:建设地址及建设条件 一、建设地址 二、建设条件 第六章:项目方案设计

《采购需求申请单》说明

《采购需求申请单》使用说明 一、填写要求 1、本单据应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门执行采购; 2、请购人填写的请购物品、物资需提前与仓库核对是否有库存,满足需求的,从仓库申领,不足需求的填写《采购需求申请单》申请采购; 3、涉及公司各部门急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补; 4、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须做出书面说明; 5、审核人及批准人需认真核对请购人填写内容是否完整、清晰,不符合规定的予以拒绝; 6、《采购需求申请单》的变更应以书面形式由公司领导签字后报采购部执行; 7、填写请购物料信息时,请按物料类别填写,相同类别的产品,应尽可能填写在同一张申请单上。目前物料大致分为:五金电料类、注塑件类、机加工类、电子材料类、手板件类、电器及成品设备类、化工产品类、包材类、工具工装类、车辆类、外协OEM类、软件类。 二、填写说明 请购部门:请购人填写 请购人:请购人签字 请购部门主管:请购部门主管签字 项目名称:请购人填写 项目编号:请购人填写 交货地点:请购人填写 申请时间:请购人填写 需求时间:请购人填写 申请单号:请购人填写(提示:申请单号由采购部统一编号,请购人提交申请单前,需要先向采购部指定负责《采购需求申请单》编号的接口人要一个申请单号,接口人目前为采购部长) 用途:请购人填写 请购物料信息:请购人填写 请购需求描述:(请购人根据实际情况填写) (一)请购人填写 (二)请购人填写 (三)请购人填写 (四)请购人填写 (五)请购人填写 (六)请购人填写

原材料采购流程

原材料采购流程: 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程: 部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:

新物料确认程序

新物料确认程序 1.目的 规范公司新物料流程,高效地获得物料确认结果,有效管理新物料、规格书,保证 新物料的质量满足设计和工艺要求;供采购、工程、设计、质量、物料管理等环节 作为依据使用。确保所有投入生产的材料事先得到样品确认的验证合格 2.范围 适用公司所有打样的物料、新物料 3.职责 3.1 包装设计部:负责提出新物料、样品需求及样品确认。 3.2 工程部:负责提出样品需求及样品确认、结构,电子材料类、替代物料的样品确认和小批物料验证。 3.3 文控:负责承认书的分发回收以及确认好的承认书及器件资料的存档。 3.4 品管部:负责样品封样,可靠性实验(高、低温实验)并提供实验数据。 3.5 采购部:负责样品的采购与供应商开发,完成研发所需新物料的采购工作;及时向研发提供物料的市场情况,包括货期、参考价格、技术支持、服务等;向供应商索取和督促提供新物料的承认书,跟踪物料的承认过程,并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。 4.作业流程 4.1研发人员,工程部根据设计要求提出原材料需求,申购时须作好样品的详细描述, 如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员、工程部一同寻找和初步确认 样品。 4.2 采购接到样品的申购后,如不清楚样品的状况,先与提出样品需求的研发人员进

行口头沟通,初步了解需求样品的特点,然后进行样品的供应商开发,供应商开发应最少二家以上,然后采购要求开发的供应商对我们需求的样品进行送样,要求送样的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测报告,样品数量分为:1、体积比较大的、价格贵的提供三个以上 2、塑胶件、铝管类提供五个以上 3、体积小的提供八个以上,例如垫片。 4.3 供应商送样后,由采购部连同供应商规格书、样品交给文控中心登记备案后分发给提出需求的研发人员进行样品确认,研发人员接到样品承认书后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证。样品确认合格后填写承认书,并将样品和承认书交文控,由文控对样品管控,将样品承认书和样品及其资料进行归档和分发,分发包括给品管部 IQC(一份承认书和每种样品最少一份)、采购部、工程部,品管部 IQC接到样品和承认书后,作为以后来料检验的比对样品,采购接到后将承认书存档,并口头通知供应商承认结果。 4.4 对于非在研项目各物料样品确认,如有新替代的物料或备选物料。确认过程同上,但是 确认权责部门为工程部全权负责,同时在确认前需选择相关的部门(研发、品管、业务)会签。 4.5 样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外,其他样品均需在3天内确认完成。 4.6 确认不合格的样品,如为通用型的原材料,则由样品确认人员通知采购,采购直接回复给供应商样品确认不合格,样品不作退还,采购再次进行供应商开发和送样;如为定制型原材料,样品确认人员须通知采购,样品不合格的原因,并提出更改的措施让采购反馈给供应商,待供应商更改后再次送样确认。而不合格的样品则由研发确认样品的工程师保存,作为下次更改后送样的比对确认,只有当后续送样样品确认合格了,前期的不合格样品才可以报废处理,后续确认合格的样品按 4.3 执行。 4.7 新物料首次小批试用跟踪确认 4.7.1 公司各新物料(包括替代料、全新物料)必须经过样品确认后,在批量采购前或者试生产后确定录入 BOM 前必须经过小批试用验证。 4.7.2 全新物料的小批试用验证:采购通过询样或购买回小批验证用料时,拟制入库单并注明为“小批试产验证用料物料”先入库,仓库需做好标识分开放置便于使用时取用。

