新兴铸管股份有限公司

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新兴铸管股份有限公司2007年第一季度报告全文

新兴铸管股份有限公司

董事长 刘明忠

二○○七年四月十六日

新兴铸管股份有限公司

2007年1季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财务负责人孟福利先生及会计主管人员孙贵真女士,声明保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

注:公司增发的12,000万股于2006年6月9日上市流通;2006年9月22日,公司实施了2006年中期分红派息、转增股本方案。以上方案实施后,公司的总股本由621,487,750增至1,112,231,625股。故在净利润增长的情况下,每股收益和净资产收益率与去年同期相比有一定幅度的下降。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

前十名无限售条件流通股股东持股情况

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

根据公司第四届董事会第七次会议决议,新兴铸管集团有限公司按2006年12月31日邯郸新兴重型机械有限公司经审计后的净资产179,577,712.12元确定单方增资。2007年3月31日,铸管集团以现金向邯郸新兴重型机械有限公司增资到账,工商登记变更手续尚在办理之中,增资额40,313,363.94元。铸管集团增资后持有新兴重机51%的股份,本公司持有49%的股份。报告期,公司只合并邯郸新兴重型机械有限公司的利润表、现金

流量表,资产负债表未纳入合并范围。2006年12月31日,新兴重机账面总资产为683,824,768.37元。

报告期内,公司累计完成产销量:铸管及管件20.60万吨、铁77.44万吨、钢坯58.59万吨、钢材59.92万吨、钢格板1.05万吨、钢塑复合管17.3万米,同比分别增长:19.63%、2.63%、57.63%、71.69%、-18.79%、281.24%。

报告期内,公司调整了贸易系统的运行体制,加大了铸管国内外市场的营销力度,不断开拓国际市场,拓展国内市场应用范围,铸管产品市场需求也出现恢复性增长,使得铸管及管件的产销量实现较大的增长;随着公司对钢塑复合管应用市场的不断拓展,及公司营销力度的加大,钢塑复合管产销量实现了新的突破;受钢铁市场回暖的整体影响,公司钢铁产品的销售价格与上年同比逐月有所提高,同时含铁原料市场价格随钢铁产品价格提高而上扬;芜湖新兴的炼钢、轧钢工序投产延伸了产品链,提高了产品的附加值,使公司钢铁产品的产销量均有不同程度增长;公司进一步加强基础管理,大力开展对标挖潜,不断优化原燃料结构和生产工艺,降低生产成本,提高生产效率。以上因素的作用,公司报告期内实现的主营收入、利润、净利润与上年同比均有一定幅度的增长,但由于报告期内与上年同比,非经常损益减少1,973万元和技术改造国产设备抵免所得税减少2,559万元,致使公司净利润增长幅度小于利润增长幅度。

本报告期与上年同期相比,营业税金及附加增加是由于销售收入的增加,导致增值税也随之增加;销售费用增加是由于公司产品销量增加导致运输费和出口费的增加所致;管理费用减少是由于按新会计准则规定,与生产有关的职工薪酬列入成本减少了费用;所得税增加是由于所得税抵免同比大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期开始执行上年末公司与西班牙某公司签订的9.6万吨大管项目合同。项目合同总额6508万美元,合人民币5.2亿多元。该项目合同的签订,标志着我国离心球墨铸铁管产品正式大规模进军欧洲市场。

2、公司多年来不断进行新产品的开发,用离心铸造工艺试制的双金属复合管和高合金钢管取得阶段性成果,目前公司投建的离心铸钢管工艺装备技术开发项目已基本具备生产条件。离心铸造工艺生产的双金属复合管为冶金复合,由于界面金属相互熔合,在性能上远优于现有的机械嵌合复合管,可根据不同用途,进行各种钢种的复合,从而以很高的性价比满足不同用户的使用要求,可广泛的应用于石油、化工、锅炉、工具制造、工程建筑等领域。该项目投产后,公司将根据市场情况采取如扩能等相应的应对措施,力求将双金属复合管和高合金钢管打造成为公司新的利润增长点。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2005年11月公司实施了股权分置改革。铸管集团承诺除履行法定承诺义务外,还特别承诺:A.在法定禁售期满后24个月内,铸管集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于7.56元/股,在改革方案实施后,当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,设定的价格Po(7.56元/股)将根据相关公式进行调整;B.自非流通股流通之日起三年,铸管集团在新兴铸管每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于新兴铸管当年实现的可供股东分配的利润的50%,利润分配采取现金分红和送红股相结合的方式,其中现金分红不低于60%。

铸管集团严格履行了上述承诺事项,自非流通股流通之日至今,铸管集团没有减持公司股份;铸管集团在公司2005年度股东大会上对2005年度利润分配方案和2006年度股东大会上对2006年度利润分配方案均投了赞成票。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

□适用 √不适用

§4 附录(未经审计)

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