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料:指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂,如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料:指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料:指构成产品组成部分的配套材料,如铜件(截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工,但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料:指待破碎料或废料,经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控,负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的

采购及价格设置,并确保运输过程中材料的品质及安全,负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算,严格遵守公司原材料管理制度,确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外),五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况,应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部,以组织原材料质量的验收;试方试料所需样品由发起部门(采购部或生产部)编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联,仓库一联、质检部门一联,通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验,检验合格后办理入库;PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货,仓库做好标识单独放置,检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》,通知单一式二联:质检部门一联、仓库一联;仓库根据通知单填制《入库单》,待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时,且原料放置于仓库的,需做好标识,由采购部负责处理。

原材料管理办法

原材料管理办法第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段(***)建设工程材料管理,规范材料供应和材料质量控制等程序,确保建设工程使用合格材料,为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性,减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患,规范项目工程材料来源,确保工程使用优良的材料,提高整体工程质量,***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料,主要包括钢材(钢筋、钢绞线)、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 工程材料的源头管理第二章. 第五条材料的推荐 各施工单位根据需求,每种材料推荐4~6家生产厂家或品牌,推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料,并且有一定规模的生产能力,供应能力,运输方便,质量稳定,近两年内产品在使用过程中无不合格记

录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测,确认合格后,经驻地办审核报总监办,由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后,每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料,在随后的施工过程中,工程材料的选购必须是选定范围内的,未选定的材料严禁进场,否则视为不合格材料。 实行准入制的材料有:钢筋、钢绞线、水泥、橡胶第八条. 支座、混凝土外加剂、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌,如有下列情形之一的,允许更换或调整: (一)材料生产厂家无法满足供货要求; (二)材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足

验证项目申请单

验证方案审批表

验证方案目录1 引言 1.1纯化水制备系统概述 1.2 验证目的 1.3 范围: 1.4 验证周期及验证进度安排 1.5 验证项目小组成员及职责 2 安装确认 3 运行确认 4 性能确认 5 纯化水制备系统日常监测 6 纯化水制备系统验证的结果评价及建议 7. 纯水系统再验证周期

1.引言 1.1.概述 1.1.1.迪沙药业集团北京迪沙生物制品有限公司口服固体制剂车间安装的纯化水系统用于满足该车间口服固体制剂的生产,为确保纯化水产量、质量达到生产要求,对纯化水系统进行验证,验证项目包括纯化水系统的安装确认、纯化水系统的运行确认、性能确认及纯化水系统的监控和纯化水系统的日常监测。其工作流程图: 浓 水 环1.1.2.基础资料 设备编号:3S-09-01 维修服务单位名称:宝应县华诚水处理技术 设备有限公司 设备名称:2T-2纯化水设备装置 地址:宝应县城工业园区环城南路3号 设备型号:DC-FSL42R-2反渗透装置 邮编:225800 生产能力:2T/h 联系人:王立宝 生产厂家:江苏宝应县华诚水处理技术 设备有限公司 E-mail :byhuacen ·163com 使用部门:工程部 操作员: 1.2.验证目的 1.2.1.验证该系统在未来可见条件下有能力稳定地供应规定数量和质量的合格用水。 1.2.2.检查并确认该纯化水系统安装符合设计要求,资料和文件符合GMP 要求。 1.2.3. 检查并确认该纯化水系统运行、性能,符合设计要求,资料和文件符合GMP 要求,其水质符合《纯化水质量标准》(根据现行中国药典2005年版二部纯化水标准及微生物检测标准制定)的要求。 1.3.范围:

原材料消耗定额管理规范(含表格)

原材料消耗定额管理规范 (ISO9001-2015) 1、目的 为贯彻执行以物资消耗定额为基础,不断降低各种物资消耗,推行责任成本管理,加强成本核算,更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制订本管理规范。 第一条原材料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下,制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。 第二条原材料消耗管理的一般原则: (1)计划性原则。生产部负责制定并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划,生产车间领用应按照所下达的计划进行申领; (2)归口控制原则。按审批程序报批后方可实施; (3)责任成本原则。生产车间严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行。 第三条制定消耗定额时,应结合产品的品种,产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求,以及本公司历史水平综合统计分析,由生产部会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改后,报公司总经理批准下达。 第四条生产部职责划分 (1)编制月度原材料消耗分解计划;

(2)审核外协件的需求计划; (3)临时性采购计划下达及审批; (4)生产领料单的审批; (5)“超定额”或“补充领料单”的审批; (6)参与对生产环节原材料消耗的盘点分析。 第五条生产车间职责划分 (1)车间设置一名专职定额负责人,车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核原材料消耗管理执行情况,定期编制报表和提出分析报告。 (2)定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量,对以下内容进行监督、检查、考核。包括对原材料的定额计划、申请、分配、保管、检验和使用;(3)节约利用、消耗定额、经济核算,节约生产用料; (4)摸清物资消耗规律,针对原材料消耗原因和漏洞,采取有力措施,及时纠正; (5)定额员要积极收集信息,对有关原材料方面的问题,做到件件落实,对违反领用物资纪律的情况,及时向有关部门领导汇报,以得到迅速解决。 第六条定额管理中仓储部门的责任划分 (1)凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库; (2)依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料; (3)定期存货盘点

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